Factura - 001 003 000010239

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PAGADO Factura 001-003-000010239

Abril 03, 2024

Tecnológico Universitario Espíritu Santo Autorización


N.º 0304202401099232218700120010030000102391995325218
Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo
Fecha: Abr. 3, 2024, 5:06 p.m.
RUC 0992322187001
Ambiente: PRODUCCIÓN
Av. Juan Tanca Marengo Km. 2.5
Guayas Clave de acceso:

(04) 2 316688
[email protected]
Obligado a llevar contabilidad
0304202401099232218700120010030000102391995325218

LINDSAY DAYANARA RIVERA MELENDRES


Forma de pago Plazo Monto
CEDULA 0955279732
[email protected] Sin utilización del sistema financiero -- $89.00
BRISAS SANTAY MZ. U V. 65A
Tel. 0983972822

Cantidad Código Descripción Precio unitario Descuento Total

1 OTR - OTR CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO(CUOTA #1 (BECA $15.00 $0.00 $15.00
90.0% ) - M1)

1 CUO - CUO CUOTA #1 (BECA 90.0% ) - M1 $24.00 $0.00 $24.00

1 MAT - MAT MATRICULA: (BECA 90.0% ) - M1 $50.00 $0.00 $50.00

Subtotal sin impuestos $89.00


Subtotal IVA 0% $89.00
Subtotal IVA 15% $0.00
Valor total $89.00

Pagos

Fecha de pago Forma de pago Notas Monto

Abr. 3, 2024, 5:06 p.m. Efectivo $89.00

Total pagado $89.00

Información adicional

Enviado a: [email protected]
Cajero: lmpazmino2
Estudiante: RIVERA MELENDRES LINDSAY DAYANARA
RESOLUCION: AGENTE DE RETENCION DE ACUERDO A LA RESOLUCION NRO. NAC-DNCRASC20-00000001
NOTA: SOMOS INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO Y ESTAMOS EXENTOS DE RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA.
Carrera: TECNOLOGIA SUPERIOR EN ADMINISTRACION

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