Ud Sentosa Edit
Ud Sentosa Edit
Ud Sentosa Edit
I. PETUNJUK
A. PETUNJUK UMUM
1. Tulislah terlebih dahulu Nomor Kode dan Nomor Peserta anda pada lembar
jawaban yang disediakan.
2. Periksa dan bacalah soal praktik sebelum anda menjawabnya.
3. Telitilah perlengkapan lembar soal dan lembar yang telah disediakan.
4. Laporkan kepada pengawas apabila terdapat kekurangan data/lembar soal dan
formulir-formulir jawaban.
5. Kerjakan pada jawaban yang disediakan dengan ballpoint yang berwarna hitam
(jangan menggunakan pulpen).
6. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.
7. Lembar soal harus dikumpulkan kembali beserta lembar jawaban.
8. Periksa kelengkapan lembar soal dan lembar dokumen transaksi.
9. Cermati petunjuk/informasi yang terdapat dalam lembar soal dan dokumen
transaksi.
10. Kerjakan dengan teliti, cepat dan tepat.
B. KESELAMATAN KERJA
1. Letakkan peralatan diatas meja kerja, rapi dan mudah diambil.
2. Gunakan peralatan keselamatan kerja sesuai prosedur
3. Gunakan peralatan kerja sesuai prosedur
I. TUGAS ANDA
a. Periksa kelengkapan lembar soal dan lembar dokumen transaksi dan lembar kerja
b. Cermati petunjuk/informasi yang terdapat dalam lembar soal dan dokumen
transaksi
c. Tugas anda kali ini adalah mencatat semua transaksi keuangan ke dalam buku-
buku harian sebagai berikut :
Jurnal penjualan
jurnal penerimaan kas
jurnal pembelian
jurnal pengeluaran kas
jurnal umum
jurnal kas kecil
Kartu Persediaan Barang
d. Bubuhkan tanda tangan saudara di tempat yang tersedia dalam dokumen sebagai
tanda dokumen tersebut telah dibukukan
e. Buatlah Total dan Rekapitulasi untuk jurnal-jurnal yang telah dibuat
f. Waktu yang dialokasikan untuk tugas ini adalah 120 menit (2 jam)
g. Kerjakan dengan teliti, cepat dan tepat
B. Kebijakan Akuntansi
UD. SENTOSA mengambil kebijakan akuntansinya sebagai berikut :
1. Umum
a. Sistem berpasangan, dengan dasar akrual basis.
b. Periode akuntansi tahunan (1 Januari s.d. 31 Desember) dibagi dalam 12
periode bulanan.
c. Pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo.
d. Dipergunakan jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi.
e. Mata uang menggunakan Rupiah.
2. Pembelian
a. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN Income 10% dari nilai
pembelian dan beban transport pembelian ditanggung oleh perusahaan.
b. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang
dan PPN Income.
c. Termin pembayaran 3/10, N/30. pembayaran yang dilakukan dalam
periode diskon akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai hutang dan
nilai PPN Income.
d. Keterlambatan membayar hutang didenda 1% dari nilai pembelian.
e. Untuk pembelian yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri
dengan faktur pajak standar.
f. Harga-harga item yang tertulis dalam faktur pembelian sudah termasuk
PPN Income.
3. Pengeluaran Kas
a. Pengeluaran kas diatas Rp1.000.000,00 dibayar dengan cek dan didukung
dengan Bukti Pengeluaran Kas.
b. Untuk pengeluaran sebesar Rp1.000.000,00 atau kurang dibayar dengan
dana kas kecil, dan sistem pencatatannya menggunakan sistem dana tidak
tetap.
4. Penjualan
a. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN Outcome 10% dari nilai
penjualan dan beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli.
b. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang
dan PPN outcome.
Current Assets :
1-1100 Cash in Bank Kas di bank
1-1200 Petty Cash Kas kecil
1-1300 Accounts Receivable Piutang dagang
1-1400 Allowance for Doubtful Debt Penyisihan atau cadangan kerugian piutang
1-1500 Inventory Persediaan barang dagangan
1-1600 Store Supplies Perlengkapan toko
1-1700 Prepaid Insurance Asuransi dibayar dimuka
1-1800 Prepaid Rent Sewa dibayar dimuka
Current Liabilities :
2-1100 Master Card Hutang kredit card
2-1200 Accounts Payable Hutang dagang
2-1300 Income Tax Payable Hutang pajak penghasilan (PPh)
2-1400 PPN Payable Hutang PPN
2-1500 PPN Outcome PPN Keluaran
2-1600 PPN Income PPN Masukan
Equity :
3-1100 Tn. Eka Martin Capital Modal Pemilik
3-1200 Tn. Eka Martin Drawing Pengambilan pribadi pemilik
3-1300 Income Summary Ikhtisar laba-rugi
Operating Expenses :
6-1100 Advertising Expenses Beban iklan
6-1200 Telp&ctricity expenses Beban telepone dan listrik
6-1300 Store supplies expenses Beban perlengkapan toko
6-1400 Bad debt expense Beban kerugian penghapusan piutang
6-1500 Spoilage expenses Beban kerugian kerusakan barang dagang
6-1600 Depreciation expenses Beban depresiasi aset tetap (peralatan)
6-1700 Insurance expense Beban asuransi
6-1800 Rent expense Beban sewa toko
6-1900 Wages & salaries Beban upah dan gaji
6-1910 Other operating expenses Beban-beban operasi lainnya
6-1920 Income Tax Expense Pajak Penghasilan
Other Revenues and Gains :
8-1100 Interest Revenue Pendapatan bunga
8-1200 Dividend income Pendapatan deviden
8-1300 Gain (loss) on sale of Stocks Laba dari penjualan saham
8-1400 Freight Collected Pungutan biaya transport penjualan
8-1500 Late Fees Collected Denda pembayaran piutang
Other Expenses and Losses :
9-1100 Interest Expense Beban bunga
9-1200 Bank Service Charge Beban administrasi bank
9-1300 Late Fees Paid Beban denda pembayaran
UD. SENTOSA
Jl. Sulawesi No.20
Surabaya
UD. SENTOSA
Jl. Sulawesi No.20
Surabaya
KepadaTeknisi AkuntansiDariBp Eka MartinIsi MemoPembayaran harga tiket dengan marter Card
untuk tiket Lion Air Surabaya-Jakarta PP untuk urusan bisnis oleh Pemilik perusahaan sebesar
Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). beban tersebut menjadi tanggungan perusahaan
dan digolongkan sebagai beban operasi lain-lain
UD. SENTOSA
Jl. Sulawesi No.20 FAKTUR COP
Surabaya Y
FAKTUR
No. F12-1 Tanggal: 6 Desember 2015
Kepada Yth.
Toko Elektro Jaya
Jl. Mesjid Raya No. 8
SurabayaTgl. Kirim6 Desember 2015Purchase Order #121Termin 2/10, N/30
JumlahRp245.300.000,-Dengan HurufDua ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu
rupiahKeteranganPerincian sbb :
QtyItem No.DescriptionPrice
(Rp)PPNJumlah8PM300PortegeM30018.500.00014.800.000148.000.0005SM300Satelite-
M30015.000.0007.500.00075.000.000Freight Collected0
UD. SENTOSA
Jl. Sulawesi No.20 NOTA KREDIT COP
Surabaya Y
Kepada Yth.
Toko Elektro Jaya
Jl. Mesjid Raya No. 8
SurabayaAtas faktur No.F12-1Tertanggal6 Desember 2015
Kami telah mengkredit rekening saudara untuk barang yang telah dikembalikan :
JumlahRp57.200.000,-Dengan HurufLima puluh tujuh juta dua ratus ribu
rupiahKeteranganPerincian sbb :
QtyItem No.DescriptionPrice
(Rp)PPNJumlah2PM300PortegeM30018.500.0003.700.00037.000.0001SM300Satelite-
M30015.000.0001.500.00015.000.000Freight Collected0
(Eka Martin)
Andrian (Fatkhur)
Andri (………………)
(Andrian) (Andri) (………………)
KepadaTeknisi AkuntansiDariBp Eka MartinIsi MemoIni adalah bukti pendukung Nota kredit
(Copy) No. NK12-1 tertanggal 7 Desember 2015 yang dikirim ke Toko Elektro Jaya, Surabaya.
Bahwa harga pokok untuk barang-barang yang dikembalikan (Sales Return) karena rusak sbb:
PM300 Portege-M300 sebesar Rp16.000.000,-/ per unit
SM300 SATELITE-M300 sebesar Rp12.500.000,-/ per unit
Kepada Yth.
Penjualan TunaiTgl. Kirim13 Desember 2015Purchase Order #122Termin 2/10, N/30
JumlahRp226.645.000,-Dengan HurufDua ratus dua puluh enam juta enam ratus empat
puluh lima ribu rupiahKeteranganPerincian sbb :
QtyItem No.DescriptionPrice (Rp)PPNJumlah5PM300Portege-M30018.000.00,-
9.000.00090.000.0008SM300Satelite-M30014.500.00,-11.600.000116.000.000Freight
Collected45.000,-N-T45.000
UD. SENTOSA
Jl. Sulawesi No.20
Surabaya
UD. SENTOSA
Dibayarkan KepadaBp. Eka Martin, pemilik perusahaanJumlahRp1.000.000,00Dengan
Jl. Sulawesi
HurufSatu juta No.20 FAKTUR
rupiahKeteranganUntuk keperluan pribadi pemilik perusahaan
COP
Surabaya Y
Kepada Yth.
Toko Disetujui
Cahaya Elektro
oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :
Jl. Jend. Sudirman No. 46
SurabayaTgl. Kirim18 Desember 2015Purchase Order #123Termin 2/10, N/30
(Eka Martin)
JumlahRp188.185.000,-Dengan HurufSeratus delapan puluh delapan(………………)
(Aini) juta seratus
delapan puluh lima ribu rupiahKeteranganPerincian sbb :
QtyItem No.DescriptionPrice
(Rp)PPNJumlah6PM300PortegeM30018.500.00011.100.000111.000.0004SM300Satelite-
M30015.000.0006.000.00060.000.000Freight Collected85.000N-T85.000
UD. SENTOSA
Jl. Sulawesi No.20
Surabaya
PT SURYA
Jl. Mawar No.12 Tanggal: 22 Desember 2015
Surabaya
Kepada Yth.
Toko Indo Maju
Jl.Tikukur No.13
SurabayaTgl. Kirim27 Desember 2015Purchase Order #124Termin 2/10, N/30
JumlahRp470.345.000,-Dengan HurufEMpat ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh
UD.ribu
lima SENTOSA
rupiahKeteranganPerincian sbb :
Jl. Sulawesi No.20 QtyItem No.DescriptionPrice
(Rp)PPNJumlah15PM300PortegeM30018.500.00027.750.000277.500.00010SM300Satelite-
Surabaya
M30015.000.00015.000.000150.000.000Freight Collected95.000N-T95.000
Disetujui
Diterima oleh :
dariCashPerincian Salesman,
(Rp.)400 lembar Dibukukan
@Rp105.000,- per lembar oleh :
Rp42.000.000,-
Dengan HurufEmpat puluh dua juta rupiahKeteranganDijual tunai 400 lembar saham PT
Makmur Adil (Investasi jangka panjang) dengan harga bersih (setelah dikurangi komisi
(Eka Martin)
untuk broker) (Rio)saham
sebesar Rp105.000,- per lembar (………………)
Disetujui oleh : Diterima oleh : Dibukukan oleh
Dokumen Transaksi No. 27
PT. INDOTECH
Jl. Moh. Hatta No. 31 Tanggal: 29 Desember
2015
Surabaya
BOBOT PENILAIAN
Perincian bobot penilaian sebagai berikut:
No. Tugas-tugas Skor Maks Skor Riil
1. Posting ke dalam Buku Besar Umum 40
2. Buku Pembantu – Piutang dagang 10
3. Buku Pembantu – Utang dagang 10
4. Daftar Rekapitulasi Saldo Piutang Dagang 5
5. Daftar Rekapitulasi Saldo Utang Dagang 5
6. Neraca Saldo 20
7. Ketelitian, Kerapian, Kebersihan 10
Total 100
UD. SENTOSA
TRIAL BALANCE, PER 30 NOVEMBER 2015
(Dalam ribuan rupiah)
KODE NAMA AKUN DEBET KREDIT
1-1100 Cash in Bank 46.000
1-1200 Petty Cash 5.000
1-1300 Accounts Receivable 82.500
1-1400 Allowance for Doubtful Debt 8.500
1-1500 Inventory 520.000
1-1600 Store Supplies 14.500
1-1700 Prepaid insurance 12.000
1-1800 Prepaid rent 24.000
1-1900 Prepaid tax 89.000
1-2100 Stock investment 112.000
1-3100 Equipment at Cost 60.000
1-3110 Equipment Accum Dep 4.800
2-1100 Master card 2.100
2-1200 Account Payable 66.000
2-1400 PPN Payable 10.720
2-1500 PPN outcome 41.800
2-1600 PPN Income 31.080
2-2100 Bank Permata Loan 300.000
3-1100 Tn. Eka Martin Capital 400.430
3-1200 Tn. Eka Martin drawing 22.100
4-1100 Sales 526.000
4-1200 Sales Return 14.000
4-1300 Sales discount 28.000
5-1100 Cost of Goods sold computer 310.800
5-1200 Freight paid 5.500
5-1300 Purchase discount 26.100
6-1100 Advertising expense 1.100
6-1200 Tel & elec. Expense 5.600
6-1300 Store supplies expense 11.150
6-1400 Bad debt expense 3.600
6-1450 Spoilage expenses 8.500
6-1500 Depreciation expense 4.800
6-1600 Insurance expense 6.000
6-1700 Rent expense 22.000
Daftar Supplier
No. Nama Alamat Telepon
S001 PT. SURYA Jl. Mawar No. 12 , Surabaya 031 7225877
S002 PT. INDOTECH Jl. Moh. Hatta No. 31, Surabaya 021 380 2900
S003 PT. JAYA TECH Jl.Mangga No. 29, Surabaya 031 630 1234
III. DAFTAR SALDO PIUTANG DAGANG
Per 30 Nopember 2016
No. PPN
Nama Tanggal Penjualan TERMIN
Faktur Outcome
Toko Cahaya elektro F-11/12 25/11/2016 30.000.000 3.000.000 2/10,N/30
Toko Elektro Jaya F-11/25 29/11/2016 25.000.000 2.500.000 2/10,N/30
Toko Indo Maju F-11/10 23/11/2016 20.000.000 2.000.000 2/10,N/30
Toko Merah Putih - - - - 2/10,N/30
75.000.000 7.500.000
IV. DAFTAR SALDO UTANG DAGANG
RECAPITULATION
UD. SENTOSA
RECAPITULATION
DEBIT DEBIT
ACC. ACC. ACC. ACC.
NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER
2-1100 3.600 1-1100 348.405
2-1200 324.500 2-1600 780
2-1400 10.720 5-1300 7.800
2-2100 15.000
9-1100 3.015
9-1400 150
356.435 356.435
UD. SENTOSA
JURNAL PEMBELIAN
6018-P1-16/17 Hak Cipta pada Kemdikbud SPK-31/55
Bulan : Desember 2015
(Dalam Ribuan Rupiah)
RECAPITULATION
DEBIT DEBIT DEBIT DEBIT
ACC. ACC.
ACC. NUMBER ACC. NUMBER
NUMBER NUMBER
1-1500 928.000 2-1200 1.021.020
2-1600 92.800
5-1200 220
1.021.020 1.021.020
UD. SENTOSA
JURNAL PENJUALAN
BULAN DESEMBER 2015
6018-P1-16/17 Hak Cipta pada Kemdikbud SPK-32/55
(Dalam Ribuan Rupiah)
INVOICE DEBIT KREDIT
DATE DESCRIPTION
NO. COGS (Dr.)/
REF INVENTORY (Cr.)
ACCOUNTS FREIGHT
RECEIVABLE SALES PPN Outcome COLLECTED
Des 6 F12-2 Toko Elektro Jaya 245.300 190.500 223.000 22.300
Toko Cahaya 146.000
18 F12-4 Elektro 188.185 171.000 17.100 85
27 F12-5 Toko Indo Maju 470.345 365.000 427.500 42.750 95
903.830 701.500 821.500 82.150 180
1-1300 5-1100/1-1500 4-1100 2-1500 8-1400
RECAPITULATION
DEBIT CREDIT
ACC. ACC.
NUMBER AMOUNT NUMBER AMOUNT
1-1300 903.830 1-1500 701.500
5-1100 701.500 2-1500 82.150
4-1100 821.500
8-1400 180
1.605.330 1.605.330
328.300 328.300
RECAPITULATION
DEBIT DEBIT DEBIT DEBIT
ACC. ACC.
ACC. NUMBER ACC. NUMBER
NUMBER NUMBER
1-1500 44.500 1-1300 57.200
2-1200 45.100 1-1500 221.000
2-1500 5.200 2-1100 1.500
4-1200 52.000 2-1600 4.100
5-1100 180.000 5-1100 44.500
6-9000 1.500
328.300 328.300
DEBIT CREDIT
INVOICE
DATE DESCRIPTION ACC.
NO. ACC. NAME AMOUNT PETTY CASH
NUMBER
Des 2 V12-1 Pembuatan brosur Advertising expense 6-1100 750 750
4 V12-2 Pembayaran listrik dan Telepon Telephon & Elect. Expense 6-1200 950 950
9 V12-3 Pembelian perlengkapan toko Store supplies expense 6-1300 1.000 1.000
Pengambilan prive Tn. Eka
17 V12-4 Martin Tn. Eka Martin drawing 3-1200 1.000 1.000
26 V12-5 Perbaikan took Other Operating Expenses 6-9000 800 800
4.500 4.500
1-1200
RECAPITULATION
DEBIT DEBIT DEBIT DEBIT
ACC. ACC.
ACC. NUMBER ACC. NUMBER
NUMBER NUMBER
3-1200 1.000 1-1200 4.450
6-1100 750
6-1200 950
6-1300 1.000
6-9000 800
4.500 4.500
IN OUT BALANCE
INVOICE
DATE DESCRIPTION
NO. QUANTITY PRICE AMOUNT QUANTITY PRICE AMOUNT QUANTITY PRICE AMOUNT
IN OUT BALANCE
INVOICE
DATE DESCRIPTION
NO. QUANTITY PRICE AMOUNT QUANTITY PRICE AMOUNT QUANTITY PRICE AMOUNT
BOBOT PENILAIAN
KepadaTeknisi AkuntansiDariBp Eka MartinIsi MemoTelah diterima Rekening koran dari Bank
Permata per tanggal 31 Desember 2015.
Interest Revenue Rp2.500.000,00
Bank Service Charge Rp 325.000,00
KepadaTeknisi AkuntansiDariBp Eka MartinIsi MemoData Penyusutan Aktiva Tetap bulan Des
2015 :
Equipment Rp1.200.000,-
RECAPITULATION
UD. SENTOSA
RECAPITULATION
DEBIT DEBIT
ACC. ACC. ACC. ACC.
NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER
2-1100 3.600 1-1100 348.405
2-1200 324.500 2-1600 780
2-1400 10.720 5-1300 7.800
2-2100 15.000
9-1100 3.015
9-1400 150
356.435 356.435
UD. SENTOSA
JURNAL PEMBELIAN
6018-P1-16/17 Hak Cipta pada Kemdikbud SPK-46/55
Bulan : Desember 2015
(Dalam Ribuan Rupiah)
RECAPITULATION
DEBIT DEBIT DEBIT DEBIT
ACC. ACC.
ACC. NUMBER ACC. NUMBER
NUMBER NUMBER
1-1500 928.000 2-1200 1.021.020
2-1600 92.800
5-1200 220
1.021.020 1.021.020
UD. SENTOSA
JURNAL PENJUALAN
BULAN DESEMBER 2015
6018-P1-16/17 Hak Cipta pada Kemdikbud SPK-47/55
(Dalam Ribuan Rupiah)
INVOICE DEBIT KREDIT
DATE DESCRIPTION
NO. COGS (Dr.)/
REF INVENTORY (Cr.)
ACCOUNTS FREIGHT
RECEIVABLE SALES PPN Outcome COLLECTED
Des 6 F12-2 Toko Elektro Jaya 245.300 190.500 223.000 22.300
Toko Cahaya 146.000
18 F12-4 Elektro 188.185 171.000 17.100 85
27 F12-5 Toko Indo Maju 470.345 365.000 427.500 42.750 95
903.830 701.500 821.500 82.150 180
1-1300 5-1100/1-1500 4-1100 2-1500 8-1400
RECAPITULATION
DEBIT CREDIT
ACC. ACC.
NUMBER AMOUNT NUMBER AMOUNT
1-1300 903.830 1-1500 701.500
5-1100 701.500 2-1500 82.150
4-1100 821.500
8-1400 180
1.605.330 1.605.330
328.300 328.300
RECAPITULATION
DEBIT DEBIT DEBIT DEBIT
ACC. ACC.
ACC. NUMBER ACC. NUMBER
NUMBER NUMBER
1-1500 44.500 1-1300 57.200
2-1200 45.100 1-1500 221.000
2-1500 5.200 2-1100 1.500
4-1200 52.000 2-1600 4.100
5-1100 180.000 5-1100 44.500
6-9000 1.500
328.300 328.300
DEBIT CREDIT
INVOICE
DATE DESCRIPTION ACC.
NO. ACC. NAME AMOUNT PETTY CASH
NUMBER
Des 2 V12-1 Pembuatan brosur Advertising expense 6-1100 750 750
4 V12-2 Pembayaran listrik dan Telepon Telephon & Elect. Expense 6-1200 950 950
9 V12-3 Pembelian perlengkapan toko Store supplies expense 6-1300 1.000 1.000
Pengambilan prive Tn. Eka
17 V12-4 Martin Tn. Eka Martin drawing 3-1200 1.000 1.000
26 V12-5 Perbaikan took Other Operating Expenses 6-9000 800 800
4.500 4.500
1-1200
RECAPITULATION
DEBIT DEBIT DEBIT DEBIT
ACC. ACC.
ACC. NUMBER ACC. NUMBER
NUMBER NUMBER
3-1200 1.000 1-1200 4.450
6-1100 750
6-1200 950
6-1300 1.000
6-9000 800
4.500 4.500
BOBOT PENILAIAN
1. Pemegang saham
2. Data perusahaan
Nama : PT Senandung Abadi
NPWP : 01.134.378.8-001.000
Alamat : Jl. Bratang Indah No 20 Surabaya
Jenisusaha : Perdagangan Alat Berat
Telepon/Faximili : 031-55679078/58576534
Periode Pembukuan : Januari s.d Desember 2015
Opini auditor : Wajar tanpa pengecualian
Nama KAP : KAP Teguh Perkasa danRekan
NPWP KAP : 01.876.890.8-001.000
Nama akuntan publik : Teguh Widodo, SE, M.Ak, CA
NPWP : 18.659.650.8-001.000
Nama direktur : Andreas Suwiji
NPWP Direktur : 16-588.654.8-001.000
Alamat Direktur : Jl. Biliton No 2 Surabaya
PT SENANDUNG ABADI
Laporan laba rugi
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Informasi Tambahan
Diminta :
1. Buatlah Rekonsiliasi Fiskal yang dibutuhkan
2. Buatlah SPT Tahunan Wajib pajak badan