Ntk3a 0440 Qa Qac 51001 - 0
Ntk3a 0440 Qa Qac 51001 - 0
Ntk3a 0440 Qa Qac 51001 - 0
NTK3A-0440-QA-QAC-51001
0 22.09.23 Construcción FV PO FV EG
Rev. 7-2023
INDICE
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 4
1.1 BREVE EXPLICACIÓN DEL PROYECTO ................................................................................. 4
1.2 ALCANCE DEL PLAN ................................................................................................................ 5
1.3 ACRÓNIMOS............................................................................................................................. 5
2. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD ................................................................................................ 6
2.1 PROGRAMA DE CALIDAD ........................................................................................................ 6
2.2 REPORTES DE CALIDAD ......................................................................................................... 7
2.3 KPI DE CALIDAD....................................................................................................................... 8
2.4 ROLES Y RESPONSABILIDADES ............................................................................................ 8
2.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA ........................................................................................... 11
2.6 ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA ................................................ 11
2.7 GESTION DE RECURSOS ...................................................................................................... 11
2.8 VALIDACIONES ...................................................................................................................... 12
3. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ................................................................................................ 13
3.1 AUDITORÍAS ........................................................................................................................... 13
3.2 NO CONFORMIDADES ........................................................................................................... 13
3.3 ENTRENAMIENTO Y/O CAPACITACIÓN ............................................................................... 14
3.4 MEJORAMIENTO CONTINUO ................................................................................................ 15
4. CONTROL DE CALIDAD .............................................................................................................. 16
4.1 INSPECCIONES Y ENSAYOS ................................................................................................ 16
4.2 PRUEBAS DE FÁBRICA ......................................................................................................... 17
4.3 GESTIÓN DE REGISTROS ..................................................................................................... 18
5. GESTIÓN DE CONTRATOS DE BIENES ..................................................................................... 24
5.1 COMPRAS............................................................................................................................... 24
5.2 SUMINISTROS CRÍTICOS ...................................................................................................... 25
5.3 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO ...................................................................................... 25
6. GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN .................................................................................................. 26
6.1 INFORMACIÓN DOCUMENTADA ........................................................................................... 26
Rev. 7-2023
6.2 MATRICES DE REGISTROS Y PRUEBAS ............................................................................. 26
6.3 EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ENSAYOS .................................................................................. 26
6.4 RED LINE & YELLOW LINE .................................................................................................... 27
6.5 PAQUETES DE ENTREGA (TOP) ........................................................................................... 27
7. GESTIÓN DEL COMISIONAMIENTO ........................................................................................... 28
7.1 DOCUMENTACIÓN ................................................................................................................. 28
7.2 CAMINATAS Y PUNTOS PUNCH ........................................................................................... 28
7.3 RED LINE ................................................................................................................................ 28
7.4 MATRIZ DE PRUEBAS............................................................................................................ 29
7.5 VERIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN .............................................................................. 29
7.6 PRECOMISIONAMIENTO ....................................................................................................... 29
7.7 ENTREGA TOP FINAL ............................................................................................................ 30
ANEXO A: PRUEBAS CALIDAD ...................................................................................................... 31
Rev. 7-2023
1. INTRODUCCIÓN
Escondida BHP, ha solicitado a PROMEC Chile SPA, el desarrollo del proyecto “Nuevo TK-03 de Ácido”
para la etapa SPS/DPS.
El proyecto debe contar con los mismos servicios que entrega el estanque TK-03 existente, es decir:
✓ Debe almacenar la misma cantidad de ácido que el TK-3 existente, y sus cargas deben ser
desde vagones y camiones.
✓ Debe contar con drenajes para el agua que se utiliza en las duchas.
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1.2 ALCANCE DEL PLAN
Entregar los lineamientos para dar cumplimiento a la Calidad Técnica en la Fase de Ejecución del
proyecto denominado “Nuevo TK-3 de ácido”.
Secuenciar las consideraciones, actividades que la empresa contratista deberá implementar para
asegurar la calidad en todas las etapas de Suministro, Construcción y Montaje que demande el proyecto
en su ejecución.
Definir las responsabilidades organizacionales y fases en los procesos de calidad del proyecto.
Determinar los protocolos y pruebas que correspondan para dar cumplimiento con la calidad según
distintas partidas del proyecto, tanto interna como parte del alcance del contratista adjudicado, como
además externa por parte de BHP ESCONDIDA en sus controles y aprobaciones certeras.
1.3 ACRÓNIMOS
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2. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD
Programa de Calidad, indica la forma en que será implementado (una vez aprobado por el cliente) el
Plan de Calidad en el proyecto, con el propósito de cumplir con los plazos y calidad final de la misma,
establecidos en las especificaciones técnicas del Proyecto.
1 POLÍTICA DE CALIDAD
2 OBJETIVOS DE CALIDAD
3 RESPONSABILIDADES
3.1 Definir responsabilidades en gestión de la calidad Administrador de Contrato Antes del Inicio
5 CONTROL DE REGISTROS
5.1 Controlar los registros del contrato Encargado Calidad Antes del Inicio
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ÍTEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA
COMPETENCIA Y CAPACITACIÓN DEL
7
PERSONAL
Respaldar competencia del personal critico según
7.1 Encargado Calidad Antes del Inicio
corresponda (Certificados)
8 AUDITORIA
10.2 Instruir a supervisión sobre procedimiento Encargado Calidad Antes del Inicio
El contratista debería realizar reportes de calidad de carácter semanal, indicando toda nueva
actualización dentro del “Listado Maestro de Registros”. Este documento, el contratista deberá
retroalimentarlo con toda documentación que se genere en terreno: protocolos, informes de ensayo,
registros de inspección, certificados de calidad de equipos, etc.
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2.3 KPI DE CALIDAD
Administrador de Contrato
• Representante autorizado de la empresa contratista ante el Cliente. Máxima autoridad
administrativa y técnica del grupo de trabajo asignado al proyecto, es responsable de la
satisfacción técnica general de parte del Cliente.
• Responsable de todos los aspectos contractuales y administrativos del proyecto, es el único
autorizado para aprobar documentación administrativa y contractual que se emita.
• Es responsable por el desarrollo de la ingeniería para cumplir con los criterios y calidad del
trabajo establecido, control efectivo del costo y cumplimiento del programa de trabajo.
• Realiza la revisión del contrato y asegura que los términos del contrato se comuniquen al equipo
del Proyecto.
• Coordina y modera reuniones de coordinación con el Cliente.
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• Asegura que la asignación de recursos profesionales al Proyecto sea estable, asegurando que
corresponda a la establecida en organigrama.
• Asegura que las etapas y procedimientos documentados sean entendidos y estén siendo
aplicados satisfactoriamente durante el curso del proyecto.
• Es responsable del Control de Avance Mensual del estudio, Control de HH, Emisión de Estados
de Pago.
• Dirección, coordinación y supervisión del personal bajo su control en la ejecución de trabajos
técnicos y administrativos.
• Entrega de carpeta TOP.
Encargado de Calidad
• Control y seguimiento de la correcta ejecución del contrato en cuanto a parámetros de calidad
se refiere.
• Monitoreo del cumplimiento del Plan de Calidad de la obra y PIE.
• Gestión y control de documentos, procedimientos y registros referentes al Plan de Calidad de
la obra.
• Control y seguimiento de las revisiones interdisciplinarias de documentos técnicos.
• Elaboración de reportes semanales para el Administrador de Contrato del Proyecto.
• Responsable de actualizar el plan de calidad y comunicar a todas las partes del proyecto.
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• Monitoreo del cumplimiento de Plan de Capacitaciones de la obra.
Jefe de terreno
• Lidera administrativa y técnicamente al grupo de trabajo asignado al proyecto, es responsable
de la satisfacción técnica general de parte del Cliente.
• Responsable de la difusión de los procedimientos de trabajo a los equipos de trabajadores a su
cargo.
• Responsable de resguardar los protocolos de calidad y entregarlos al Encargado de calidad del
proyecto.
• Son responsables de la correcta aplicación de los procedimientos en todos los trabajos
ejecutados en la obra.
• Reconocer y controlar los riesgos operacionales propios de su función, informar de inmediato al
APR, cuando se detecten condiciones o acciones de riesgo.
• Responsable de utilizar en todo momento el equipo de protección personal, dispuesto por la
empresa para el desarrollo de las diferentes actividades y hacer cumplir a los trabajadores a su
cargo.
• Cumplir los estándares, protocolos y procedimientos internos, así como también los del
mandante.
• Comunicar al Administrador de Contrato respecto a cualquier error de diseño, cálculo u otro,
que se detecte en cualquier etapa del trabajo.
Control documental
• Responsable de controlar y entregar planos y/o Documentos.
• Generar log de entregables
• Generar listado maestro de documentos
• Responsable de mantener informado a todas las partes respecto al estado de planos y o
documentos.
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2.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
El encargado del control documental debe mantener un “Listado Maestro de Documentos” con
codificación interna para los procedimientos y para los demás documentos la codificación debe estar
de acuerdo con los parámetros del cliente. Esto incluye que toda documentación vigente para el
desarrollo del proyecto sea externa como interna, debe ser codificada y registrada.
Una vez culminada la faena, todos los documentos que se hayan generado de las distintas actividades
involucradas en el proceso de construcción, se recopilan y entregan para aprobación del cliente como
ratificación del cumplimiento fiel de los requisitos especificados.
Los registros se archivarán por lapsos apropiados para las necesidades de acceso a ellos. Todos los
registros asociados a la realización del proyecto deben ser guardador por lo menos 01 año. La empresa
deberá mantener un respaldo digital de toda la documentación generada en el contrato.
Al final de la ejecución del proyecto se debe traspasar toda la información a BHP Escondida, en nativo
y PDF.
El contratista deberá entregar un listado con los recursos asociados al contrato (Mano de Obra,
Maquinarias y Equipos). Para el caso de Mano de Obra, se debe generar un listado indicando nombre,
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cargo, años de experiencia y años de experiencia en el cargo. Para el caso de Maquinarias y Equipos,
se debe generar un listado indicando tipo de máquina o equipo, modelo, año y certificado de la marca.
El plan de Calidad que debe realizar el contratista debe especificar tipo y cantidad de recursos para
que el proyecto se desarrolle de forma exitosa.
2.8 VALIDACIONES
Una vez entregado el programa de calidad, este deberá ser validado por el Cliente. Así también los
Curriculums Vitae, Plan de Calidad y Jefe de Calidad.
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3. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
3.1 AUDITORÍAS
Se deben realizar auditorías internas con una frecuencia de cada 6 meses a partir del inicio del
Contrato, esto con el fin de ir midiendo el grado de implementación y eficacia del este Plan de Calidad.
Se adjunta, a modo referencial, programación de auditorías internas SGI, a realizar durante la ejecución
del Proyecto.
3.2 NO CONFORMIDADES
La ‘’No conformidad’’ se define como todo aquel producto que no cumpla con los trabajos o las
actividades que la empresa requiera, los cuales están claramente descritos en el presente plan de
calidad, las especificaciones técnicas, documentos y procedimientos definidos para cada actividad.
El análisis de este lo realizará el encargado del área donde se está realizando la actividad. Por lo tanto,
las no conformidades que sean encontradas serán tratadas de acuerdo a lo estipulado por el contratista
en conjunto con el cliente.
Las ‘’Acciones Correctivas’’ se implementan para eliminar las causas reales de No Conformidad. Por lo
tanto, estas acciones que se implementen deben ser coherentes con las No Conformidades detectadas.
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Las ‘’Acciones Preventivas’’ se realizan para eliminar las causas de No Conformidades potenciales, es
decir, para prevenir su ocurrencia. Por lo tanto, estas acciones deben ser apropiadas a los efectos de
los problemas potenciales.
Las Acciones Correctivas y Preventivas, puede tener varios orígenes. Entre otros:
- Análisis de datos.
- Rechazo de suministros.
Todo personal que ingrese por primera vez a la obra deberá recibir, por parte del Administrador de
Contrato o por el personal que él designe, una inducción general en la que se tocarán los siguientes
temas:
- Introducción al Proyecto.
- Reglamento Interno.
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- Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
Cualquier otra inducción que entregue conocimiento de las particularidades del área de trabajo, será
aporte de MEL (propias del área).
En búsqueda constante de la mejora continua en los procesos, procedimientos, etc., se determina que
el presente documento se encuentra abierto para evaluación y modificación, las cuales serán realizadas
con la aprobación en conjunto con el Cliente.
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4. CONTROL DE CALIDAD
Se establece que las inspecciones y observaciones de terreno son actividades de control proactivo
tendientes a medir la real, adecuada y efectiva aplicación del Plan de Calidad y de los Procedimientos
e Instructivos en los lugares de trabajo.
Su aplicación permite establecer desviaciones, y permite un contacto directo con el personal en terreno,
para corregir, reforzar, o destacar según las acciones o condiciones determinadas, persiguiendo los
siguientes beneficios:
El PIE, Plan de Inspección y Ensayo y sus respectivos Protocolos, será la herramienta para controlar
que la ejecución de los trabajos se realiza bajo los requerimientos del cliente.
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El contratista deberá confeccionar un programa de ensayos, de acuerdo a la periodicidad según los
límites de aceptación de cada elemento a ensayar, esto con el fin de identificar cuando deberá
realizarse los ensayos para los distintos elementos que materializarán la obra.
El contratista deberá solicitar a los fabricantes y/o vendedores los certificados que avalen la calidad de
los materiales, insumos o elementos que se utilicen para la materialización del proyecto. Todos los
equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, deberán venir con certificado de fábrica
emitido por el vendor, otorgando garantía para los equipos a instalar.
La finalidad de esta etapa, es reducir los riesgos de falla de equipos y retraso de las actividades en
terreno, para lo cual el proveedor deberá realizar pruebas a los nuevos equipos y a los mejorados, para
asegurar que su rendimiento está de acuerdo al diseño realizado en los análisis computacionales y en
general según los criterios de diseño y especificaciones técnicas asociadas.
De igual forma, se deberá integrar la funcionalidad de los equipos, de la sala eléctrica y del sistema de
control de manera que se garantice la operación conjunta de los sistemas. Las pruebas FAT deberán
contar con los protocolos y registros de respaldo para la posterior entrega formal al cliente. BHP
ESCONDIDA se reserva el derecho de poder enviar personal para asistir a las pruebas que se realicen.
A los equipos en terreno, se les realizarán las pruebas SAT de acuerdo a la normativa aplicable y los
estándares del proveedor. Se deberán chequear los rendimientos de los equipos y de los motores
según las condiciones de terreno.
Se deberá indicar los procedimientos y programas de pruebas que se efectuarán con el objeto de
garantizar que las calidades de materiales y componentes están totalmente de acuerdo con esta
especificación.
El proveedor será el responsable de todas las inspecciones y pruebas especificadas o requeridas por
ley, aplicable de las normas y prácticas industriales.
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4.3 GESTIÓN DE REGISTROS
A continuación, se define la documentación mínima y necesaria para la creación del Plan de Calidad
en las actividades de construcción, fabricación, suministro, y montaje del proyecto, para que estas
cumplan con los requerimientos de Calidad definidos por Ingeniería.
- Descripción general de cada requisito de control de calidad que deba cumplirse en la etapa de
adquisición, fabricación, montaje y pruebas correspondientes.
Documentos de Control de Calidad: Documentos de autoría del contratista que registran los valores
obtenidos de la ejecución de las obras para cada procedimiento y por cada elemento de la obra, con
respecto a lo indicado en los documentos de la ingeniería:
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- Listas de Verificación: Son documentos que entregan una guía o pauta para la verificación de
cumplimiento de actividades. Se generan en la medida que lo requieran los instructivos y planes
de inspección.
Planos Red Line: Documentos de autoría del contratista. Todos los cambios que se produzcan
durante la etapa de ejecución del proyecto deberán ser documentados. Para esto, el contratista
deberá mantener un registro exacto de todas las modificaciones, variaciones, soluciones de terreno
y en general, todas las divergencias entre las obras indicadas en los planos de diseño y lo ejecutado,
según fueron validadas por la Ingeniería, al fin de actualizar los planos del proyecto (Planos As-
Built). En este registro se deberán identificar a lo menos los siguientes antecedentes:
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Los planos Red Line de confeccionarán usando como base la última revisión aprobada para
construcción de los planos del proyecto. Las Modificaciones se detallarán por disciplina y serán
entregados a BHP ESCONDIDA en copia dura.
- N° de Orden de Compra
- Fecha adquisición
- Ubicación en faena
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Minutas de Reunión: se deberá programar reuniones semanales con el cliente, donde el contratista
entregará un informe resumen con los avances y novedades del contrato (Terreno, Oficina Técnica,
HSEC, RRHH, QA/QC, etc). El contratista será encargado de registrar y elaborar adecuadamente
las minutas de reunión que se llevarán a cabo dentro de la obra y reuniones con BHP ESCONDIDA.
Cada minuta registrará además por tema, las acciones y cumplimientos de las acciones
emprendidas, además de su registro de asistentes.
El contratista deberá guiarse con los siguientes documentos de calidad del Cliente para elaborar
sus planes:
- ACI 117 – 06 Specification for tolerances for concrete construction and material and commentary
En General
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- API 2000 Guide for venting atmospheric and low pressure storage Tanks
En los documentos del proyecto se deben usar las referencias de los documentos:
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NTK3A-0440-AR-SPE-51001 Especificaciones técnica de arquitectura señaléticas y complementos
de seguridad
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5. GESTIÓN DE CONTRATOS DE BIENES
5.1 COMPRAS
Se establece este procedimiento para asegurar que materiales, productos y/o servicios adquiridos para
el desarrollo de un proyecto o servicio, se ajusten a los requisitos de calidad exigidos para la ocasión y
por el Cliente.
El contratista debe cumplir las calidades de los suministros o de calidades superiores con las
recomendaciones expresas de calificación y selección, así mismo de las competencias de fabricaciones
especiales lo cual debe estar aprobado debidamente por la supervisión del cliente. Los suministros
deberán cumplir con los requisitos de calidad indicados en las especificaciones técnicas del proyecto y
con los siguientes puntos:
- Todos los suministros deberán ser de primer uso y adquiridos a proveedores con trayectoria
verificable en el rubro.
- Para el caso de los equipos críticos, el suministro deberá considerar todos los componentes de
reemplazo, qué en caso de una eventual falla durante la puesta en marcha, no puedan ser
reparados y pongan en peligro la continuidad de las pruebas (repuestos críticos).
- Todo elemento, insumo, material y/o equipo, que sea aportado por el contratista, deberá tener
su certificado correspondiente, este deberá ser entregado al cliente una vez el suministro este
puesto en obra.
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5.2 SUMINISTROS CRÍTICOS
Todo material que sea suministrado por el contratista, debe ser verificado y registrado por personal de
bodega al momento de ingresar a faena, estableciéndose contrastes con las órdenes de compra
emitidas, así como también con las especificaciones técnicas del Cliente.
Por ende, si al momento de ser verificados, los elementos no cumplen con los estándares previamente
establecidos por el contratista, se debe seguir lo que indique el Procedimiento de “Control de Salidas
No Conforme”, indicando que el o los productos no se recibirán.
El contratista deberá reportar todos los elementos y/o suministros que estén en stock dentro de la
bodega, con el fin de poder llevar un control de inventario de elementos críticos.
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6. GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN
El contratista debe asegurar la existencia de una matriz actualizada de documentos de control (Listas
de Verificación, protocolos de construcción o registros), que registre y aseguren el cumplimiento de las
actividades del Plan de Calidad. Dicha matriz, debe ser confeccionada al inicio del contrato y ser
revisada y visada por el cliente. Semana a semana, esta matriz deberá presentarse al cliente para ir
revisando la información documentada.
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6.4 RED LINE & YELLOW LINE
El contratista deberá realizar todos los Red Line & Yellow Line del contrato, estos tendrán que ser
visados por el cliente y registrado dentro del “Listado Maestro de Registro”. Finalmente, deben ser
presentados en la carpeta TOP y generar los planos As-Built.
El contratista deberá identificar en terreno los subsistemas de la etapa de ejecución del proyecto, esto
con el fin de dar el lineamiento adecuado y orden para la confección de la carpeta TOP. Los
subsistemas deben ser validados por el cliente. Los documentos que se deban presentar dentro de la
carpeta serán identificados por el cliente.
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7. GESTIÓN DEL COMISIONAMIENTO
7.1 DOCUMENTACIÓN
Cuando terminen las obras de construcción (Mechanical Completion), el contratista deberá coordinar
caminatas de inspección junto al cliente para inspeccionar y/o observar partidas mal ejecutadas o
incompletas. El contratista deberá generar un “Punch List” con todos los puntos observados por el
cliente y subsanarlos para comenzar con el cierre provisorio del contrato.
Las caminatas de inspección deben seguir el orden de acuerdo a los sistemas y subsistemas
estipulados dentro de la carpeta TOP, se deberán inspeccionar los subsistemas y finalmente se deberá
inspeccionar el sistema en general.
El contratista debe validar ante el cliente todos los Red Lines confeccionados y aprobados durante la
ejecución del proyecto. Finalmente, debe encargarse de la realización de los planos As-Built del
contrato, le cuales deben ser incorporados dentro de la carpeta TOP.
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7.4 MATRIZ DE PRUEBAS
El contratista deberá chequear que todas las pruebas y/o ensayos realizados en el contrato estén dentro
de los parámetros de aceptación según Especificaciones Técnicas y/o Planos. Estos registros deben
ser presentado en una Matriz de Pruebas con todos los informes de pruebas y/o ensayos realizados.
Esta información debe ser incorporada dentro de la carpeta TOP y alineada según la identificación de
sistemas y subsistemas.
Durante esta etapa, el proveedor deberá revisar y verificar que todos los trabajos de montaje de
componentes fueron realizados de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas del proyecto y para
validar que los subsistemas están aptos para ser energizados por primera vez de manera segura.
7.6 PRECOMISIONAMIENTO
- Pruebas d nivel de equipos individuales, las que involucran la primera introducción de fuentes
de energía los componentes. Estas pruebas son iniciales con control local y luego con control
remoto.
- Pruebas funcionales realizadas a nivel de subsistema donde un grupo de equipos son operados
de manera conjunta bajo control remoto para verificar su funcionalidad combinada.
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7.7 ENTREGA TOP FINAL
De lo anterior, el contratista deberá gestionar la entrega de la Carpeta TOP con todos los antecedentes
solicitados por el cliente. Una vez que la Carpeta TOP sea revisada y visada por el cliente, el contratista
puede solicitar la recepción provisoria del contrato. El responsable de entregar la carpeta TOP es del
administrador de contrato de la empresa contratista.
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ANEXO A: PRUEBAS CALIDAD
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Tipo de Documento de Criterios de
Actividad Frecuencia
Ensayo Referencia Aceptación
Informe Proctor
Granulometría 1 cada 250 m2 No aplica
Modificado
Humedad NTK3A-0440-CL-SPE-
1 cada 250 m2 No aplica
óptima 51001
Proctor NTK3A-0440-CL-SPE-
1 cada 250 m2 No aplica
Modificado 51001
Sello de Planos: NTK3A-0440-
Fundación para CL-CFD-51001,
fundaciones de 51002, 51003, 51004,
topografía
Pipe Rack y Todas 51005, 51006, 51007, +-10mm
elevaciones
plataformas 51008, 51009, 51010.
ducha EETT: NTK3A-0440-
CL-SPE-51001
De acuerdo a valor de
Determinación NTK3A-0440-CL-SPE-
Todas referencia del sector
de PH 51001
sin acido.
Informe Proctor mayor al 95% del
Densidad 1 cada 250 m2
Modificado Proctor modificado
Informe Proctor
Granulometría 1 cada 250 m2 No aplica
Modificado
Humedad NTK3A-0440-CL-SPE-
1 cada 250 m2 No aplica
óptima 51001
Proctor NTK3A-0440-CL-SPE-
1 cada 250 m2 No aplica
Modificado 51001
Planos: NTK3A-0440-
CL-CFD-51001,
51002, 51003, 51004,
Sello de topografía
Todas 51005, 51006, 51007, +-10mm
Fundación para elevaciones
51008, 51009, 51010.
estanque
EETT: NTK3A-0440-
CL-SPE-51001
De acuerdo a valor de
Determinación NTK3A-0440-CL-SPE-
Todas referencia del sector
de PH 51001
sin acido.
NTK3A-0440-CL-SPE-
Granulometría 1 cada 250 m2 No aplica
51001
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Tipo de Documento de Criterios de
Actividad Frecuencia
Ensayo Referencia Aceptación
Humedad NTK3A-0440-CL-SPE-
1 cada 250 m2 No aplica
óptima 51001
Proctor NTK3A-0440-CL-SPE-
1 cada 250 m2 No aplica
Modificado 51001
De acuerdo a valor de
Determinación NTK3A-0440-CL-SPE-
Todas referencia del sector
de PH 51001
sin acido.
Sello de Planos: NTK3A-0440-
Fundación para CL-CFD-51001,
tableros 51002, 51003, 51004,
topografía
Todas 51005, 51006, 51007, +-10mm
elevaciones
51008, 51009, 51010.
EETT: NTK3A-0440-
CL-SPE-51001
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Tipo de Documento de Criterios de
Actividad Frecuencia
Ensayo Referencia Aceptación
Menor que 8mm
ensayo de
- Sin porosidades.
Soldadura en radiografía NTK3A-0440-ST-SPE-
- Según WPQ y plan
taller igual o mayor a 51001
de calidad
8mm ensayo
ultrasonido
Torque pernos 1/3 de las NTK3A-0440-ST-SPE-
N/A
en terreno conexiones 51001
Válvula
Pruebas del
compuerta VM Todas Plan calidad vendor 100%
vendor
01, 02, 03, 04,
05, 06, 07, 08,
09, 10, 11,
12,15, 16, 17,
18 Torque EETT: NTK3A-0440-
Todas 100%
conexionado PP-SPE-51003
Verificación
EETT: NTK3A-0440-
límite de todas 100%
PP-SPE-51003
carrera
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Tipo de Documento de Criterios de
Actividad Frecuencia
Ensayo Referencia Aceptación
Chequeo
visual y
pruebas de
Manual de Instalación
cierre y Todas 100%
vendor
apertura antes
y posterior al
montaje.
Pruebas del
Todas Plan calidad vendor 100%
vendor
Válvula bola VM
14, 15
Verificación
EETT: NTK3A-0440-
límite de todas 100%
PP-SPE-51003
carrera
Pruebas
EETT: NTK3A-0440-
hidráulicas Todas 100%
PP-SPE-51003
para spool
Tintas
Linea 0440-SA- EETT: NTK3A-0440-
penetrantes Todas 100%
14"-SSPC01- PP-SPE-51003
para soldadura
00001-N desde
válvula VM-17 Radiografía en EETT: NTK3A-0440- 20% del total de las
hasta VM-02 Todas
taller PP-SPE-51003 uniones
(desde Tie-In
001/002 hasta Torqueo
flange con flanges e EETT: NTK3A-0440-
estanque en N1) Todas 100%
inspección PP-SPE-51004
visual
según listado de línea.
Pruebas EETT: NTK3A-0440-
Todas NTK3A-0440-PP-LST-
hidrostáticas PP-SPE-51004
51004
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Tipo de Documento de Criterios de
Actividad Frecuencia
Ensayo Referencia Aceptación
Pruebas
EETT: NTK3A-0440-
hidráulicas Todas 100%
PP-SPE-51003
para spool
Tintas
EETT: NTK3A-0440-
penetrantes Todas 100%
PP-SPE-51003
para soldadura
Linea 0440-SA-
14"-SSPC01- radiografía en EETT: NTK3A-0440- 20% del total de las
00001-N desde Todas
terreno PP-SPE-51003 uniones
válvula VM-17
hasta tie-in 001 Torqueo
y 002 flanges e EETT: NTK3A-0440-
Todas 100%
inspección PP-SPE-51004
visual
según listado de línea.
Pruebas EETT: NTK3A-0440-
Todas NTK3A-0440-PP-LST-
hidrostáticas PP-SPE-51004
51004
Tintas
EETT: NTK3A-0440-
penetrantes Todas 100%
PP-SPE-51003
Flanges en tie-in para soldadura
001, 002, 003,
004, 005, 006, Inspección EETT: NTK3A-0440-
Todas 100%
007, 008, 009, Visual PP-SPE-51003
010, 011, 012
radiografía a
EETT: NTK3A-0440-
soldaduras en todas 100%
PP-SPE-51003
terreno
Tintas
EETT: NTK3A-0440-
penetrantes Todas 100%
PP-SPE-51003
para soldadura
Inspección EETT: NTK3A-0440-
Todas 100%
Visual PP-SPE-51003
TK-3 radiografía a
EETT: NTK3A-0440-
soldaduras en Todas 100%
PP-SPE-51003
terreno
Prueba
EETT: NTK3A-0440-
estanqueidad Uno 100%
ME-SPE-51001
con agua.
Pruebas
EETT: NTK3A-0440-
Linea de agua hidráulicas Todas 100%
PP-SPE-51003
para spool
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Tipo de Documento de Criterios de
Actividad Frecuencia
Ensayo Referencia Aceptación
Tintas
EETT: NTK3A-0440-
penetrantes Todas 100%
PP-SPE-51003
para soldadura
radiografía en EETT: NTK3A-0440- 20% del total de las
Todas
taller PP-SPE-51003 uniones
Torqueo
flanges e EETT: NTK3A-0440-
Todas 100%
inspección PP-SPE-51004
visual
Pruebas EETT: NTK3A-0440-
Todas 100%
hidrostáticas PP-SPE-51003
Cañería Torqueo
Sumidero flanges e EETT: NTK3A-0440-
Todas 100%
inspección PP-SPE-51004
visual
Ducha de Prueba de Manual de Instalación
Todas 100%
emergencia funcionamiento vendor
Suministro y de acuerdo a lo
Inspección NTK3A-0440-EL-SPE-
montaje puesta Todas indicado en EETT y
Visual 51002
a tierra normativa SEC
de acuerdo a lo
Inspección NTK3A-0440-EL-SPE-
Todas indicado en EETT y
Visual 51002
normativa SEC
de acuerdo a lo
Cable Chequeo punto NTK3A-0440-EL-SPE-
Todas indicado en EETT y
Comunicaciones a punto 51002
normativa SEC
de acuerdo a lo
Protocolo NTK3A-0440-EL-SPE-
Todas indicado en EETT y
tendido 51002
normativa SEC
de acuerdo a lo
Inspección NTK3A-0440-EL-SPE-
Todas indicado en EETT y
Visual 51002
normativa SEC
de acuerdo a lo
Resistencia NTK3A-0440-EL-SPE-
Todas indicado en EETT y
Feeder para aislación 51002
normativa SEC
transformador
Resistencia de
contactos
de acuerdo a lo
Torque NTK3A-0440-EL-SPE-
Todas indicado en EETT y
conexionado 51002
normativa SEC
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Tipo de Documento de Criterios de
Actividad Frecuencia
Ensayo Referencia Aceptación
de acuerdo a lo
Chequeo punto NTK3A-0440-EL-SPE-
Todas indicado en EETT y
a punto 51002
normativa SEC
de acuerdo a lo
Inspección NTK3A-0440-EL-SPE-
Todas indicado en EETT y
Visual 51002
normativa SEC
de acuerdo a lo
Resistencia NTK3A-0440-EL-SPE-
Todas indicado en EETT y
aislación 51002
Breaker bajo normativa SEC
voltaje de acuerdo a lo
Torque NTK3A-0440-EL-SPE-
Todas indicado en EETT y
conexionado 51002
normativa SEC
de acuerdo a lo
Chequeo punto NTK3A-0440-EL-SPE-
Todas indicado en EETT y
a punto 51002
normativa SEC
de acuerdo a lo
Inspección NTK3A-0440-EL-SPE-
Todas indicado en EETT y
Visual 51002
Postes de normativa SEC
alumbrado de acuerdo a lo
Chequeo punto NTK3A-0440-EL-SPE-
Todas indicado en EETT y
a punto 51002
normativa SEC
de acuerdo a lo
Inspección NTK3A-0440-EL-SPE-
Todas indicado en EETT y
Visual 51002
normativa SEC
de acuerdo a lo
Resistencia NTK3A-0440-EL-SPE-
Todas indicado en EETT y
aislación 51002
normativa SEC
Dispositivo de
de acuerdo a lo
alarma, NTK3A-0440-EL-SPE-
Vendor test Todas indicado en EETT y
flujómetro y 51002
normativa SEC
sensores
Registro de acuerdo a lo
NTK3A-0440-EL-SPE-
revisión de Todas indicado en EETT y
51002
instrumentos normativa SEC
de acuerdo a lo
Torque NTK3A-0440-EL-SPE-
Todas indicado en EETT y
conexionado 51002
normativa SEC
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