BDC1 - Hojas de Cálculo de Google

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OBRA NFRAESTRUCTURA E - PEDRO NEL GÓMEZ SEDE DIEGO MARÍA GÓMEZ MEDELL 0

CONTRATISTA COMERCIAL DE AGUAS Y SERVICIOS SAS


CONCEPTO/CORTE
CONTRATO

TOTAL CUENTA DE COBRO DE $0

Anticipos/Amortizado Antes Anticipos/ Amortizado Valor a Girar Antes de


Corte Valor Ejecutado Valor Facturado Retegarantia OBSERVACIONES
de Facturar Despues de facturar Retenciones

SUMATORIA TOTAL 313.025.131,00 0,00 313.025.131,00 -30.583.001,40 28.635.396,00 314.972.736,40

ANTICIPO 0,00 -29.202.853,20 29.202.853,00 0,00 29.202.853,00

1 19.681.980,00 1.439.384,00 18.242.596,00 1.968.198,00 16.274.398,00

2 38.248.736,00 4.353.688,00 33.895.048,00 3.824.874,00 30.070.174,00

ANTICIPO2 0,00 0,00 -69.972.000,00 0,00 69.972.000,00 ANTICIPO OC-CAS-0018/22 BOMBA RCI

ANTICIPO3 0,00 0,00 -18.556.524,00 0,00 18.556.524,00 ANTICIPO TUBERIA GLOBAL FLUX SA

ANTICIPO4 0,00 0,00 -4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 ANTICIPO BOMBA OC-CAS-0047/22

ANTICIPO5 0,00 0,00 -1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 ANTICIPO BOMBA OC-CAS-0048/22

ANTICIPO6 0,00 0,00 -3.593.800,00 0,00 3.593.800,00 ANTICIPO TABLEROS OC-CAS-0049/22

ANTICIPO7 0,00 0,00 0,00 0,00

ANTICIPO8 0,00 0,00 -7.906.822,50 0,00 7.906.822,50 ANTICIPO IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE


COTIZACION 000000000432 - COMERCIALIZADORA
ANTICIPO9 0,00 0,00 -1.250.594,80 0,00 1.250.594,80 JAGIZU UNION-TEE-CODO
COTIZACION 000000005341 - COMERCIALIZADORA
ANTICIPO10 0,00 0,00 -15.110.965,10 0,00 15.110.965,10
JAGIZU VARILLA TUBERIA

3 36.014.067,00 36.014.067,00 31.536.659,00 3.601.407,00 876.001,00

ANTICIPO11 0,00 0,00 -667.590,00 0,00 667.590,00 ANTICIPO SOPORTE BEAM OC-CAS-0111

ANTICIPO12 0,00 0,00 -22.701.277,00 0,00 22.701.277,00 ANTICIPO MATERIALES VARIOS OC-CAS-0106

ANTICIPO13 0,00 0,00 -290.546,00 0,00 290.546,00 ANTICIPO VARILLA ROSACADA OC-CAS-0113

4 192.409.169,00 12.984.441,00 179.424.728,00 114.713.460,00 19.240.917,00 45.470.351,00

ANTICIPO COVAL FACTURA 9061797 TUBO


ANTICIPO14 0,00 -11.010.918,87 11.010.919,00 0,00 11.010.919,00 C/INCENDIO

ANTICIPO15 0,00 0,00 0,00 0,00


ANTICIPO16 0,00 -4.178.920,00 4.178.920,00 0,00 4.178.920,00 CANC. FACTURA HECO 1088

5 29.427.550,00 19.532.224,00 9.895.326,00 9.895.326,00


LIQUIDACION DE GERARDO ANTONIO GODOY
ANTICIPO17 0,00 -265.696,00 265.696,00 0,00 265.696,00
OQUENDO 16/06/22-25/07/22
PAGO MES JUNIO GERARDO ANTONIO GODOY
ANTICIPO18 0,00 -645.611,00 645.611,00 0,00 645.611,00
OQUENDO 16/06/22-30/06/22
PAGO MES JULIO GERARDO ANTONIO GODOY
ANTICIPO19 0,00 -629.828,00 629.828,00 0,00 629.828,00
OQUENDO 1/07/22-25/07/22
ANTICIPO20 0,00 0,00 -420.000,00 0,00 420.000,00 PAGO DE MANO DE OBRA 3/07/2022

ANTICIPO21 0,00 -599.760,00 599.760,00 0,00 599.760,00 PAGO MAXIEQUIPOS MAXI-12235

ANTICIPO22 0,00 0,00 -270.000,00 0,00 270.000,00 PAGO DE JORNALES

ANTICIPO23 0,00 -18.912.779,54 18.912.780,00 0,00 18.912.780,00 ANTICIPO COVAL FC9081247 TUBO C INCENDIO

NOTA A CREDITO -2.756.371,00 27.136.629,61 -29.893.001,00 -29.893.001,00 0,00

NOTA: lOS VALORES NEGATIVOS EN LAS CELDAS (ANTICIPO/AMORTIZADO ANTES Y DESPUES DE FACTURAR) SON ANTICIPOS Y LOS VALORES POSITIVOS SON AMORTIZACIONES

CORREO NOTF1 #N/A FECHA APROBACIÓN 18/04/2023

CORREO NOTF2 #N/A

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