3.1.4.2. SK Tim Audit Internal
3.1.4.2. SK Tim Audit Internal
3.1.4.2. SK Tim Audit Internal
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MANAHAN
Jln. Sri Gunting VII / 11 Manahan. Telp. (0271) 719313
SURAKARTA
57139
TENTANG
TIM AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS MANAHAN
MEMUTUSKAN
Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal
KEPALA UPT PUSKESMAS
MANAHAN
SUWARJI
Lampiran I Keputusan Kepala
UPT Puskesmas MANAHAN
Nomor / / /
Tentang Tim Audit Internal
Di UPT Puskesmas MANAHAN
1. Wewenang
a. Mengukur dan menganalisis data kinerja Puskesmas secara sistematik,
objektif dan terdokumentasi.
b. Mengatur perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Audit Internal.
2. Tanggung Jawab
Bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas atas hasil dan umpan balik
audit internal sebagai sarana pengambilan keputusan dalam strategi
perbaikan mutu Puskesmas.
3. Tugas
a. Merencanakan pelaksanaan audit internal puskesmas, meliputi :
1) Membagi dan menunjuk Lead Auditor, Auditor dan Auditee,
2) Menentukan jadwal pelaksanaan,
3) Membuat surat yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Internal,
4) Menyiapkan sarana dan prasarana untuk melakukan audit internal.
b. Melakukan tugas audit internal terhadap seluruh poli/ unit yang ada di
Puskesmas meliputi: mengamati proses, meminta penjelasan, meminta
peragaan, menelaah dokumen, memeriksa dengan daftar periksa,
mencari bukti-bukti, memeriksa silang, mewawancarai auditee,
melakukan survei, mencari informasi dari sumber luar, menganalisis
data dan informasi , dan menyimpulkan hasil temuan.
c. Melaporkan semua hasil temuan audit kepada ketua tim akreditasi/wakil
manajemen.
d. Merencanakan audit internal yang akan dilakukan periode selanjutnya.
4. Tugas Tambahan
Melaksanakan perintah lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas
Surakarta,
KEPALA UPT PUSKESMAS MANAHAN
dr. Suwarji
NIP 19770618 200902 1 002