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PROYECTO DE PRE INVERSION

PUBLICA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA
PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
Sector: Collique Alto
Distrito: Pucala
Provincia: Chiclayo
Departamento: Lambayeque
Consultor: Ing. Oscar Eduardo Zuñiga Chepe
24 de marzo 2023

MARZO 2023
PROYECTO DE PRE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
PIP DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”

INDICE GENERAL

I. RESUMEN EJECUTIVO (ver en anexo 01)


II. IDENTIFICACIÓN
2.1 Diagnóstico
2.1.1 Área de estudio
2.1.2 La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) en los que intervendrá
el proyecto.
2.1.3 Los involucrados en el Proyecto
2.2 Definición del problema, sus causas y efectos
2.3 Definición de los objetivos del proyecto
2.4 Planteamiento de Alternativas de Solución
III. FORMULACIÓN
3.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto
3.2 Estudio de mercado del servicio púbico
3.2.1 Análisis de la demanda
3.2.2 Análisis de la oferta
3.2.3 Determinación de la brecha
3.3 Análisis técnico de las alternativas
3.3.1 Estudio técnico
3.3.2 Metas Físicas
3.4 Costos a precios de mercado:
3.4.1 Identificación y medición de los requerimientos de recursos
3.4.2 Valorización de los costos a precios de mercado
IV. EVALUACIÓN
4.1 Evaluación Social
4.1.1 Beneficios Sociales
4.1.2 Costos Sociales
4.1.3 Indicadores de rentabilidad social
4.1.4 Análisis de sensibilidad.
4.2 Evaluación Privada
4.3 Análisis de Sostenibilidad
4.4 Selección de la Alternativa
4.5 Gestión del Proyecto
4.5.1 Para la fase de ejecución
4.5.2 Para la fase de funcionamiento
4.5.3 Financiamiento
4.6 Plan de Implementación
4.7 Impacto Ambiental
4.8 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI. ANEXOS

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PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
PIP DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”

INDICE DE CUADROS

Cuadro 1: Accesibilidad a la zona Del Proyecto


Cuadro 2: Formato 01 parte A: identificación de peligros en la zona de ejecución del
proyecto
Cuadro 3: Formato Nº 01: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto.
Cuadro 4: Ejemplos para definir el grado de frecuencia e intensidad de un peligro.
Cuadro 5: Población proyectada del distrito de Lambayeque
Cuadro 6: Instituciones educativas del distrito de Lambayeque
Cuadro 7: Personal por grupos ocupacionales
Cuadro 8: Asegurados según etapas de vida y grupos de edades
Cuadro 9: Tipo de vivienda según distrito de Lambayeque
Cuadro 10: Viviendas según material predominante en pisos.
Cuadro 11: Abastecimiento de agua en el distrito de lambayeque
Cuadro 12: Conexión de servicios higiénicos en el distrito de Lambayeque
Cuadro 13: Disponibilidad de alumbrado eléctrico en el distrito de Lambayeque
Cuadro 14: Población económicamente activa según tipo de área y sexo.
Cuadro 15: Áreas Sembradas en el Canal Jose Carlos Mareategui.
Cuadro 16: Cédula de cultivo
Cuadro 17: Rendimiento de cultivos del Canal Jose Carlos Mareategui 2018-2019.
Cuadro 18: Porcentaje que se vende al mercado
Cuadro 19: Precios de venta en chacra
Cuadro 20: Situasion Actual de obras de arte
Cuadro 21: Grupo de suelo y su distribución relativa Sub Sector – Lambayeque
Cuadro 22: Eficiencia de Aplicación según Cultivo
Cuadro 23: Matriz de Involucrados.
Cuadro 24: Horizonte de Evaluacion
Cuadro 25: Cedula de Cultivo para la Situacion sin Proyecto
Cuadro 26: Distribución Mensual de las Áreas sin Proyecto
Cuadro 27: Cálculo del Eto.
Cuadro 28: Evapotranspiración de Cultivos
Cuadro 29: Coeficiente de los cultivos Kc para las áreas actuales Bajo Riego.
Cuadro 30: Precipitación Efectiva
Cuadro 31: Datos considerados como precipitación efectiva
Cuadro 32: Grupo de suelo y su distribucion relativa Sub Sector -Lambayeque
Cuadro 33: Calculo de la eficiencia de riego sin proyecto
Cuadro 34: Cálculo de la Demanda de Agua Sin Proyecto
Cuadro 35: Cédula de cultivo para la situación con proyecto
Cuadro 36: Coeficiente de los cultivos kc para las áreas actuales bajo riego.
Cuadro 37: Cálculo de la eficiencia de conducción con proyecto
Cuadro 38: Demanda de agua para riego con proyecto.
Cuadro 39: Cálculo de la Eficiencia de Conducción con Proyecto.
Cuadro 40:Aportes de Río Chancay por Campañas.
Cuadro 41:Oferta de agua Sin Proyecto.
Cuadro 42: Balance Hídrico sin Proyecto.
Cuadro 43: Balance hídrico con proyecto.

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Cuadro 44: Pendiente Proyectada del Canal.

Cuadro 45: Ancho de la solera recomendada en funcion del canal.


Cuadro 46: Diseño geometrico del tramo Km 0+000-1+203.
Cuadro 47: Formato Nº 3: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de
exposición, fragilidad y resiliencia.
Cuadro 48: Escala a nivel de riesgos ,considerado a nivel de peligros y vulnerabilidad
Cuadro 49: Características de la capacitación
Cuadro 50: Módulo I: Cursos preliminares
Cuadro 51: Módulo II: Técnicas de riego por gravedad
Cuadro 52: Módulo III: Desarrollo de instrumentos de gestión.
Cuadro 53: Resumen de Costos del proyecto a precios privados
Cuadro 54: Costos del Proyecto a Precios Privados.
Cuadro 55: Aportes al Proyecto Por la Institucion.
Cuadro 56: Costos del Proyecto a Precios Sociales.
Cuadro 57: Costos de Operación y Mantenimiento – Situación Actual
Cuadro 58: Costos de Operación y Mantenimiento - Situación con Proyecto.
Cuadro 59: Costos Incrementales del Proyecto a Precios de Mercado.
Cuadro 60:Flujo de costos incrementales a precios sociales.
Cuadro 61:Factores de Conversion Social.
Cuadro 62: Valor neto de la producción agropecuaria sin proyecto (precios privados).
Cuadro 63: Valor neto de la producción agropecuaria sin proyecto (precios sociales)
Cuadro 64: Incremento de los Cultivos.
Cuadro 65: Valor neto de la producción agropecuaria con proyecto (precios sociales)
Cuadro 66: Valor neto de la producción agropecuaria con proyecto (precios privados)
Cuadro 67: Beneficios Incrementales a Precios Privados
Cuadro 68: Beneficios Incrementales a Precios Sociales
Cuadro 69: Costos del proyecto a precios sociales
Cuadro 70: Costos de operación y mantenimiento – situación actual
Cuadro 71: Costos de operación y mantenimiento - situación con proyecto
Cuadro 72: Costos incrementales del proyecto a precios sociales
Cuadro 73: Costos incrementales del proyecto a precios de mercado
Cuadro 74: Evaluacion social – alternativa unica
Cuadro 75: Evaluacion privada – alternativa unica
Cuadro 76: Indicadores de rentabilidad social.
Cuadro 77: Sensibilidad de Ingresos.
Cuadro 78: Sensibilidad de Costos.
Cuadro 79: Indice de cobertura de ingresos
Cuadro 80: Cálculo de Tarifa de Equilibrio
Cuadro 81: Cronograma de Avance fisico finaciero
Cuadro 82: Aportantes del proyecto
Cuadro 83: Aportes para operación y mantenimiento
Cuadro 84: Plan Implementación
Cuadro 85: Plan de Capacitación y Entrenamiento

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INDICE DE MAPAS
Mapa 1: Ubicación Departamental
Mapa 2: Ubicación Distrital y Provincial del Proyecto
Mapa 3: Mapa de emergencias consolidado – INDECI
Mapa 4: Mapa de peligros naturales – INDECI

INDICE DE GRAFICAS

Grafico 01: Caudales máximos mensuales de las campañas 2016-2019.


Grafico 02: Evolución del pago por tarifa del agua (S/.) a nivel JUCHL
Grafico 03: Evolución del pago por tarifa del agua (S/.) a nivel Comisión de Usuarios
Lambayeque.
Grafico 04: Árbol de Causas y Efectos.
Grafico 05: Árbol de Medio y Fines.
Grafico 06: Árbol de medios y acciones
Grafico 07: Árbol de alternativas de solución
Grafico 08: Total demanda de agua sin proyecto.
Grafico 09: Demanda de Agua de Riego con Proyecto.
Grafico 10: Caudales máximos mensuales de las Campañas 2016-2019.
Grafico 11: Balance de Agua sin Proyecto.
Grafico 12: Balance de Agua con Proyecto.
Grafico 13: Arbol de medios fundamentales.

INDICE DE IMÁGENES
Imagen 1: Acceso a la obra Canal Jose Carlos Mareategui (progresiva 0+000)
Imagen 2: Inicio del proyecto – km 0+000 .
Imagen 3.-Diseño Hidraulico del canal Jose Carlos Mareategui
Imagen 4.-Maxima eficiencia del canal Jose Carlos Mareategui
Imagen 5: Cracteristicas Hidraulicas del canal Jose Carlos Mareategui
Imagen 6: Aprobación de Compromisos de agricultores
Imagen 7: Depósitos para residuos

INDICE DE MATRICES
Matriz 01: Identificacion de Impactos Ambientales
Matriz 02: Matriz de Leopoldo.
Matriz 03: Marco Logico.

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II. IDENTIFICACIÓN

2.1. DIAGNÓSTICO. -

El diagnóstico realizado ha sido efectuado de manera participativa con los


beneficiarios del Canal José Carlos Mareátegui, información de la Comisión de
Usuarios de Pampagrande y la Junta de Usuarios; así mismo se han utilizado fuentes
de información secundaria del INEI y SENAMHI. Los datos obtenidos permiten
identificar la zona de influencia del Proyecto en sus diferentes aspectos
agropecuarios, climáticos y socio económicos.

2.1.1. Área de estudio y Área de influencia. -


a) Área de estudio. -
El área de estudio afectada directamente por el problema involucra a una parte del
Sub Sector Hidráulico Lambayeque cuyo suministro de agua es proporcionado por el
canal de Derivación Lambayeque. El área correspondiente a este Sub Sector bajo
riego según información de la Administración Local del Agua – Lambayeque se
estima en 7,737.38 ha involucra a 1708 Usuarios.
El Proyecto se localizará en el Distrito de Pucala siendo el mismo que forma el Área
de Influencia, las coordenadas UTM del proyecto son las siguientes:
 Inicio del proyecto:
Norte: 660413.175
Este: 9245299.774
 Final del proyecto:
Norte: 660206.815
Este: 9247755.613
 Altitud promedio: 127.860 m.s.n.m.

b) Área de influencia. -
Se considera que el área de influencia del proyecto será la jurisdicción Distrital de
Pucala perteneciente a la Provincia de Chiclayo y Departamento de Lambayeque.
El Proyecto tiene por Área Atendida un área de 250 ha, que corresponde al área total
bajo riego del Canal Jose Carlos Mareategui e involucra a 2500 usuarios, según el
reporte más actualizado (Padrón de usuarios).

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MAPA N° 1: UBICACIÓN DEPARTAMENTAL

MAPA 02: UBICACIÓN DISTRITAL Y PROVINCIAL DEL PROYECTO

DISTRITO
DE
LAMBAYEQUE

AREA DE ESTUDIO
POBLACION AFECTADA 41 USUARIOS
QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADOS
EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO CON 48.94 HA

2.1.1.1.VÍAS DE COMUNICACIÓN

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Accesibilidad, existencia y condiciones de los caminos y medios de transporte:

CUADRO Nº 01: Accesibilidad A La Zona Del Proyecto

IMAGEN N° 01: Acceso a la obra

Las vías de comunicación permiten un acceso seguro hacia la zona del proyecto por lo que no se presentan riegos
de movilización en la ejecución del proyecto.

2.1.2.2. Características físicas del área de influencia y área de estudio. -

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 Características Geográficas.-
El distrito de Pucalá limita:
 Norte : Con el predio Batangrande, la Hacienda Tabacal y el río Chancay.
 Sur : Con el río Reque y la Playa de Casquef (ubicada en Pampagrande)
 Este : Con las Haciendas Tabacal y La Ramada
 Oeste : Con los pueblos de Tumán, Fanupe, Batangrande, Luya y el
Palmo.
 Inicio del proyecto:
Norte: 660413.175
Este: 9245299.774
 Final del proyecto:
Norte: 660206.815
Este: 9247755.613
 Altitud promedio: 127.860 m.s.n.m.
 Características Climáticas. -
Por su ubicación geográfica, el clima predominante en la zona de influencia del
Proyecto, es del tipo subtropical árido, influenciado por las corrientes de Humboldt
que actúan como elemento regulador de los fenómenos meteorológicos, con
variaciones térmicas tanto en el día como en la noche, presentando una hi media
anual máxima de 30°C .
Por otro lado la precipitación media anual es de 270 mm, y la humedad relativa
oscila entre 79%
En cuanto a la velocidad del viento y su dirección se han registrado a una altura
de 2.0 m siendo la velocidad media anual de 10 m/s y la dirección principal: Sur.
 Características Hidrográficas.-
El sistema hidrográfico regional lo conforman los ríos de caudal variable, con
nacientes en la vertiente occidental de los Andes y con desembocadura en el
Océano Pacífico
Los ríos de la vertiente del Pacifico, a lo largo del año tienen una descarga irregular
de sus aguas; son escasas durante el invierno, incrementando notablemente su
caudal en época de verano, debido a las precipitaciones abundantes. Ante la
presencia del Fenómeno “El Niño”, los ríos Chancay, Zaña y Reque, aumentan su
caudal, llevando gran cantidad de agua y originando inundaciones.
La Cuenca del Valle Chancay Lambayeque limita por el Norte con las cuencas de
los ríos Motupe– La Leche por el Sur con las cuencas del Jequetepeque y Zaña,
por el Este con las Cuencas de los ríos Llaucano y Chotano y por el Oeste con el
Océano Pacífico.

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El Río Chancay tiene sus nacientes en las alturas de los cerros Coymolache y los
Callejones, donde se encuentra la laguna Mishacocha, a una altitud de 3,800
msnm. Sus aguas discurren en dirección Este a Oeste, en una longitud
aproximada de 170 Km., recibiendo en su trayecto aportes por ambas márgenes;
así, por la margen izquierda recibe los aportes de los ríos Colorado, Tacamache,
Llantén, Las Nieves, Chillal y San Lorenzo; por la margen derecha, recibe los
aportes de los ríos Huamboyaco, La Chilera, Cumbil, Camellón y Majin -
Chiriquipe, estos dos últimos, entregan sus agua después de la estación de aforo
Raca Rumi, ubicada a 245 msnm. A la altura del Partidor La Puntilla, luego de
recibir las descargas controladas del reservorio Tinajones, reparte sus aguas al
río Reque al Sur, al río Lambayeque al Centro y al Canal Taymi al Norte. El río
Reque desemboca al Océano Pacífico al Norte de Puerto Eten, mientras que las
aguas que discurren por el río Lambayeque y el Canal Taymi no llegan al mar,
debido a que son utilizadas para el riego hasta su agotamiento.
En el caso del proyecto se ubica dentro de la cuenca del Valle Chancay
Lambayeque, Sector Hidráulico Lambayeque, Subsector Hidráulico Lambayeque.
El distrito de Lambayeque tiene como fuente de agua para riego el Rio
Lambayeque, que mediante el canal principal de distribución del sector
Lambayeque que sirve al 100% del área irrigada, tiene una longitud de 29.5 Km.
Con una capacidad de conducción variable de 67 MMC m3/seg. Presenta una
sección trapezoidal revestida con mampostería de piedra y concreto. En su
desarrollo en canal cuenta con diversas tomas laterales de capacidades variables.
En el proyecto la toma de captación es la Toma Lateral del inicio del Canal Jose
Carlos Mareategui, el cual tiene una capacidad de 0.2 m3/seg, esta toma capta
las aguas del canal lateral de primer orden Lambayeque el cual capta sus aguas
del Rio Lambayeque en el Partidor Chescope.
 Características Hidrológicas.-
Actualmente todas las estaciones dentro de la Cuenca Chancay Lambayeque;
pertenecen al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).
Se han identificado 20 estaciones meteorológicas en la Cuenca Chancay
Lambayeque de las cuales 12 funcionan y 8 están desactivadas.
De las estaciones meteorológicas se ha optado por disponer de la información de
la estación meteorológica Lambayeque dado que es la que más cerca se
encuentra del área del proyecto.
La estación meteorológica de Lambayeque, se encuentra en Latitud: 06º 73´ 44”
y Longitud: 79º 91´ 55.8” y a una altura de 38 msnm. De la cual se han tomado los
datos de temperatura máxima y mínima mensual, humedad relativa media
mensual (%), Dirección y Velocidad del Viento media mensual, Horas de Sol media
mensual; en un periodo de 5 años. Con respecto a los datos pluviométricos, se
utilizaron los registros de precipitación (mm) total mensual del último periodo de
precipitación, el cual presenta un máximo en el mes de Marzo de 31.4 mm del
2013.

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En épocas de avenidas de diciembre a abril cuando se producen las


precipitaciones en las partes altas de la cuenca, el Río Lambayeque abastece
adecuadamente al sistema regulado, dentro del cual se encuentra la Comisión de
Usuarios de Lambayeque.
En épocas de estiaje que son los meses de mayo – noviembre, el Rio Lambayeque
no puede abastecer el caudal máximo requerido por el canal lateral Jose Carlos
Mareategui, por lo que genera un déficit hídrico.
 Características Geológicas. -
Geología General.-
En la zona donde se va a ejecutar la obra, el escenario edáfico está representado
por suelos de textura variable, entre media a gruesa, en la mayor parte del área
agrícola (82%).
Para la actividad agrícola los suelos son de buena calidad, profundos y con buena
capacidad retentiva de humedad que permite obtener buenas producciones.
La características de los lechos de los canales en esta zona es de presentar suelos
con material areno-limoso y areno-arcilloso lo que hace que las trayectorias sean
sinuosas, siendo notoria su vulnerabilidad frente a eventos de fuertes descargas
como son los eventos extraordinarios del Fenómeno El Niño, donde el proceso de
socavación se toma severo, la erosión de los bordes pasa a ser excesiva y
consecuentemente la sedimentación es acelerada, y para darles seguridad es
necesario ejecutar el revestimiento de los canales.
Topografía y Fisiografía. -
Topográficamente el área de estudio es plana ligeramente inclinada en el sentido
Noreste-Suroeste, con pendiente predominantes de 1% a 2%, no siendo estos
factores limitantes para la planificación del riego más si deben ser tomados en
cuenta en la planificación de los sistemas de drenaje.
Fisiográficamente el área de estudio está definida por los paisajes de llanura
aluvial, terraza y médanos, éstos últimos se presentes en Lambayeque. En la zona
agrícola el paisaje predominante es la llanura aluvial, detectándose la presencia
de médanos, debido a la actividad eólica del lugar.
SUELOS

Según los estudios realizados de mecánica de suelos realizados por A&C


Exploración Geotécnica y Mecánica de Suelos S.R.Ltda., que de acuerdo a los
perfiles estratigráficos de los suelos en los cuales se va a colocar la estructura del
revestimiento del canal y obras de arte se encuentran conformados por: arcillas
inorgánicas de mediana plasticidad (CL), arenas limosas, mezcla de arena y limo
(SM), arenas mal graduadas con poco o nada de finos (SP) y limos arcillosos de
mediana plasticidad (ML-CL).
En el área seleccionada para la ubicación de las obras de arte, no se presentan
manifestaciones actuales de movimiento de masas, fallas o fracturas que podrían
comprometer la estabilidad de la estructura proyectada.

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CONCLUSIONES.
Considerando que la ruta del Canal José Carlos Mariátegui pasa por un suelo
permeable, donde las pérdidas por filtración son significativas, se debe decidir por
el revestimiento de la sección del canal; evitando que se produzcan serios daños
en las paredes del canal a causa de la erosión y permitiendo que el volumen de
agua sea transportado en forma más completa y a mayor velocidad.

El nivel de sales presentes en el suelo donde estará ubicada la estructura de las


obras de arte, no va a ocasionar alteraciones en la cimentación, por lo que se
recomienda utilizar un cemento Portland tipo MS porque el concreto estará sujeto
a la humedad.

 Identificación de Peligros.-
Los aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona, se define una
matriz de identificación de peligros relacionados a los antecedentes, probabilidad
de ocurrencias y la disponibilidad de información para decidir a este nivel de
avance sobre la formulación y evaluación del proyecto. El proyecto presenta
peligros como lluvias en la zona que ocurren en los meses de Diciembre – Marzo,
en presencia del Fenómeno “El Niño”.
El conocimiento de los peligros dentro del proceso de identificación, formulación y
evaluación de proyectos, permite tomar en cuenta el potencial impacto del medio
ambiente y el entorno sobre el proyecto, de tal manera que sea posible
implementar medidas para no afectar la operación del proyecto y para reducir los
riesgos y potenciales daños.
Para identificar las condiciones de peligro a las cuales puede estar expuesto el
Proyecto de Inversión Pública se ha recopilado información de carácter primario y
secundario principalmente de dos tipos de fuentes: Estudios -Documentos
Técnicos y Conocimiento Local, así mismo se ha utilizado como herramienta de
apoyo para este análisis el Formato Nº 01: Identificación de Peligros en la Zona
de Ejecución del Proyecto y el Formato Nº 02: Caracterización de Riesgos
Específicos del Proyecto.
Estudios y Documentos Técnicos. -
El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI a fin de identificar un peligro natural
potencialmente dañino en cualquier punto del país, y basándose en un registro
histórico de desastres naturales que han tenido un impacto social significativo, ha
elaborado los siguientes mapas:

- Mapa de Intensidades Sísmicas. -


Este Mapa de Intensidades Sísmicas, es resultado de la información obtenida
del Centro Regional de Sismología para América del Sur (CERESIS), en la cual

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hacen una clasificación de intensidades sísmicas en el ámbito nacional,


tomando en consideración la Escala Modificada de Mercalli.
Según este mapa, la zona donde se ejecutará el presente proyecto presenta
regularmente sismos en la escala de Mercalli de intensidad VI, los mismos que
no ocasionan daños a las edificaciones o son daños leves, por lo cual la
infraestructura debe ser construida con materiales sismo resistente.
- Mapa de Emergencias. -
Según el mapa de emergencias consolidado al año 2005, en base a las
diversas emergencias reportadas por las Sedes Regionales de Defensa Civil;
esta zona ha sufrido precipitaciones leves, en comparación con lluvias
producidas por el Fenómeno “El Niño” del año 1998, las cuales han afectado al
distrito de Lambayeque. (Ver Mapa Nº 03).
MAPA Nº03: Mapa de emergencias consolidado – INDECI

- Mapa de Peligros Naturales. -

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Finalmente tenemos el mapa de peligros naturales, según el cual existen


ligeras lluvias en los meses de diciembre a enero en el distrito de Lambayeque,
incrementándose en épocas del Fenómeno “El Niño”.
Ver Mapa Nº 04.

MAPA Nº 04: MAPA DE PELIGROS NATURALES – INDECI

- Conocimiento Local.

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Según versiones de los propios usuarios de riego se ha podido determinar que la micro
localización del proyecto, no es inundable en épocas de lluvia, sobre todo ante la
posible ocurrencia de fenómenos naturales como el Fenómeno “El Niño”.

Para la identificación de los peligros se ha seguido la metodología propuesta por el


Ministerio de Economía y Finanzas - Dirección General de Programación Multianual
del Sector Público [18], para lo cual se ha tenido en cuenta los Formatos Nº 1, 2 y 3
de la citada fuente. El primero está relacionado al peligro.

CUADRO Nº 02: FORMATO 01 PARTE A: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA


ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable
1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual se
ocurrencia de peligros en la zona bajo analisis?
pretende ejecutar el proyecto?
¿Qué tipo de peligros?
SI NO Comentarios SI NO Comentarios
Inundaciones x x
Se presentan solo en
Lluvias intensas x meses de Diciembre - Con la presencia del
Marzo x fenomeno del Niño
Heladas x x
Friaje/Nevada x x
Mapa de
Sismos x Intensidades
x Sismicas
Sequias x x
Huaycos x x
Derrumbes x x
Deslizamientos x x
Tsunami x x
Incendios Urbanos x x
Derrames Toxicos x x
Otros x x
SI NO
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros
señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del X
Proyecto?
4. La informacion existente sobre la ocurrencia de peligros naturales
en la zona ¿Es suficiente para tomar desiciones para la formulacion X
y evaluacion de proyectos?
Fuente: Dirección General de Programación Multianual del Sector Público- MEF y
Elaboración Propia

Lineamientos para la interpretación de los resultados del Formato Nº 1.


Sobre Formato Nº 01 Parte A: Cuadro Nº 02

De las preguntas 1 a 3
 Si para algunas de las respuestas a las preguntas 1, 2 o 3 es SI, entonces, se debe
continuar con el ADR en el Proyecto.

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 Si para las tres preguntas la respuesta es NO (para todos los peligros), entonces
se considerará que el nivel de peligro que enfrenta el Proyecto será bajo y se
continuará con el análisis de vulnerabilidad.
De la pregunta 4
 La respuesta a la pregunta 4 permitirá determinar si es necesario recopilar mayor
información y/o es necesario realizar estudios técnicos adicionales.
 Si la respuesta a la pregunta 4 es NO, es necesario solicitar y/o realizar estudios
específicos y sobre la base de los resultados, se deberá contestar nuevamente a
las preguntas del Formato Nº 1
 Si la respuesta a la pregunta es SI, entonces, se continúa con el análisis, de
acuerdo con los resultados de la parte B.

Sobre el Formato Nº 01 Parte B: Cuadro Nº 03


Preguntas Sobre Características Específicas de Peligros

Instrucciones:

Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:

a. Frecuencia: se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los


peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica
o en estudios de prospectiva.

a. Intensidad: se define como el grado de impacto de un peligro especifico, el


cual, aunque tiene una connotación científica, generalmente se evalúa en
función al valor de las pérdidas económicas, sociales y ambientales directas,
indirectas y de largo plazo ocasionalmente por la ocurrencia de peligro. Es
decir, se basa generalmente en el historial de pérdidas ocurridas. Para definir
el grado de frecuencia (a) e intensidad (b), se utiliza la escala: B=Bajo: 1.,
M=Medio: 2., A=Alto: 3., S. I= Sin información:4.

CUADRO Nº 03:
Formato Nº 01: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto.
FRECUENCIA (a) INTENSIDAD (b) RESULTADO
PELIGROS SI NO
B M A S.I B M A S.I (c) = (a)*(b)
Inundaciones x
Lluvias intensas x 1 2 2
Heladas x
Friaje/Nevada x
Sismos x 1 1 1
Sequias x 1 1 1
Huaycos x
Derrumbes x
Deslizamientos x
Tsunami x
Incendios Urbanos x
Derrames Toxicos x
Otros x
Parte B: Preguntas características específicas de Peligros
Fuente: Trabajo de campo.

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PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
PIP DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”

De la parte B
La respuesta de la parte B servirá para determinar los peligros que puedan afectar la
zona bajo análisis, además de la última columna de resultados se puede obtener las
siguientes conclusiones:
Resultado = 1 Peligro bajo
Resultado = 2 Peligro medio
Resultado = 3 Peligro alto
El nivel de peligro encontrado se analizará de manera conjunta con los resultados del
análisis de vulnerabilidad que se hará más adelante, para posteriormente determinar
el Nivel de Riesgo en el PIP.

Del análisis del Formato Nº 1 parte B, Cuadro Nº03 se obtiene la siguiente conclusión:
Según el resultado solamente se tiene tres (03) peligros, dos (02) bajos y uno (01) medio

CUADRO Nº 04: Ejemplos para definir el grado de frecuencia e intensidad de un peligro.


FRECUENCIA
Grados Ejemplos
Fenómeno El Niño intenso o muy intenso, con un periodo de ocurrencia cada
15 años 1/.
Baja Sismos con grado mayor a V en la Escala de Ritcher, que tiene un periodo de
ocurrencia de 50 años.
Sequías, con un intervalo de 2 a 3 años. Fenómeno El Niño moderado, con
Media un periodo de recurrencia de cada 7 años.
Inundaciones anuales por efecto de fenómenos El Niño recurrentes, pero de
baja intensidad.
Huaycos o deslizamientos recurrentes en la zona central del país en periodos
Alta de verano.
Sismos de grado menor a IV en la Escala de Ritcher, que son recurrentes en
zonas, como el sur del país.

INTENSIDAD sobre la base de pérdidas ocasionadas por la ocurrencia de


peligros específicos
Grados Ejemplos
Necesidades de rehabilitación mínimas, que no superen el 10% del valor de
los activos. En general, pueden ser aquellos casos en los que los gastos
pueden ser incluidos en los costos de operación y mantenimiento usuales del
Baja proyecto o en todo caso se requieren montos mínimos para la recuperación.
No implica la suspensión del servicio que brindan los activos y de ser el caso,
ello recurre solo en periodos de pocas horas.

Necesidades de rehabilitación que implican gastos equivalentes entre el 10%


Media y el 40% del valor del activo. Implica la suspensión del servicio que brindan
los activos por tiempos superiores a 1 día.

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Pérdida de vidas humanas. Necesidad de reconstrucción en niveles


superiores al 40%.
Alta Declaratoria de emergencia por parte de las instituciones encargadas del
control de situaciones de peligro.
Fuente: Dirección General de Programación Multianual del Sector Público- MEF
2.1.1.3. CARACTERISTICAS SOCIOECONÓMICAS
A. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS.

La población del Distrito de Lambayeque al año 2017, según el censo del mismo año
consta de 79,305 habitantes y presenta una tasa de crecimiento interesal (2007-
2017) de 1.5%, y la PET está comprendida en el grupo de pobladores a partir de 15
años a más, que representa el 71.89% de la población Total.
Ver cuadro Nº 5 de población proyectada según INEI.
CUADRO N° 5: POBLACIÓN PROYECTADA DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE
AÑO HABITANTES
2019 9035
2020 9022
2021 9046
2022 9070

FUENTE: INEI, ESTIMACIONES Y PROYECCIONES, SEGÚN AÑOS 2019-2022

B. SERVICIO DE EDUCACIÓN
En el Distrito de Lambayeque se dispone de 135 Instituciones Educativas tanto de
planteles estatales como privados, de los cuales 68 instituciones imparten el servicio
educativo Inicial, 37 Instituciones imparten el servicio educativo Primario, 19
instituciones imparten el servicio secundario y 02 instituciones superior tecnológicas y
06 Centro de Estudios Técnico Productivas y 03 Institución de Educación Especial.
(Ver Cuadro N°06).
CUADRO N° 6: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE PUCALA

 INICIAL - JARDÍN 055 DIVINO NIÑO DEL MILAGRO

PÚBLICO MIXTO
DIRECCIÓN: JIRON PROLONGACION SOLIDEX 014, PUCALA CHICLAYO
LAMBAYEQUE.
TELÉFONO:

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 INICIAL - JARDÍN 071 SANTA TERESITA

PÚBLICO MIXTO
DIRECCIÓN: COMUNIDAD CABALLO BLANCO, PUCALA CHICLAYO LAMBAYEQUE.
TELÉFONO:
 COLEGIO 10841 JOSE CARLOS MARIATEGUI

PÚBLICO MIXTO
DIRECCIÓN: COLLIQUE ALTO, PUCALA CHICLAYO LAMBAYEQUE.
TELÉFONO:
 COLEGIO PRIMARIO 10990 SAN FERNANDO

PÚBLICO MIXTO
DIRECCIÓN: CARRETERA CABALLO BLANCO, PUCALA CHICLAYO LAMBAYEQUE.
TELÉFONO:
 COLEGIO PRIMARIO 11502 INCA GARCILAZO DE LA VEGA

PÚBLICO MIXTO
DIRECCIÓN: AVENIDA TUPAC AMARU S/N, PUCALA CHICLAYO LAMBAYEQUE.
TELÉFONO:
 COLEGIO PRIMARIO 11522 MIGUEL GRAU

PÚBLICO VARONES
DIRECCIÓN: AVENIDA AUGUSTO B LEGUIA S/N, PUCALA CHICLAYO LAMBAYEQUE.
TELÉFONO:
 COLEGIO PRIMARIO 11523 LA INMACULADA

PÚBLICO MUJERES
DIRECCIÓN: AVENIDA AUGUSTO B LEGUIA S/N, PUCALA CHICLAYO LAMBAYEQUE.
TELÉFONO:
 INICIAL - JARDÍN 134 SEMILLITAS DEL SABER

PÚBLICO MIXTO
DIRECCIÓN: COLLIQUE ALTO S/N, PUCALA CHICLAYO LAMBAYEQUE.
TELÉFONO:
 COLEGIO SECUNDARIO ANDRES BARON BERRIOS

PÚBLICO MIXTO
DIRECCIÓN: CARRETERA CABALLO BLANCO S/N, PUCALA CHICLAYO LAMBAYEQUE.
TELÉFONO:

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 COLEGIO EMANUEL II

PRIVADO MIXTO
DIRECCIÓN: CALLE JUAN VELASCO ALVARADO S/N MZ K LOTE 06, PUCALA
CHICLAYO LAMBAYEQUE.
TELÉFONO: 979441357

 INICIAL NO ESCOLARIZADO FUNDACION CLEMENTINA PERALTA DE ACUÑA

PRIVADO MIXTO
DIRECCIÓN: URBANIZACIÓN RAMON CASTILLA, PUCALA CHICLAYO LAMBAYEQUE.
TELÉFONO:
 COLEGIO GEMINIANI COLLEGE

PRIVADO MIXTO
DIRECCIÓN: AVENIDA 9 DE OCTUBRE 100, PUCALA CHICLAYO LAMBAYEQUE.
TELÉFONO:
 COLEGIO SECUNDARIO INCA GARCILAZO DE LA VEGA

PÚBLICO MIXTO
DIRECCIÓN: AVENIDA TUPAC AMARU S/N, PUCALA CHICLAYO LAMBAYEQUE.
TELÉFONO:
 COLEGIO LOS ANGELES

PRIVADO MIXTO
DIRECCIÓN: AVENIDA JOSE OLAYA 60, PUCALA CHICLAYO LAMBAYEQUE.
TELÉFONO: 693438

 INICIAL NO ESCOLARIZADO LOS TULIPANES

PÚBLICO MIXTO
DIRECCIÓN: URBANIZACIÓN LOS ALAMOS, PUCALA CHICLAYO LAMBAYEQUE.
TELÉFONO:
 COLEGIO MARIA DE FATIMA

PRIVADO MIXTO
DIRECCIÓN: CALLE JOSE OLAYA 03, PUCALA CHICLAYO LAMBAYEQUE.
TELÉFONO:

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 INICIAL NO ESCOLARIZADO MI DIVINO NIÑO

PÚBLICO MIXTO
DIRECCIÓN: URBANIZACIÓN LA LADRILLERA, PUCALA CHICLAYO LAMBAYEQUE.
TELÉFONO:
 INICIAL NO ESCOLARIZADO PEQUEÑOS ANGELITOS

PÚBLICO MIXTO
DIRECCIÓN: PACHERRES, PUCALA CHICLAYO LAMBAYEQUE.
TELÉFONO:
 COLEGIO SECUNDARIO RAMON CASTILLA

PÚBLICO MIXTO
DIRECCIÓN: AVENIDA ELIAS AGUIRRE S/N, PUCALA CHICLAYO LAMBAYEQUE.
TELÉFONO:

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

De acuerdo al Censo del año 2017 la asistencia escolar en el Distrito de Lambayeque


fue del 71.74%, la población con educación superior fue del 23.19%. La población
analfabeta con edad mayor a 15 años fue de 1,971 personas lo que representa el 3.84%,
donde las mujeres representan el 2.85% y los hombres 0.99%, y en la zona rural llega
a un valor del 1.61% mientras que en la zona urbana a 2.22%.

C. SERVICIOS DE SALUD

Centro De Salud Pucala en Pucala


Este establecimiento de salud Centro De Salud Pucalá es de categoría I-3 en el distrito
de Pucala y pertenecen a la Dirección de Salud Lambayeque; tiene la obligación de
apoyar la integridad de las personas, favoreciendo la salud, evitando las enfermedades y
avalando la atención universal de salud de todos los habitantes de Chiclayo; ofreciendo
y guiando los objetivos de políticas sanitarias en acuerdo con todos los sectores públicos
y los actores sociales.
En el Estableciminetos de Salud Centro De Salud Pucala el individuo es el centro de la
atención, a la que se dedican con respeto a los derechos fundamentales y a la vida de
todos los peruanos, desde antes de su nacimiento y respetando el curso natural de su
vida, colaborando a la inmensa tarea de obtener el crecimiento de todos nuestros
ciudadanos.
Los trabajadores del establecimineto de salud Centro De Salud Pucala son agentes de
transformación en evidente superación para conseguir el máximo bienestar de pobladores
de Pucala.

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CUADRO 7: PERSONAL POR GRUPOS OCUPACIONALES


DIRECCIÓN DE SALUD LAMBAYEQUE
RECUROS HUMANOS
PERSONAL PROFESIONALES
MEDICO 594
ENFERMERO 904
ODONTOLOGO 88
OBSTETRA 413
PSICOLOGO 69
NUTRICIONISTA 45
QUIMICO FARMACEUTICO 26
TECNOLOGO MEDICO 6
OTROS PROF. SALUD 263
PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS 122
TECNICOS ASISTENCIALES 1,395
TECNICOS ADMINISTRATIVOS 605
AUXILIARES 124
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 430
TOTAL 5,084
FUENTE: Informes Estadisticos de Recursos
MINISTERIO DE SALUD - ESTADISTICA E INFORMATICA

CUADRO 8: ASEGURADOS SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y GRUPOS DE EDADES

Fuente: Base de dados SIS Central 2017

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Al comparar la cantidad de asegurados al I Semestre del año pasado (17 087 117), se
observa que el total de asegurados, para el presente periodo, disminuyó alrededor de 3
puntos porcentuales, siendo el grupo de edad de 12 a 17 años los que mostraron una
mayor disminución (8.9 %). Por otro lado, se aprecia un incremento en el grupo de niños
menores de 5 años y en el grupo de adultos mayores.

D. CALIDAD DE LAS VIVIENDAS

Las viviendas alcanzan un número de 2 271 unidades, construidas principalmente con


material noble (cemento ladrillo) y en menor proporción con material rústico Los techos
son variados pero preferentemente son de calamina, eternit y Material Noble y en
menor proporción (techo aligerado), la mayor cantidad de viviendas son de un solo
piso, con habitaciones distribuidas entre cocina, sala y dormitorios, presentado
además un área destinada a los huertos familiares, cabe destacar además que los
beneficiarios habitan en el casco urbano, muy pocas familias habitan las zonas rurales.
Respecto a los servicios básicos podemos mencionar que el 91.06 % de familias
cuenta con los servicios de energía eléctrica, y alumbrado público, sin embargo, en
cuanto a la cobertura de los servicios de alcantarillado solo un 66.39% cuenta con este
servicio básico..
CUADRO Nº 09: TIPO DE VIVIENDA SEGÚN DISTRITO DE PUCALA

CUADRO Nº 10: VIVIENDAS SEGÚN MATERIAL PREDOMINANTE EN PISOS.

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y


III de Comunidades Indígenas

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E. SERVICIOS BÁSICOS
 Abastecimiento de agua potable. -

 En el distrito Pucalá, el servicio de agua potable es administrado por la


municipalidad distrital.
CUADRO Nº 11: ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL DISTRITO DE LAMBAYEQUE

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda

 Disposición de aguas servidas. -

De acuerdo al Censo del 2017 en el distrito de pucala de las 9477 viviendas


ocupadas solo (3261 viviendas) el 75.8% cuenta con servicios higiénicos
conectados a la red pública de desagüe, el resto de las viviendas tienen su servicio
higiénico conectado a pozo séptico, Pozo negro o ciego o cuentan con letrinas o
no cuentan con servicio higiénico.

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CUADRO Nº 12: CONEXIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS EN EL DISTRITO DE


PUCALA

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda


 Electrificación.-

De acuerdo al censo del 2017 en el Distrito de Pucala el 91.07% cuenta con


disponibilidad de alumbrado eléctrico, en donde el 78.42% corresponde a la zona
urbana y el 12.65% corresponde a la zona rural. Ver cuadro Nº 13.

CUADRO 13: DISPONIBILIDAD DE ALUMBRADO ELÉCTRICO EN EL DISTRITO DE


PUCALA

FUENTE: INEI censos nacionales 2017

2.1.1.4. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y


NIVELES DE INGRESO

 Tipos de producción y actividad económica predominante


Las Actividades Económicas que se realizan en el distrito y los porcentajes
promedio de la población económicamente activa (P.E.A.) que se dedica a las
actividades primarias, secundarias y terciarias son las siguientes:

· Actividades Primarias
La actividad primaria está representada por todas las actividades extractivas que
son realizadas por el hombre, la agricultura y la ganadería. Representa el
24.22%promedio de la población económicamente activa del ámbito distrital del
proyecto.

· Actividades Secundarias
La actividad secundaria está representada por la actividad de la industria, a esta
actividad se dedican el 14.36% promedio de la población económicamente activa
del ámbito distrital del proyecto.

· Actividades Terciarias
La actividad terciaria se desarrolla tanto en el área rural como en el área urbana,
en este grupo de población económica activa está dedicada al transporte,
almacenamiento y comunicaciones. Y a esta actividad es está representada por
10.23% de la población económicamente activa del ámbito distrital del proyecto.

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CUADRO Nº 14: Población económicamente activa según tipo de área y sexo.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática Año 2007.

 Indicadores de trabajo y Empleo censo 2007

La población económicamente activa PEA, está conformada por la población del


distrito que posee una ocupación laboral y que aporta a la economía familiar,
destacando en ella los grupos de edades de 6 a 14 años y de 15 a más. Así, en el año
2007, se tenía un porcentaje de PEA ocupada de 39.10% que corresponde a 21,816
habitantes.

 Ingreso promedio familiar mensual


El ingreso promedio familiar mensual es menor a S/. 850, debido al número de
integrantes de las familias del distrito de Lambayeque y el alto índice de desempleo.

4.1.1 La Unidad Productora de Bienes o Servicios (UP) en los que intervendrá el PIP.
2.1.2.1. DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO
 Número de usuarios actuales
El total de usuarios en el valle Chancay Lambayeque es de 24,347;
correspondiendo para el Sub Sector de Riego Pampagrande 3,708 usuarios y
para el caso específico del canal Jose Carlos Mareategui se cuenta con total de
2,500 usuarios que son abastecidos por el tramo a revestir, según Padrón de
Uso Agrícola.

 Número de familias y pobladores


El número de familias y pobladores beneficiarios son los 2500 usuarios y sus
respectivas familias.

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 Cantidad y oportunidad de agua disponible


La cantidad de agua disponible depende de las épocas de siembra y de disponibilidad del
almacenamiento del Reservorio Tinajones, con respecto al Canal Jose Carlos Mareategui el
caudal máximo disponible es 0.600 m3/s.

GRÁFICO N°01: Caudales máximos mensuales de las campañas 2019-2022.

CAUDALES MAXIMOS MENSUALES DE LAS CAMPAÑAS 2019-


0.900 2022
0.850
0.800
CAUDALES M3/S

0.750 OFERTA
0.600

0.600

0.700
0.560

0.560

0.650
0.500

0.500
0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500
0.600
0.550
0.500
0.450
0.400
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
OFERTA 0.600 0.560 0.600 0.560 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
MESES

Fuente: Comisión de Usuarios de Lambayeque.

Este gráfico nos muestra los caudales máximos mensuales asignados en el Canal Jose
Carlos Mareategui para el desarrollo de las campañas agrícolas 2019-2022.

 Fuente de abastecimiento
El Canal de tercer orden (L3) Jose Carlos Mareategui conduce un caudal de 0.600
m3/seg.

 Calidad del agua


El agua tiene una relación directa y constante con el ser humano, la que está determinada
no sólo por la cantidad del recurso disponible, sino también por su calidad. Ambos
componentes son necesarios para satisfacer las necesidades biológicas y económico-
sociales de la población y constituyen insumos de los diferentes sectores productivos y
elementos complementarios de la producción. Entiéndase por calidad del agua a la
variable que describe el medio hídrico, desde el punto de vista de su caracterización
ambiental, perspectiva de la planificación y gestión hídrica, ya que delimita la aptitud del
agua para mantener los ecosistemas y para atender las diferentes demandas.

Los recursos hídricos en la cuenca se muestran variados y variables debido a la


diversidad de ecosistemas existentes en el ámbito. Adicionalmente, el agua se presenta
en diferentes formas, siendo su ocurrencia inestable en el espacio y en el tiempo. La
calidad de las aguas del río Chancay –Lambayeque se ve afectada sobre todo en el valle
por efectos de la contaminación. La cual se produce, como en cualquier lugar del mundo,

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por las condiciones naturales existentes y por las actividades antropogénicas


introducidas.

En relación al tipo de uso y tomando como base el Estudio de “Ordenamiento del


Sistema de Gestión de los Recursos Hídricos”, de la Cuenca Chancay – Lambayeque,
realizado por INRENA, se puede concluir que los resultados muestran que el agua del río
es de buena calidad para uso agrícola, en toda la cuenca. La excepción la constituyen el
agua procedente de las quebradas Sinchao y Las Gradas (M-CH01 y M-CH02) que
presentan bajos valores de pH, y metales pesados (Fe, Cu, Mn, y Cd), que exceden los
límites máximos permisibles.

En cuanto a la salinidad y contenido de sodio, el agua de los ríos en general está dentro
del rango de salinidad moderada a baja (<750 mmhos) y tienen valores del RAS bajos,
por lo que esta agua se clasifica como C1, S1 o C2, S1.

Los análisis químicos de aguas subterráneas para riego, se encuentran en su mayoría


dentro de los límites máximos permisibles en conductividad eléctrica, en cuanto a los
valores de Mg, Na, Cl, y SO4 se presentan concentraciones altas (10 veces sobre los
límites máximos permisibles). En términos generales la calidad de las aguas subterráneas
del valle Chancay Lambayeque es adecuada para el riego, con algunas excepciones.

De acuerdo a la salinidad esta varía de alta a muy alta, con excepción de Lambayeque
que tiene salinidad mediana. Asimismo las aguas no contienen coliformes fecales.

Según información proporcionada por el Proyecto Especial Olmos Tinajones, se tiene que
la calidad de agua del río Chancay, almacenada en el reservorio Tinajones, es
considerada, de acuerdo a la clasificación de la FAO, publicación 29, como “sin problema”
para su uso, ya que los valores de salinidad encontrados son menores de 0.7 mmhos/cm,
el RAS “ajustado es menor de 6.0, por lo que no se va a afectar la permeabilidad del suelo
y tampoco existe presencia de toxicidad de iones específicos. Eso nos indica que el agua
puede usarse sin ninguna restricción. Si atendemos a la clasificación del Laboratorio de
Salinidad de los Estados Unidos de Norteamérica, las muestras de agua analizadas se
clasifican dentro del rango C1S1, lo que indica que el agua puede usarse en casi cualquier
tipo de suelo y sin restricciones. Se necesita algún lavado, pero éste se logra en
condiciones normales de riego, excepto en suelos de muy baja permeabilidad.

 Tipo de organización que agrupa a los regantes


La Comisión de Usuarios Lambayeque, es la organización representativa de los usuarios
y cuya actividad principal es la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego
menor en el ámbito del sub sector, así como apoyar a la cobranza de la tarifa de agua.
La Comisión de Usuarios de Lambayeque fue creada mediante Resolución Nº 08-
ATDRCHL-ZA.

 Tarifa de agua para riego


Teniendo como base la tarifa de agua vigente que es de S/ 22.37 nuevos soles para
cultivos varios y S/24.96 nuevos soles para el cultivo de Caña de Azúcar - se ha
determinado el costo de la Tarifa de agua en 0.0388371 soles /m3 para cultivos varios,
mientras que para los cultivos de Caña de Azúcar la Tarifa vigente es de S/.0.0433307
soles/m3. Para la Comisión de Usuarios Lambayeque, según Resolución Administrativa

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Nº451-2018-ANA-AAA.JZ-ALA.CHL y Resolución Administrativa Nº452-2018-ANA-


AAA.JZ-ALA.CHL, que abonarán los usuarios agrarios de la Junta de Usuarios Chancay
Lambayeque para el año 2018.La tarifa para las Comisiones Usuarios correspondiente
por infraestructura menor (s/xm3), para cultivos varios s/0.0133351 y para las azucareras
s/0.0152721

2.1.2.2. DIAGNOSTICO DE LA ACTIVIDA AGRICOLA.


 Área Sembrada
La población asentada en el ámbito del proyecto, tiene como principal actividad el desarrollo
de la agricultura, destacando el cultivo azúcar, arroz y maíz amarillo, etc.

CUADRO Nº 15: Áreas Sembradas en el Canal Jose Carlos Mareategui

Fuente: Comisión de Usuarios de Pampagrande.

 Cédula de cultivos en situación actual


Los cultivos que se siembran en la zona del proyecto está dado por la cédula de cultivo
que en cada campaña se aprueba y se detalla a continuación.

CUADRO Nº 16: Cédula de cultivo

Fuente: Elaboración propia

 Rendimiento de los cultivos


La Región Lambayeque se caracteriza por presentar una gran diversificación de cultivos
que se desarrolla en los cinco valles con que cuenta, tal es el caso del Valle Chancay
Lambayeque, sin embargo los rendimientos por hectárea obtenidos para sus principales
cultivos y su valor en soles es variable uno del otro.

En el caso de los rendimientos por hectárea, estos generalmente responden al mayor o


menor uso de insumos como agua de riego de buena calidad, semilla seleccionada,
fertilizantes pesticidas, y asistencia técnica, etc. Por otro lado los cultivos sembrados en
cada campaña dado la baja tecnificación del riego y las labores agrícolas mecanizadas,
son susceptibles a la presencia de plagas, enfermedades y sequías, ocasionado un alto
riesgo a la inversión realizada.

La información presentada en el cuadro siguiente, ha sido obtenida de datos


proporcionados por la Comisión de Usuarios de Lambayeque, tomando como referencia la
última campaña agrícola.

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CUADRO Nº 17: Rendimiento de cultivos del Canal Jose Carlos Mareategui 2018 -
2019.

 Porcentaje de la producción que se comercializa


El porcentaje de la producción agrícola de la zona de influencia del proyecto está
determinado por la demanda del mercado local, en su gran mayoría con mayor porcentaje
cultivos de Caña de azúcar, arroz, maíz amarillo.

CUADRO Nº 18: Porcentaje que se vende al mercado

FUENTE: Comisión de Usuarios de Pampagrande.

 Mercados actuales a los que se venden la producción


La producción de los cultivos instalados en la zona en estudio tiene como destino
principalmente el mercado local y nacional, que son comercializados en el mercado
nacional.

 Precios a los que se vende la producción.


Los precios que alcanza la producción de la zona de influencia del proyecto, es variable
y depende de la Oferta y Demanda que se desarrolla en el mercado y a veces cuando no
existe la suficiente oferta en la región los comerciantes mayoristas cubren las demandas
de este mercado con ofertas de otras regiones del Centro y sur del Perú.
Los precios en chacra que generalmente se logran de la producción del área de influencia
del proyecto son como se detalla:

CUADRO Nº 19: Precios de venta en chacra

Fuente: Comisión de usuarios de Pampagrande.

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PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
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LAMBAYEQUE”

i. Diagnóstico del sistema de riego.-


a. Situación de la Infraestructura.-
La Situación actual y consideraciones tomadas en cuenta en la descripción siguiente,
se enfoca en el tramo del canal y su camino de vigilancia, así como de sus obras de
artes existentes y proyectadas.

 Obras de captación.-
El canal Jose Carlos Mareategui, en la toma de su mismo nombre con un caudal de
0.6 m3/seg.

 Obras de conducción.-
Actualmente no se encuentra ningún tramo revestido, se presenta un canal de tierra
de sección trapezoidal irregular que conduce actualmente un caudal de 0.2 m3/s, con
una pendiente existente dominante 1.26% sobre un lecho areno-limoso y areno
arcilloso, lo que ocasiona importantes pérdidas de agua por filtración también se
observa daños en las paredes del canal a causa de la erosión por motivos de que el
nivel de fondo del canal está por debajo del nivel de las tomas laterales, originándose
represas. Otra deficiencia de este canal son los continuos arenamientos del fondo
del canal producto de la sedimentación. Por estas razones es de necesidad prioritaria
ejecutar el revestimiento del canal con el fin de transportar el agua de manera
completa, rápida y segura puesta que sus paredes son más impermeables, más lisas
y resistente a la erosión. Ver imagen N° 02 inicio de canal Jose Carlos Mareategui.

FINAL DEL PROYECTO


IMAGEN N.º 02: CANAL JOSE CARLOS MAREATEGUI (PROGRESIVA 5+021)

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 Obras de arte existentes. -


Las obras de arte existentes en el tramo en estudio son:
Se contabilizado 06 alcantarillas, 41 tomas laterales y 15 puentes

 Determinación de la eficiencia de riego actual. -


Para efectos de la determinación de la eficiencia total de riego, es decir, el producto
de las eficiencias del sistema de conducción, distribución y aplicación del Sistema de
Riego en nuestra zona del proyecto, se ha considerado que para la distribución y la
aplicación el suelo se encuentra dentro de un grupo de suelo predominantemente
medio y fino, de acuerdo a como lo muestra el siguiente Cuadro.

CUADRO N° 21: GRUPO DE SUELO Y SU DISTRIBUCIÓN RELATIVA SUB


SECTOR LAMBAYEQUE
TIPO DE MODERADAMENTE
GRUESO MEDIO FINO TOTAL
SUELO GRUESO
% 7.00 18.00 38.00 37.00 100.00
FUENTE: Informe Técnico Proyecto Tinajones -1981- SalzgitterConsultGmbH

Por lo tanto:

 Eficiencia de Conducción:
La eficiencia de conducción se ha calculado de acuerdo a los aforos diferenciales por
Km. a lo largo del canal, para determinar cuánto se pierde agua, siendo la eficiencia
por conducción del 71%, ver los reportes alcanzados por la Junta de usuarios en la
parte de anexos y el cálculo correspondiente.
Indicamos así mismo que de acuerdo al reporte alcanzado, las mayores pérdidas por
infiltración se dan en los tramos comprendidos entre el Km. 0+000 al 5+021, es donde
se está proyectando el mejoramiento del canal Jose Carlos Mareategui.

 Eficiencia de Distribución – Canal Jose Carlos Mareategui:


De acuerdo a la Geología de la zona, en el ámbito de nuestro proyecto los suelos
son depósitos aluviales de textura predominantemente media y fina, por lo tanto,
según el “Manual de Operación de Riego IICA” (Pág. 92), para canales de distribución
conformado con este tipo material de cauce no revestido donde predomina la textura
señalada, se considera una eficiencia de distribución 78 %.

 Eficiencia de Aplicación:
De acuerdo a lo considerado en el Simposio Manejo y Gestión del agua de riego,
señala que según cultivo se tiene los diferentes valores de eficiencia, los cuales se

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presentan a continuación. A continuación se muestra la eficiencia de aplicación


según cultivo, ver cuadro N° 22:

CUADRO N° 22: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE LA EFICIENCIA


DE APLICACIÓN EN EL SUB SECTOR LAMBAYEQUE
EFIC. APLICACIÓN SEGÚN CULTIVO
ARROZ MAIZ TOTAL
48.94 48.94 97.88
0.57 0.64 0.605
Fuente: Simposio MANEJO Y GESTION DEL AGUA DE RIEGO

Por lo tanto:
Eficiencia estimada final sería: 0.71 x 0.78 x 0.605 = 0.335
Cabe señalar, que las eficiencias de riego, en distribución y aplicación, serán
sostenibles y mejoradas, con el revestimiento del canal Jose Carlos Mareategui y la
capacitación sostenible a los usuarios, por parte de las Instituciones competentes.

ii. Diagnóstico de la gestión del servicio de agua para riego.-


a) Diagnóstico de la gestión administrativa.-
La gestión administrativa está a cargo de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego
Chancay – Lambayeque, y fue constituida en base al Decreto Ley 17752, Ley General
de Aguas y reconocida mediante Resolución Ministerial Nº 5257 – 72 – AG, del 13
de Octubre de 1972.
Esta organización representa aproximadamente a 25 mil agricultores entre usuarios
y usuarias del agua con fines agrarios que conducen una superficie total de
118,532.96 hectáreas bajo riego y otros usos: poblacional, energético, industrial, etc.
Constituida por 16 comisiones de usuarios; 15 en el Sub Distrito de Riego Regulado:
Chongoyape,Pampagrande, Ferreñafe, Pítipo, Capote, Lambayeque, Chiclayo,
Monsefú, Eten, Lambayeque, Muy Finca, Túcume, Sasape, Mórrope, y una en la no
regulado la Ramada. Siendo sus principales cultivos: arroz, caña de azúcar, algodón,
maíz amarillo duro, pastos, hortalizas, menestras entre otros.
La estructura organizacional de la JUDRCHL está definida por la siguiente:
I.- ÓRGANOS DE GOBIERNO
1.1. Asamblea General: (D.S. N° 057-2000-AG)
Delegados y Presidentes de las Quince Comisiones de Usuarios
1.2. Junta Directiva:
Presidente
Vice presidente
Secretario
Tesorero

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Pro Tesorero
Vocal
II.- ÓRGANO DE COORDINACIÓN
2.1. Comité de Operación y Mantenimiento - COPEMA
Comité de Coordinación:
A. Presidente
B. Vocal
C. Vocal
III.- ÓRGANO EJECUTIVO
3.1. Gerencia Técnica:
3.1.1. Secretaría
3.1.2. Recepción
IV.- ÓRGANO DE APOYO
4.1. ÁREA DE CONTABILIDAD GENERAL
Jefatura: Administración/Contador General
A.- Tesorería
B.- Asistente de Contabilidad
4.1.1. Unidad de Personal
Jefatura:
A.- Bienestar Social
4.1.2. Unidad de Logística
A.- Chofer
B.- Conserje
C.- Vigilancia
D.- Limpieza
4.2. ÁREA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
Jefatura
A. Desarrollo de Sistemas
B. Soporte Técnico
V.- ÓRGANO DE CONTROL
5.1 Auditoría Interna
Jefatura
VI.- ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
6.1 Asesoría Legal
Jefatura
VII.- ÓRGANOS DELÍNEA
7.1. ÁREA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA MAYOR:
Jefatura:
7.1. 1. Asistencia Técnica
7.1. 2. Hidrología
7.1. 3. Supervisión
A.- Supervisión de Estructuras de Derivación
B.- Supervisión de Sector
B.1.- Tomero
B.2.- Guardián

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B.3.- Aforador
B.4.-Observador Meteorológico
C.- Técnico de Mantenimiento del Sistema Automatizado
D.- Operadores de Estructuras
7.2. ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MAYOR
Jefatura:
7.2.1. Asistencia Técnica
7.2.2. Liquidaciones
7.2.3. Maestranza
Jefatura
A.- Taller
a.-Soldador
b.- Mecánico
b.1. Ayudante de Mecánico
c.- Electricista
d.- Operador de Maquinaria Pesada
7.3. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN SISTEMA MAYOR
Jefatura:
A.- Secretaría
B.- Asistente Administrativo y Personal
C.- Almacén
D.- Cotizador / Adquisición Sistema Mayor
E.- Chofer
F.- Conserjería
G.- Vigilancia
H.- Limpieza
7.3.1. Contabilidad Sistema Mayor
Jefatura:
A.- Asistencia Contabilidad
7.4. ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Jefatura:
7.4 .1 Asistencia Técnica
7.4. 2. Dibujo
7.4. 3. Topografía
7.5. ÁREA DE CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN
Jefatura:
7.5.1. Comunicación
7.5.2. Promoción Social
7.5.3. Extensión Agrícola
7.6. ÁREA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA MENOR
Jefatura:
A.- Asistencia Técnica
7.6.1. Tarifa de Agua
7.7.ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MENOR
Jefatura:

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A. –Asistencia Técnica
b) Diagnóstico de las actividades de operación y mantenimiento. -
Las actividades de Operación y Mantenimiento está a cargo de la Junta de Usuarios
del Distrito de Riego Chancay – Lambayeque, y fue constituida en base al Decreto
Ley 17752, Ley General de Aguas y reconocida mediante Resolución Ministerial Nº
5257 – 72 – AG, del 13 de Octubre de 1972.
En sus inicios, desarrollo actividades representativas, pero a partir de 1989 se le
asignan responsabilidades mayores a través del D.S. 037-89-AG (Actualmente el
D.S. 057-2000-AG), al transferirle la operación y mantenimiento de los sistemas de
riego, las cuales se hicieron efectivas a fines de 1992. Además asume por encargo
del estado la cobranza de la tarifa de agua destinada en parte para el mantenimiento
del sistema hidráulico Tinajones.
A partir del 01 de Enero del 2005. La Junta de Usuarios asume la operación y
mantenimiento de la infraestructura mayor de riego y drenaje del sistema hidráulico
Tinajones.
El convenio firmado entre la junta de usuarios y el Proyecto Especial Olmos Tinajones
(PEOT), por un periodo de 10 años, otorga a la junta la responsabilidad de Operar y
Mantener eficientemente las obras de trasvase, regulación, conducción y distribución,
que se traduce en servicio para todos los usuarios del valle Chancay Lambayeque.
El Sistema Hidráulico Tinajones está conformado por estructuras de trasvase
(Túneles: Chotano y Conchano), Captación (Bocatoma Raca Rumi), Regulación
(Reservorio Tinajones) y Distribución (Repartidor Puntilla) y fue diseñado inicialmente
para la regulación de riego de 68,000 hectáreas con un aporte promedio de 1,055
Millones de Metros Cúbicos.

La Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay – Lambayeque, tiene entre sus
funciones:
• Representar a las organizaciones que la integran en cuestiones de índole
general y por delegación en casos específicos, ante el Ministerio de Agricultura, La
Autoridad Local de Aguas y otras Autoridades del sector público y dependencia del
sector privado.
• Vigilar que las organizaciones de usos agrarios y no agrarios que la integran,
cumplan con las obligaciones que señala la Ley General de Aguas y demás
disposiciones jurídicas vigentes vinculadas al recurso agua, así como el estricto
cumplimiento del pago de las tarifas y cuotas cuando corresponda.

La Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay – Lambayeque, tiene entre sus
Actividades:
• Ejecutar el Plan de Cultivo y Riego a nivel del valle.
• Operar y dar mantenimiento a la infraestructura mayor de riego y drenaje del
Sistema Tinajones.
• Apoyar a las comisiones de usuarios en el mejoramiento de la infraestructura
menor de riego y drenaje.

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• Formulación y ejecución de estudios y proyectos para el mejoramiento de la


infraestructura de riego y drenajes del Sistema Mayor y Menor.
• Capacitación a dirigentes y usuarios de las diferentes comisiones de usuarios
para el mejor aprovechamiento productivo y uso óptimo del recurso hídrico, a
través de la unidad de capacitación y comunicación, entre otras.
• Recaudación de la tarifa de agua.
c) Diagnóstico de los pagos por el servicio de agua para riego.-
El comportamiento del pago por tarifa de agua a nivel de toda la organización del
Valle Chancay Lambayeque – JUCHL, durante los 6 últimos años ha tenido una
tendencia al buen comportamiento en el cumplimiento de estos pagos, asegurando
de esta forma el buen manejo de los sistemas de riego y drenaje, siendo este
comportamiento como se muestra en el siguiente gráfico:
GRAFICO N° 2: EVOLUCIÓN DEL PAGO POR TARIFA DEL AGUA (S/.) A NIVEL DE
EVOLUCION DEL PAGO VALLE
POR TARIFA DEL AGUA (S/. )
Millones

19.0
TOTAL - JUDRCHL
17.0

15.0

13.0
y = 2E+06x - 3E+09

11.0

9.0

7.0

5.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Oficina de Cobranza

El comportamiento del pago por tarifa de agua a nivel del Sub Sector Hidráulico
Lambayeque, durante los 6 últimos años también ha tenido una tendencia al buen
comportamiento en el cumplimiento de estos pagos, asegurando de esta forma la
operatividad del sistema de riego del valle, siendo este comportamiento ascendente
y es como se muestra en el siguiente gráfico:

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GRAFICO N° 03: EVOLUCIÓN DEL PAGO POR TARIFA DEL AGUA (S/.) A
NIVEL DE SUB SECTOR HIDRÁULICO

Fuente: Oficina de Cobranza – JUCHL


2.1.3. Involucrados en el Proyecto. -
Los actores identificados para el presente proyecto de inversión pública, así como
sus roles principales son los siguientes:
El presente proyecto, nace del interés de la Municipalidad Distrital de Pucala y
Comisión de Usuarios de Pampagrande, quienes han expresado la necesidad de
mejorar y optimizar el Recurso Hídrico en el Canal Jose Carlos Mareategui del Sub
Sector Hidráulico Lambayeque, por ser una de las principales estructuras de
conducción y distribución de agua de riego para el Distrito de Lambayeque. Dicho
canal se encuentra operando con serias deficiencias causadas principalmente por la
sedimentación, vegetación y pérdidas por infiltración del agua de riego.
 Gerencia Regional de Agricultura.-
Cuyo interés está centrado en que mejore la rentabilidad de la actividad agro
productiva de los Distritos afectados y por ende se contribuya a mejorar los niveles
de vida de la población Regional.
La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural es el órgano responsable
de la implementación y ejecución de las políticas nacionales y regionales sectoriales,
con dependencia técnica, administrativa y presupuestal de la Municipalidad Distrital
de Pucala. Además, representa la instancia principal de coordinación a nivel regional
de las actividades del sector agrario, con relación técnica normativa del Ministerio de
Agricultura.
Es el sector agroalimentario de la Municipalidad Distrital de Pucala que promueve y
desarrolla actividades de producción y comercialización de alimentos y servicios para
beneficio de la población, a través de una relación equilibrada y sostenible entre el
hombre y el medio ambiente.

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 Administración Local del Agua. -


Cuyo interés principal radica en que exista disponibilidad de agua de riego para el
normal desarrollo de la campaña agrícola.
La Administración Local del Agua Chancay Lambayeque, tiene por Misión: Ser un
organismo público, rector de la gestión integral del agua en la Cuenca Hidrográfica
Chancay Lambayeque, permitiendo la accesibilidad del agua o todos los usuarios,
mediante el uso racional, sostenible y conservar el recurso para las futuras
generaciones.
 La Comisión de Usuarios. -
Es la organización representativa de los usuarios y cuya actividad principal es la
operación y mantenimiento de la infraestructura de riego menor en el ámbito del sub
sector, así como apoyar a la cobranza de la tarifa de agua. La Comisión de Usuarios
de Lambayeque fue creada mediante Resolución Nº 08-ATDRCHL-ZA.
 Comité de Usuarios por Canal. -
Cuya actividad principal es apoyar en la realización de trabajos de limpieza,
mantenimiento de los canales y distribución del agua de acuerdo a los roles de riego
establecidos y elaborados por la Comisión de Usuarios y Junta de Usuarios,
aprobados por la Autoridad Local de Aguas. Para el caso del presente estudio, los
beneficiarios del proyecto representados por su Comité de Usuarios por Canal Jose
Carlos Mareategui, la Comisión de Usuarios del Sub Sector Hidráulico Lambayeque
y por Junta de Usuarios del Valle Chancay Lambayeque; quienes han manifestado
su interés en asumir los costos de operación y mantenimiento de infraestructura de
riego

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CUADRO Nº 23: Matriz de Involucrados
GRUPOS PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS PARTICIPACION/COMPROMISOS

Escaso presupuesto para Contribuir al incremento de la producción Contribuir al incremento de la Financiar los costos del proyecto con recursos
Gobierno Regional de
ejecutar proyectos de esta y productividad agrícola que contribuyan producción y productividad del estado.
Lambayeque
naturaleza al desarrollo de la región Lambayeque agrícola.

Fomentar el desarrollo regional del agro,


Elevada vulnerabilidad de promoviendo la inversión pública y Implementación de
Municipalidad Distrital Elaborar el estudio de pre inversión y búsqueda
la actividad agropecuaria privada, el empleo y garantizar el ejercicio programas y proyectos de
de Pucala del financiamiento del proyecto.
regional pleno de los derechos y la igualdad de inversión.
oportunidades de sus habitantes.
Débil coordinación y Mayor coordinación
Administración Local Coordinación y concertación
articulación Institucional interinstitucional en la gestión Certificar El Volumen Asignado Y Disponible
del Agua - Chancay interinstitucional para la ejecución de
para la ejecución de y ejecución de proyectos con Para la Ejecución Del Proyecto.
Lambayeque proyectos de gestión.
acciones de gestión. las entidades involucradas
Inseguridad para dotar de Administrar el Sistema Hidráulico
Supervisión, seguimiento del
agua para riego en Tinajones en lo referido a la operación y Apoyar a la Gerencia Regional de Agricultura y
proyecto cumpla con los
cantidad y oportunidad mantenimiento de la infraestructura mayor a las organizaciones de usuarios, a través de los
Junta de Usuarios objetivos planteados en los
requerida por la y menor de riego y drenaje y a su otorgamientos de capacitaciones en prevención
Chancay Lambayeque estudios de pre inversión e
vulnerabilidad de las financiamiento, a través de la tarifa de de desastres y autorizaciones de ejecución de
inversión, en el marco de la
estructuras de conducción agua; así como la capacitación de los estudios definitivos
normatividad vigente.
de agua usuarios.
Limitados Recursos para Operación y mantenimiento de la Gestionar Capacitaciones a
La Comisión de Asistencia Técnica en coordinación con la Junta
la Operación y infraestructura de riego menor en el sus Usuarios para el debido
Usuarios de Usuarios del Valle Chancay Lambayeque
Mantenimiento de la ámbito del sub sector, así como apoyar a control y mantenimiento de
Pampagrande para el logro de los objetivos trazados
infraestructura de riego la cobranza de la tarifa de agua. sus infraestructuras de riego
Apoyar en la realización de trabajos de
limpieza, mantenimiento de los canales y Requerimientos de Cumplir con los acuerdos planeados en el acta
Comité de Usuarios Reciben un deficiente
distribución del agua de acuerdo a los Capacitación para el de sostenibilidad para operación y
del Canal Jose Carlos servicio de agua para
roles de riego establecidos y elaborados mantenimiento de sus mantenimiento del proyecto
Mareategui riego.
por la Comisión de Usuarios y Junta de infraestructuras de Riego
Usuarios.

Fuente: Elaboración Propio.

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2.1.3.1. Intentos anteriores de Solución. -


El canal Jose Carlos Mareategui desde su puesta en operación a hace más de 30
años, ha sufrido el embate de fenómenos naturales adversos, como son las
descargas extraordinarias de agua como las ocurridas en los años 1983 y 1998.
No presenta intentos anteriores de solución, por lo que el presente proyecto es un
intento de mejorar las condiciones deficientes del servicio de agua para riego del
sector Lambayeque.
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS. -

2.2.1. Identificación del Problema Central. -


Teniendo siempre presente la situación actual real y negativa que se viene dando
en la zona del Canal Jose Carlos Mareategui, debido al ineficiente funcionamiento
del canal el cual origina pérdidas de agua de una manera ostensible, tanto a los
usuarios del Comité de Usuarios como a la Comisión de Usuarios y Junta de
Usuarios toda vez que esta última es la responsable de la cobranza de la tarifa del
agua de riego, obteniendo resultados negativos al finalizar la campaña agrícola.
El problema central identificado se presenta como los agricultores del comité de
usuarios del canal Jose Carlos Mareategui reciben un deficiente servicio de agua
para riego, ocasionado pérdidas económicas y endeudamiento a los beneficiarios
y por ende una difícil situación económica.
2.2.2. Características del Problema. -
El problema central identificado en el presente proyecto, se ha definido como:
“LOS AGRICULTORES DEL COMITÉ DE USUARIOS DEL CANAL JOSE
CARLOS MAREATEGUI RECIBEN UN DEFICIENTE SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO” ocasionado principalmente por una causa directa como: déficit de
agua para riego, además de la deficiente infraestructura para riego, que ocasiona
altas pérdidas de agua por conducción, distribución y aplicación, así mismo la
deficiente gestión y manejo del agua.
Podemos agregar también que la deficiente capacitación o asistencia técnica a los
agricultores hace que los productores apliquen técnicas de riego y manejo no
adecuadas, teniendo en cuenta por ejemplo al tipo de suelo, determinación de
frecuencias de riego de acuerdo a las necesidades fisiológicas de los cultivos,
problema que se agudiza además debido a la limitada orientación de los
sectoristas o coordinadores técnicos que laboran en las Comisiones de Usuarios.
El problema central identificado en el presente proyecto, así como sus causas y
efectos, se grafican en el árbol de problemas (Gráfico Nº 04) adjunto.

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2.2.3. Identificación de las causas del Problema. -


El deficiente servicio de agua para riego está relacionado por un lado con la
deficiente disponibilidad de agua para riego en el Valle Chancay Lambayeque, la
deficiente Gestión del agua para riego, por parte de los beneficiarios y el deficiente
nivel tecnológico aplicado en el desarrollo agrícola.
La limitada oferta de agua en el valle, se debe principalmente a la poca
disponibilidad de este recurso en las cuencas altas que impiden el incremento del
agua para uso agrícola, poblacional y los diferentes usos y por otro lado se tienen
los altos porcentajes de pérdidas de agua por infiltración, robo y
fundamentalmente por un deficiente uso del agua en el sector agrícola como
resultado de la utilización de métodos inadecuados de riego (gravedad o
inundación) y la utilización de cultivos de alta demanda de agua (Arroz y Maíz).
A partir de la determinación de las causas del problema se elaboró un árbol de
causas relacionados directamente con el problema, aplicando la metodología de
lluvia de ideas con participación de todos los beneficiarios, las cuales se detallan
como:
 Déficit de agua para riego.
 Deficiente infraestructura para riego.
 Deficiente gestión del agua para riego.
 Deficiente infraestructura de conducción.
 Carencia de obras de arte.
 Inadecuadas técnicas de riego.
 Deficiente operación y mantenimiento.
 Deficiente manejo administrativo y bajas tarifas de agua.

2.2.4. Análisis de Efectos del Problema. -


Aplicando la misma metodología en la determinación del árbol de causas
relacionado directamente con el problema central, se ha determinado por medio
de una lluvia de ideas todos los posibles efectos que origina el problema central
en caso que este persista. Las cuales listamos a continuación:
 Bajo rendimiento de los cultivos en el comité de usuarios del canal Jose Carlos
Mareategui.
 Bajo nivel de ingreso de los agricultores.
 Bajos niveles de la oferta de productos agrícolas.
 Disminución del grado de integración al mercado.
 Pérdida del capital de trabajo.

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 Deterioro del nivel socio económico y calidad de vida de los agricultores del
Canal Jose Carlos Mareategui.
Los efectos que genera el problema central, se analizan desde el punto de vista
que el problema no se solucione en el plazo establecido, y persista el deficiente
servicio de agua para riego
GRAFICO N° 04: ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

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2.3. Definición Objetivos del proyecto. -


2.3.1. Identificación del Objetivo Central. -
LOS AGRICULTORES DEL COMITÉ DE USUARIOS DEL CANAL JOSE
CARLOS MAREATEGUI RECIBEN UN ADECUADO SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO, dentro de la jurisdicción de la Junta de Usuarios del Distrito de
Riego Chancay-Lambayeque. Ver gráfico N° 05, árbol de objetivos.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL


LOS AGRICULTORES DEL COMITÉ LOS AGRICULTORES DEL COMITÉ
DE USUARIOS DEL CANAL JOSE DE USUARIOS DEL CANAL JOSE
CARLOS MAREATEGUI RECIBEN CARLOS MAREATEGUI RECIBEN UN
UN DEFICIENTE SERVICIO DE ADECUADO SERVICIO DE AGUA
AGUA PARA RIEGO PARA RIEGO

2.3.2. Definición de Medios y Fines.


Los medios para alcanzar el objetivo central están orientados a enfrentar las causas
del problema, es por ello que se ha definido los medios del proyecto como:

Medio de primer orden:


* Adecuada oferta de agua para riego.

Medios fundamentales:
* Adecuada infraestructura para riego.
* Eficiente infraestructura de conducción
* Existencia de obras de arte.
* Eficiente gestión del servicio de agua para riego.
* Adecuadas técnicas de riego.

Móvil de alternativas

Bajos niveles de producción Incrementar los niveles de


agrícola en el subsector producción agrícola en el
hidráulico Lambayeque subsector hidráulico Lambayeque

Mejoramiento del sistema de conducción, distribución, obras de arte y la


implementación de un sistema hidráulico adecuado

Análisis de los fines del proyecto


En esta fase la definición de los fines del Proyecto de Inversión Pública, es a través
de la identificación de los efectos deseables tras la solución del Problema Central.
En otros términos, los fines que el PIP alcanzará están directamente relacionados
con la reversión de los efectos del problema.

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Siendo el FIN ÚLTIMO Objetivo de Desarrollo el Mejor nivel socio económico y


calidad de vida de los agricultores del Sub sector Hidráulico Lambayeque, cuyo
resultado es el cambio social en el ámbito cercano al proyecto de inversión, al cual
éste busca contribuir en el mediano plazo.

Árbol de medios y fines del proyecto.


En el proyecto se ha tenido en cuenta, la ruta crítica desde el punto de vista del déficit
del recurso hídrico, por lo que del árbol de medios y fines se ha obtenido dos (02)
medios fundamentales que se derivan de las causas indirectas identificadas en el del
árbol de causas y efectos como:

* Adecuada infraestructura para riego


* Eficiente gestión del agua para riego

La adecuada infraestructura para riego determina a la vez, dos (02) medios


fundamentales que se definen como:

* Eficiente Infraestructura de Conducción.


* Existencia de obras de arte.

La eficiente gestión del agua para riego determina a la vez, (01) medio fundamental
que se definen como:

* Adecuadas técnicas de Riego.

Finalmente se ha elaborado el árbol de medios y fines teniendo en cuenta la situación


positiva que va generar la puesta en marcha del proyecto, el mismo que está
desarrollado y se muestra en el gráfico Nº 05.

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PROYECTO DE PRE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
PIP DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”

Gráfico Nº 05. Árbol de Medio y Fines.

Eficiente
infraestructura
de conducción

2.4. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

2.4.1. Medios fundamentales

Definición medios y fines

Los fines son el resultado positivo que se espera lograr con la solución del problema
Central. En este caso, tenemos que el fin directo es el incremento del rendimiento
de cultivos en el comité de usuarios del canal Jose Carlos Mareategui, teniendo
como FIN ULTIMO contribuir al desarrollo socioeconómico y calidad de vida de los
agricultores del sector Lambayeque. Los medios para solucionar el problema central
están relacionados con el análisis de las causas del mismo, por lo tanto, los medios
constituyen las vías de solución del problema identificado.

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2.4.2. Alternativas de solución


El problema central será superado con la ejecución de acciones técnicas que logren
generar condiciones adecuadas para implementar un proyecto de riego que permita
mejorar y ampliar la infraestructura de riego, optimizar el recurso hídrico mediante
la tecnificación del riego, además de capacitación y fortalecimiento de las
organizaciones de usuarios de riego a fin de dar sostenibilidad al proyecto. En tal
sentido las alternativas de solución, se orientan a mejorar las condiciones actuales
que limitan el crecimiento del sistema productivo, aprovechando al máximo los
recursos de agua y suelos disponibles en el área en estudio.
En el grafico N° 06 se muestra el árbol de medios y acciones (objetivos específicos),
que van a contribuir a solucionar el problema central, habiéndose determinado dos
(02) medios fundamentales (eficiente infraestructura para riego y eficiente gestión
de servicio de agua para riego), luego se determinan tres (03) acciones u objetivos
específicos en una sola alternativa de solución.
Grafico N° 06: Árbol de medios y acciones

La alternativa única resulta porque los medios fundamentales y acciones son mutuamente
complementarios como se aprecia en el gráfico.
Finalmente, en el grafico 07, se muestra el planteamiento de solución de la alternativa
propuesta y sus acciones correspondientes.

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Grafico N° 07: Árbol de alternativas de solución

Pre viabilidad de la alternativa del proyecto

a. Relación con el objetivo central


Una Alternativa será viable, si cumple las siguientes condiciones:
 Si se tiene la capacidad física y técnica de llevarla a cabo.
 Si tienen en cuenta los intentos de soluciones anteriores para no repetir
intervenciones sin resultados.
 Muestra relación con el objetivo central.
 Está de acuerdo con los lineamientos de la Unidad Formuladora y Ejecutora.

La alternativa propuesta guarda relación con el objetivo central del proyecto,


debido a que está orientado a mejorar la oferta de agua para riego, con la
ampliación del sistema de captación, almacenamiento y conducción del agua.

b. Posibilidades (capacidad física y técnica)


Existe un marcado interés manifestado por los agricultores de la zona, en mejorar
las condiciones actuales que afectan el sistema productivo y la infraestructura de
riego, teniendo en cuenta además que:

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 El área definida para el presente proyecto es significativamente favorable para


los usuarios, pues presenta un potencial agrícola favorable para promover la
agricultura intensiva y diversificada bajo riego.
 Se cuenta con adecuadas vías de acceso a la zona del proyecto, cercanas
fuentes de abastecimiento de materias primas, mano de obra no calificada y
calificada con conocimiento en las técnicas de construcción y profesionales en
ingeniería calificados para la construcción, monitoreo y la supervisión de obras
y programación de talleres de capacitación.
 Existencia de lineamientos de política del Gobierno para el desarrollo agrario,
apoyo a los pequeños y micro empresarios agrarios con créditos, asistencia
técnica y apertura de fuentes de financiamiento y mercados para la
comercialización de sus productos en el mercado nacional e internacional.
 Existencia de condiciones favorables de clima, topografía del terreno,
disponibilidad del recurso hídrico y materiales de construcción, para la
aplicación de una tecnología apropiada.
c. Técnicamente posible y pertinente
La alternativa propuesta considera la construcción de obras de mejoramiento de
un canal de conducción en base a concreto, así como su red de distribución,
construcción de obras de arte por lo tanto el diseño está basado en estudios
complementarios como topografía, estudio de suelos, e hidrología que hacen
técnicamente posible el planteamiento de la alternativa. La alternativa de solución
tienen capacidad física y técnica para ser implementado técnicamente por tenerse
conocimiento detallado de las características del problema y la experiencia en la
Unidad Ejecutora propuesta: Gobierno Regional de Lambayeque, en la ejecución
de obras similares. Además, se cuenta con canteras según diferentes estudios,
para las obras propuestas en las alternativas. Además se cuenta con accesos
aparentes en toda la zona del proyecto.

d. Intentos de soluciones anteriores


Son pocos los intentos anteriores de solución a la problemática que hoy afronta el
canal Jose Carlos Mareategui del Sub Sector Hidráulico Lambayeque, los cuales
solamente quedaron a nivel de estudios, ya sea por falta de gestión o por falta de
recursos económicos de los beneficiarios directos. Sin embargo, dichos estudios
han servido de apoyo para tratar de manera integral la problemática de este sector
de riego.

e. Muestra Relación con el Objetivo Central


Las acciones que conforman las alternativas planteadas, se encuentran
relacionadas con el Objetivo Central del Proyecto, toda vez que en forma conjunta
se orientan a brindar un servicio adecuado de agua para riego mejorando las
condiciones de operación y mantenimiento y la eficiencia de riego del Sistema de
Riego del Canal Jose Carlos Mareategui.

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f. Lineamientos de la Unidad Formuladora y Ejecutora


La Municipalidad Distrital de Pucala tiene como uno de sus objetivos buscar una
mayor producción y productividad agrícola; por ello, una de sus metas es lograr
incrementar las eficiencias en conducción, distribución y aplicación, en los
sistemas de riego existentes con proyectos que promuevan la participación activa
de los beneficiarios.

III. FORMULACIÓN

4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.-


De acuerdo con los parámetros de evaluación establecidos por el Sistema
Nacional de Inversión Pública el Horizonte del Proyecto será de 10 años, sin
embargo las obras se han diseñado para una durabilidad de 30 años, teniendo en
cuenta el criterio de vida útil del activo fijo más importante como es el canal de
riego. Por otro lado se ha considerado los costos que permitan un adecuado
funcionamiento (operación), así como el adecuado mantenimiento de la
infraestructura de riego, para garantizar su vida útil.

CUADRO N° 24: HORIZONTE DE EVALUACIÓN


HORIZONTE DE EVALUACION
AÑO CERO AÑO UNO AÑO
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes 02 AL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10
INVERSION POST INVERSION
Mejoram
Estudios definitivos y iento del
Proceso de Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego
aprobacion del Servicio
Licitacion
expediente tecnico de Agua

Fuente: Elaboración propia.

4.2 ESTUDIO DEL MERCADO DEL SERVICIO PUBLICO. -

4.2.1 Análisis de la demanda.-


3.2.1.1. Demanda de Agua en situación Sin Proyecto. -
 Cédula de cultivos en situación Sin Proyecto. -
El área total a desarrollar es de 48.94 ha que corresponden al área total de los
predios debidamente saneados y titulados delimitados en el área de influencia del
Proyecto, ubicados en ambas partes del canal. La cédula de cultivo y su
distribución mensual, para la situación “sin proyecto” se muestran en el cuadro
siguiente:

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CUADRO N° 25: CEDULA DE CULTIVO PARA LA SITUACION SIN PROYECTO

CUADRO N° 26: DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LAS ÁREAS SIN PROYECTO

FUENTE: Comisión de Usuarios de Pampagrande.


De acuerdo al calendario de siembra en el Valle se inicia generalmente, con la
siembra del arroz en el mes de noviembre, además del inicio de siembra del maíz
en el mes de junio. La campaña de siembra coincide con la disponibilidad de agua
de lluvia en las cuencas altas del valle, y dadas las condiciones climáticas de
fuertes precipitaciones pluviales así como el incremento de las descargas del río
Chancay que es almacenado en el reservorio de Tinajones para su regulación y
optimización, y estas se dan generalmente entre los meses de diciembre a marzo
de cada año, por lo que coincide con las máximas demandas de agua que
requieren los cultivos como arroz, en su fase de siembra y desarrollo inicial.
 Determinación de la Evapotranspiración.-
Evapotranspiración potencial del cultivo (Eto)
Definida como la cantidad de agua consumida, durante un determinado periodo de
tiempo, en un suelo cubierto de una vegetación homogénea, densa, en plena
actividad vegetativa y con buen suministro de agua. Se expresa en mm/mes. En el
siguiente cuadro se muestran los resultados del cálculo de la Eto, para lo cual se
ha utilizado información meteorológica de la estación de Lambayeque, que es la
más cercana a la zona, y además por su similitud geográfica con el área del
proyecto, además de las tablas que se muestran en anexos.
El resultado de la determinación de la ETo en (mm/día), se puede apreciar en el
cuadro siguiente, del mismo en el cuadro N° 36, se puede apreciar el valor de la
ETo en mm/mes, cuya información va ser fundamental en la determinación de la
demanda total de agua para riego.

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CUADRO N°27: CÁLCULO DEL Eto.

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO Nº 28: Evapotranspiración de Cultivos


EVAPOTRANSPIRACION (Eto)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Eto día 4.9 4.5 4.1 4.3 3.9 3.5 3.3 3.7 4.1 4.1 3.8 4.1
Nº días 31.0 28.0 31.0 30.0 31.0 30.0 31.0 31.0 30.0 31.0 30.0 31.0
Eto mes 151.9 126.0 127.1 129.0 120.9 105.0 102.3 114.7 123.0 127.1 114.0 127.1

 Factores de los Cultivos. -


Este coeficiente depende de las características anatómicas, morfológicas y
fisiológicas de cada cultivo, expresa la capacidad que tienen las plantas para
extraer agua del suelo en las distintas etapas del periodo vegetativo. No posee
unidades.
En el siguiente cuadro se muestran los Kc determinados para los cultivos del área
del proyecto.
CUADRO Nº 29: Coeficiente de los cultivos Kc para las áreas actuales Bajo Riego.
CULTIVO DE AREA VALORES DE Kc
REFERENCIA (Has)
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.
Caña de Azucar 250.00 0.80 0.80 0.90 0.80 0.91 0.90
Arroz 250.00 1.50 0.80 1.90 2.00 1.50 1.50 1.48 1.40 1.40 1.40 1.50 0.70
Kc Ponderado 500.00 0.95 1.01 1.11 1.05 1.03 1.50 1.48 1.40 1.40 1.40 1.50 1.57

FUENTE: Informe Técnico Nº 17, Remodelación del Sistema de Riego Lambayeque –


SALZGITTERCONSULTGMBH

 Áreas parciales de cultivos (A).-


Conformada por las hectáreas de cada cultivo de la zona, las mismas que se
muestran en el Cuadro Nº 26 tanto para la situación “sin proyecto” y “con proyecto”.

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 Factor Kc ponderado (Kc_ponderado).-


Es el promedio del Kc de los cultivos del área del proyecto, y ha sido estimado
mediante la siguiente expresión:

Kc _ ponderado 
  A x Kc 
A
Este coeficiente se calculó para cada periodo vegetativo, e incluso, en forma
mensual.
 Evapotranspiración real del cultivo o uso consuntivo (UC).-
Considerado como el consumo real de agua por los cultivos; varía de acuerdo al
estado de desarrollo de las plantas (periodo vegetativo), se expresa en mm.
La fórmula empleada para el cálculo del UC es la siguiente:
UC  Eto x Kc _ ponderado

 Requerimiento de agua (Req).-


Considerada como la lámina adicional de agua que se debe aplicar a un cultivo
para satisfacer sus necesidades. Expresada como la diferencia entre el uso
consuntivo y la precipitación efectiva; se expresa en mm, y se calcula mediante la
siguiente expresión:
Re q  UC  P.Efect

 Requerimiento volumétrico de agua (Req. Vol).-


Definido como el volumen de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se
expresa en m³/Ha, y se determina de la siguiente manera:
Re q.Vol  Re q (mm) x 10

 Precipitación Efectiva.
Precipitación efectiva (P. Efec).-
Es la cantidad de agua que aprovecha la planta, del total de precipitación de lluvia
registrada, para cubrir sus necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm.
Para determinar la precipitación efectiva, se puede adoptar el criterio empírico del
WATER POWER RESOURCES SERVICE (WPRS-USA), que considera la
distribución de la precipitación efectiva de la siguiente forma:
CUADRO Nº 30: Precipitación Efectiva
Incremento de la % de la precipitación
precipitación (mm) efectiva
5 0
30 95
55 90
80 82
105 65
130 45
155 25
más de 155 5
FUENTE: El Riego. Absalón Vásquez Villanueva

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Sin embargo, la precipitación efectiva será considerada como la misma


precipitación media mensual, de acuerdo a lo considerado en el Manual para la
Operación de Riego – Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas Pag. 49,
donde se manifiesta que es conveniente corregir la precipitación a partir de 20.00
mm. mensuales como tope mínimo, las cifras menores o iguales se anotaran sin
corrección, es por ello que los datos de Precipitación Media mensual, no han sido
corregidos por algún método específico para obtener la precipitación efectiva
requerida.
En nuestros datos pluviométricos, no existe ningún dato que sobrepase los 20.00
mm., por lo tanto, no se someterá a ninguna corrección por ser pequeños los datos
de pluviométrica.

CUADRO Nº 31: Datos considerados como precipitación efectiva


MESES
Estación
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
LAMBAYEQUE 3.36 9.18 13.62 5.1 1.2 0.06 0.0 0.0 0.04 1.78 2.38 1.86
FUENTE: Datos meteorológicos del Senamhi (2012-2016)

Sin embargo, para el caso de proyecto ubicado en la parte baja del valle no se ha
tomado en cuenta estos datos, considerando como cero para todos meses por ser
mínima la precipitación efectiva.

 Eficiencia de Riego.
Determinación de la eficiencia de riego actual: Para efectos de la determinación de
la eficiencia total de riego, es decir, el producto de las eficiencias del sistema de
conducción, distribución y aplicación del Sistema de Riego en nuestra zona del
proyecto, se ha considerado que para la distribución y la aplicación el suelo se
encuentra dentro de un grupo de suelo predominantemente medio y fino, de
acuerdo a como lo muestra el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 32: Grupo de suelo y su Distribución relativa Sub Sector –
Lambayeque
TIPO DE GRUESO MODERADAMENTE MEDIO FINO TOTAL
SUELO GRUESO
% 7.00 18.00 38.00 37.00 100.00
FUENTE: Informe Técnico Proyecto Tinajones -1981- SalzgitterConsultGmbH

El factor de eficiencia del sistema de riego; es decir, la eficiencia de conducción,


distribución y la de aplicación del agua que la infraestructura de riego transportara,
indicara el porcentaje de agua que será realmente utilizada por los cultivos con
respecto a una unidad de agua capturada por el proyecto.
Para el presente perfil, hemos calculado la eficiencia de riego para dos casos
específicos, en las condiciones actuales (Canal de tierra) y en las condiciones de
tramo revestido en la parte del proyecto (Canal de concreto), al respecto, basados
en los aforos realizados en el canal, con un caudal de 200 litros. (Ver control de
aforos en Anexos) se han calculado las eficiencias siguientes:

Sin proyecto - Canal de Tierra: Se utilizarán porcentajes de eficiencia de


conducción, distribución, y aplicación de 71.0%, 78.0% y 60.50% respectivamente;
es decir, una eficiencia de riego del sistema de 33.5% (0.710x0.780x0.605) sin
proyecto, todo ello sustentado debidamente según lo indica el cálculo de la
eficiencia en el cuadro siguiente:

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CUADRO N.º 33: Calculo de la eficiencia de riego sin proyecto

Fuente: Elaboración propia.

Así mismo podemos calcular la eficiencia de conducción para la situación sin proyecto,
que resulta de la división de la sumatoria de las pérdidas por infiltración entre el caudal
de inicio del aforo:
1 – 0.058 = 0.710
0.600
Eficiencia de Conducción = 71.0%.

 Horas de Riego.
Número de horas de riego (Nº horas riego).-
Viene a ser el tiempo de riego efectivo o en el que se usara el sistema; y que para
el presente perfil será de 24 horas, considerando que el riego se hará constante.
Módulo de riego (MR).-
Definido como el caudal continuo de agua que requiere una hectárea de cultivo,
expresada en Lt/seg.; su cálculo se efectuará mediante la siguiente fórmula:

 1000 
 
 3600 x N º díasmes x N º horasriego 
MR  Re q.Vol x
Ef .Riego
Para el presente proyecto, el cálculo se efectuará para cada mes del año, del cual
se obtendrá el número de días, siendo constante el número de horas de riego y la
eficiencia.

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Área total de la parcela (Área Total).-

Viene a ser la cantidad de terreno a irrigar con la ejecución del proyecto; es decir,
el área ocupada por todos los cultivos en un mismo periodo, cuya necesidad ha sido
uniformizada por un Kc ponderado.

 Demanda de agua en situación sin proyecto.


a. Caudal demandado (Qdem).-
Definido como el caudal requerido por el sistema, de tal manera que se atienda
a todos los cultivos instalados, se expresa en Lt/seg. Su cálculo se hará a través
de la siguiente expresión:

Qdem  Area Total x MR


CUADRO Nº 34: Cálculo de la Demanda de Agua Sin Proyecto

Fuente: Elaboración Propia.

Características principales de la demanda de agua:

 Se presenta con mayor intensidad entre los meses de Enero a Mayo.


 La demanda de agua es mayor a la oferta de agua no llegando a cubrir sus
necesidades fisiológicas, razón por la cual los cultivos sufren un stress hídrico,
que repercute en los niveles de rendimiento de los mismos.
 Se presenta con menor intensidad durante los meses de estiaje de Junio a
Diciembre.
 La demanda del recurso hídrico está en función de una cédula de cultivo masivo
no llegando a cubrir esta necesidad.

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Por otro lado, en el gráfico de la Demanda sin Proyecto, se puede apreciar que el
valor de la demanda mensual de agua calculado para 48.94 Has, presenta un
máximo para el mes de marzo de 202.40 lps y por el contrario en el mes de junio,
se presenta el menor valor de la demanda con 100.59 lps.

La gráfica siguiente ilustra mejor el comportamiento de la demanda de agua de los


cultivos durante el año.

Gráfica Nº 08. Total, demanda de agua sin proyecto.


Total Demanda de Agua SIN Proyecto "CANAL JOSE CARLOS
MAREATEGUI "
1,000.00
900.00
800.00
Caudal en lit/seg

700.00
600.00
500.00 CAUDALES DE
DEMANDA
400.00
300.00
200.00

Fuente: Elaboración propia

Gráfico elaborado en base al cuadro Nº 34, en este gráfico se aprecia que la demanda
sin proyecto es significativamente superior en los meses de enero - mayo.

3.2.1.2. DEMANDA DE AGUA EN SITUACIÓN CON PROYECTO

 Cédula de cultivo en situación con proyecto.

CUADRO Nº 35: Cédula de cultivo para la situación con proyecto

FUENTE: Comisión de Usuarios de Lambayeque

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De acuerdo al calendario se inicia con la siembra del Arroz en el mes de Noviembre


aproximadamente hasta el mes de Mayo y con respecto al cultivo de Maíz Amarillo,
se siembra a mediados de año después de la cosecha del arroz, ya que se optimiza
la unidad productora de los agricultores, aprovechando que el terreno se encuentra
húmedo, se procede a la siembra del maíz amarillo, obteniendo mayores ingresos.

La campaña de siembra coincide con la disponibilidad de agua de lluvia en las


cuencas altas del valle, y dadas las condiciones climáticas de fuertes
precipitaciones pluviales así como el incremento de las descargas del río Chancay
que es almacenado en el reservorio de Tinajones para su regulación y optimización,
y estas se dan generalmente entre los meses de diciembre a marzo de cada año,
por lo que coincide con las máximas demandas de agua que requieren los cultivos,
en su fase de siembra y desarrollo inicial.

 Factores de los cultivos con proyecto


Este coeficiente depende de las características anatómicas, morfológicas y
fisiológicas de cada cultivo, expresa la capacidad que tienen las plantas para extraer
agua del suelo en las distintas etapas del periodo vegetativo. No posee unidades.
En el siguiente cuadro se muestran los Kc determinados para los cultivos del área
del proyecto.

CUADRO Nº 36: Coeficiente de los cultivos kc para las áreas actuales bajo riego.
CULTIVO DE AREA VALORES DE Kc
REFERENCIA (Has) ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.
Caña de Azucar 250.00 0.80 0.80 0.90 0.80 0.91 0.90
Arroz 250.00 1.50 0.80 1.90 2.00 1.50 1.50 1.48 1.40 1.40 1.40 1.50 0.70
Kc Ponderado 500.00 0.95 1.01 1.11 1.05 1.03 1.50 1.48 1.40 1.40 1.40 1.50 1.57

FUENTE: Informe Técnico Nº 17, Remodelación del Sistema de Riego Lambayeque-


SALZGITTER CONSULT GMBH

Áreas parciales de cultivos (A). -


Conformada por las hectáreas de cada cultivo de la zona, las mismas que se
muestran en el Cuadro Nº 38 tanto para la situación “sin proyecto” y “con proyecto”.

Factor Kc ponderado (Kc_ponderado).-


Es el promedio del Kc de los cultivos del área del proyecto, y ha sido estimado
mediante la siguiente expresión:

Kc _ ponderado 
  A x Kc 
A
Este coeficiente se calculó para cada periodo vegetativo, e incluso, en forma
mensual.

Evapotranspiración real del cultivo o uso consuntivo (UC).-


Considerado como el consumo real de agua por los cultivos; varía de acuerdo al
estado de desarrollo de las plantas (periodo vegetativo), se expresa en mm.
La fórmula empleada para el cálculo del UC es la siguiente:
UC  Eto x Kc _ ponderado

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Requerimiento de agua (Req).-


Considerada como la lámina adicional de agua que se debe aplicar a un cultivo para
satisfacer sus necesidades. Expresada como la diferencia entre el uso consuntivo
y la precipitación efectiva; se expresa en mm, y se calcula mediante la siguiente
expresión:
Re q  UC  P.Efect

Requerimiento volumétrico de agua (Req. Vol).-


Definido como el volumen de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa
en m³/Ha, y se determina de la siguiente manera:
Re q.Vol  Re q (mm) x 10

 Eficiencia de Riego. -
El factor de eficiencia del sistema de riego; es decir, la eficiencia de conducción,
distribución y la de aplicación del agua que la infraestructura de riego transportara,
indicara el porcentaje de agua que será realmente utilizada por los cultivos con
respecto a una unidad de agua capturada por el proyecto.
CUADRO N°37: CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN CON PROYECTO

Fuente: Elaboración propia.


 Horas de Riego.
Viene a ser el tiempo de riego efectivo o en el que se usará el sistema; y que para
el presente perfil será de 24 horas, considerando que el riego se hará constante.
 Demanda de agua en situación con proyecto.
Para la determinación de la demanda de agua para riego con proyecto mostramos
el siguiente cuadro:

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CUADRO Nº 38: DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO CON PROYECTO

Fuente: Elaboración propia


4.2.2 Análisis de la oferta. -
3.2.2.1. Análisis de la oferta de agua para riego con la puesta en marcha del
proyecto. -
La oferta de agua en una situación con proyecto, está dado por la disponibilidad
de agua a nivel de parcela pero afectada por los nuevos valores de eficiencia de
conducción que se ha determinado luego de realizar la simulación en los tramos
críticos de mayor pérdida de agua por infiltración, por lo que al tomar como acción
inmediata el revestimiento del tramo crítico (que genera mayor pérdida de agua
por infiltración), vamos a incrementar la eficiencia de conducción del canal con lo
cual se va aportar una mayor cantidad de agua al sistema.
Con proyecto - Canal de Concreto: Se utilizarán porcentajes de eficiencia de
conducción (canal revestido), distribución, y aplicación de 99.6%, 78% y 60.5%
respectivamente; es decir, una eficiencia de riego del sistema de 47.0%
(0.996x0.78x0.605) sin proyecto, todo ello sustentado debidamente según lo indica
el cálculo de la eficiencia en el cuadro siguiente:

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CUADRO Nº39: CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN CON PROYECTO

Fuente: Elaboración Propia

El cuadro es una simulación del revestimiento del canal en el tramo considerado


por el proyecto, se asume que al revestir el canal con concreto en un tramo de
1000 m se tienen una infiltración de 50 l/m2/día. Así es como al final de la prueba
se tiene una pérdida total de 0.002 m3/s, y el caudal de inicio es 0.600 m3/s; así
dividiendo estas pérdidas obtenemos una eficiencia de conducción del 99.60%
(canal revestido).

3.2.2.2. Oferta de agua de la fuente y de los componentes del sistema de


riego.
Las disponibilidades hídricas del Valle Chancay–Lambayeque lo constituyen los
escurrimientos hídricos, que aporta la cuenca Chancay-Lambayeque, cuya área
total es de 5,309 km2, y que discurren hacia un receptor común: río Chancay-
Lambayeque. Estas disponibilidades es el resultado de las precipitaciones
estaciónales que ocurren en la cuenca alta.
Las principales fuentes de recursos hídricos con que se cuenta para satisfacer las
demandas agrícolas en el Valle Chancay-Lambayeque son los aportes del río
Chancay y la derivación de los ríos Chotano y Conchano, regulados en el
reservorio Tinajones.
La Cuenca de río Chancay-Lambayeque se ubica en el Norte del Perú. Comprende
dos partes claramente definidas el Valle (costa) en la Región Lambayeque y la
sierra en la Región Cajamarca. Su afluente principal es el Río Chancay

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PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
PIP DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”

perteneciente a la vertiente del Pacífico, de régimen irregular, que tiene una


longitud de 170 km.
Geográficamente, se encuentra entre los paralelos 6º 20’ y 6º 56’de Latitud Sur, y
entre el meridiano 78º 38’ y 80º 00’ de Longitud Oeste. Políticamente su territorio
corresponde a los Departamentos de Lambayeque y Cajamarca.
La Cuenca de gestión tiene una extensión de 5, 702 km2, de los cuales 5,309 km2
corresponden a la cuenca propia y 391 km2 corresponden a la cuenca del río
Chotano y 2 km2 a la cuenca del río Conchano. Se divide en el Sub distrito de
Riego Regulado que se extiende desde la Bocatoma Raca Rumi hasta el límite con
el Océano Pacífico y el Sub distrito de Riego No Regulado, desde la Bocatoma
Raca Rumi hacia aguas arriba.
La Cuenca limita por el Norte con las cuencas de los ríos Motupe– La Leche por el
Sur con las cuencas del Jequetepeque y Zaña, por el Este con las Cuencas de los
ríos Llaucano y Chotano y por el Oeste con el Océano Pacífico.
El Río Chancay tiene sus nacientes en las alturas de los cerros Coymolache y los
Callejones, donde se encuentra la laguna Mishacocha, a una altitud de 3,800
msnm. Sus aguas discurren en dirección Este a Oeste, en una longitud aproximada
de 170 Km., recibiendo en su trayecto aportes por ambas márgenes; así, por la
márgen izquierda recibe los aportes de los ríos Colorado, Tacamache, Llantén, Las
Nieves, Chillal y San Lorenzo; por la margen derecha, recibe los aportes de los
ríos Huamboyaco, La Chilera, Cumbil, Camellón y Majin - Chiriquipe, estos dos
últimos, entregan sus agua después de la estación de aforo Raca Rumi, ubicada a
245 msnm. A la altura del Partidor La Puntilla, luego de recibir las descargas
controladas del reservorio Tinajones, reparte sus aguas al río Reque al Sur, al río
Lambayeque al Centro y al Canal Taymi al Norte. El río Reque desemboca al
Océano Pacífico al Norte de Puerto Eten, mientras que las aguas que discurren
por el río Lambayeque y el Canal Taymi no llegan al mar, debido a que son
utilizadas para el riego hasta su agotamiento.

CUADRO Nº40: APORTES DEL RÍO CHANCAY POR CAMPAÑAS


APORTES
RIO CHANCAY 1997-2012 (MMC)
Año agrícola Suma PROMEDIO
1997-1998 1,560,884 130,073.674
1998-1999 1,280,777 106,731.418
1999-2000 1,304,145 108,678.753
2000-2001 1,310,405 109,200.429
2001-2002 1,181,549 98,462.376
2002-2003 990,704 82,558.627
2003-2004 547,410 45,617.495
2004-2005 1,029,375 85,781.268
2005-2006 1,189,153 99,096.091
2006-2007 361,848 30,154.003
2007-2008 1,510,270 125,855.833

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2008-2009 1,611,270 134,272.500


2009-2010 1,083,800 90,316.667
2010-2011 846,850 70,570.833
2011-2012 1,628,350 135,695.833
Máxima 1,628,350
Mínima 547,410
Fuente: Datos JUCHL-Área de Operaciones.

GRAFICO N.º 10: CAUDALES MAXIMOS MENSUALES DE LAS CAMPAÑAS 2019-2022.

CAUDALES MAXIMOS MENSUALES DE LAS CAMPAÑAS 2019-


0.900 2022
0.850
0.800
CAUDALES M3/S

0.750 OFERTA
0.600

0.600

0.700
0.560

0.560

0.650

0.500
0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500
0.600
0.550
0.500
0.450
0.400
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
OFERTA 0.600 0.560 0.600 0.560 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
MESES

Fuente: Comisión de Usuarios de Lambayeque (Registro de Aforos Ver Anexos).

El Canal de conducción “Jose Carlos Mareategui” es de 0.6 m3/seg de caudal, este es uno
de los componentes de diseño, ya que va alimentar del caudal requerido para el diseño del
proyecto.

CUADRO Nº41: OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO

Fuente: Elaboración propia.

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4.2.3 Determinación de la brecha. -


3.2.3.1.Balance Oferta-Demanda en situación sin proyecto.
CUADRO Nº 42: BALANCE HÍDRICO SIN PROYECTO

Fuente: Elaboración propia. En base a caudales ofertados, entregados por la Comisión de


Usuarios Lambayeque y la demanda proviene del análisis de demanda de agua de cultivo

En el cuadro anterior se puede apreciar, que existe una demanda insatisfecha, en


los meses de enero a junio, donde son los meses que se requiere mayor recurso
hídrico en la campaña, lo que quiere decir que en las condiciones actuales, con la
eficiencia de riego considerada, sin proyecto, los caudales ofertados son
insuficientes para cubrir la demanda actual de los cultivos.
En la siguiente grafica se muestra las curvas de la demanda de agua para riego y
la oferta de agua en la zona. De igual manera muestra la demanda insatisfecha
actual, por cada mes, siendo el mayor déficit para los meses de enero, febrero,
marzo, abril, mayo y junio, observándose la mayor brecha en los meses de Enero
hasta junio, para los demás meses se aprecia la reducción de la brecha (oferta -
demanda), deduciendo que en estos meses el déficit de agua, afectaría al cultivo,
originándose lo que se conoce como stress hídrico. De igual forma ver gráfico Nº
08.

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GRAFICO N.º 11

BALANCE DE AGUA SIN PROYECTO


DEMANDA
1,000.00 OFERTA
900.00
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
DEMANDA 811.55 702.54 812.63 812.29 637.98 403.87 407.67 452.07 417.45 417.45 464.28 485.63
OFERTA 600.00 560.00 600.00 560.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Fuente: Elaboración propia.

3.2.3.2. Balance Oferta-Demanda en situación con proyecto. -

El balance de agua en una situación con proyecto determina que la brecha entre
la demanda y oferta de agua disminuye, sin Proyecto -0.06 mmc y con Proyecto
1.32 mmc; se evidencia que el sistema gana un incremento de agua para riego
y en algunos casos puede superar nos hace ver que existe una ligera mejora en
la contribución de agua al evitar las pérdidas de agua en el tramo crítico
revestido.

Por lo tanto la demanda insatisfecha de agua para riego en esta situación


disminuye la brecha respecto a las condiciones actuales, pasado de un déficit de
agua que evidentemente contribuye a satisfacer en parte las necesidades
fisiológicas de los cultivos de la cédula de cultivo. Ver cuadro N° 43 y Gráfico N°
12 que muestran el balance de agua con Proyecto.

CUADRO Nº 43: BALANCE HÍDRICO CON PROYECTO

Fuente: Elaboración propia

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GRAFICO N.º 12: BALANCE HÍDRICO CON PROYECTO

BALANCE HIDRICO CON PROYECTO


DEMANDA

OFERTA

1,000.00
900.00
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
DEMANDA 699.86 637.19 737.04 736.73 578.64 366.31 369.75 410.02 378.62 378.62 421.10 440.46
OFERTA 600.00 560.00 600.00 560.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Fuente: Elaboración propia.

El gráfico Nº 12, muestra como la oferta, cubre la demanda con proyecto


ligeramente, todos los meses del año, pero a partir de mayo se da como constante
hasta diciembre.
4.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS. -

Considera el mejoramiento del sistema de conducción del Canal Jose Carlos


Mareategui, incrementando la eficiencia total de riego en el área de influencia del
canal, mediante su revestimiento y la construcción de sus obras de arte en
concordancia con la realidad actual. El planteamiento considera diseñar el canal
considerando lo siguiente:

4.3.1 Estudio técnicos. -


De acuerdo a la metodología de formulación del presente estudio, se han
identificado dos medios fundamentales, los mismos que por su relación se
clasifican en imprescindibles. Así mismo se han identificado acciones para cada
uno de ellos, en el gráfico adjunto, se presenta el árbol de medios fundamentales
y acciones propuestas como se muestra en el siguiente gráfico.

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GRAFICO N.º 13: ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.1. Componentes y elementos del sistema de riego proyectado. -


 Canales de Conducción. -
Se revestirán 5,021 metros de canal de sección trapezoidal con capacidad de
conducción de 0.60 m3/s, empleando concreto simple f’c = 175 kg / cm2, con un
espesor de 7.5 cm.

3.3.1.2. Análisis técnico de las alternativas. -


 Estudio de suelos a nivel de anteproyecto. -
Según los estudios realizados por el Proyecto Especial Olmos, los suelos son de
origen aluvial, como en todas las partes bajas de los valles de la costa, de textura
moderadamente fina a gruesa dando como consecuencia drenaje interno
moderado y buena capacidad retentiva.

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El Sub Sector Lambayeque, se caracteriza por la predominancia de los suelos de


textura fina (areno arcillosa) y medio hasta 1.6 m. de profundidad, pudiendo
encontrarse también suelos de textura moderadamente gruesa.
Su permeabilidad tiene un valor que varía desde K= 6.26 x 10-6 cm/s hasta K=
8.37 x 10-6; el nivel freático se encuentra ubicado a una profundidad de 1.50 m a
partir del nivel de fondo de canal (en épocas de estiaje). Cuando se excavaron las
calicatas en las márgenes del canal.
El asentamiento máximo para las obras de arte será de 1.12 c
Se ha encontrado que los suelos analizados, presentan bajas concentraciones de
sales solubles, no siendo agresivos a las estructuras del concreto (PH=7.1).
Capacidad portante.
El terreno presenta una resistencia admisible de 0.94.y 0.93 kg/cm2 para una
profundidad de desplante mínima de 1.20m bajo el nivel del terreno natural.
CONCLUSIONES:
Considerando que la ruta del Canal Jose Carlos Mareategui pasa por un suelo
permeable, donde las pérdidas por filtración son significativas, se debe decidir por
el revestimiento de la sección del canal; evitando que se produzcan serios daños
en las paredes del canal a causa de la erosión y permitiendo que el volumen de
agua sea transportado en forma más completa y a mayor velocidad.

 Levantamiento topográfico. -
Topográficamente el área de estudio es plana ligeramente inclinada en el sentido
Noreste-Suroeste, con pendiente predominantes de 1% a 2%, no siendo estos
factores limitantes para la planificación del riego más si deben ser tomados en
cuenta en la planificación de los sistemas de drenaje.
Fisiográficamente el área de estudio está definida por los paisajes de llanura
aluvial, terraza y médanos, éstos últimos se presentes en Lambayeque. En la zona
agrícola el paisaje predominante es la llanura aluvial, detectándose la presencia
de médanos, debido a la actividad eólica del lugar.

 Estudio Hidrológico de la fuente.-


Las disponibilidades hídricas del Valle Chancay–Lambayeque lo constituyen los
escurrimientos hídricos, que aporta la cuenca Chancay-Lambayeque, cuya área
total es de 5,309 km2, y que discurren hacia un receptor común: río Chancay-
Lambayeque. Estas disponibilidades es el resultado de las precipitaciones
estaciónales que ocurren en la cuenca alta.
Las principales fuentes de recursos hídricos con que se cuenta para satisfacer las
demandas agrícolas en el Valle Chancay-Lambayeque son los aportes del río

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Chancay y la derivación de los ríos Chotano y Conchano, regulados en el


reservorio Tinajones.
La Cuenca de río Chancay-Lambayeque se ubica en el Norte del Perú. Comprende
dos partes claramente definidas el Valle (costa) en la Región Lambayeque y la
sierra en la Región Cajamarca. Su afluente principal es el Río Chancay
perteneciente a la vertiente del Pacífico, de régimen irregular, que tiene una
longitud de 170 km.
Geográficamente, se encuentra entre los paralelos 6º 20’ y 6º 56’de Latitud Sur, y
entre el meridiano 78º 38’ y 80º 00’ de Longitud Oeste. Políticamente su territorio
corresponde a los Departamentos de Lambayeque y Cajamarca.
La Cuenca de gestión tiene una extensión de 5, 702 km2, de los cuales, 5, 309
km2 corresponden a la cuenca propia y 391 km2 corresponden a la cuenca del río
Chotano y 2 km2 a la cuenca del río Conchano. Se divide en el Sub distrito de
Riego Regulado que se extiende desde la Bocatoma Raca Rumi hasta el límite con
el Océano Pacífico y el Sub distrito de Riego No Regulado, desde la Bocatoma
Raca Rumi hacia aguas arriba.
La Cuenca limita por el Norte con las cuencas de los ríos Motupe– La Leche por el
Sur con las cuencas del Jequetepeque y Zaña, por el Este con las Cuencas de los
ríos Llaucano y Chotano y por el Oeste con el Océano Pacífico.
El Río Chancay tiene sus nacientes en las alturas de los cerros Coymolache y los
Callejones, donde se encuentra la laguna Mishacocha, a una altitud de 3,800
msnm. Sus aguas discurren en dirección Este a Oeste, en una longitud aproximada
de 170 Km., recibiendo en su trayecto aportes por ambas márgenes; así, por la
margen izquierda recibe los aportes de los ríos Colorado, Tacamache, Llantén, Las
Nieves, Chillal y San Lorenzo; por la margen derecha, recibe los aportes de los
ríos Huamboyaco, La Chilera, Cumbil, Camellón y Majin - Chiriquipe, estos dos
últimos, entregan sus agua después de la estación de aforo Raca Rumi, ubicada a
245 msnm. A la altura del Partidor La Puntilla, luego de recibir las descargas
controladas del reservorio Tinajones, reparte sus aguas al río Reque al Sur, al río
Lambayeque al Centro y al Canal Taymi al Norte. El río Reque desemboca al
Océano Pacífico al Norte de Puerto Eten, mientras que las aguas que discurren
por el río Lambayeque y el Canal Taymi no llegan al mar, debido a que son
utilizadas para el riego hasta su agotamiento.
 Análisis físico químico y bacteriológico de la fuente.-
El Análisis físico químico y bacteriológico nos da como resultado que el agua es
apta para el consumo humano y en relación al tipo de uso y tomando como base
el Estudio de “Ordenamiento del Sistema de Gestión de los Recursos Hídricos”, de
la Cuenca Chancay – Lambayeque, realizado por INRENA, se puede concluir que
los resultados muestran que el agua del río es de buena calidad para uso agrícola,
en toda la cuenca. La excepción la constituyen el agua procedente de las
quebradas Sinchao y Las Gradas (M-CH01 y M-CH02) que presentan bajos

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valores de pH, y metales pesados (Fe, Cu, Mn, y Cd), que exceden los límites
máximos permisibles.
En cuanto a la salinidad y contenido de sodio, el agua de los ríos en general está
dentro del rango de salinidad moderada a baja (<750 mmhos) y tienen valores del
RAS bajos, por lo que esta agua se clasifican como C1, S1 o C2, S1.
Los análisis químicos de aguas subterráneas para riego, se encuentran en su
mayoría dentro de los límites máximos permisibles en conductividad eléctrica, en
cuanto a los valores de Mg, Na, Cl, y SO4 se presentan concentraciones altas (10
veces sobre los límites máximos permisibles). En términos generales la calidad de
las aguas subterráneas del valle Chancay Lambayeque es adecuada para el riego,
con algunas excepciones.
De acuerdo a la salinidad esta varía de alta a muy alta, con excepción de
Lambayeque que tiene salinidad mediana. Asimismo las aguas no contienen
coliformes fecales.
Según información proporcionada por el Proyecto Especial Olmos Tinajones, se
tiene que la calidad de agua del río Chancay, almacenada en el reservorio
Tinajones, es considerada, de acuerdo a la clasificación de la FAO, publicación 29,
como “sin problema” para su uso, ya que los valores de salinidad encontrados son
menores de 0.7 mmhos/cm, el RAS “ajustado es menor de 6.0, por lo que no se va
a afectar la permeabilidad del suelo y tampoco existe presencia de toxicidad de
iones específicos. Eso nos indica que el agua puede usarse sin ninguna restricción.
Si atendemos a la clasificación del Laboratorio de Salinidad de los Estados Unidos
de Norteamérica, las muestras de agua analizadas se clasifican dentro del rango
C1S1, lo que indica que el agua puede usarse en casi cualquier tipo de suelo y sin
restricciones. Se necesita algún lavado, pero éste se logra en condiciones
normales de riego, excepto en suelos de muy baja permeabilidad.
 Componentes del Proyecto. -
- Infraestructura.-
La infraestructura planteada como alternativa de solución, es la que permite una
adecuada distribución del agua para riego del canal Jose Carlos Mareategui,
subsector Lambayeque.
- Gestión. -
Para el presente proyecto se gestionó el certificado del ALA (ADMINISTRACIÓN
LOCAL DEL AGUA) del volumen asignado para la ejecución del proyecto, se
gestionó el padrón de aforos a la Comisión de Usuarios de Lambayeque para la
ejecución del proyecto y además el padrón de usuarios, para los cálculos
correspondientes.
- Capacitación a los regantes.-
La capacitación y asesoría técnica estará en coordinación de la Junta de Usuarios
de Chancay-Lambayeque en conjunto con la Comisión de Usuarios de
Lambayeque.

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3.3.1.3.Criterios de diseño. -
Las bases de diseño están conformadas por los planos en planta del cauce del
Canal Jose Carlos Mareategui en un tramo de 1,203.00 m., el perfil longitudinal
que ha permitido diseñar la pendiente necesaria y los planos de las secciones
transversales para efectuar el movimiento de tierras.
El diseño hidráulico se hará en función de los elementos geométricos, cinéticos y
dinámicos del escurrimiento, definiendo la forma del canal, las condiciones del flujo
y la movilidad.
Se ha tenido en cuenta los siguientes elementos:
A. Caudal (Q).-
El Canal “Jose Carlos Mareategui”, cubrirá un área de riego correspondiente a
48.94 ha. en todo su recorrido, que conduce un caudal de 0.20 m3/seg.
B. Pendiente (S).-
Aplicando el diseño de la rasante sobre la pendiente del perfil topográfico del canal
existente obtuvimos diferentes pendientes de rasantes debido a que existen
algunas estructuras existentes de obras de arte en buen estado de conservación,
pero por mejorar la operación del canal es necesaria su demolición, por lo que se
tiene la siguiente pendiente:

CUADRO Nº 44 : PENDIENTE PROYECTADA DEL CANAL


DE HASTA PENDIENTES
0+000.000 5+021.000 0.5 º/ºº

C. Velocidad Mínima de Sedimentación.-


La velocidad del flujo no debe descender de cierto límite inferior equivalente a la
velocidad de deposición del material en suspensión que acarrea el agua en el
canal.
D. Velocidad Máxima de Erosión.-
Un flujo de agua excesivamente rápido erosionará las paredes del canal dañando
los revestimientos o modificando el contorno de los cauces naturales.
E. Coeficiente de Rugosidad (n).-
Es la resistencia al flujo de agua que presentan los revestimientos de los canales
artificiales y la naturaleza de los cauces naturales y uno de los valores para esta
alternativa es concreto (0.014).
F. Taludes recomendados. -
La inclinación de las paredes de los canales depende de la geología de los
materiales de excavación y relleno por los que atraviesen y para esta alternativa el
valor a usar es de 1:1 para concreto.

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G. Tirantes recomendados. -
Uno de los elementos más importantes en el diseño de los canales es el tirante o
altura de agua del canal. Para determinar la sección óptima es necesario efectuar
un análisis del costo del canal para diferentes tirantes, tomando como base la
sección de máxima eficiencia hidráulica. Molesword recomienda para canales con
caudales menores de 5 m3/s un tirante de:

√𝐀
𝐘=
𝟏. 𝟕𝟑𝟐
Dónde:
Y = Tirante hidráulica (m).
A = Área de la sección transversal (m3).
H. Radios de curvaturas Mínimos:
Para el replanteo de las curvas horizontales el radio de curvatura mínimo será:
Rc = 10Y a 15Y
Rc = 3B a 5B
Dónde:
Y = Tirante en m.
B = Ancho de espejo de agua
Rc = Radio de curvatura
I. Bordes Libres
Para dar seguridad al canal es conveniente considerar bordes libres de acuerdo al
tirante y velocidad del canal.
Criterio Práctico:
BL = Y / 3
J. Ancho de Solera (b):
Para canales pequeños, el ancho de solera estará en función del caudal. Ver
cuadro Nº 48.
CUADRO Nº 46 : ANCHO DE SOLERA RECOMENDADO EN FUNCIÓN DEL
CAUDAL

Caudal Q Solera b
(m3/s) (m)
Entre 0.200 y 0.400 0.75
Mayor de 0.4 1.00
Fuente: Elaboración propia.
Utilizaremos en nuestro caso un ancho de solera de 1.65

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K. Área Hidráulica:
Una vez calculado el ancho de solera, talud y el tirante, se obtiene usando la
ecuación de continuidad y las relaciones geométricas
A = Q/V A = (b + zy) / y

L. Profundidad Total (H):


Conocido el tirante y el borde libre tenemos:
H = y + B. L.

M. Ancho de Corona (c):


En canales pequeños el ancho superior de la corona puede diseñarse
aproximadamente igual al tirante del canal, para el presente proyecto se ha
considerado un ancho de 0.50 m. Por requerimientos del terreno (topografía).

N. Cálculos para el Diseño del Canal:


Con todos los criterios anteriormente descritos y utilizando las ecuaciones de
Manning mediante el software H –Canales, obtenemos:

CUADRO N° 46: DISEÑO GEOMÉTRICO DEL TRAMO DEL KM. 0+000 AL


5+021

Fuente: Elaboración propia

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CUADRO Nº 47: DISEÑO HIDRÁULICO DEL TRAMO DEL KM. 0+000 AL 5+021

Fuente: Elaboración propia

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.

PASO 1.- ANALISIS DE LA EXPOSICIÓN A PELIGROS


TAREA 1.- VERIFICACIÓN DEL GRADO DE EXPOSICIÓN
¿LA LOCALIZACIÓN ESCOGIDA PARA LA UBICACIÓN DEL PROYECTO EVITA SU
EXPOSICIÓN A PELIGROS?

El sistema ya está funcionando y no presenta peligros potenciales.

SI
SI LA LOCALIZACIÓN PREVISTA PARA EL PROYECTO LO EXPONE A SITUACIONES
DE PELIGRO, ¿ES POSIBLE, TÉCNICAMENTE, CAMBIAR LA UBICACIÓN DEL
PROYECTO A UNA ZONA MENOS EXPUESTA?

El canal está funcionando hace más de 40 años y viene siendo


operado y mantenido por las organizaciones de usuarios del sector,
NO asimismo en ambos lados del eje del canal se encuentran los
terrenos de cultivo con propietarios debidamente titulados, por lo
que es imposible un cambio de trazo en esta área de influencia.

TAREA 2.- PLANTEAR MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE LA EXPOSICION

NO SE PLANTEAREAN MEDIDAS DE REDUCCION CON RESPECTO A LA


EXPOSICION, PORQUE LA UNIDAD PRODUCTORA (CANAL DE RIEGO) NO SE
ENCUENTRA LOCALIZADA EN ZONA DE PELIGROS POTENCIALES.

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PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
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PASO 2.- ANÁLISIS DE LA FRAGILIDAD

TAREA 1.- IDENTIFICACION DE LOS FACTORES QUE PUEDAN GENERAR


FRAGILIDAD

¿LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SIGUE LA NORMATIVA


VIGENTE, DE ACUERDO CON EL TIPO DE INFRAESTRUCTURA DE QUE SE
TRATE? EJEMPLO: NORMA ANTISÍSMICA.

Porque los diseños estructurales del canal y obras de arte se han elaborado
teniendo en cuenta los parámetros sísmicos de acuerdo al Reglamento
SI Nacional de Edificaciones y normatividad vigente, así como los parámetros
de carreteras en cuantos a las alcantarillas.

¿LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CONSIDERAN LAS CARACTERÍSTICAS


GEOGRÁFICAS Y FÍSICAS DE LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO?
EJEMPLO: SI SE VA A UTILIZAR MADERA EN EL PROYECTO, ¿SE HA
CONSIDERADO EL USO DE PERSEVANTES Y SELLADORES PARA EVITAR EL
DAÑO POR HUMEDAD O LLUVIAS INTENSAS?

Se ha considerado utilizar f’c = 175 kg/cm2 para el revestimiento del


canal y f’c = 210 kg/cm2 para las obras de arte.
Se está considerando curado del concreto para conservar su resistencia
al 100%.
SI También se considera la utilización de cemento Tipo I MS para evitar la
corrosión del concreto debido a presencia de sales en la zona del
proyecto.

¿EL DISEÑO TOMA EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y FÍSICAS


DE LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO? EJEMPLO: ¿EL DISEÑO DEL
PUENTE HA TOMADO EN CUENTA EL NIVEL DE LAS AVENIDAS CUANDO OCURRE
EL FENÓMENO EL NIÑO, CONSIDERANDO SUS DISTINTOS GRADOS DE
INTENSIDAD?

Se ha tomado consideraciones en la captación del canal regulando el caudal


de diseño que ingresara al canal, para lo cual se ha tomado en cuenta el
SI discurrimiento de un mayor volumen que será absorbido por el borde libre
del canal.

¿LA DECISIÓN DE TAMAÑO DEL PROYECTO CONSIDERA LAS CARACTERÍSTICAS


GEOGRÁFICAS Y FÍSICAS DE LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO?
EJEMPLO: ¿LA BOCATOMA HA SIDO DISEÑADA CONSIDERANDO QUE HAY
ÉPOCAS DE ABUNDANTES LLUVIAS Y POR ENDE DE GRANDES VOLÚMENES DE
AGUA?

Se está considerando la compuerta de control de caudal en la


captación.

SI

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Existe el canal en tierra que viene siendo operado con un caudal de


diseño regulado y que para el tramo en estudio que corresponde a
0.200 m3/seg. se cuenta con el control y asignado correspondiente.

¿LA TECNOLOGÍA PROPUESTA PARA EL PROYECTO CONSIDERA LAS


CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y FÍSICAS DE LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL
PROYECTO? EJEMPLO: ¿LA TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTA
CONSIDERA QUE LA ZONA ES PROPENSA A MOVIMIENTOS TELÚRICOS?

La tecnología propuesta en el revestimiento del canal usando concreto


simple (canal) y concreto armado (obras de arte), que es utilizado
usualmente.
No hay registros ni evidencias de sismos importantes por la zona en
SI casi toda la costa y sierra del Perú. Este material de concreto está
apoyado sobre rellenos de suelo debidamente compactado de
acuerdo a las normas que rigen para este tipo de trabajo.

¿LAS DECISIONES DE FECHA DE INICIO Y DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO TOMAN


EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS Y FÍSICAS DE
LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO? EJEMPLO: ¿SE HA TOMADO EN
CUENTA QUE EN LA ÉPOCA DE LLUVIAS ES MUCHO MÁS DIFÍCIL CONSTRUIR LA
CARRETERA, PORQUE SE DIFICULTA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA?

Se propone su ejecución entre los meses de julio a octubre, época en


SI la cual no se tiene presencia de lluvias en la costa, además en esta
época el canal no se encuentra en operación ya que no se encontraría
en campaña agrícola.

TAREA 2.- PLANTEAR MEDIDAS DE REDUCCION

NO SE PLANTEAREAN MEDIDAS DE REDUCCION ESTRUCTURALES CON


RESPECTO A LA FRAGILIDAD, PORQUE LA UNIDAD PRODUCTORA (CANAL DE
RIEGO) SE ENCUENTRA DISEÑADA CON UN ADECUADO TAMAÑO Y
TECNOLOGIA.

PASO 3.- ANÁLISIS DE LA RESILIENCIA

TAREA 1.- ANALIZAR CAPACIDADES ALTERNAS DE PRESTACION DEL SERVICIO

EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ¿EXISTEN MECANISMOS TÉCNICOS


(POR EJEMPLO, SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO)
PARA HACER FRENTE A LA OCURRENCIA DE DESASTRES?

Si como se describió que existe una fuente de riego del mismo


SI sistema cerca de la captación del canal.

EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ¿EXISTEN MECANISMOS


FINANCIEROS (POR EJEMPLO, FONDOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS)
PARA HACER FRENTE A LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA OCURRENCIA DE
DESASTRES?

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Fondos de Tarifas de agua, los cuales son administrados por la


SI Junta de Usuarios Chancay Lambayeque.

EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ¿EXISTEN MECANISMOS


ORGANIZATIVOS (POR EJEMPLO, PLANES DE CONTINGENCIA), PARA HACER
FRENTE A LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA OCURRENCIA DE DESASTRES?

No existe un plan de contingencia frente algún tipo de desastre.


NO
¿EL PROYECTO INCLUYE MECANISMOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y/O
ORGANIZATIVOS PARA HACER FRENTE A LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA
OCURRENCIA DE DESASTRES?

El proyecto cuenta con obras de control de caudales de captación, en


todas sus tomas, que es operada por personal técnico de la Comisión
SI de Usuarios en coordinación con la Junta de Usuarios Chancay
Lambayeque, quien realiza la cobranza y administra los fondos de
tarifa de agua.

¿LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO CONOCE LOS POTENCIALES


DAÑOS QUE SE GENERARÍAN SI EL PROYECTO SE VE AFECTADO POR UNA
SITUACIÓN DE PELIGRO?

Los usuarios beneficiados no tienen conocimiento de los posibles daños


frente a una situación de peligro.
NO
TAREA 2.- PLANTEAR MEDIDAS PARA AUMENTAR LA RESILENCIA

De la evaluación realizada se plantean medidas de reducción como son:


1. Desarrollo de instrumentos de gestión para la respuesta ante interrupción del
servicio.
2. Capacitación a operadores para la rehabilitación del servicio.
3. Preparación a los usuarios para situaciones de interrupción del servicio.

PASO 4.- IDENTIFICACION DE PROBABLES DAÑOS Y PERDIDAS


Los resultados del análisis realizado permiten verificar si en la formulación del proyecto se
están tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que pueden afectar el proyecto.
Asimismo, es necesario definir el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto,
considerando los factores de exposición, fragilidad y resiliencia. Para ello, se utilizará el
Formato N° 3.
CUADRO Nº 47: Formato Nº 3: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por
factores de exposición, fragilidad y resiliencia.

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Factor de Grado de Vulnerabilidad


Vulnerabili Variable
dad B M A
(A) Localización del proyecto respecto de la
X
Exposición condición de peligro
(B) Características del terreno X
(C) Tipo de construcción X
Fragilidad
(D) Aplicación de normas de construcción X
(E) Actividad económica de la zona X
(F) Situación de pobreza de la zona X
(G) Integración institucional de la zona X
(H) Nivel de organización de la población X
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de
Resiliencia desastres por parte de la población X
geológicas en las laderas?
(J) Actitud de la población frente a la
X
ocurrencia de desastres
(K) Existencia de recursos financieros para
X
respuesta ante desastres.

Decisiones sobre los resultados del Formato Nº 3


El objetivo del Formato Nº 3, es definir el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto,
a través de una valoración de sus condiciones de exposición, fragilidad y resiliencia. Al
respecto, el análisis es el siguiente:
(i) Si por lo menos alguna variable de exposición presenta Vulnerabilidad Alta y por lo
menos alguna variable de fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Alta o Media
(y las demás variables un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta
VULNERABILIDAD ALTA.
(ii) Si por lo menos alguna variable de exposición presenta Vulnerabilidad Alta y todas las
variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Baja, entonces el proyecto
enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.
(iii) Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Media y por lo menos
algunas de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Alta (y las
demás un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD ALTA.
(iv) Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Media y por lo menos
algunas de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Media (y
las demás un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD
MEDIA.
(v) Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Media y todas las
variables de fragilidad y resiliencia presentan Vulnerabilidad Baja, entonces el proyecto
enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.
(vi) Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Baja y por lo menos
alguna de las variables de fragilidad y resiliencia presentan Vulnerabilidad Alta (y las
demás un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.
(vii) Si todas las variables de exposición presenta Vulnerabilidad Baja y todas las variables
de fragilidad y resiliencia presentan Vulnerabilidad Media o Baja (y ninguna
vulnerabilidad alta), entonces, el proyecto presenta VULNERABILIDAD BAJA.

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Del análisis del cuadro N° 06, Formato Nº 3, se obtiene la siguiente conclusión:


El proyecto enfrenta una Vulnerabilidad Media.

La identificación del nivel de riesgo nos va a permitir definir la inclusión de medidas de


reducción de riesgo en el proyecto, de ser necesario. Por eso recurrimos al cuadro Nº
2.13 de la guía.
CUADRO Nº48. 13: Escala de nivel de riesgo, considerando nivel
de peligros y vulnerabilidad
Definición de Peligros / Grado de Vulnerabilidad
Vulnerabilidad Bajo Medio Alto
Bajo Bajo Bajo Medio
Grado de Peligros Medio Bajo Medio Alto
Alto Medio Alto Alto

De los resultados de AdR del Proyecto, entre el grado de Peligro Bajo y el Grado
de Vulnerabilidad Medio, se concluye que el Proyecto estará expuesto a un Nivel
de Riesgo Bajo.

CONCLUSIONES DE LA GESTION DE RIESGO

 La localización del proyecto no expone las infraestructuras de riego de este, ya


que su ubicación se encuentra fuera de riesgos y potenciales peligros.

 Las medidas a considerar en casos de sismos son leves por su bajo índice de
vulnerabilidad a nivel de desastres naturales.

 Las medidas de reducción que se implementaran no son estructurales, sino de


capacitación e implementación de medidas de contingencia frente a un posible
desastre.

 Dimensionamiento del proyecto.


El momento oportuno de ejecución son los meses de julio a noviembre, que son
meses sin probabilidad de lluvias y épocas que no interrumpirían con el calendario
de cultivo, y estará a cargo del Programa Subsectorial de Inversiones.
El tamaño del proyecto es el caudal máximo demandado de 0.600 m3/s.

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IMAGEN N°05.- Considerar b= 0.50 m, se tiene las siguientes características


hidráulicas
Diseño Hidráulico del canal Jose Carlos Mareategui

IMAGEN N°03.- Aplicando cálculo de máxima eficiencia hidráulica

IMAGEN N°04.- Aplicando cálculo de mínima infiltración

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3.3.2. METAS DE FISICAS


i.COMPONENTE INFRAESTRUCTURA

Las obras planteadas corresponden a las siguientes metas:

 Canales de Conducción.

Se revestirán 5,021.00 metros de canal de sección trapezoidal con capacidad de


conducción de 0.600 m3/s, empleando concreto simple f’c = 175 kg/cm2, con un
espesor de 10 cm.

 Obras de Arte:

 Construcción de 6 Alcantarillas
 Construcción de 41 tomas laterales
 15 puentes vehiculares

ii. Componente: CAPACITACIÓN

La capacitación consiste en el desarrollo de cursos teóricos – prácticos orientados


a capacitar a los beneficiarios para una adecuada operación y mantenimiento de
la infraestructura construida, así como también en técnicas de riego por gravedad
para un manejo eficiente del agua de riego y productividad, con énfasis en cultivos
que no sean exigentes en agua. Los beneficiarios directos son los agricultores de
la comisión de usuarios Lambayeque.
Se realizarán tres (03) módulos de capacitación dirigido a un (01) grupo de
participantes, un grupo de 17 personas conformado por usuarios y directivos de
los comités de los canales que sirven al área de riego del presente proyecto,
porque todos ellos constituyen los beneficiarios directos y de esta manera se podrá
contar con la representatividad de los principales actores involucrados con
presente estudio de inversión pública a nivel de perfil. Los módulos se dictarán una
vez cada semana, la duración será de 01 mes a partir del inicio de la obra.
Los eventos de capacitación estarán dirigidos a los usuarios de riego, incidiendo
básicamente en temas de operación y manteamiento del sistema de riego, gestión
y administración del servicio de agua para riego, manejo y producción de cultivos
alternativos de alto rendimiento y elaboración de planes de negocio y estudio de
mercados potenciales.
 Taller de capacitación en operación, mantenimiento y rehabilitación del sistema
de riego.
 Taller de capacitación en Administración del servicio de agua para riego.
 Taller en manejo y producción de cultivos alternativos de alto rendimiento.

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 Curso de elaboración de instrumentos de gestión para la respuesta ante


interrupción del servicio.

CUADRO Nº 49: Características de la capacitación


Nivel de
Básico: dirigido a usuarios
Capacitación
Perfil de
Usuarios de sub sectores Hidráulico Lambayeque.
Participantes
Número de 17 Agricultores(5 integrantes por cada familia)
Participantes (Grupos I y II,)
Duración 01 meses.

Mensual ,desde la primera semana del inicio del plazo de


Fechas Tentativas
ejecución de Obra.

Metodología Teórico – Práctico con emisión de Guías Prácticas

Local Comisiones de Usuarios Pucala

Grupo I: Usuarios y Directivos del Sector Hidráulico Pucala


Grupo II: Usuarios y Directivos del Sector Hidráulico Pucala
Grupo III: Usuarios y Directivos del Sector Hidráulico Pucala
Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 50: Módulo I: Cursos preliminares


OBJETIVO DEL MODULO: BRINDAR CONOCIMIENTOS BASICOS SOBRE EL
MARCO LEGAL QUE DETERMINA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
RIEGO E IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION.
CURSO OBJETIVO TEMATICA
1. Importancia y jerarquía del
conjunto de normas legales que
Establecer el marco inciden en el manejo del recurso
jurídico de las hídrico con énfasis en:
actividades de operación La ley general de aguas.
a. LEGISLACION
y mantenimiento de los Jerarquía de la autoridad de
VIGENTE
sistemas de riego (Fajas aguas.
marginales en canales y Uso legal permitido de las
ríos) aguas.
Funciones de la Autoridad de
Aguas

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1. Importancia, objetivos y
finalidad de la operación de un
sistema de riego y drenaje.
2. Componentes de un sistema de
riego y drenaje.
3. Problemas específicos de
Que los participantes operación.
b. OPERACIÓN DE
logren concebir lo que es 4. Métodos y formas de repartición
UN SISTEMA DE
una buena operación de de caudales, en épocas
RIEGO Y
un sistema de riego y normales y de eventos.
DRENAJE
drenaje. 5. Organización y participación de
los usuarios en la operación.
6. Zonificación de cultivos.
7. Pérdidas en un sistema de
riego: Antes de la toma de
Granja y después de la toma de
Granja.
1. Importancia, objetivos y
finalidad del Inventario de la
infraestructura de riego y
drenaje.
Que los participantes 2. Problemas específicos de
c. MANTENIMIIENTO logren concebir lo que es mantenimiento.
DE UN SISTEMA un buen mantenimiento 3. Importancia, objetivos y
DE RIEGO Y de las obras de un finalidad del mantenimiento en
DRENAJE. sistema de riego y un sistema de riego y drenaje.
drenaje. 4. Principales labores de
mantenimiento en un sistema
de riego y drenaje.
5. Costos de los trabajos de
mantenimiento.

1. Importancia, objetivos y
finalidad de la rehabilitación de
Que los participantes
la infraestructura de riego.
d. REHABILITACION logren concebir lo que es
2. Principales labores de
DE UN SISTEMA la rehabilitación de las
rehabilitación en un sistema de
DE RIEGO obras de un sistema de
riego.
riego.
3. Costos de los trabajos de
rehabilitación.

1. Definiciones, alcances, valor e


Que los participantes
importancia.
tengan conocimiento de
e. TARIFAS Y 2. Aspectos legales.
la importancia de la tarifa
CUOTAS POR EL 3. Alcances de sus componentes
de agua en la operación
USO DE AGUA 4. Cobranza de la tarifa.
y mantenimiento.
5. La cuota
6. Sanciones

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CUADRO Nº 51: Módulo II: Técnicas de riego por gravedad


OBJETIVO DEL MODULO: QUE LOS PARTICIPANTES COMPRENDAN LA
IMPORTANCIA DE MEJORAR SUS TECNICAS ACTUALES DE RIEGO.
CURSO OBJETIVO TEMATICA

1. Riego por gravedad.


- Generalidades.
- Métodos y características generales.
- Adaptación, ventajas y limitaciones.
- Formas de aplicación.
Que los
2. Uso de sifones y cheeks
participantes logren
1. TECNICAS 3. Longitud de surcos y melgas.
concebir la
DE RIEGO 4. El caudal de riego en surcos y melgas.
necesidad de
POR 5. La eficiencia de riego.
mejorar sus
GRAVEDAD - Conceptos básicos.
técnicas de riego
- Eficiencia de aplicación en métodos de
por gravedad
gravedad.
- Factores que intervienen en la eficiencia
de aplicación, distribución y conducción.
6. Importancia de la nivelación fina.
7. Semilleros cooperativos.

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 52: Módulo III: Desarrollo de instrumentos de gestión.


Conclusiones y evaluación
TEMA OBJETIVO TEMATICA
DESARROLLO
- Inventario de riesgos.
DE
- Inventario de recursos.
INSTRUMENTOS
Desarrollar un plan de - Técnicas de operación.
DE GESTION
contingencia en respuesta algún - Aplicación de ingeniería.
PARA LA
desastre que afecte la - Establecer organigrama.
RESPUESTA
infraestructura de riego. - Uso de normas y
ANTE
legislación vigente.
INTERRUPCION
- Brigadas de emergencia
DEL SERVICIO.
Evaluar y obtener conclusiones 1. Panel con participación de
CONCLUSIONES
sobre la capacitación impartida en agricultores.
Y EVALUACION
los Módulos I y II 2. Evaluación.
Fuente: Elaboración Propia
El dictado de los cursos será los días sábados y domingos de 9.00 a.m. a 12.00 p.m. y
cada curso tendrá una duración de 6 horas. Es importante resaltar que el facilitador será
quien desarrolle el contenido temático de los cursos y su participación será por la modalidad
de contrata; asimismo, al finalizar el módulo III, el facilitador presentará un informe final con
el resultado de las evaluaciones y los hechos más importantes de su actividad incluyendo
las respectivas conclusiones y recomendaciones.

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3.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

3.4.1. IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE


RECURSOS
a) Componentes del Proyecto.

 Infraestructura.
La infraestructura planteada como alternativa de solución, es la que permite
una adecuada distribución del agua para riego del canal Jose Carlos
Mareategui, subsector Hidráulico Lambayeque.

 Gestión.
Para el presente proyecto se gestionó el certificado del ALA
(ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL AGUA) del volumen asignado para la
ejecución del proyecto, se gestionó el padrón de aforos a la Comisión de
Usuarios de Lambayeque para la ejecución del proyecto y además el padrón
de usuarios, para los cálculos correspondientes.

 Capacitación a los usuarios.


La capacitación y asesoría técnica estará en coordinación de la Junta de
Usuarios de Chancay-Lambayeque en conjunto con la Comisión de Usuarios
de Lambayeque.

b) MATERIAS PRIMAS E INSUMOS


Recursos Naturales:
El Proyecto contempla la utilización de recursos naturales como el material para
agregado de canteras en actual explotación en el ámbito del proyecto.

Tipos de recursos naturales: Se han clasificado los recursos naturales a utilizar


en las siguientes proporciones:

 Materia Prima.- La materia prima sólo se utilizará en la etapa constructiva, son 2


productos los más representativos, los cuales sólo son reactivos en la etapa de
mezcla, el cemento se utilizará para la producción del concreto y una vez fraguado
este producto pierde sus propiedades reactivas.

Recurso Natural – Cantidad


Unidad de medida (m3)
Cantera (Total)
Arena Gruesa 492.327 m3
Piedra Chancada de ½” a
738.0304 m3
¾”

 Insumos Químicos. - El concreto no presenta ningún tipo de peligrosidad


descartando que pueda ser inflamable, corrosivo, reactivo, explosivo o tóxico. Una
vez fraguado este sólo servirá como impermeabilizante para disminuir pérdidas
por infiltración en el canal.

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Criterio de Peligrosidad

Peso (Tn.)

Inflamable

Corrosivo

Explosivo
Reactivo
Producto Ingredientes

Tóxico
Químico Activos

Cemento Cemento Portland


95,025. x
Tipo I

Productos Elaborados. -
El producto que se elaborará en volumen considerable es el concreto para el
revestimiento del canal y la construcción de las Obras de Arte, en el total de
días en el que está prevista la ejecución.

Criterio de Peligrosidad
Producto

Capacidad
Total (Tn.)

Inflamable

Corrosivo

Explosivo
Reactivo
Químico Ingredientes

Tóxico
(nombre Activos
comercial)

Cemento Cemento, 95,025

Servicios. -
Se prevé que el proyecto consumirá el agua que es el insumo principal, procedente
del Canal Jose Carlos Mareategui, evitando consumo de manantiales o agua
tratada.
 Agua: Se utilizará un Volumen total de: 17,089.076 m³.
 Fuente: La fuente de abastecimiento de agua será superficial

Personal. -
En la etapa de construcción: El personal se ha estimado su utilización de la
siguiente manera y se ha previsto que estarán 60 días durante la ejecución de la
Obra.

En la etapa de Operación: Se contará con personal permanente determinado por


la Comisión de Usuarios Lambayeque.

En la etapa de Mantenimiento: La Comisión de Usuarios en coordinación con la


Junta de Usuarios se encarga del contrato de personal para esta labor de
mantenimiento del canal.

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3.4.2. Valorización De Los Costos A Precios De Mercado


3.4.2.1. COSTOS DE INVERSION
a. Costos en la situación CON PROYECTO a precios privados o de mercado.
Los costos del proyecto o la inversión para lograr las metas planteadas en el Proyecto para
la alternativa única consideran los siguientes rubros:

A.-Costo de Infraestructura Con Proyecto– ALTERNATIVA UNICA


A.1. Costos a Precios de Mercado
El costo que demanda llevar a cabo la infraestructura con la puesta en marcha del proyecto
considera los rubros de materiales, mano de obra, equipos y herramientas. Dicho monto
asciende a la suma de S/. 1,995,543.25 soles calculados a precios de mercado, con
materiales puesto en obra, ver detalle de costos a precios de mercado en el cuadro N° 50.
El detalle del presupuesto de obra.
El Presupuesto Total de Inversión del Proyecto se ha dividido en Rubros, entre ellos se
mencionan: intangibles, inversión en infraestructura, supervisión, y capacitación.
INTANGIBLES
Se consideran las inversiones en los estudios necesarios dentro de la Etapa de Pre
Inversión e Inversión.
ESTUDIOS DEFINITIVOS (Ascienden a una suma de S/40,000.00.)

Expediente Técnico
Declarada la Viabilidad del Proyecto se inicia la Etapa de Inversión, debiéndose ejecutar
en esta Etapa el Estudio Definitivo que permita la elaboración de los Expedientes Técnicos
a nivel de ejecución de Obra de los Paquetes de Obras considerados en la programación
de las actividades del Proyecto.
Los estudios de expediente técnico se han previsto con una inversión de S/20,000.00.

Estudio de impacto Ambiental


Comprende el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) necesario para la conservación del
entorno y medio ambiental, mitigando los impactos negativos que pudieran presentarse
durante la ejecución de los trabajos. El costo para este estudio asciende a la suma de S/.
5,000.00.

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)


Comprende el Estudio para la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueológicos (CIRA) necesario para iniciar la ejecución del proyecto. El costo para este
estudio asciende a la suma de S/. 5,000.00

Certificado de Monitoreo de Impacto Ambiental y Arqueológico en Ejecución


Comprende los gastos necesarios durante la etapa de ejecución del proyecto. El costo para
estos estudios asciende a la suma de S/. 10,000.00 (S/. 5,000.00 para cada plan de
Monitoreo).

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
Comprende la ejecución de Obras Civiles por la Modalidad de Contrata, se ha estimado el
revestimiento del canal en 5,021 ml. cuyo monto asciende a S/. 7,639,414.55 (incluye obras
de arte)

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GASTOS DE CAPACITACION
Estimada en un monto de S/. 21,240.06 los cuales cubren gastos de dictado de charlas a
los beneficiarios del proyecto.

MITIGACIÓN AMBIENTAL.
El monto destinado a la mitigación ambiental asciende a S/. 429,522.95 esto comprende el
acondicionamiento de botaderos, restauración de aéreas afectadas y sellado de letrinas
como se muestra en las partidas.

GASTOS DE SUPERVISION.
El monto destinado a la Supervisión asciende a S/. 540,870.55. esto comprende todos los
elementos que son necesarios en la ejecución del proyecto.

GASTOS DE LIQUIDACION.
El monto destinado a la Liquidación del Proyecto asciende a S/. 20,000.00 esto comprende
tanto los gastos variables, como los gastos fijos.

GESTION DEL PROYECTO.


El monto destinado a Gestión del Proyecto asciende a S/. 9,500.00 esto comprende desde
los gastos generados en gestión desde la elaboración del expediente técnico hasta la
ejecución del proyecto.

A continuación, se detallan los costos de Inversión en el siguiente cuadro adjunto:


CUADRO Nº 53: Resumen de Costos del proyecto a precios privados
METAS DEL PROYECTO UM Cantidad C.U. Total
1 Estudios Definitivos Exp. 1 38,800.00 38,800.00
2 Revestimiento de Canal Km. 5021.00 1,218.28 6,116,975.70
3 Construcción de obras de arte Glb 1 3,005,042.68 3,005,042.68
4 Mitigacion Impacto Ambiental Glb 1 353,649.00 353,649.00
5 Capacitacion Glb 1 18,071.00 18,071.00
6 Gestion del Proyecto Glb 1 9,215.00 9,215.00
7 Gastos de Supervision Glb 1 524,644.43 524,644.43
8 Gastos de Liquidacion Glb 1 19,400.00 19,400.00
TOTAL S/. 10,085,797.81

Fuente: Elaboración Propia

NOTA: En el presente cuadro se muestran los costos de cada componente con respecto
al IGV, la Utilidad, los Gastos generales están distribuidos en los Ítems Revestimiento de
Canal, Obras de Arte, Capacitación y Mitigación Ambiental.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA


PROYECTO DE PRE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
PIP DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”

CUADRO Nº 54: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS


Item Descripción UND Metrado Precio Parcial Subtotal Total
01 CANAL DE CONDUCCIÓN 4,925,128.13
01.01 OBRAS PRELIMINARES 54,800.06
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION und 1.00 1,217.30 1,217.30
DE LA OBRA DE 4.80X3.60M
01.01.02 MOVILIZACION Y glb 1.00 2,500.00 2,500.00
DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
MAQUINARIA
01.01.03 ALMACÉN DE OBRA Y PATIO m2 400.00 25.51 10,204.00
DE MÁQUINAS
01.01.04 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 30,126.00 0.21 6,326.46
01.01.05 TRAZO, REPLANTEO Y km 5.02 653.52 3,280.67
CONTROL DE NIVELES
01.01.06 DESMONTAJE DE und 48.00 76.84 3,688.32
COMPUERTAS EXISTENTES
01.01.07 DEMOLICIÓN DE ESTUCTURAS m3 387.12 59.37 22,983.31
DE CONCRETO EXISENTE C/EQUIPO
01.01.08 EQUIPOS DE PROTECCION glb 1.00 950.00 950.00
INDIVIDUAL
01.01.09 EQUIPOS DE PROTECCION glb 1.00 1,250.00 1,250.00
COLECTIVA
01.01.10 SEÑALIZACION TEMPORAL DE glb 1.00 500.00 500.00
SEGURIDAD
01.01.11 CAPACITACION EN glb 1.00 400.00 400.00
SEGURIDAD Y SALUD
01.01.12 ELABORACION E glb 1.00 1,500.00 1,500.00
IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL
DEL COVID - 19 EN EL TRABAJO CON
REFERENCIA A LA RM 239-2020 - MINSA
01.02 MOVIMIENTO DE 685,111.17
TIERRAS

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PROYECTO DE PRE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
PIP DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
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01.02.01 EXCAVACION DE m3 27,521.15 9.35 257,322.75


CAJA DE CANAL EN TIERRA CON MAQUINARIA
01.02.02 RELLENO m3 179.72 26.88 4,830.87
COMPACTADO DE CAJA DE CANAL CON MATERIAL
PROPIO
01.02.03 PERFILADO Y m2 35,174.00 1.57 55,223.18
REFINE MANUAL DE CAJA DE CANAL
01.02.04 CONFORMACION DE m2 8,786.75 6.29 55,268.66
CAPA CORONA EN BERMAS
01.02.05 ELIMINACIÓN DE m3 23,221.99 13.32 309,316.91
MATERIAL EXCEDENTE D= 8 Km
01.02.06 BOMBEO DE AGUA h 240.00 13.12 3,148.80
DE FILTRACIONES
01.03 OBRAS DE CONCRETO 3,988,833.03
SIMPLE
01.03.01 CONCRETO EN m2 26,360.25 151.32 3,988,833.03
REVESTIMIENTO DE CANAL F'C=175 KG/CM2 e=0.10
M
01.04 VARIOS 196,383.87
01.04.01 JUNTA DE m 8,786.75 18.78 165,015.17
DILATACION
01.04.02 CURADO DEL m2 26,360.25 1.19 31,368.70
CONCRETO
02 CAMINO DE SERVICIO 1,157,291.36
02.01 OBRAS 19,147.03
PRELIMINARES
02.01.01 LIMPIEZA Y m2 20,084.00 0.79 15,866.36
DESBROCE
02.01.02 TRAZO, REPLANTEO km 5.02 653.52 3,280.67
Y CONTROL DE NIVELES PARA CAMINO
02.02 MOVIMIENTO DE 1,138,144.33
TIERRAS
02.02.01 EXCAVACIÓN A m3 9,813.75 14.50 142,299.38
NIVEL DE SUBRASANTE EN CAMINO DE SERVICIO

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02.02.02 MEJORAMIENTO DE m2 3,200.00 2.34 7,488.00


CAMINO ACCESO A BOTADERO e=0.20m
02.02.03 MEJORAMIENTO DE m2 20,084.00 14.52 291,619.68
CAMINOS DE SERVICIO e=0.25m
02.02.04 AFIRMADO DE m2 20,084.00 19.29 387,420.36
CAMINO DE SERVICIO e=0.20m
02.02.05 ELIMINACIÓN DE m3 23,221.99 13.32 309,316.91
MATERIAL EXCEDENTE D= 8 Km
03 ALCANTARILLAS 240,788.32
03.01 TRABAJOS 514.33
PRELIMINARES
03.01.01 TRAZOS Y m2 145.29 3.54 514.33
REPLANTEO PRELIMINAR
03.02 MOVIMIENTO DE 52,800.14
TIERRAS
03.02.01 EXCAVACION m3 328.51 95.42 31,346.42
SIMPLE MANUAL
03.02.02 REFINE NIVELACION m2 136.88 1.57 214.90
Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS
03.02.03 RELLENO m3 76.04 104.08 7,914.24
COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR
CLASIFICACIÓN
AASTHO A-2-4(0)
03.02.04 RELLENO COMPACTADO CON m3 68.44 95.63 6,544.92
MATERIAL GRANULAR (OVER) DE
TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO Ø 6”
03.02.05 ACARREO INTERNO DE MATERIAL m3 410.64 3.19 1,309.94
EXCEDENTE PROCEDENTE DE
EXCAVACIONES Dpro=30mts
03.02.06 ELIMINACION DE m3 410.64 13.32 5,469.72
MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM
03.03 OBRAS DE CONCRETO 12,714.78
SIMPLE
03.03.01 CONCRETO m2 136.88 92.89 12,714.78
F'C=100KG/CM2 EN SOLADO E=0.10m.

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03.04 OBRAS DE CONCRETO 170,271.61


ARMADO
03.04.01 CONCRETO F'C=280 m3 100.16 512.00 51,281.92
KG/CM2 EN ALCANTARILLA
03.04.02 ENCOFRADO Y m2 485.91 59.88 29,096.29
DESENCOFRADO NORMAL EN ALCANTARILLA
03.04.03 ARMADURA DE ACERO kg 13,390.58 6.67 89,315.17
FY=4200 KG/CM2
03.04.04 CURADO EN ALCANTARILLA m2 485.91 1.19 578.23
03.05 VARIOS 4,487.46
03.05.01 JUNTAS WATER STOP 2" m 24.00 29.52 708.48
03.05.02 IMPRIMACION ASFALTICA m2 37.80 24.83 938.57
03.05.03 PREPARACION DE MEZCLA m2 37.80 21.29 804.76
ASFALTICA EN CALIENTE e= 2"
03.05.04 PINTADO DE PAVIMENTO m 50.40 20.68 1,042.27
(SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL)
03.05.05 BISELADO 1/2''x1/2' m 50.40 19.71 993.38
04 TOMAS LATERALES 244,565.63
04.01 OBRAS PRELIMINARES 2,240.78
04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 517.50 0.79 408.83
04.01.02 TRAZO, REPLANTEO Y m2 517.50 3.54 1,831.95
CONTROL DE NIVELES PARA
ESTRUCTURAS
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,169.67
04.02.01 EXCAVACION m3 173.64 95.42 16,568.73
MANUAL PARA TOMAS LATERALES
04.02.02 RELLENO m3 11.73 104.08 1,220.86
COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO
PARA
ESTRUCTURAS
04.02.03 CAMA DE ARENA m 5.00 13.44 67.20
PARA TUBERÍA (e = 0.10)

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04.02.04 ELIMINACION DE m3 173.64 13.32 2,312.88


MATERIAL EXCEDENTE D=8Km
04.03 CONCRETO SIMPLE 60,374.64
04.03.01 CONCRETO F'C=100 m3 24.61 271.59 6,683.83
KG/CM2 (solado)
04.03.02 ENROCADO DE m3 156.46 343.16 53,690.81
PIEDRA ASEN. Y EMBOQUI EN CONCRETO F'C= 175
KG/CM2
04.04 CONCRETO ARMADO 117,677.40
04.04.01 CONCRETO EN m3 83.35 422.25 35,194.54
TOMAS LATERALES F'C=210 kg/cm2
04.04.02 ENCOFRADO Y m2 652.05 59.88 39,044.75
DESENCOFRADO DE TOMAS LATERALES
04.04.03 ACERO DE kg 6,512.46 6.67 43,438.11
REFUERZO EN TOMAS LATERALES fy=4,200 kg/cm2
04.05 VARIOS PUNTOS 44,103.14
04.05.01 SUMINISTRO E m 92.00 82.18 7,560.56
INSTALACION DE TUBERIA PERFILADA Ø 20"
04.05.02 SUMINISTRO E m 46.00 16.56 761.76
INSTALACION DE TUBERIA PERFILADA Ø 2"
04.05.03 SUMINISTRO E glb 1.00 33,952.14 33,952.14
INSTALACIÓN DE COMPUERTA TIPO ARMCO
04.05.04 JUNTA DE m 82.80 18.78 1,554.98
DILATACION
04.05.05 CURADO DEL m2 230.00 1.19 273.70
CONCRETO
05 PUENTES VEHICULARES 778,091.52
05.01 OBRAS 2,796.92
PRELIMINARES
05.01.01 LIMPIEZA Y m2 850.00 0.79 671.50
DESBROCE
05.01.02 TRAZO, REPLANTEO m2 600.40 3.54 2,125.42
Y CONTROL DE NIVELES PARA ESTRUCTURAS
05.02 MOVIMIENTO DE 109,730.04
TIERRAS

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05.02.01 EXCAVACION m3 624.38 95.42 59,578.34


MANUAL PARA PUENTES VEHICULARES
05.02.02 RELLENO m3 401.95 104.08 41,834.96
COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO
PARA
ESTRUCTURAS
05.02.03 ELIMINACION DE m3 624.38 13.32 8,316.74
MATERIAL EXCEDENTE D=8Km
05.03 CONCRETO SIMPLE 150,015.10
05.03.01 CONCRETO F'C=100 m3 60.80 271.59 16,512.67
KG/CM2 (solado)
05.03.02 CONCRETO m3 395.68 337.40 133,502.43
CICLOPEO FC=175KG/CM2 + 30 % PM.
05.04 CONCRETO ARMADO 475,398.42
05.04.01 CONCRETO F´C = m3 106.49 467.66 49,801.11
245 kg/cm2 EN PUENTES
05.04.02 CONCRETO F´C = m3 550.22 467.66 257,315.89
245 kg/cm2 EN LOSA DE TRANSICIÓN
05.04.03 ENCOFRADO Y m2 790.23 59.88 47,318.97
DESENCOFRADO PARA PUENTES
05.04.04 ENCOFRADO Y m2 54.40 51.57 2,805.41
DESENCOFRADO PARA LOSA DE TRANSICIÓN
05.04.05 ACERO DE kg 9,979.00 6.67 66,559.93
REFUERZO f'Y=4,200 kg/cm2 EN PUENTES
VEHICULARES
05.04.06 ACERO DE kg 8,216.10 6.28 51,597.11
REFUERZO f'Y=4,200 kg/cm2 EN LOSA DE
TRANSICIÓN
05.05 VARIOS 40,151.04
05.05.01 BARANDA DE TUBO m 371.00 102.05 37,860.55
FO Ø 6"
05.05.02 NEOPRENO m2 22.80 63.06 1,437.77
05.05.03 JUNTAS ASFÁLTICAS m 76.00 11.22 852.72

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06 MEDIDAS DE 293,549.59
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
06.01 ACONDICIONAMIENTO DE m3 54,977.87 3.32 182,526.53 182,526.53
BOTADEROS
06.02 SUELOS 10,145.06
06.02.01 INSTALACIÓN DE und 10.00 392.43 3,924.30
LETRINA
06.02.02 POZA PARA m3 101.20 61.47 6,220.76
RESIDUOS SÓLIDOS
06.03 FLORA 4,420.00
06.03.01 SIEMBRA DE und 500.00 8.84 4,420.00
ÁRBOLES FRUTALES
06.04 AIRE 46,458.00
06.04.01 RIEGO DURANTE LA hm 360.00 129.05 46,458.00
OBRA
06.05 SERVIDUMBRE 50,000.00
06.05.01 AFECTACIÓN DE glb 1.00 50,000.00 50,000.00
SERVIDUMBRE
COSTO DIRECTO 7,639,414.55
GASTOS GENERALES 10.00% 763,941.46
UTILIDAD 10% 763,941.46
SUB TOTAL (1) 9,167,297.46
IGV 18% 1,650,113.54
---------------------------------------
SUB TOTAL (2) 10,817,411.00
GESTION DEL PROYECTO 9,500.00
EXPEDIENTE TECNICO 40,000.00
GASTOS DE SUPERVISION 540,870.55
GASTOS DE LIQUIDACION 20,000.00
GASTOS DE CAPACITACION 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 11,442,781.55
FUENTE: Elaboración propia

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3.4.2.2. COSTOS DE REINVERSION


En este proyecto no se han considerado los costos de reinversión debido a que en
el análisis de riesgo de desastre se concluyó que el nivel de peligro es BAJO y que
se cuenta con un correcto diseño estructural, respetando el reglamento de
edificaciones vigente. Cubierta con un correcto diseño hidráulico y estructural del
proyecto, el costo de las medidas de reducción de riesgo está incluido dentro de las
partidas consideradas para la ejecución de la obra.

Aportes por componentes – alternativa única


A continuación, se analiza las entidades que aportaran el dinero para la ejecución
del proyecto.
A.- Aportes del estado
El aporte del estado, es a través del Gobierno Regional de Lambayeque,
para cada una de las alternativas estarán destinados a costear el desarrollo
del proyecto en un 100%.
B.- Aporte de los beneficiarios
Este aporte será realizado por los usuarios de agua para Riego, agrupados
en la Comisión de Usuarios de Lambayeque, se comprometen a asumir la
Operación y Mantenimiento del proyecto al 100%.
Ver cuadro resumen siguiente:

CUADRO Nº 55: APORTES AL PROYECTO POR LA INSTITUCIÓN


APORTANTE

COMPONENTES DEL PROYECTO MUNICIPALIDAD TOTAL


DISTRITAL DE
PUCALA
1 Estudios Definitivos 40,000.00 40,000.00
2 Revestimiento de Canal 7,206,467.41 7,206,467.41
3 Construcción de obras de arte 3,542,031.93 3,542,031.93
4 Mitigacion Impacto Ambiental 429,522.95 429,522.95
5 Capacitacion 21,240.06 21,240.06
6 Gestion del Proyecto 9,500.00 9,500.00
7 Gastos de Supervision 540,870.55 540,870.55
8 Liquidacion 20,000.00 20,000.00
TOTAL S/. 11,789,632.90 11,789,632.90
PORCENTAJE (%) 100.00 100%

FUENTE: Elaboración propia

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3.4.2.3. Costos en la situación con proyecto a precios sociales. -


Para determinar los costos del proyecto a precios sociales se ha utilizado los factores de corrección establecidos por INVIERTE.PE (ANEXO
N°11), y para su actualización se ha utilizado la tasa Social de Descuento fijada por el MEF en 8 %.
Le aplico el IGV a cada precio unitario de las partidas consideradas en el presupuesto.
CUADRO Nº 56: COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Item ACTIVIDAD UND Metrado Precio F.C Parcial Subtotal Total


01 CANAL DE CONDUCCIÓN 4,925,128.13
01.01 OBRAS PRELIMINARES 54,800.06
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80X3.60M und 1.00 1,217.30 0.97 1,180.78
01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
MAQUINARIA glb 1.00 2,500.00 0.97 2,425.00
01.01.03 ALMACÉN DE OBRA Y PATIO DE MÁQUINAS m2 400.00 25.51 0.97 9,897.88
01.01.04 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 30,126.00 0.21 0.97 6,136.67
01.01.05 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES km 5.02 653.52 0.97 3,182.25
01.01.06 DESMONTAJE DE COMPUERTAS EXISTENTES und 48.00 76.84 0.97 3,577.67
01.01.07 DEMOLICIÓN DE ESTUCTURAS DE CONCRETO
EXISENTE C/EQUIPO m3 387.12 59.37 0.97 22,293.81
01.01.08 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 950.00 0.97 921.50
01.01.09 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 1,250.00 0.97 1,212.50
01.01.10 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 500.00 0.97 485.00
01.01.11 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 400.00 0.97 388.00
01.01.12 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID - 19 EN EL glb 1.00 1,500.00 0.97 1,455.00
TRABAJO CON REFERENCIA A LA RM 239-2020 - MINSA
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 685,111.17
01.02.01 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TIERRA
m3 27,521.15 9.35 0.97 249,603.07
CON MAQUINARIA

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PIP DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
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01.02.02 RELLENO COMPACTADO DE CAJA DE CANAL


m3 179.72 26.88 0.97 4,685.95
CON MATERIAL PROPIO
01.02.03 PERFILADO Y REFINE MANUAL DE CAJA DE
m2 35,174.00 1.57 0.97 53,566.48
CANAL
01.02.04 CONFORMACION DE CAPA CORONA EN
m2 8,786.75 6.29 0.97 53,610.60
BERMAS
01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D= 8
m3 23,221.99 13.32 0.97 300,037.40
Km
01.02.06 BOMBEO DE AGUA DE FILTRACIONES h 240.00 13.12 0.97 3,054.34
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3,988,833.03
01.03.01 CONCRETO EN REVESTIMIENTO DE CANAL
m2 26,360.25 151.32 0.97 3,869,168.04
F'C=175 KG/CM2 e=0.10 M
01.04 VARIOS 196,383.87
01.04.01 JUNTA DE DILATACION m 8,786.75 18.78 0.97 160,064.71
01.04.02 CURADO DEL CONCRETO m2 26,360.25 1.19 0.97 30,427.64
02 CAMINO DE SERVICIO 1,157,291.36
02.01 OBRAS PRELIMINARES 19,147.03
02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 20,084.00 0.79 0.97 15,390.37
02.01.02 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES
km 5.02 653.52 0.97 3,182.25
PARA CAMINO
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,138,144.33
02.02.01 EXCAVACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE EN
m3 9,813.75 14.50 0.97 138,030.39
CAMINO DE SERVICIO
02.02.02 MEJORAMIENTO DE CAMINO ACCESO A
m2 3,200.00 2.34 0.97 7,263.36
BOTADERO e=0.20m
02.02.03 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE SERVICIO
m2 20,084.00 14.52 0.97 282,871.09
e=0.25m
02.02.04 AFIRMADO DE CAMINO DE SERVICIO e=0.20m m2 20,084.00 19.29 0.97 375,797.75
02.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D= 8
m3 23,221.99 13.32 0.97 300,037.40
Km
03 ALCANTARILLAS 240,788.32
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 514.33
03.01.01 TRAZOS Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 145.29 3.54 0.97 498.90

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PROYECTO DE PRE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
PIP DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”

03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 52,800.14


03.02.01 EXCAVACION SIMPLE MANUAL m3 328.51 95.42 0.97 30,406.03
03.02.02 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE
m2 136.88 1.57 0.97 208.45
FONDOS EN ZANJAS
03.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
m3 76.04 104.08 0.97 7,676.82
GRANULAR CLASIFICACIÓN
AASTHO A-2-4(0)
03.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR (OVER)
m3 68.44 95.63 0.97 6,348.57
DE TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO Ø 6”
03.02.05 ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE
m3 410.64 3.19 0.97 1,270.64
PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dpro=30mts
03.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3 410.64 13.32 0.97 5,305.63
C/MAQUINA Dpro=5KM
03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 12,714.78
03.03.01 CONCRETO F'C=100KG/CM2 EN SOLADO
m2 136.88 92.89 0.97 12,333.34
E=0.10m.
03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 170,271.61
03.04.01 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN
m3 100.16 512.00 0.97 49,743.46
ALCANTARILLA
03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN
m2 485.91 59.88 0.97 28,223.40
ALCANTARILLA
03.04.03 ARMADURA DE ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 13,390.58 6.67 0.97 86,635.71
03.04.04 CURADO EN ALCANTARILLA m2 485.91 1.19 0.97 560.89
03.05 VARIOS 4,487.46
03.05.01 JUNTAS WATER STOP 2" m 24.00 29.52 0.97 687.23
03.05.02 IMPRIMACION ASFALTICA m2 37.80 24.83 0.97 910.42
03.05.03 PREPARACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE e=
m2 37.80 21.29 0.97 780.62
2"
03.05.04 PINTADO DE PAVIMENTO (SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL) m 50.40 20.68 0.97 1,011.00
03.05.05 BISELADO 1/2''x1/2' m 50.40 19.71 0.97 963.58
04 TOMAS LATERALES 244,565.63
04.01 OBRAS PRELIMINARES 2,240.78
04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 517.50 0.79 0.97 396.56

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PROYECTO DE PRE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
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04.01.02 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA


m2 517.50 3.54 0.97 1,776.99
ESTRUCTURAS
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,169.67
04.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA TOMAS
m3 173.64 95.42 0.97 16,071.67
LATERALES
04.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE
m3 11.73 104.08 0.97 1,184.23
PRÉSTAMO PARA
ESTRUCTURAS
04.02.03 CAMA DE ARENA PARA TUBERÍA (e = 0.10) m 5.00 13.44 0.97 65.18
04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3 173.64 13.32 0.97 2,243.50
D=8Km
04.03 CONCRETO SIMPLE 60,374.64
04.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 (solado) m3 24.61 271.59 0.97 6,483.32
04.03.02 ENROCADO DE PIEDRA ASEN. Y EMBOQUI EN
m3 156.46 343.16 0.97 52,080.09
CONCRETO F'C= 175 KG/CM2
04.04 CONCRETO ARMADO 117,677.40
04.04.01 CONCRETO EN TOMAS LATERALES F'C=210
m3 83.35 422.25 0.97 34,138.70
kg/cm2
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TOMAS
m2 652.05 59.88 0.97 37,873.41
LATERALES
04.04.03 ACERO DE REFUERZO EN TOMAS LATERALES
kg 6,512.46 6.67 0.97 42,134.96
fy=4,200 kg/cm2
04.05 VARIOS PUNTOS 44,103.14
04.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
m 92.00 82.18 0.97 7,333.74
PERFILADA Ø 20"
04.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
m 46.00 16.56 0.97 738.91
PERFILADA Ø 2"
04.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA
glb 1.00 33,952.14 0.97 32,933.58
TIPO ARMCO
04.05.04 JUNTA DE DILATACION m 82.80 18.78 0.97 1,508.33
04.05.05 CURADO DEL CONCRETO m2 230.00 1.19 0.97 265.49
05 PUENTES VEHICULARES 776,886.99
05.01 OBRAS PRELIMINARES 2,796.92

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05.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 850.00 0.79 0.97 651.36


05.01.02 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES
m2 600.40 3.54 0.97 2,061.65
PARA ESTRUCTURAS
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 109,730.04
05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA PUENTES
m3 624.38 95.42 0.97 57,790.99
VEHICULARES
05.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE
m3 401.95 104.08 0.97 40,579.91
PRÉSTAMO PARA
ESTRUCTURAS
05.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3 624.38 13.32 0.97 8,067.24
D=8Km
05.03 CONCRETO SIMPLE 150,015.10
05.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 (solado) m3 60.80 271.59 0.97 16,017.29
05.03.02 CONCRETO CICLOPEO FC=175KG/CM2 + 30
m3 395.68 337.40 0.97 129,497.36
% PM.
05.04 CONCRETO ARMADO 475,398.42
05.04.01 CONCRETO F´C = 245 kg/cm2 EN PUENTES m3 106.49 467.66 0.97 48,307.08
05.04.02 CONCRETO F´C = 245 kg/cm2 EN LOSA DE
m3 550.22 467.66 0.97 249,596.41
TRANSICIÓN
05.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA
m2 790.23 59.88 0.97 45,899.40
PUENTES
05.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA
m2 54.40 51.57 0.97 2,721.25
DE TRANSICIÓN
05.04.05 ACERO DE REFUERZO f'Y=4,200 kg/cm2 EN
kg 9,979.00 6.67 0.97 64,563.13
PUENTES VEHICULARES
05.04.06 ACERO DE REFUERZO f'Y=4,200 kg/cm2 EN
kg 8,216.10 6.28 0.97 50,049.19
LOSA DE TRANSICIÓN
05.05 VARIOS 38,946.51
05.05.01 BARANDA DE TUBO FO Ø 6" m 371.00 102.05 0.97 36,724.73
05.05.02 NEOPRENO m2 22.80 63.06 0.97 1,394.63
05.05.03 JUNTAS ASFÁLTICAS m 76.00 11.22 0.97 827.14
06 MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO
284,743.10
AMBIENTAL

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PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
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06.01 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS m3 54,977.87 3.32 0.97 177,050.73 177,050.73


06.02 SUELOS 9,840.71
06.02.01 INSTALACIÓN DE LETRINA und 10.00 392.43 0.97 3,806.57
06.02.02 POZA PARA RESIDUOS SÓLIDOS m3 101.20 61.47 0.97 6,034.14
06.03 FLORA 4,287.40
06.03.01 SIEMBRA DE ÁRBOLES FRUTALES und 500.00 8.84 0.97 4,287.40
06.04 AIRE 45,064.26
06.04.01 RIEGO DURANTE LA OBRA hm 360.00 129.05 0.97 45,064.26
06.05 SERVIDUMBRE 48,500.00
06.05.01 AFECTACIÓN DE SERVIDUMBRE glb 1.00 50,000.00 0.97 48,500.00
COSTO DIRECTO 7,629,403.53
GASTOS GENERALES 0.97 763,941.46 741,023.21
UTILIDAD 10% 762,940.35
SUB TOTAL (1) 9,133,367.09
GESTION DEL PROYECTO 0.97 9,500.00 9,215.00
ESTUDIOS DEFINITIVOS 0.97 40,000.00 38,800.00
GASTOS DE SUPERVISION 0.97 540,870.55 524,644.43
GASTOS DE LIQUIDACION 0.97 20,000.00 19,400.00
GASTOS DE CAPACITACION 0.97 15,000.00 14,550.00
TOTAL 9,739,976.52

FUENTE: Elaboración propia

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PROYECTO DE PRE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
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3.4.2.4. Costos de reposición. -


En este proyecto no se han considerado los costos de reposición debido a que en
el análisis de riesgo de desastre se concluyó que el nivel de peligro es BAJO.
3.4.2.5. Costos de operación y mantenimiento. -
3.4.2.5.1Costos de Operación y Mantenimiento sin proyecto. -
Estos costos están referidos a la cuantificación de los costos en jornales por año
que realizan los beneficiarios en las labores de mantenimiento del canal es decir
labores de limpieza del cauce, refine de taludes y desbroce de vegetación
existente. En lo que respecta a las labores de operación del sistema se considera
los gastos en diferentes rubros como pagos del sectorista, recorredor, así como
los gastos generales que demanda esta actividad.
El detalle de los costos de operación y mantenimiento en la situación actual se
describen en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 57: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – SITUACIÓN


ACTUAL
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

CAUCE : CANAL JOSE CARLOS MAREATEGUI


C.
USUARIOS : PUCALA

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD


PRECIO PRIVADO (S/.)
UNITARIO PARCIAL TOTAL

COSTO DIRECTO (A+B)


52,675.00
A MANTENIMIENTO
44,625.00
1.00 CANAL
44,625.00

1.10 Extracción de malezas 13,750.00

Jornales Jorn 550.00 25.00 13,750.00


Eliminación Sedimentos y material
1.20 arrastre 28,750.00

Jornales Jorn 1,150.00 25.00 28,750.00

1.30 Reparación de Taludes 2,125.00

Jornales Jorn 85.00 25.00 2,125.00


B OPERACIÓN
8,050.00
1.00 CANAL
8,050.00

1.10 Remuneraciones 7,200.00

Sectorista Mes 12.00 450.00 5,400.00


1,800.
Recorredor Mes 6.00 300.00 00

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1.20 Movilidad Sectorista 550.00

Combustible Gal 20.00 12.50 250.00

Mantenimiento Movilidad Mes 6.00 50.00 300.00

1.30 Utiles Campo 300.00

Sectorista Mes 6.00 50.00 300.00


COSTO INDIRECTO C+D
7,901.25

C GASTOS GENERALES 10% 5,267.50

D IMPREVISTOS 5% 2,633.75

COSTO TOTAL (A + B + C + D) ( S/.)


60,576.25

3.4.2.5.2. Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto. -


Para la Situación Con Proyecto, los costos de operación y mantenimiento
estimados para el presente estudio, se presentan en los cuadros siguientes.

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CUADRO N° 58: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SITUACIÓN


CON PROYECTO

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

CAUCE : CANAL JOSE CARLOS MAREATEGUI


C.
REGANTE : PUCALA
PRECIO PRIVADO (S/.)
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL
COSTO DIRECTO (A+B) 25,275.00
A MANTENIMIENTO 17,225.00
2.00 CANAL 17,225.00

2.10 Extracción de malezas 3,750.00


Jornales Jorn 150.00 25.00 3,750.00
Eliminación Sedimentos y material
2.20 arrastre 8,750.00
Jornales Jorn 350.00 25.00 8,750.00
2.30 Reparación de Taludes 625.00
Jornales Jorn 25.00 25.00 625.00

2.40 Reparación de Canal 2,190.00


Agregados m3 6.00 55.00 330.00
Cemento Bls 30.00 22.00 660.00
Mano de Obra Jorn 20.00 60.00 1,200.00

2.50 Reparación de Juntas 1,115.00


Insumos ml 40.00 11.00 440.00
Jornales hh 15.00 45.00 675.00
2.60 Pintado de Compuertas 795.00
Insumos gb 1.00 120.00 120.00
Jornales hh 15.00 45.00 675.00

3.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS -


B OPERACIÓN 8,050.00
1.00 CANAL 8,050.00

1.10 Remuneraciones 7,200.00


Sectorista Mes 12.00 450.00 5,400.00
Recorredor Mes 6.00 300.00 1,800.00
1.20 Movilidad sectorista 550.00
Combustible Gal 20.00 12.50 250.00
Mantenimiento Movilidad Mes 6.00 50.00 300.00
1.30 Utiles de Campo 300.00
Sectorista Mes 6.00 50.00 300.00
COSTO INDIRECTO C+D 3,791.25
C GASTOS GENERALES 10% 2,527.50
D IMPREVISTOS 5% 1,263.75

COSTO TOTAL (A + B + C + D) ( S/.) 29,066.25

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TRANSFORMACION DE PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES


Costo
total a Costo a
Composición Factor de
Acciones precios precios
porcentual corrección*
de sociales
mercado

Operación y Mantenimiento Sin Proyecto


Operación
personal 8,280.00 0.9259259 7,666.67
Bienes 345.00 0.84745763 292.37
Movilidad 632.50 0.84745763 536.02
Otros 0.00 0.00
Mantenimiento
personal 48,875.00 0.68 33,235.00
Bienes 2,443.75 0.8474576 2,070.97
Movilidad
Otros
Total 60,576.25 43,801.03
Operación y Mantenimiento con Proyecto
Operación
personal 8,280.00 0.9259259 7,666.67
Bienes 345.00 0.84745763 292.37
Movilidad 632.50 0.84745763 536.02
Otros 0.00
Mantenimiento
personal 17,612.25 0.68 11,976.33
Bienes 2,196.50 0.84745763 1,861.44
Movilidad 0.00
Otros
Total 29,066.25 22,332.83
* Según corresponda
** El valor asignado dependerá si el bien es exportado o
importado. INCREMENTALES 31,510.00 21,468.20

3.4.2.6. Flujo de costos incrementales a precios de mercado. -


En la estimación de los costos incrementales a precios de mercado se ha utilizado
el Anexo Nº11 de Invierte.Pe (costos totales a precios de mercado o precios
privados para nuestra alternativa planteada), y para traer a valor actual los costos
de los años siguientes se ha utilizado el factor de actualización (FA), con la tasa
privada de descuento establecido por el MEF en 12 %, ver anexo 07.

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CUADRO N° 59: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO


FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA UNICA
0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL
A INVERSIÓN 11,809,632.90 11,809,632.90
Estudios Definitivos 40,000.00
Revestimiento de Canal 7,206,467.41
Construccion de obras de arte 3,542,031.93
Mitigacion de Impacto Ambiental 429,522.95
Capacitacion 21,240.06
Gestion del Proyecto 9,500.00
Gastos de Supervisión 540,870.55
Liquidacion 20,000.00
OPERACIÓN Y
B MANTENIMIENTO CON 0.00 29,066.25 29,066.25 29,066.25 29,066.25 29,066.25 29,066.25 29,066.25 29,066.25 29,066.25 29,066.25 290,662.50
PROYECTO
Operación 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00
Mantenimiento 17,225.00 17,225.00 17,225.00 17,225.00 17,225.00 17,225.00 17,225.00 17,225.00 17,225.00 17,225.00
Gastos Generales 2,527.50 2,527.50 2,527.50 2,527.50 2,527.50 2,527.50 2,527.50 2,527.50 2,527.50 2,527.50
Imprevistos 1,263.75 1,263.75 1,263.75 1,263.75 1,263.75 1,263.75 1,263.75 1,263.75 1,263.75 1,263.75
TOTAL COSTOS DEL
C 11,809,632.90 29,066.25 29,066.25 29,066.25 29,066.25 29,066.25 29,066.25 29,066.25 29,066.25 29,066.25 29,066.25 12,100,295.40
PROYECTO ( A + B )
D COSTOS SIN PROYECTO 60,576.25 60,576.25 60,576.25 60,576.25 60,576.25 60,576.25 60,576.25 60,576.25 60,576.25 60,576.25 60,576.25 666,338.75
Operación 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00
Mantenimiento 44,625.00 44,625.00 44,625.00 44,625.00 44,625.00 44,625.00 44,625.00 44,625.00 44,625.00 44,625.00 44,625.00
Gastos Generales 5,267.50 5,267.50 5,267.50 5,267.50 5,267.50 5,267.50 5,267.50 5,267.50 5,267.50 5,267.50 5,267.50
Imprevistos 2,633.75 2,633.75 2,633.75 2,633.75 2,633.75 2,633.75 2,633.75 2,633.75 2,633.75 2,633.75 2,633.75

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PROYECTO DE PRE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
PIP DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”

TOTAL COSTOS
INCREMENTALES DEL - - - - - - - - - -
E 11,749,056.65 11,433,956.65
PROYECTO 31,510.00 31,510.00 31,510.00 31,510.00 31,510.00 31,510.00 31,510.00 31,510.00 31,510.00 31,510.00
(C-D)
F Factor de Actualización 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
VALOR ACTUAL DE LOS
- - - - - - - - - -
G COSTOS INCREMENTALES 11,749,056.65 11,537,621.99
29,175.93 27,014.75 25,013.65 23,160.79 21,445.18 19,856.64 18,385.78 17,023.87 15,762.84 14,595.23
DEL PROYECTO ( E * F )

Fuente: Elaboración propia.

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PROYECTO DE PRE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
PIP DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”

3.4.2.7. Flujo de costos incrementales a precios sociales. -


En la estimación de los costos incrementales a precios de mercado se ha utilizado el anexo N°11 (costos totales a precios sociales para
nuestra alternativa planteada), y para traer a valor actual los costos de los años siguientes se ha utilizado el factor de actualización (FA),
con la tasa privada de descuento establecido por el MEF en 8 %, ver anexo N°11(invierte.pe).
CUADRO N° 60: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA UNICA
0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL
A INVERSIÓN 10,085,797.81 10,085,797.81
Estudios Definitivos 38,800.00
Revestimiento de Canal 6,116,975.70
Construccion de obras de arte 3,005,042.68
Mitigacion de Impacto Ambiental 353,649.00
Capacitacion 18,071.00
Gestion del Proyecto 9,215.00
Gastos de Supervicion 524,644.43
Gastos de Liquidacion 19,400.00
OPERACIÓN Y
B MANTENIMIENTO CON 0.00 22,332.83 22,332.83 22,332.83 22,332.83 22,332.83 22,332.83 22,332.83 22,332.83 22,332.83 22,332.83 223,328.27
PROYECTO
Operación 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06
Mantenimiento 13,837.77 13,837.77 13,837.77 13,837.77 13,837.77 13,837.77 13,837.77 13,837.77 13,837.77 13,837.77
TOTAL COSTOS DEL
C 10,085,797.81 22,332.83 22,332.83 22,332.83 22,332.83 22,332.83 22,332.83 22,332.83 22,332.83 22,332.83 22,332.83 10,309,126.08
PROYECTO ( A + B )
D COSTOS SIN PROYECTO 43,801.03 43,801.03 43,801.03 43,801.03 43,801.03 43,801.03 43,801.03 43,801.03 43,801.03 43,801.03 43,801.03 481,811.34
Operación 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06
Mantenimiento 35,305.97 35,305.97 35,305.97 35,305.97 35,305.97 35,305.97 35,305.97 35,305.97 35,305.97 35,305.97 35,305.97
Gastos Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
PIP DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”

TOTAL COSTOS
INCREMENTALES DEL - - - - - - - - - -
E 10,041,996.78 9,827,314.74
PROYECTO 21,468.20 21,468.20 21,468.20 21,468.20 21,468.20 21,468.20 21,468.20 21,468.20 21,468.20 21,468.20
(C-D)
F Factor de Actualización 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
VALOR ACTUAL DE LOS
- - - - - - - - -
G COSTOS INCREMENTALES DEL 10,041,996.78 -9,943.93 9,897,943.38
19,877.97 18,405.52 17,042.15 15,779.77 14,610.90 13,528.61 12,526.49 11,598.60 10,739.45
PROYECTO ( E * F )

Fuente: Elaboración propia.

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III. EVALUACIÓN

4.1 EVALUACIÓN SOCIAL. -

La evaluación social, supone utilizar precios que reflejen el costo de oportunidad de


los recursos y bienes insumidos, así como el bienestar generado para la sociedad
por una mayor disponibilidad de bienes y/o servicios. Estos precios son
denominados precios de eficiencia económica y difieren de los de mercado, en tanto
existan distorsiones en su formación. Para el análisis se ha utilizado los beneficios
directos e indirectos, con la finalidad de cuantificar, a nivel de Perfil, el impacto que
tiene en la sociedad y la economía en su conjunto, permitiendo la confrontación con
los costos de eficiencia. La manera de corregir estas distorsiones, es mediante la
utilización de los precios de eficiencia o precios sociales, que son los precios a los
cuales la sociedad valora lo que produce o utiliza un proyecto o una empresa.

CUADRO N° 61: FACTORES DE CONVERSIÓN SOCIAL


CONCEPTO FACTOR
INSUMOS TRANSABLES 0.84745763
INSUMOS NO TRANSABLES 0.84745763
MANO DE OBRA CALIFICADA 0.92592590
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.68000000
CONBUSTIBLE 0.66000000
Fuente: INVIERTE .PE, Anexo Nº11: Parámetros de Evaluación.
Los costos directos de obra contienen rubros por concepto de mano de obra
calificada para la construcción (capataz, operarios y oficiales), y mano de obra no
calificada (peones).
Por otro lado, para obtener el desagregado de costos por concepto de materiales
se han realizado estimaciones para determinar la incidencia el componente nacional
e importado. Para la conversión a precios sociales de los bienes de origen nacional
(No Transables), se le considera gravado con el 18% del Impuesto General a las
Ventas y el componente importado, gravado, además del IGV, con una tasa
arancelaria de 12,40% , en promedio.
4.1.1 Beneficios sociales. -
4.1.1.1. Beneficios del proyecto. -
Los beneficios para el proyecto se generan por el valor neto de la producción
agrícola, el mismo que se obtiene multiplicando el área de cada cultivo por su
rendimiento y precio en chacra, de este valor se resta los costos totales de
producción.

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PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
PIP DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
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a. Beneficios en la situación sin proyecto.


En la “Situación Sin Proyecto”, los beneficios se calculan en función de la
producción agrícola estimada a partir de la Cédulas de Cultivo instaladas en la
zona del proyecto. Por ello, para estimar los beneficios en la situación Sin Proyecto
se debe considerar una “Situación Actual Optimizada” donde la problemática sea
solucionada de manera parcial antes de la intervención del Proyecto de Inversión
Pública; sin embargo, para el presente caso consideraremos inalterable la
situación actual, puesto que no se consideraría ninguna mejora.
En el presente Item, los beneficios en la situación sin Proyecto, se han
determinado, considerando los rendimientos actuales por el área total de cada
cultivo que compone la cedula de cultivo, mismos que son obtenidos teniendo en
cuenta la cédula de cultivo propuesta para la situación sin proyecto, tanto a precios
privados como a precios sociales, los resultados se muestran en los siguientes
cuadros:

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PROYECTO DE PRE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
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CUADRO N° 62: VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA SIN PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VALOR
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO ACTUAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
A Número de Hectáreas ( Se mantienen )
Caña de azucar 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Arroz 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
B Costos por Ha ( Se mantienen ) 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92
Caña de azucar 2,209.80 2,209.80 2,209.80 2,209.80 2,209.80 2,209.80 2,209.80 2,209.80 2,209.80 2,209.80 2,209.80
Arroz 4,092.12 4,092.12 4,092.12 4,092.12 4,092.12 4,092.12 4,092.12 4,092.12 4,092.12 4,092.12 4,092.12
C Rendimiento por Hectárea ( Se mantienen )
Caña de azucar 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Arroz 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00
D Precio de Chacra (Se mantiene )
Caña de azucar 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29
Arroz 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33
Porcentaje Destinado al Mercado ( Se
E
mantiene )
Caña de azucar 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Arroz 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Valor Bruto de la Producción (Ax
F 8,136,912.5 8,136,912.5 8,136,912.5 8,136,912.5 8,136,912.5 8,136,912.5 8,136,912.5 8,136,912.5 8,136,912.5 8,136,912.5 8,136,912.5
CxDxE)
Caña de azucar 2,713,837.5 2,713,837.5 2,713,837.5 2,713,837.5 2,713,837.5 2,713,837.5 2,713,837.5 2,713,837.5 2,713,837.5 2,713,837.5 2,713,837.5
Arroz 5,423,075.0 5,423,075.0 5,423,075.0 5,423,075.0 5,423,075.0 5,423,075.0 5,423,075.0 5,423,075.0 5,423,075.0 5,423,075.0 5,423,075.0
Valor Neto de la Producción (F-(A
G 6,561,432.0 6,561,432.0 6,561,432.0 6,561,432.0 6,561,432.0 6,561,432.0 6,561,432.0 6,561,432.0 6,561,432.0 6,561,432.0 6,561,432.0
xB))
Caña de azucar 2,161,386.5 2,161,386.5 2,161,386.5 2,161,386.5 2,161,386.5 2,161,386.5 2,161,386.5 2,161,386.5 2,161,386.5 2,161,386.5 2,161,386.5
Arroz 4,400,045.4 4,400,045.4 4,400,045.4 4,400,045.4 4,400,045.4 4,400,045.4 4,400,045.4 4,400,045.4 4,400,045.4 4,400,045.4 4,400,045.4
H Factor de Actualización 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
Valor Actual Neto del VNPA (Hx
I 6,561,432.0 6,075,400.0 5,625,370.4 5,208,676.3 4,822,848.4 4,465,600.4 4,134,815.1 3,828,532.5 3,544,937.5 3,282,349.6 3,039,212.6 50,589,174.6
G)
Fuente: Costos de producción por ha, entregados por JUCHL, rendimientos y precios de venta obtenidos en Comisión de Usuarios de Pampagrande
y por consulta con agricultores.

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PROYECTO DE PRE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
PIP DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”

CUADRO N° 63: VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA SIN PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VALOR
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO ACTUAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Número de Hectáreas ( Se
A
mantienen )
Caña de Azucar 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Arroz 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Costos por Hectárea ( Se mantienen
B 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17
)
Caña de Azucar 2,515.89 2,515.89 2,515.89 2,515.89 2,515.89 2,515.89 2,515.89 2,515.89 2,515.89 2,515.89 2,515.89
Arroz 4,588.28 4,588.28 4,588.28 4,588.28 4,588.28 4,588.28 4,588.28 4,588.28 4,588.28 4,588.28 4,588.28
Rendimiento por Hectárea ( Se
C
mantienen )
Caña de Azucar 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Arroz 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00
D Precio de Chacra (Se mantiene )
Caña de Azucar 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29
Arroz 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33
Porcentaje Destinado al Mercado (
E
Se mantiene )
Caña de Azucar 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Arroz 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Valor Bruto de la Producción
F 8,136,912.5 8,136,912.5 8,136,912.5 8,136,912.5 8,136,912.5 8,136,912.5 8,136,912.5 8,136,912.5 8,136,912.5 8,136,912.5 8,136,912.5
(AxCxDxE)
Caña de Azucar 2,713,837.5 2,713,837.5 2,713,837.5 2,713,837.5 2,713,837.5 2,713,837.5 2,713,837.5 2,713,837.5 2,713,837.5 2,713,837.5 2,713,837.5
Arroz 5,423,075.0 5,423,075.0 5,423,075.0 5,423,075.0 5,423,075.0 5,423,075.0 5,423,075.0 5,423,075.0 5,423,075.0 5,423,075.0 5,423,075.0
Valor Neto de la Producción
G 6,360,871.2 6,360,871.2 6,360,871.2 6,360,871.2 6,360,871.2 6,360,871.2 6,360,871.2 6,360,871.2 6,360,871.2 6,360,871.2 6,360,871.2
(F-(AxB))
Caña de Azucar 2,084,865.3 2,084,865.3 2,084,865.3 2,084,865.3 2,084,865.3 2,084,865.3 2,084,865.3 2,084,865.3 2,084,865.3 2,084,865.3 2,084,865.3
Arroz 4,276,005.9 4,276,005.9 4,276,005.9 4,276,005.9 4,276,005.9 4,276,005.9 4,276,005.9 4,276,005.9 4,276,005.9 4,276,005.9 4,276,005.9
H Factor de Actualización 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
Valor Actual Neto del VNPA 49,042,834.
I 6,360,871.2 5,889,695.5 5,453,421.8 5,049,464.6 4,675,430.2 4,329,102.0 4,008,427.8 3,711,507.2 3,436,580.8 3,182,019.2 2,946,314.1
(HxG) 3

Fuente: Costos de producción por ha, entregados por JUCHL, rendimientos y precios de venta obtenidos en Comisión de Usuarios de
Pampagrande y por consulta con agricultores.

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PROYECTO DE PRE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
PIP DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”

b. Beneficios en la situación con proyecto. -


Al ejecutarse el proyecto y al haber mayor disponibilidad de agua en cantidad y
oportunidad así como producto de las acciones de capacitación se logrará
incrementar los rendimientos de los cultivos que es el objetivo central del proyecto,
se ha considerado de manera moderada que el cultivo del arroz incrementa en su
producción en 9.80 % cada año y el cultivo de maíz incrementa en un 9.70 % a
partir del año siguiente de construida la infraestructura.(Sustentadas en el Anexo
de Rendimiento Calculados en el Programa Cropwat).
CUADRO N° 64: Incremento de los Cultivos

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PROYECTO DE PRE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
PIP DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”

CUADRO N° 65: VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA CON PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)
VALOR
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO ACTUAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
A Número de Hectáreas ( Se mantienen )
Maiz 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Arroz 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
B Costos por Ha (Se mantienen) 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92
Maiz 2,209.80 2,209.80 2,209.80 2,209.80 2,209.80 2,209.80 2,209.80 2,209.80 2,209.80 2,209.80 2,209.80
Arroz 4,092.12 4,092.12 4,092.12 4,092.12 4,092.12 4,092.12 4,092.12 4,092.12 4,092.12 4,092.12 4,092.12
Rendimiento por Hectárea (A partir del año 1 se
C
incrementan según cultivos - Prog Cropwat)
Maiz 8,500.00 9,324.50 9,324.50 9,324.50 9,324.50 9,324.50 9,324.50 9,324.50 9,324.50 9,324.50 9,324.50
Arroz 9,500.00 10,431.00 10,431.00 10,431.00 10,431.00 10,431.00 10,431.00 10,431.00 10,431.00 10,431.00 10,431.00
D Precio de Chacra (Se mantiene)
Maiz 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29
Arroz 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33
E Porcentaje Destinado al Mercado ( Se mantiene )
Maiz 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Arroz 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Valor Bruto de la Producción (AxCxD
F 8,136,912.5 8,931,616.1 8,931,616.1 8,931,616.1 8,931,616.1 8,931,616.1 8,931,616.1 8,931,616.1 8,931,616.1 8,931,616.1 8,931,616.1
xE)
Maiz 2,713,837.5 2,977,079.7 2,977,079.7 2,977,079.7 2,977,079.7 2,977,079.7 2,977,079.7 2,977,079.7 2,977,079.7 2,977,079.7 2,977,079.7
Arroz 5,423,075.0 5,954,536.4 5,954,536.4 5,954,536.4 5,954,536.4 5,954,536.4 5,954,536.4 5,954,536.4 5,954,536.4 5,954,536.4 5,954,536.4
Valor Neto de la Producción (F-(AxB
G 6,561,432.0 7,356,135.6 7,356,135.6 7,356,135.6 7,356,135.6 7,356,135.6 7,356,135.6 7,356,135.6 7,356,135.6 7,356,135.6 7,356,135.6
))
Maiz 2,161,386.5 2,424,628.8 2,424,628.8 2,424,628.8 2,424,628.8 2,424,628.8 2,424,628.8 2,424,628.8 2,424,628.8 2,424,628.8 2,424,628.8
Arroz 4,400,045.4 4,931,506.8 4,931,506.8 4,931,506.8 4,931,506.8 4,931,506.8 4,931,506.8 4,931,506.8 4,931,506.8 4,931,506.8 4,931,506.8
H Factor de Actualización 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46

I Valor Actual Neto del VNPA (HxG) 6,561,432.0 6,811,236.6 6,306,700.6 5,839,537.6 5,406,979.2 5,006,462.3 4,635,613.2 4,292,234.4 3,974,291.2 3,679,899.2 3,407,314.1 55,921,700.4

Fuente: Costos de producción por ha, entregados por JUDRCHL, Rendimientos y precios de venta obtenidos en Comisión de Usuarios y por consulta
con agricultores. Tener en cuenta que los rendimientos han sido elevados en base al cálculo obtenido a través del Cropwat (Ver Anexo)

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PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
PIP DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”

CUADRO N° 66: VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA CON PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)
VALOR
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO ACTUAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
A Número de Hectáreas ( Se mantienen )
Caña de Azucar 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Arroz 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
B Costos por Hectárea ( Se mantienen ) 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17
Caña de Azucar 2,515.89 2,515.89 2,515.89 2,515.89 2,515.89 2,515.89 2,515.89 2,515.89 2,515.89 2,515.89 2,515.89
Arroz 4,588.28 4,588.28 4,588.28 4,588.28 4,588.28 4,588.28 4,588.28 4,588.28 4,588.28 4,588.28 4,588.28
Rendimiento por Hectárea ( Se
C
mantienen )
Caña de Azucar 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Arroz 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00
D Precio de Chacra (Se mantiene )
Caña de Azucar 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29
Arroz 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33
Porcentaje Destinado al Mercado ( Se
E
mantiene )
Caña de Azucar 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Arroz 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Valor Bruto de la Producción (
F 8,136,912.5 8,136,912.5 8,136,912.5 8,136,912.5 8,136,912.5 8,136,912.5 8,136,912.5 8,136,912.5 8,136,912.5 8,136,912.5 8,136,912.5
AxCxDxE)
Caña de Azucar 2,713,837.5 2,713,837.5 2,713,837.5 2,713,837.5 2,713,837.5 2,713,837.5 2,713,837.5 2,713,837.5 2,713,837.5 2,713,837.5 2,713,837.5
Arroz 5,423,075.0 5,423,075.0 5,423,075.0 5,423,075.0 5,423,075.0 5,423,075.0 5,423,075.0 5,423,075.0 5,423,075.0 5,423,075.0 5,423,075.0
Valor Neto de la Producción (
G 6,360,871.2 6,360,871.2 6,360,871.2 6,360,871.2 6,360,871.2 6,360,871.2 6,360,871.2 6,360,871.2 6,360,871.2 6,360,871.2 6,360,871.2
F-(AxB))
Caña de Azucar 2,084,865.3 2,084,865.3 2,084,865.3 2,084,865.3 2,084,865.3 2,084,865.3 2,084,865.3 2,084,865.3 2,084,865.3 2,084,865.3 2,084,865.3
Arroz 4,276,005.9 4,276,005.9 4,276,005.9 4,276,005.9 4,276,005.9 4,276,005.9 4,276,005.9 4,276,005.9 4,276,005.9 4,276,005.9 4,276,005.9
H Factor de Actualización 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
Valor Actual Neto del VNPA
I 6,360,871.2 5,889,695.5 5,453,421.8 5,049,464.6 4,675,430.2 4,329,102.0 4,008,427.8 3,711,507.2 3,436,580.8 3,182,019.2 2,946,314.1 49,042,834.3
(HxG)
Fuente: Costos de producción por ha, entregados por JUCHL, Rendimientos y precios de venta obtenidos en Comisión de Usuarios y por consulta
con agricultores. Tener en cuenta que los rendimientos han sido elevados en base al cálculo obtenido a través del Cropwat (Ver Anexos).

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c. Beneficios incrementales del proyecto. -


Para determinar los beneficios incrementales del Proyecto se ha ultimado el formato FO6B (INVIERTE.PE) respectivamente.
CUADRO N° 67: BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
VALOR
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO ACTUAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Valor Bruto de la
A
Producción Incremental
B Situación Con Proyecto 8,136,912.50 8,931,616.09 8,931,616.09 8,931,616.09 8,931,616.09 8,931,616.09 8,931,616.09 8,931,616.09 8,931,616.09 8,931,616.09 8,931,616.09
C Situación Sin Proyecto 8,136,912.50 8,136,912.50 8,136,912.50 8,136,912.50 8,136,912.50 8,136,912.50 8,136,912.50 8,136,912.50 8,136,912.50 8,136,912.50 8,136,912.50
D Total ( B - C ) 0 794,704 794,704 794,704 794,704 794,704 794,704 794,704 794,704 794,704 794,704
E Factor de Actualización 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
Valor Actual del VBP
F 0.0 735,836.7 681,330.2 630,861.3 584,130.9 540,861.9 500,798.1 463,701.9 429,353.6 397,549.6 368,101.5 5,332,525.8
Incremental ( D x E )
Costo Total de Produccion
G
Incremental
H Situación Con Proyecto 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17
I Situación Sin Proyecto 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17 7,104.17
J Total ( H - I ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
K Factor de Actualización 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
Valor Actual de Costo Total
L 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Incremental (J x K)
Valor Neto de la
M
Producción Incremental
N Situación Con Proyecto 6,360,871 7,155,575 7,155,575 7,155,575 7,155,575 7,155,575 7,155,575 7,155,575 7,155,575 7,155,575 7,155,575
O Situación Sin Proyecto 6,360,871 6,360,871 6,360,871 6,360,871 6,360,871 6,360,871 6,360,871 6,360,871 6,360,871 6,360,871 6,360,871
P Total ( N - O ) 0.0 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6
Q Factor de Actualización 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
Valor Actual del VNP
R 0.0 735,836.7 681,330.2 630,861.3 584,130.9 540,861.9 500,798.1 463,701.9 429,353.6 397,549.6 368,101.5 5,332,525.8
Incremental ( P x Q )

Fuente: Elaboración propia.

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PIP DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
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PROGRAMACIÓN ANUAL VALOR


CONCEPTO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 ACTUAL

Valor Bruto de la Producción


A
Incremental
B Situación Con Proyecto 8,136,912.50 8,931,616.09 8,931,616.09 8,931,616.09 8,931,616.09 8,931,616.09 8,931,616.09 8,931,616.09 8,931,616.09 8,931,616.09 8,931,616.09

C Situación Sin Proyecto 8,136,912.50 8,136,912.50 8,136,912.50 8,136,912.50 8,136,912.50 8,136,912.50 8,136,912.50 8,136,912.50 8,136,912.50 8,136,912.50 8,136,912.50

D Total ( B - C ) 0.0 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6

E Factor de Actualización 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
Valor Actual del VBP Incremental (
F 0.0 735,836.7 681,330.2 630,861.3 584,130.9 540,861.9 500,798.1 463,701.9 429,353.6 397,549.6 368,101.5 5,332,525.8
DxE)
G Costo de prod. Total Incremental

H Situación Con Proyecto 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92

I Situación Sin Proyecto 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92 6,301.92

J Total ( H - I ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

K Factor de Actualización 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
Valor Actual de Costo Total
L 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Incremental (J x K)
Valor Neto de la Producción
M
Incremental
N Situación Con Proyecto 6,561,431.98 7,356,135.56 7,356,135.56 7,356,135.56 7,356,135.56 7,356,135.56 7,356,135.56 7,356,135.56 7,356,135.56 7,356,135.56 7,356,135.56

O Situación Sin Proyecto 6,561,431.98 6,561,431.98 6,561,431.98 6,561,431.98 6,561,431.98 6,561,431.98 6,561,431.98 6,561,431.98 6,561,431.98 6,561,431.98 6,561,431.98

P Total ( N - O ) 0.0 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6

Q Factor de Actualización 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
Valor Actual del VNP Incremental
R 0.0 735,836.7 681,330.2 630,861.3 584,130.9 540,861.9 500,798.1 463,701.9 429,353.6 397,549.6 368,101.5 5,332,525.8
(PxQ)
CUADRO N° 68: BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

Fuente: Elaboración propia.

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PROYECTO DE PRE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
PIP DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”

4.1.2 Costos Sociales. -


La evaluación social, supone utilizar precios que reflejen el costo de oportunidad
de los recursos y bienes insumidos, así como el bienestar generado para la
sociedad por una mayor disponibilidad de bienes y/o servicios. Estos precios son
denominados precios de eficiencia económica y difieren de los de mercado, en
tanto existan distorsiones en su formación. Para el análisis se ha utilizado los
beneficios directos e indirectos, con la finalidad de cuantificar, a nivel de Perfil, el
impacto que tiene en la sociedad y la economía en su conjunto, permitiendo la
confrontación con los costos de eficiencia. La manera de corregir estas
distorsiones, es mediante la utilización de los precios de eficiencia o precios
sociales, que son los precios a los cuales la sociedad valora lo que produce o utiliza
un proyecto o una empresa.
Para convertir los valores precios de mercado de los flujos de beneficios y costos
utilizados, en valores a precios de eficiencia se multiplica el valor de mercado por
el factor de conversión social: Valor Económico i = Valor de Mercado i x FCS i
Este factor (FCS), resulta de combinar ciertos parámetros nacionales, de acuerdo
a la composición de recursos que le dieron origen al bien. La metodología y los
factores de conversión utilizados, han sido tomados del Anexo N° 09 del Sistema
de Nacional de Inversión Pública; por ello, los factores de conversión para la
economía peruana y utilizados para convertir los precios de mercado a precios
sociales, se muestran en el siguiente cuadro.

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PROYECTO DE PRE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
PIP DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”

CUADRO N° 69: COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Item ACTIVIDAD UND Metrado Precio F.C Parcial Subtotal Total


01 CANAL DE CONDUCCIÓN 4,925,128.13
01.01 OBRAS PRELIMINARES 54,800.06
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80X3.60M und 1.00 1,217.30 0.97 1,180.78
01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
MAQUINARIA glb 1.00 2,500.00 0.97 2,425.00
01.01.03 ALMACÉN DE OBRA Y PATIO DE MÁQUINAS m2 400.00 25.51 0.97 9,897.88
01.01.04 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 30,126.00 0.21 0.97 6,136.67
01.01.05 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES km 5.02 653.52 0.97 3,182.25
01.01.06 DESMONTAJE DE COMPUERTAS EXISTENTES und 48.00 76.84 0.97 3,577.67
01.01.07 DEMOLICIÓN DE ESTUCTURAS DE CONCRETO
EXISENTE C/EQUIPO m3 387.12 59.37 0.97 22,293.81
01.01.08 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 950.00 0.97 921.50
01.01.09 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 1,250.00 0.97 1,212.50
01.01.10 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 500.00 0.97 485.00
01.01.11 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 400.00 0.97 388.00
01.01.12 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID - 19 EN EL glb 1.00 1,500.00 0.97 1,455.00
TRABAJO CON REFERENCIA A LA RM 239-2020 - MINSA
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 685,111.17
01.02.01 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TIERRA
m3 27,521.15 9.35 0.97 249,603.07
CON MAQUINARIA
01.02.02 RELLENO COMPACTADO DE CAJA DE CANAL
m3 179.72 26.88 0.97 4,685.95
CON MATERIAL PROPIO
01.02.03 PERFILADO Y REFINE MANUAL DE CAJA DE
m2 35,174.00 1.57 0.97 53,566.48
CANAL
01.02.04 CONFORMACION DE CAPA CORONA EN
m2 8,786.75 6.29 0.97 53,610.60
BERMAS

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PROYECTO DE PRE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
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01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D= 8


m3 23,221.99 13.32 0.97 300,037.40
Km
01.02.06 BOMBEO DE AGUA DE FILTRACIONES h 240.00 13.12 0.97 3,054.34
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3,988,833.03
01.03.01 CONCRETO EN REVESTIMIENTO DE CANAL
m2 26,360.25 151.32 0.97 3,869,168.04
F'C=175 KG/CM2 e=0.10 M
01.04 VARIOS 196,383.87
01.04.01 JUNTA DE DILATACION m 8,786.75 18.78 0.97 160,064.71
01.04.02 CURADO DEL CONCRETO m2 26,360.25 1.19 0.97 30,427.64
02 CAMINO DE SERVICIO 1,157,291.36
02.01 OBRAS PRELIMINARES 19,147.03
02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 20,084.00 0.79 0.97 15,390.37
02.01.02 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES
km 5.02 653.52 0.97 3,182.25
PARA CAMINO
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,138,144.33
02.02.01 EXCAVACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE EN
m3 9,813.75 14.50 0.97 138,030.39
CAMINO DE SERVICIO
02.02.02 MEJORAMIENTO DE CAMINO ACCESO A
m2 3,200.00 2.34 0.97 7,263.36
BOTADERO e=0.20m
02.02.03 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE SERVICIO
m2 20,084.00 14.52 0.97 282,871.09
e=0.25m
02.02.04 AFIRMADO DE CAMINO DE SERVICIO e=0.20m m2 20,084.00 19.29 0.97 375,797.75
02.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D= 8
m3 23,221.99 13.32 0.97 300,037.40
Km
03 ALCANTARILLAS 240,788.32
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 514.33
03.01.01 TRAZOS Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 145.29 3.54 0.97 498.90
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 52,800.14
03.02.01 EXCAVACION SIMPLE MANUAL m3 328.51 95.42 0.97 30,406.03
03.02.02 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE
m2 136.88 1.57 0.97 208.45
FONDOS EN ZANJAS
03.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
m3 76.04 104.08 0.97 7,676.82
GRANULAR CLASIFICACIÓN

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AASTHO A-2-4(0)
03.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR (OVER)
m3 68.44 95.63 0.97 6,348.57
DE TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO Ø 6”
03.02.05 ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE
m3 410.64 3.19 0.97 1,270.64
PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dpro=30mts
03.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3 410.64 13.32 0.97 5,305.63
C/MAQUINA Dpro=5KM
03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 12,714.78
03.03.01 CONCRETO F'C=100KG/CM2 EN SOLADO
m2 136.88 92.89 0.97 12,333.34
E=0.10m.
03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 170,271.61
03.04.01 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN
m3 100.16 512.00 0.97 49,743.46
ALCANTARILLA
03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN
m2 485.91 59.88 0.97 28,223.40
ALCANTARILLA
03.04.03 ARMADURA DE ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 13,390.58 6.67 0.97 86,635.71
03.04.04 CURADO EN ALCANTARILLA m2 485.91 1.19 0.97 560.89
03.05 VARIOS 4,487.46
03.05.01 JUNTAS WATER STOP 2" m 24.00 29.52 0.97 687.23
03.05.02 IMPRIMACION ASFALTICA m2 37.80 24.83 0.97 910.42
03.05.03 PREPARACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE e=
m2 37.80 21.29 0.97 780.62
2"
03.05.04 PINTADO DE PAVIMENTO (SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL) m 50.40 20.68 0.97 1,011.00
03.05.05 BISELADO 1/2''x1/2' m 50.40 19.71 0.97 963.58
04 TOMAS LATERALES 244,565.63
04.01 OBRAS PRELIMINARES 2,240.78
04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 517.50 0.79 0.97 396.56
04.01.02 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA
m2 517.50 3.54 0.97 1,776.99
ESTRUCTURAS
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,169.67
04.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA TOMAS
m3 173.64 95.42 0. 97 16,071.67
LATERALES

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PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
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04.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE


m3 11.73 104.08 0.97 1,184.23
PRÉSTAMO PARA
ESTRUCTURAS
04.02.03 CAMA DE ARENA PARA TUBERÍA (e = 0.10) m 5.00 13.44 0.97 65.18
04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3 173.64 13.32 0.97 2,243.50
D=8Km
04.03 CONCRETO SIMPLE 60,374.64
04.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 (solado) m3 24.61 271.59 0.97 6,483.32
04.03.02 ENROCADO DE PIEDRA ASEN. Y EMBOQUI EN
m3 156.46 343.16 0.97 52,080.09
CONCRETO F'C= 175 KG/CM2
04.04 CONCRETO ARMADO 117,677.40
04.04.01 CONCRETO EN TOMAS LATERALES F'C=210
m3 83.35 422.25 0.97 34,138.70
kg/cm2
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TOMAS
m2 652.05 59.88 0.97 37,873.41
LATERALES
04.04.03 ACERO DE REFUERZO EN TOMAS LATERALES
kg 6,512.46 6.67 0.97 42,134.96
fy=4,200 kg/cm2
04.05 VARIOS PUNTOS 44,103.14
04.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
m 92.00 82.18 0.97 7,333.74
PERFILADA Ø 20"
04.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
m 46.00 16.56 0.97 738.91
PERFILADA Ø 2"
04.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA
glb 1.00 33,952.14 0.97 32,933.58
TIPO ARMCO
04.05.04 JUNTA DE DILATACION m 82.80 18.78 0.97 1,508.33
04.05.05 CURADO DEL CONCRETO m2 230.00 1.19 0.97 265.49
05 PUENTES VEHICULARES 776,886.99
05.01 OBRAS PRELIMINARES 2,796.92
05.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 850.00 0.79 0.97 651.36
05.01.02 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES
m2 600.40 3.54 0.97 2,061.65
PARA ESTRUCTURAS
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 109,730.04

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05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA PUENTES


m3 624.38 95.42 0.97 57,790.99
VEHICULARES
05.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE
m3 401.95 104.08 0.97 40,579.91
PRÉSTAMO PARA
ESTRUCTURAS
05.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3 624.38 13.32 0.97 8,067.24
D=8Km
05.03 CONCRETO SIMPLE 150,015.10
05.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 (solado) m3 60.80 271.59 0.97 16,017.29
05.03.02 CONCRETO CICLOPEO FC=175KG/CM2 + 30
m3 395.68 337.40 0.97 129,497.36
% PM.
05.04 CONCRETO ARMADO 475,398.42
05.04.01 CONCRETO F´C = 245 kg/cm2 EN PUENTES m3 106.49 467.66 0.97 48,307.08
05.04.02 CONCRETO F´C = 245 kg/cm2 EN LOSA DE
m3 550.22 467.66 0.97 249,596.41
TRANSICIÓN
05.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA
m2 790.23 59.88 0.97 45,899.40
PUENTES
05.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA
m2 54.40 51.57 0.97 2,721.25
DE TRANSICIÓN
05.04.05 ACERO DE REFUERZO f'Y=4,200 kg/cm2 EN
kg 9,979.00 6.67 0.97 64,563.13
PUENTES VEHICULARES
05.04.06 ACERO DE REFUERZO f'Y=4,200 kg/cm2 EN
kg 8,216.10 6.28 0.97 50,049.19
LOSA DE TRANSICIÓN
05.05 VARIOS 38,946.51
05.05.01 BARANDA DE TUBO FO Ø 6" m 371.00 102.05 0.97 36,724.73
05.05.02 NEOPRENO m2 22.80 63.06 0.97 1,394.63
05.05.03 JUNTAS ASFÁLTICAS m 76.00 11.22 0.97 827.14
06 MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO
284,743.10
AMBIENTAL
06.01 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS m3 54,977.87 3.32 0.97 177,050.73 177,050.73
06.02 SUELOS 9,840.71
06.02.01 INSTALACIÓN DE LETRINA und 10.00 392.43 0.97 3,806.57
06.02.02 POZA PARA RESIDUOS SÓLIDOS m3 101.20 61.47 0.97 6,034.14

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PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
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06.03 FLORA 4,287.40


06.03.01 SIEMBRA DE ÁRBOLES FRUTALES und 500.00 8.84 0.97 4,287.40
06.04 AIRE 45,064.26
06.04.01 RIEGO DURANTE LA OBRA hm 360.00 129.05 0.97 45,064.26
06.05 SERVIDUMBRE 48,500.00
06.05.01 AFECTACIÓN DE SERVIDUMBRE glb 1.00 50,000.00 0.97 48,500.00
COSTO DIRECTO 7,629,403.53
GASTOS GENERALES 0.97 763,941.46 741,023.21
UTILIDAD 10% 762,940.35
SUB TOTAL (1) 9,133,367.09
GESTION DEL PROYECTO 0.97 9,500.00 9,215.00
ESTUDIOS DEFINITIVOS 0.97 40,000.00 38,800.00
GASTOS DE SUPERVISION 0.97 540,870.55 524,644.43
GASTOS DE LIQUIDACION 0.97 20,000.00 19,400.00
GASTOS DE CAPACITACION 0.97 15,000.00 14,550.00
TOTAL 9,739,976.52

Fuente: Elaboración propia

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PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
PIP DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”

a. Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales


 Costos de Operación y Mantenimiento sin proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA


PROYECTO DE PRE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
PIP DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”

Estos costos están referidos a la cuantificación de los costos en jornales por año que
realizan los beneficiarios en las labores de mantenimiento del canal es decir labores de
limpieza del cauce, refine de taludes y desbroce de vegetación existente. En lo que
respecta a las labores de operación del sistema se considera los gastos en diferentes
rubros como pagos del sectorista, recorredor, así como los gastos generales que
demanda esta actividad.
El detalle de los costos de operación y mantenimiento en la situación actual se describen
en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 70: Costos de operación y mantenimiento – situación actual


COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

CAUCE : CANAL JOSE CARLOS MAREATEGUI


C.
USUARIOS : PUCALA

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD


PRECIO PRIVADO (S/.)
UNITARIO PARCIAL TOTAL

COSTO DIRECTO (A+B)


52,675.00
A MANTENIMIENTO
44,625.00
1.00 CANAL
44,625.00

1.10 Extracción de malezas 13,750.00

Jornales Jorn 550.00 25.00 13,750.00


Eliminación Sedimentos y material
1.20 arrastre 28,750.00

Jornales Jorn 1,150.00 25.00 28,750.00

1.30 Reparación de Taludes 2,125.00

Jornales Jorn 85.00 25.00 2,125.00


B OPERACIÓN
8,050.00
1.00 CANAL
8,050.00

1.10 Remuneraciones 7,200.00

Sectorista Mes 12.00 450.00 5,400.00

Recorredor Mes 6.00 300.00 1,800.00

1.20 Movilidad Sectorista 550.00

Combustible Gal 20.00 12.50 250.00

Mantenimiento Movilidad Mes 6.00 50.00 300.00

1.30 Utiles Campo 300.00

Sectorista Mes 6.00 50.00 300.00


COSTO INDIRECTO C+D
7,901.25

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PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
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LAMBAYEQUE”

C GASTOS GENERALES 10% 5,267.50

D IMPREVISTOS 5% 2,633.75

COSTO TOTAL (A + B + C + D) ( S/.)


60,576.25

 Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto.


Para la Situación Con Proyecto, los costos de operación y mantenimiento estimados
para el presente estudio, se presentan en los Cuadros siguientes.

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PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
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LAMBAYEQUE”

CUADRO Nº 71: Costos de operación y mantenimiento - situación con proyecto


COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

CAUCE : CANAL JOSE CARLOS MAREATEGUI


C.
REGANTE : PUCALA
PRECIO PRIVADO (S/.)
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL

COSTO DIRECTO (A+B)


25,275.00
A MANTENIMIENTO
17,225.00
2.00 CANAL
17,225.00

2.10 Extracción de malezas 3,750.00

Jornales Jorn 150.00 25.00 3,750.00


Eliminación Sedimentos y material
2.20 arrastre 8,750.00

Jornales Jorn 350.00 25.00 8,750.00

2.30 Reparación de Taludes 625.00

Jornales Jorn 25.00 25.00 625.00

2.40 Reparación de Canal 2,190.00

Agregados m3 6.00 55.00 330.00

Cemento Bls 30.00 22.00 660.00

Mano de Obra Jorn 20.00 60.00 1,200.00

2.50 Reparación de Juntas 1,115.00

Insumos ml 40.00 11.00 440.00

Jornales hh 15.00 45.00 675.00

2.60 Pintado de Compuertas 795.00

Insumos gb 1.00 120.00 120.00

Jornales hh 15.00 45.00 675.00

3.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS -


B OPERACIÓN
8,050.00
1.00 CANAL
8,050.00

1.10 Remuneraciones 7,200.00

Sectorista Mes 12.00 450.00 5,400.00

Recorredor Mes 6.00 300.00 1,800.00

1.20 Movilidad sectorista 550.00

Combustible Gal 20.00 12.50 250.00

Mantenimiento Movilidad Mes 6.00 50.00 300.00

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PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
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1.30 Utiles de Campo 300.00

Sectorista Mes 6.00 50.00 300.00


COSTO INDIRECTO C+D
3,791.25

C GASTOS GENERALES 10% 2,527.50

D IMPREVISTOS 5% 1,263.75

COSTO TOTAL (A + B + C + D) ( S/.)


29,066.25

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PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
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b. Costos increméntales del proyecto a precios sociales.


CUADRO Nº 72: Costos incrementales del proyecto a precios sociales
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA UNICA
0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL
A INVERSIÓN 11,809,632.90 11,809,632.90
Estudios Definitivos 40,000.00
Revestimiento de Canal 7,206,467.41
Construccion de obras de arte 3,542,031.93
Mitigacion de Impacto Ambiental 429,522.95
Capacitacion 21,240.06
Gestion del Proyecto 9,500.00
Gastos de Supervisión 540,870.55
Liquidacion 20,000.00
OPERACIÓN Y
B MANTENIMIENTO CON 0.00 29,066.25 29,066.25 29,066.25 29,066.25 29,066.25 29,066.25 29,066.25 29,066.25 29,066.25 29,066.25 290,662.50
PROYECTO
Operación 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00
Mantenimiento 17,225.00 17,225.00 17,225.00 17,225.00 17,225.00 17,225.00 17,225.00 17,225.00 17,225.00 17,225.00
Gastos Generales 2,527.50 2,527.50 2,527.50 2,527.50 2,527.50 2,527.50 2,527.50 2,527.50 2,527.50 2,527.50
Imprevistos 1,263.75 1,263.75 1,263.75 1,263.75 1,263.75 1,263.75 1,263.75 1,263.75 1,263.75 1,263.75
TOTAL COSTOS DEL
C 11,809,632.90 29,066.25 29,066.25 29,066.25 29,066.25 29,066.25 29,066.25 29,066.25 29,066.25 29,066.25 29,066.25 12,100,295.40
PROYECTO ( A + B )
D COSTOS SIN PROYECTO 60,576.25 60,576.25 60,576.25 60,576.25 60,576.25 60,576.25 60,576.25 60,576.25 60,576.25 60,576.25 60,576.25 666,338.75
Operación 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00
Mantenimiento 44,625.00 44,625.00 44,625.00 44,625.00 44,625.00 44,625.00 44,625.00 44,625.00 44,625.00 44,625.00 44,625.00
Gastos Generales 5,267.50 5,267.50 5,267.50 5,267.50 5,267.50 5,267.50 5,267.50 5,267.50 5,267.50 5,267.50 5,267.50
Imprevistos 2,633.75 2,633.75 2,633.75 2,633.75 2,633.75 2,633.75 2,633.75 2,633.75 2,633.75 2,633.75 2,633.75

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA


PROYECTO DE PRE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
PIP DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”

TOTAL COSTOS
INCREMENTALES DEL - - - - - - - - - -
E 11,749,056.65 11,433,956.65
PROYECTO 31,510.00 31,510.00 31,510.00 31,510.00 31,510.00 31,510.00 31,510.00 31,510.00 31,510.00 31,510.00
(C-D)
F Factor de Actualización 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
VALOR ACTUAL DE LOS
- - - - - - - - - -
G COSTOS INCREMENTALES 11,749,056.65 11,537,621.99
29,175.93 27,014.75 25,013.65 23,160.79 21,445.18 19,856.64 18,385.78 17,023.87 15,762.84 14,595.23
DEL PROYECTO ( E * F )

Fuente: Elaboración Propia

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PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
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LAMBAYEQUE”

CUADRO Nº 73: Costos incrementales del proyecto a precios de mercado

ALTERNATIVA UNICA
0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL
A INVERSIÓN 10,085,797.81 10,085,797.81
Estudios Definitivos 38,800.00
Revestimiento de Canal 6,116,975.70
Construccion de obras de arte 3,005,042.68
Mitigacion de Impacto Ambiental 353,649.00
Capacitacion 18,071.00
Gestion del Proyecto 9,215.00
Gastos de Supervicion 524,644.43
Gastos de Liquidacion 19,400.00
OPERACIÓN Y
B MANTENIMIENTO CON 0.00 22,332.83 22,332.83 22,332.83 22,332.83 22,332.83 22,332.83 22,332.83 22,332.83 22,332.83 22,332.83 223,328.27
PROYECTO
Operación 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06
Mantenimiento 13,837.77 13,837.77 13,837.77 13,837.77 13,837.77 13,837.77 13,837.77 13,837.77 13,837.77 13,837.77
TOTAL COSTOS DEL
C 10,085,797.81 22,332.83 22,332.83 22,332.83 22,332.83 22,332.83 22,332.83 22,332.83 22,332.83 22,332.83 22,332.83 10,309,126.08
PROYECTO ( A + B )
D COSTOS SIN PROYECTO 43,801.03 43,801.03 43,801.03 43,801.03 43,801.03 43,801.03 43,801.03 43,801.03 43,801.03 43,801.03 43,801.03 481,811.34
Operación 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06 8,495.06
Mantenimiento 35,305.97 35,305.97 35,305.97 35,305.97 35,305.97 35,305.97 35,305.97 35,305.97 35,305.97 35,305.97 35,305.97
Gastos Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS
INCREMENTALES DEL - - - - - - - - - -
E 10,041,996.78 9,827,314.74
PROYECTO 21,468.20 21,468.20 21,468.20 21,468.20 21,468.20 21,468.20 21,468.20 21,468.20 21,468.20 21,468.20
(C-D)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA


PROYECTO DE PRE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
PIP DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”

F Factor de Actualización 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
VALOR ACTUAL DE LOS
- - - - - - - - -
G COSTOS INCREMENTALES 10,041,996.78 -9,943.93 9,897,943.38
19,877.97 18,405.52 17,042.15 15,779.77 14,610.90 13,528.61 12,526.49 11,598.60 10,739.45
DEL PROYECTO ( E * F )

Fuente: Elaboración Propia


Flujo de Costos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA


PROYECTO DE PRE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
PIP DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”

CUADRO Nº 74: EVALUACION SOCIAL – ALTERNATIVA UNICA


FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA UNICA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VALOR
PROGRAMACIÓN ANUAL
RUBRO ACTUAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
INGRESOS INCREMENTALES DEL
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PROYECTO
Venta de Agua de Riego Con Proyecto 221,420.7 221,420.7 221,420.7 221,420.7 221,420.7 221,420.7 221,420.7 221,420.7 221,420.7 221,420.7 221,420.7
Venta de Agua de Riego Sin Proyecto 221,420.7 221,420.7 221,420.7 221,420.7 221,420.7 221,420.7 221,420.7 221,420.7 221,420.7 221,420.7 221,420.7
INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA
2 0.0 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 7,947,035.9
PRODUCCIÓN

COSTOS INCREMENTALES DEL


3 10,085,797.8 -21,468.2 -21,468.2 -21,468.2 -21,468.2 -21,468.2 -21,468.2 -21,468.2 -21,468.2 -21,468.2 -21,468.2 9,871,115.8
PROYECTO
Costos de Inversión 10,085,797.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,085,797.8
Estudios Definitivos 38,800.0
Revestimiento de Canal 6,116,975.7
Construccion de obras de arte 3,005,042.7
Mitigacion de Impacto Ambiental 353,649.0
Gastos de Capacitacion 18,071.0
Gestion del Proyecto 9,215.0
Gastos de Supervisión 524,644.4
Gastos de Liquidacion 19,400.0
Costos de Operación y Mantenimiento 22,332.83 22,332.8 22,332.8 22,332.8 22,332.8 22,332.8 22,332.8 22,332.8 22,332.8 22,332.8 223,328.3
Operación 8,495.1 8,495.1 8,495.1 8,495.1 8,495.1 8,495.1 8,495.1 8,495.1 8,495.1 8,495.1
Mantenimiento 13,837.8 13,837.8 13,837.8 13,837.8 13,837.8 13,837.8 13,837.8 13,837.8 13,837.8 13,837.8
Costos Sin Proyecto 0.0 43,801.03 43,801.0 43,801.0 43,801.0 43,801.0 43,801.0 43,801.0 43,801.0 43,801.0 43,801.0 438,010.3
INGRESOS INCREMENTALES TOTALES ( 1
794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 794,703.6 7,947,035.9
+2)
4 FLUJO NETO ( 1 + 2 - 3 ) -10,085,797.8 816,171.8 816,171.8 816,171.8 816,171.8 816,171.8 816,171.8 816,171.8 816,171.8 816,171.8 816,171.8 -1,924,079.9

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA


PROYECTO DE PRE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
PIP DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”

5 Factor de Actualización 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46

VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) -


6 -10,085,797.8 755,714.6 699,735.8 647,903.5 599,910.6 555,472.8 514,326.7 476,228.4 440,952.2 408,289.1 378,045.5
(4x5) 4,609,218.68

7 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) -3.67%

8 RATIO B / C 0.5
Tasa Social de Descuento 8%
9 VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE) -686,909.50
 Flujo de Costos a Precios Sociales

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PROYECTO DE PRE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
PIP DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”

 Flujo De Costos A Precios Privados


CUADRO Nº 75: EVALUACION PRIVADA – ALTERNATIVA UNICA
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA UNICA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAMACIÓN ANUAL VALOR
RUBRO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 ACTUAL
INGRESOS INCREMENTALES DEL
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PROYECTO
Venta de Agua de Riego Con 221,420 221,420 221,420 221,420 221,420 221,420 221,420 221,420 221,420 221,420
221,420.7
Proyecto .7 .7 .7 .7 .7 .7 .7 .7 .7 .7
Venta de Agua de Riego Sin 221,420 221,420 221,420 221,420 221,420 221,420 221,420 221,420 221,420 221,420
221,420.7
Proyecto .7 .7 .7 .7 .7 .7 .7 .7 .7 .7
INCREMENTO EN EL VALOR NETO 794,703 794,703 794,703 794,703 794,703 794,703 794,703 794,703 794,703 794,703 7,947,035.
2 0.0
DE LA PRODUCCIÓN .6 .6 .6 .6 .6 .6 .6 .6 .6 .6 9

- - - - - - - - - -
COSTOS INCREMENTALES DEL 11,433,956
3 11,749,056.7 31,510. 31,510. 31,510. 31,510. 31,510. 31,510. 31,510. 31,510. 31,510. 31,510.
PROYECTO .7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11,809,632
Costos de Inversión 11,809,632.90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
.9
Estudios Definitivos 40,000.0
Revestimiento de Canal 7,206,467.4
Construccion de obras de arte 3,542,031.9
Mitigacion de Impacto Ambiental 429,523.0
Gastos de Capacitacion 21,240.1
Gestion del Proyecto 9,500.0
Gastos de Supervisión 540,870.6
Gastos de Liquidacion 20,000.0
Costos de Operación y 29,066. 29,066. 29,066. 29,066. 29,066. 29,066. 29,066. 29,066. 29,066. 29,066.
290,662.5
Mantenimiento 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Operación 8,050.0 8,050.0 8,050.0 8,050.0 8,050.0 8,050.0 8,050.0 8,050.0 8,050.0 8,050.0

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PROYECTO DE PRE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO
PIP DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”

17,225. 17,225. 17,225. 17,225. 17,225. 17,225. 17,225. 17,225. 17,225. 17,225.
Mantenimiento
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Generales 2,527.5 2,527.5 2,527.5 2,527.5 2,527.5 2,527.5 2,527.5 2,527.5 2,527.5 2,527.5
Imprevistos 1,263.8 1,263.8 1,263.8 1,263.8 1,263.8 1,263.8 1,263.8 1,263.8 1,263.8 1,263.8
60,576. 60,576. 60,576. 60,576. 60,576. 60,576. 60,576. 60,576. 60,576. 60,576.
Costos Sin Proyecto 60,576.3 666,338.8
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
INGRESOS INCREMENTALES 794,703 794,703 794,703 794,703 794,703 794,703 794,703 794,703 794,703 794,703 7,947,035.
TOTALES ( 1 + 2 ) .6 .6 .6 .6 .6 .6 .6 .6 .6 .6 9
-
826,213 826,213 826,213 826,213 826,213 826,213 826,213 826,213 826,213 826,213
4 FLUJO NETO ( 1 + 2 - 3 ) -11,749,056.7 3,486,920.
.6 .6 .6 .6 .6 .6 .6 .6 .6 .6
8

5 Factor de Actualización 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46

-
VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO 765,012 708,345 655,875 607,291 562,307 520,654 482,087 446,377 413,312 382,696
6 -11,749,056.7 6,205,096.
(VAN) (4x5) .6 .0 .0 .7 .1 .7 .7 .5 .5 .8
23

7 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) -5.94%

8 RATIO B / C 0.5
Tasa Social de Descuento 12%
-
9 VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE) 1,098,203.
8

Fuente: Elaboración Propia

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PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL
PIP DISTRITO DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

4.1.3. Indicadores de Rentabilidad Social


Una vez elaborados los flujos anuales de costos y beneficios a precios sociales,
calculamos los indicadores de rentabilidad VANS y TIRS. Para incluirse medidas de
reducción de riesgos, los estimamos por separados.
4.1.4.Análisis de Sensibilidad.
El proyecto durante el horizonte de vida, está expuesto a factores externos que
pueden afectar los flujos de beneficios y costos por lo cual se analizara la rentabilidad
de la alternativa UNICA.

 Respecto a la variación de los Costos de Inversión se determina que el Proyecto es


sensible a las variaciones en el aumento de los Costos hasta el 110.2%, es decir
presenta un VAN cero y una TIR igual que la tasa de rentabilidad fijada en 8%. y
B/C=1.

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PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL
PIP DISTRITO DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

4.2. EVALUACIÓN PRIVADA


Para realizar la Evaluación Privada del Proyecto, se ha utilizado la metodología del
COSTO – BENEFICIO, para ello se ha construido un FLUJO DE CAJA, para cada
uno de Las entidades participantes y determinado sus indicadores como Valor
Actual Neto VAN, la Rentabilidad Promedio Anual TIR, y el Ratio Beneficio/ Costo,
así mismo para calcular el Valor Actual Neto VAN se ha utilizado los Factores de
Actualización (FA) a partir de la Tasa Privada de descuento.

Desde el enfoque de la evaluación privada, solo es útil analizar el beneficio que


obtienen los beneficiarios directos, ya que en general el Estado, no tendrá ingreso
alguno, por la realización del Proyecto, se reconoce que el Estado se beneficia por
la inversión por un tema de crecimiento en la economía, en el largo plazo, pero este
no es observable ni medible por cada proyecto que participe.

El resultado de la evaluación privada, es decir el resultado de los indicadores del


proyecto como el VAN, la TIR y la relación B/C, se detallan en el Cuadro Nº 77.

El flujo de caja desarrollado para el proyecto se puede apreciar en el Cuadro Nº 78.

4.3. Análisis de Sostenibilidad. -


Uno de los problemas recurrentes en la mayoría de proyectos de inversión pública
es el relacionado a la interrupción en la operación y uso de las instalaciones u obras
de infraestructura construidas por el proyecto; es decir, una vez que la entidad
pública encargada de la ejecución se retira, la obra construida por falta de
mantenimiento se deja de usar y la situación de los beneficiarios vuelve a ser la
misma que existía antes de la ejecución del proyecto. Por esta razón, es el análisis
de Sostenibilidad en el proyecto. Por lo cual contemplamos mecanismos internos
que garanticen y hagan sostenible en el tiempo el Proyecto a ejecutar.

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PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL
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DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

4.3.1. Arreglos institucionales previsto para las fases de Pre Operación y


Operación. -
La Municipalidad Distrital de Pucala, ha tenido diversas reuniones con la Comisión
de Usuarios de Lambayeque para gestionar los recursos necesarios para la
ejecución del proyecto.
Para el financiamiento del proyecto se cuenta con la buena voluntad política para
gestionar recursos ante el gobierno central el financiamiento del presente proyecto,
el mismo que lo ejecutara la entidad correspondiente del sector con fondos del
Tesoro Público, mediante los convenios que a partir de esta se deriven.
La Municipalidad Distrital de Pucala, cuenta con capacidad técnica, logística y una
amplia experiencia que permiten ejecutar el PIP Indicado sin mayores problemas,
la Municipalidad Distrital de Pucala supervisara la ejecución del proyecto, la
comisión de usuarios de Pampagrande se compromete a realizar el respectivo
mantenimiento de la misma una vez culminada la obra.

4.3.2. Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y


operación. -
 La Unidad Ejecutora del Proyecto
La Municipalidad de Distrital de Pucala, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano y Rural, cuenta con la capacidad técnica, logística y la experiencia
acumulada que permitan ejecutar el PIP, en los plazos establecidos. Además de
acuerdo a las condiciones del proyecto de la Municipalidad Distrital de Pucala ha
establecido los mecanismos de ejecución de la obra que garanticen su fácil
ejecución y culminación.
Una vez concluida la obra, se entregara a los beneficiarios representados en la
Junta de Usuarios del Distrito de riego del Valle Chancay Lambayeque, y Comisión
de Usuarios Lambayeque, quienes serán los responsables de las actividades de
operación y mantenimiento, tal como lo vienen haciendo hasta la fecha.
 La Unidad Formuladora, pertenece a una institución pública rectora con
capacidad técnica y logística para desarrollar los estudios necesarios a todos
los niveles de inversión.
 Beneficiarios Indirectos, el desarrollo del proyecto no va afectar a terceras
personas, los trabajos considerados dentro del presupuesto como las partidas
de movimiento de tierras y concreto se realizarán sobre la base de la
infraestructura actual, el material será removido y trasladado a rellenos
preparados fuera de la ciudad, labor que contempla el proyecto en la partida
de movimiento de tierras, en tal sentido no habrá daños a terrenos de cultivo y
el corte de agua con fines de riego será coordinado con los usuarios

 Participación de los beneficiarios Directos, los beneficiarios directos


muestran su voluntad e interés por llevar a cabo el proyecto, conocen los
alcances del Proyecto así como las metas del mismo y además mediante
actas de sostenibilidad se han comprometido a asumir las labores de

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PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL
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operación y mantenimiento del sistema, así como el cumplimiento en el pago


de la tarifa de agua.

 Compromiso de ALA.- La Administración Local del Agua, como supervisor


de las actividades de operación y mantenimiento del sistema de riego y
además autoridad local que vela por el respecto a la aplicación de las normas
legales, es el indicado para asegurar la sostenibilidad del Sistema. En este
proyecto la participación del ALA es muy importante para que efectúe el
seguimiento y la supervisión periódica de las acciones del programa de
capacitación, así como, solicite a la Junta de Usuarios, que presenten en
forma periódica el resultado de sus indicadores de gestión.
4.3.3 Capacidad y disposición a pagar de los usuarios.
Cabe mencionar que la Junta de Usuarios Chancay Lambayeque, juntamente
con la Comisión de Usuarios de Pampagrande, mantienen un nivel constate
de cobranza, por lo que los ingresos para el componente de mantenimiento,
operación y gastos administrativos de la Junta y Comisión de usuarios están
garantizados.

4.3.4. Determinación de la tarifa de pago a los usuarios.-


Cabe mencionar que la Junta de Usuarios Chancay Lambayeque, juntamente
con la Comisión de Usuarios de Pampagrande, mantienen un nivel constate
de cobranza, por lo que los ingresos para el componente de mantenimiento,
operación y gastos administrativos de la Junta y Comisión de usuarios están
garantizados.
COSTO DE LA TARIFA DE AGUA ACTUAL
Teniendo como base la tarifa de agua vigente que es de S/ 22.37 nuevos
soles para cultivos varios y S/ 24.96 nuevos soles para el cultivo de Caña de
Azúcar ,ahora se ha determinado el costo de la Tarifa de agua en 0.0133351
soles /m3 para los cultivos varios ,mientras que para los cultivos de Caña de
Azúcar la Tarifa vigente es de S/.0.0152721 soles/m3 para la Comisión de
Usuarios Pampagrande.

CUADRO Nº 79: Índice de cobertura de los ingresos

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PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL
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DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

COSTO DE LA TARIFA DE EQUILIBRIO


El costo de la tarifa de agua de equilibrio que cubre los gastos de operación y
mantenimiento del proyecto se ha calculado en S/.0.0132000, monto que está muy
por debajo del costo de la Tarifa actual por lo tanto se cumple con la primera
condición de sostenibilidad del Proyecto.

CUADRO Nº 80: Calculo de la Tarifa de Agua


CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA PARA CUBRIR LA OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO SIN PROYECTO
Rubros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

INGRESOS POR VENTA DE AGUA

Metros cubicos vendidos 3,989,952.00 3,989,952.00 3,989,952.00 3,989,952.00 3,989,952.00 3,989,952.00 3,989,952.00 3,989,952.00 3,989,952.00 3,989,952.00
Tarifa por metro cubico S/. /m3 0.0132 0.0132 0.0132 0.0132 0.0132 0.0132 0.0132 0.0132 0.0132 0.0132
Sub total 52,675.00 52,675.00 52,675.00 52,675.00 52,675.00 52,675.00 52,675.00 52,675.00 52,675.00 52,675.00
EGRESOS DE LA COM ISION DE
REGANTES
Costo de Operación 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00
Costo de mantenimiento 44,625.00 44,625.00 44,625.00 44,625.00 44,625.00 44,625.00 44,625.00 44,625.00 44,625.00 44,625.00
Sub total 52,675.00 52,675.00 52,675.00 52,675.00 52,675.00 52,675.00 52,675.00 52,675.00 52,675.00 52,675.00
Ingreso neto total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.A= 0.08 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
VALOR ACTUAL DEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESO NETO 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

COSTO DE LA TARIFA DE EQUILIBRIO < TARIFA ACTUAL

S/.0.0132000/M3 < S/. 0.0133351/M3

4.3.5. Participación de los beneficiaros. -


Indica los momentos y formas de participación de los beneficiarios del proyecto,
desde la etapa de identificación hasta la operación del mismo. Por ejemplo:

 Fase de Pre inversión:


Los beneficiarios participaron durante la identificación del problema y selección de
alternativas, considerando que el proyecto es importante para que puedan irrigar
su área agrícola y además reducir los costos de mantenimiento del canal.
 Fase de Inversión:
Respecto a la participación en la etapa de Inversión los beneficiarios se
comprometen a participar con el aporte de los costos de Operación y
Mantenimiento del proyecto.
 Fase de Operación:
En la etapa de operación y mantenimiento los beneficiarios aportaran dinero en
efectivo como pago de tarifa de agua u cuotas que se acuerden para cumplir con
la buena operación y mantenimiento del canal.

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IMAGEN N° 06: APROBACION DE LOS POBLADORES DEL COMPROMISO


DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CANAL JOSE CARLOS
MAREATEGUI

4.3.6. Probables conflictos durante la Operación y Mantenimiento. -


No Existe posibilidad de conflicto alguno ya que los beneficiarios están bien
organizados en comisiones las cuales ya están capacitadas para realizar esta
actividad.
4.3.7. Los Riesgos de Desastres. -
Los riesgos por desastres naturales son mínimos ya que no existe información
alguna que la zona del proyecto haya sido afectada por algún desastre.

4.5. GESTIÓN DEL PROYECTO. -

4.5.1. Para la fase de ejecución. -


Teniendo en cuenta que el proyecto será financiado con fondos del Tesoro Público,
el aporte de la Municipalidad Distrital de Pucala del 100 %, ha establecido las
pautas para la ejecución de las obras, las mismas que se rigen por las normas del
Estado Peruano, en este caso.
La modalidad de ejecución del proyecto será por Contrata, mediante proceso de
adjudicación de acuerdo a los parámetros establecidos por la legislación vigente
para obras de este tipo. Para ello se seguirán los procedimientos establecidos para
obras de mejoramiento de la infraestructura de riego menor. Los procesos
constructivos en los cuales recae la calidad de la obra a construir, se detallarán en
el Expediente Técnico del proyecto, donde se precisan los detalles de orden
técnico, los mismos que serán verificados por los responsables de la ejecución y
supervisión de obra. La modalidad de ejecución es por contrata, es concordante
con la Resolución de Contraloría Nº 195-88/CG. y con las normas establecidas en
la Ley de Contratación y Adquisiciones del Estado y su reglamento.

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Cronograma de ejecución del proyecto. -


Teniendo en consideración que las estrategias de intervención prevista en cada
una de las alternativas conllevan al mejoramiento del canal Jose Carlos
Mareategui, mediante el revestimiento del canal de conducción, y obras de arte,
además del desarrollo de los eventos de capacitación cuyos costos estarán a cargo
de la comisión de usuarios de Pampagrande.
CUADRO N° 81: CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO FINANCIERO

Fuente: Elaboración Propia

4.5.2.Para la fase de funcionamiento

Una vez culminada la Obra se procederá a transferir el canal revestido a la Comisión


de Usuarios de Pampagrande, pasando a ser ésta entidad la responsable de la
operación y mantenimiento de la Obra construida.
Los gastos de operación y mantenimiento serán cubiertos por los cobros de las tarifas
de agua a los usuarios, en coordinación por la Comisión de Usuarios de
Pampagrande.
Las condiciones óptimas para empezar el inicio oportuno de la operación se darán
cuando los usuarios de riego concluyan con la asistencia a la capacitación
programada dentro del proyecto.

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4.5.3. Financiamiento
Aportes por componentes – alternativa única
A continuación, se analiza las entidades que aportaran el dinero para la ejecución del
proyecto.
A.- Aportes del estado
El aporte del estado, es a través de la Municipalidad Distrital de Pucala, para cada
una de las alternativas estarán destinados a costear el desarrollo del proyecto en un
100%.

B.- Aporte de los beneficiarios


Este aporte será realizado por los usuarios de agua para Riego, agrupados en la
Comisión de Usuarios de Pampagrande, quienes solo asumirán la operación y
mantenimiento de la obra.
Ver Cuadro Resumen siguiente:

CUADRO Nº 82: APORTANTE DEL PROYECTO


APORTANTE

COMPONENTES DEL PROYECTO GOBIERNO TOTAL


REGIONAL DE
LAMBAYEQUE
1 Estudios Definitivos 40,000.00 40,000.00
2 Revestimiento de Canal 7,206,467.41 7,206,467.41
3 Construcción de obras de arte 3,542,031.93 3,542,031.93
4 Mitigacion Impacto Ambiental 429,522.95 429,522.95
5 Capacitacion 21,240.06 21,240.06
6 Gestion del Proyecto 9,500.00 9,500.00
7 Gastos de Supervision 540,870.55 540,870.55
8 Liquidacion 20,000.00 20,000.00
TOTAL S/. 11,789,632.90 11,789,632.90
PORCENTAJE (%) 100.00 100%

Fuente: Elaboración propia


Aportes por componentes – Operación y Mantenimiento del Proyecto

Este aporte será realizado por los usuarios de agua para Riego, agrupados en la
Comisión de Usuarios de Pampagrande.

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CUADRO Nº 83: APORTES PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

JUCHL (COMISION
COMPONENTES DE USUARIOS
PUCALA)

Gastos de Operación 8,050.00


Gastos de Mantenimiento 17,225.00
Gastos Generales 2,527.50
Imprevistos 1,263.75
TOTAL DE GASTOS S/. 29,066.25

4.6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN


En el Cuadro N°81, se aprecia el cronograma de ejecución de obra, éste se Complementa
en el Cuadro Nº 83 donde se aprecia la secuencia y Responsabilidad de los procesos
debiendo indicar que el proyecto tiene un plazo máximo De ejecución de 6 meses, luego
de ser aprobado el expediente técnico.
Cuadro N° 84 Plan de Implementación
Concepto Tiempo Responsable
Pre inversión
Estudio de Perfil 2 meses* junta de usuarios

Inversión
Expediente Técnico 2 meses* Junta de usuarios

Post -Inversión
operación y manteniendo permanente Junta de Usuarios
*Incluye la aprobación de los mismos

Como se comprenderá, se podría tener como aspectos críticos y que llevaría un retraso
del inicio de las obras, en:

 Proceso de Declaratoria de Viabilidad, a cargo de la UF, MINAG y DGPM


del MEF.
 Proceso de inicio de la obra (parte administrativa).
4.7. IMPACTO AMBIENTAL
4.7.1. Identificación de los impactos ambientales potenciales
Antes de proceder a identificar y evaluar los potenciales impactos de las alternativas
de regulación sobre el ambiente y viceversa, es necesaria la selección de
componentes interactuante. Esto consiste en conocer y seleccionar las principales
actividades del Proyecto y el conjunto de elementos ambientales del entorno físico,
biológico, socioeconómico y cultural que intervienen en dicha interacción.
Para ello se confecciona la matriz N°1 Identificación de impactos ambientales.
En la selección de actividades se optó por aquéllas que deben tener incidencia
probable y significativa sobre los diversos componentes o elementos ambientales. Del
mismo modo en lo concerniente a elementos ambientales se optó por aquéllos de

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mayor relevancia ambiental. Así, los componentes interactuantes seleccionados son


los siguientes:

a) Actividades del mejoramiento del canal


 Etapa de Construcción
Es la fase de mayor implicancia ambiental, pues las obras van a impactar
directamente sobre los componentes ambientales. Las acciones comprendidas
durante esta fase son:
 Construcción de accesos.
 Construcción de campamentos.
 Extracción de materiales de cantera
 Transporte de materiales de cantera
 Obras de la construcción propiamente dichas
 Generación de residuos (Disposición de material excedente).

Equipos (Compactadora
vibratoria, Vibrador de
concreto, Mezcladora, Ruido, vibraciones,
Camión Cisterna, MEJORAMIENTO emisión de CO2,
cargador frontal, residuos de
volquetes) DE 5+021. M. DE combustible.
Mano de Obra CANAL Generación de desechos
(Operario, Oficial, Peón) orgánicos e inorgánicos.

 Movimiento de
Insumos (Petróleo D-2, Generación de Residuos
Cemento Portland, Tierras. sólidos y líquidos (mezclas
Arena, Hormigón, cal,  Obras de de concreto, restos de:
pintura epóxica madera, envases de
anticorrosiva, Agua, Concreto productos químicos,
imprimante para  Juntas y sellos. tubería.
elastomérico, aditivo
acelerante de fragua,  Carpintería

 Etapa de Operación
En esta etapa no se genera impactos ambientales significativos debido a que la
operación solo consiste en la manipulación de compuertas para el adecuado reparto
de turnos de riego.

 Etapa de Mantenimiento
En esta eta En ésta etapa no se generan impactos ambientales significativos esto
a que la eliminación de desmonte a causa de la limpieza será en menor volumen
comparada con la que se tendría si el canal no estuviese revestido. Dentro de las
actividades destinadas a la limpieza del canal y sus obras de arte se efectuará el
uso de herramientas manuales
(pico, lampa, Rastrillos) para la limpieza sedimentos y maleza generada por cauce
del canal.

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 Etapa de abandono o cierre.-


En ésta etapa prevista al final de la ejecución se efectuarán trabajos de mitigación
ambiental tratando de dejar la zona afectada lo más inalterada posible y con esto
no cambiar sus condiciones naturales. En el presente proyecto se ha previsto lo
siguiente:

4.7.2. Evaluación de los impactos ambientales potenciales


Para realizar este análisis se usó la metodología Matriz de Leopold, que tiene
como fin discretizar las actividades antrópicas en las fases de construcción,
operación y mantenimiento de las obras a ejecutarse. Los factores ambientales se
refieren a los elementos descritos en el diagnóstico ambiental, los cuales son: los
recursos hídricos, suelo, fisiográfico, geomorfológico, vegetación, fauna y aspectos
socioeconómicos cultural.
De la confrontación de los factores ambientales y las acciones humanas o
antrópicas surgen los impactos ambientales positivos y negativos relevantes e
irrelevantes.
Para la cuantificación de los impactos ambientales en magnitud e importancia, se
hace uso de la matriz de interacción. Los valores oscilan entre 1 y 5, el valor 5 indica
que es muy importante y de muy alta magnitud, el valor 1 indica un valor bajo en
magnitud e importancia. El signo negativo (-) indica que el impacto es negativo y el
positivo (+) que es satisfactorio para el medio ambiente.
El promedio o ponderación de impactos se realiza multiplicando la importancia (I) y
magnitud (M) de cada casillero y luego sumando algebraicamente, el resultado
negativo de las filas significa que existe un impacto negativo sobre el factor
ambiental agua, clima, suelo, flora, fauna o socio-económico-cultural; el resultado
positivo indica conservación de los factores ambientales.

El resultado final de la matriz global se calcula realizando la sumatoria de los


impactos de la última columna, para su comprobación se realiza la sumatoria de la
última fila, la sumatoria de ambos debe coincidir.
Los resultados de esta segunda fase de análisis se presentan en la Matriz de
Leopold Nº 02.

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PROYECTO DE PRE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL
PIP DISTRITO DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

Matriz N° 01 - IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES


EFECTOS AMBIENTALES
MEDIO BIOLÓGICO MEDIO SOCIOECONÓMICO
AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA Y CULTURAL

cobertura

Abastecimiento de agua a la
Alteración de la calidad del suelo

Afectación de terrenos de cultivo


Alteración de la calidad del agua
Alteración de la calidad del aire

Ingresos Económicos locales


Salud y Seguridad humana
Perturbación de la fauna

Afectación de pastizales
Modificación del relieve

Generación de empleo
Alteración del paisaje
la
Variación del flujo

población urbana
de
Sedimentación

Reducción
Erosión

vegetal
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Construcción
de accesos a
N N N N N N N N N N N PP
áreas de las
obras
Construcción y
operación de
campamentos N N N N N N N N N PP
y patio de
máquinas
Extracción de
material de N N N N N N N N N PP
cantera
Transporte de
ACCIONES ANTRÓPICAS

materiales de
canteras y a N N N N N N N N PP
depósitos de
desmontes
Instalación y
operación de N N N N N N N N N PP
concreto
Colocación de
N N N N
juntas y sellos
Instalación de
Carpintería N N N N N N N N N N N PP
Metálica.
Generación de
N N N N N N N N N
Residuos
ETAPA DE OPERACIÓN
Operación de
P P P P P P P PP
compuertas
Mantenimiento
del canal y P PP
obras de arte
ETAPA DE CIERRE
Medidas de
P P P P P P P P P P P P P P PP
Mitigación

TIPO DE P: N:NEGATIV
IMPACTO POSITIVO O

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PROYECTO DE PRE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL
PIP DISTRITO DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

Matriz N° 02 – MATRIZ DE LEOPOLD

Para identificar los probables impactos ambientales que se generen con la ejecución del
proyecto, se presenta la Matriz de interacciones de Leopold, determinándose que los
impactos positivos (19.39%) son mayores que los impactos negativos (17.63%) y los
impactos nulos son mayores (62.98 %), lo que significa que la mayoría de actividades no
afectaran a los componentes del medio ambiente.

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PROYECTO DE PRE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL
PIP DISTRITO DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

MATRIZ DE INTERACCION PARA IDENTIFICAR IMPACTOS AMBIENTALES PROBABLES


OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA BEATA– DISTRITO DE LAMBAYEQUE – PROVINCIA LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

COMPONENTES DEL MEDIO AFECTADO


FISICO - QUIMICO BIOLOGICOS IMPACTOS
SOCIO CULTURAL Y
ECONOMICO

INTERACCIONES
SUELO AGUA AIRE FLORA FAUNA

valor
N° ACTIVIDADES DEL PROYECTO %

Emisión de gases

Emisión de ruido
Cursos de Agua

Salud población
Contaminación

Infraestructura
Compactación

Inundaciones

de
económico
Herbaceas

Población
Arbustiva

Terrestre

Negativo
Arbórea

Positivo
Erosión

Aerea

Suma
Area
OBRAS PRELIMINARES 3 -14 -11
1 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.80 x 3.60 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1
2 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
3 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO (E=0.20m) C/EQUIPO 0 0 -2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -4 -4
4 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTES C/EQUIPO -1 0 -2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -5 -5
5 ELIMINACION DE ARBOLES C/EQUIPO EN TALUD DE CANAL Y CAMINO 2 0 -2 0 0 0 0 0 -2 -2 -1 0 0 0 1 0 2 -4 -2
MOVIMIENTO DE TIERRAS 40 -46 -6
1 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO C/MAQ. PARA CONFORMACION DE PLATAFORMA -2 0 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 -1 2 1 3 -9 -6
2 EXCAVACION C/MAQ. PARA CONFORMACION DE CAJA DE CANAL 2 0 -2 0 0 0 0 0 -2 -2 -1 0 0 0 1 0 2 -4 -2
3 EXCAVACION DE CAMINO CON MAQUINARIA -1 0 -1 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 -6 -6
4 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO PARA OBRAS DE ARTE -1 0 -1 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 1 -1 2 1 3 -8 -5
5 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL DE ARENILLA PARA CONFORMACION DE PLATAFORMA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 6 0 6
RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL DE ARENILLA A REUTILIZAR PARA CONFORMACION DE
6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 6 0 6
PLATAFORMA - INCLUYE TRANSPORTE INTERNO
7 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL DE AFIRMADO PARA CONFORMACION DE CAMINO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 6 0 6
8 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA OBRAS DE ARTE 1 0 1 0 1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 1 1 2 1 8 -4 4
9 AFIRMADO EN BERMAS -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 -1 2 0 3 -4 -1
10 AFIRMADO EN CAMINO DE SERVICIO (E=0.20M) 0 0 1 0 0 0 -2 0 -2 -3 0 -1 -1 0 0 0 1 -9 -8
11 PERFILADO Y REFINE DE CAJA DE CANAL 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 0
12 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DIST. PROM.=5 KM) 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 0
OBRAS DE CONCRETO 31 -48 -17
1 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO 0 0 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -2 -1 0 1 1 2 2 4 -7 -3
2 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 3 0 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 1 2 2 5 -7 -2
3 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.G. P/PASARELAS 2 0 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 1 2 2 5 -7 -2
4 REVESTIMIENTO DE CANAL CON CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (E=0.75m.), INC. CERCHAS 0 0 -2 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 1 2 2 4 -7 -3
5 PIEDRA ASENTADA Y ENBOQUILLADA EN CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (E=0.25m) 2 0 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 1 2 2 5 -7 -2
6 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA 2 0 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 1 2 2 5 -7 -2
7 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0 0 -1 1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 2 2 3 -6 -3
JUNTAS 15 -3 12

1 JUNTAS DE WATER STOP 6" SELLADO CON MATERIAL ELASTOMERICO DE POLIURETANO 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 5 -1 4

2 JUNTA DE DILATACION SELLADO CON MATERIAL ELASTOMERICO DE POLIURETANO 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 5 -1 4

3 JUNTA DE CONTRACCION SELLADO CON MATERIAL ELASTOMERICO DE POLIURETANO 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 5 -1 4


CARPINTERIA METALICA 19 0 19
1 BARANDA METALICA FºGº D=2" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2

2 SUMINIST. E INSTAL. COMPUERTA PLANA TIPO ARMCO O SIMILAR MOD 5.0 H2-18 DE 0.50m X 0.50mx1.70, INC. MECANISMO
0 0 DE0IZAJE1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 3

3 SUMINIST. E INSTAL. COMPUERTA PLANA TIPO ARMCO O SIMILAR MOD 5.0 H2-18 DE 0.50m X 0.50mx1.85, INC. MECANISMO
0 0 DE0IZAJE1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 3

4 SUMINIST. E INSTAL. COMPUERTA PLANA TIPO ARMCO O SIMILAR MOD 5.0 H2-18 DE 0.60m X 0.50mx1.85, INC. MECANISMO
0 0 DE0IZAJE1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 3

SUMINIST. E INSTAL. COMPUERTA PLANA TIPO ARMCO O SIMILAR MOD 5.0 H2-18 DE 0.90m X 0.80mx2.15, INC.
5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 3
MECANISMO DE IZAJE

6 ESCALINES CON Fº CORRUGADO DE D=3/4 CADA 0.30m 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 3

8 ESCALINES CON Fº CORRUGADO DE D=3/4 CADA 0.30m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2

MITIGACION AMBIENTAL 18 -3 15
1 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 1 2 -3 -1
2 RESTAURACION DE AREAS AFECTADAS POR CAMPAMENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 3
3 RESTAURACION DE AREAS AFECTADAS POR PREPARACION DE CONCRETO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 5 0 5
4 REVEGETACION DE AREAS AFECTADAS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 3
5 SELLADO DE LETRINAS 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 5 0 5
TOTAL 7 0 -15 9 1 -9 -16 -11 -15 -17 -12 -1 15 12 46 38 128 -96 32
IMPACTOS NEGATIVOS 110 17.63%
No significativo o bajo (-1) 5 0 15 0 0 9 10 11 10 10 12 1 4 4 3 0 94
Leve o moderado (-2) 1 0 5 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 15
Intenso - Alto (-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
IMPACTOS POSITIVOS 121 19.39%
No significativo o bajo (+1) 1 0 10 9 1 0 0 0 1 0 0 0 17 14 13 18 84
Leve o moderado (+2) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 18 10 36
Intenso - Alto (+3) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IMPACTOS NULOS 393 62.98%
No produce impacto (0) 26 39 9 30 38 30 26 28 25 24 27 38 17 20 5 11 393
TOTAL 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 624 100.00%

4.7.3. Descripción de impactos


A. Descripción de impactos positivos. -
 Evitar la proliferación de los insectos y animales que conviven en el tramo por
la presencia de la vegetación que cubre el canal actual.

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 El mantenimiento del canal, consistente en el desbroce y eliminación de


material colmatado, que se realiza anualmente se reduce a lo mínimo, por el
revestimiento del canal.
 La ejecución de las obras traerá consigo oportunidades de trabajo a la
población aledaña, calificada o no calificada (ayudantes, operadores de
maquinaria y profesionales, etc.)
 Mejoramiento de la calidad de vida del agricultor beneficiado, la ejecución de
esta obra de revestimiento del canal, permitirá al agricultor disminuir el costo
del riego y del mantenimiento del canal.
 Facilita el desarrollo turístico de la zona, por parte de su Gobierno local,
mejorando las condiciones de habitabilidad e higiene a los pobladores de la
localidad de Lambayeque.
 Surgimiento de una predisposición conservacionista y ecologista en los
agricultores al identificarse con las obras que le otorgan seguridad, asumiendo
con el cuidado y mantenimiento de estas, así como en interés de un mejor
manejo y gestión en uso de la infraestructura productiva y los recursos.

B. Descripción de impactos negativos. -


 Los desechos generados con el funcionamiento del campamento, áreas de
mantenimiento de maquinaria y material orgánico, entre otros.
 La destrucción de la flora existente en el canal, por la construcción del
revestimiento del canal.
 Para identificar los probables impactos ambientales que se generen con la
ejecución del proyecto, se presenta la Matriz de interacciones de Leopold,
determinándose que los impactos positivos (19.39%) son mayores que los
impactos negativos (17.63%) y los impactos nulos son mayores (62.98%), lo
que significa que la mayoría de actividades no afectaran a los componentes del
medio ambiente.

C. Descripción de impactos
Los impactos esperados se describen en función del componente afectado y la
naturaleza de la acción que lo genera, de manera que se puedan considerar
acciones atenuantes que reduzcan eventualmente la magnitud del impacto
final.

 Emisiones Gaseosas
Los contaminantes gaseosos más comunes son el dióxido de carbono, el
monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de
azufre y el ozono.
La operación de maquinarias para el movimiento de tierras y utilización de
equipos diversos genera la emisión de gases como subproducto de los
carburantes (CO2, plomo, etc.). Por otro lado, las actividades como
movilización y el abastecimiento de materiales están asociados al uso de
camiones, los cuales emitirán gases de combustión.
.

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El incremento en las concentraciones de gases produce impactos sobre el


ambiente y la salud en proporciones considerables.
 Partículas Suspendidas
El material particulado es una compleja mezcla de partículas en el aire, las que
varían en tamaño y composición dependiendo de sus fuentes de emisión.
Este material se origina por las actividades que modifican el terreno, por lo
general árido y exento de cobertura vegetal, y por la emisión de los motores.
Las actividades que generan un aumento en el material particulado suspendido
en el aire son muy diversas y se pueden propagar por agentes ajenos como el
viento.
Las actividades asociadas a este impacto son los movimientos de tierra, el
vaciado de concreto, la infraestructura de acero, el ingreso de productos, la
limpieza y mantenimiento.
 Disponibilidad de Agua
Está referida a la disponibilidad tanto de calidad como de cantidad del recurso
hídrico por parte de la población; de manera que puedan satisfacer sus
necesidades.
La disponibilidad de este recurso por parte de la población, debido a la
ejecución del Proyecto, podría verse restringida, como consecuencia de su
demanda tanto para la etapa constructiva.
Las actividades constructivas generarán la demanda de agua, principalmente,
en lo que respecta al uso de concreto, incluidas el curado de cementos,
preparación de acabados, riego y limpieza, mantenimiento de maquinaria, etc.,
lo que podría ocasionar cierto desabastecimiento a la zona circundante.
 Hábitats de Fauna Urbana
El hábitat de la fauna terrestre es el espacio necesario y condiciones que
permite a ésta satisfacer sus necesidades de alimentación, agua, cobertura y
protección a fin de garantizar el desarrollo óptimo de su ciclo biológico.
Las actividades asociadas a este impacto son el movimiento de tierra y el
ingreso de productos.
 Niveles de ruido
El tránsito sucesivo de equipo pesado, funcionamiento de motores de bombeo,
maquinaria agrícola, uso de explosivos para la explotación de canteras y
construcción de vías de acceso, serían las acciones provocadoras de ruidos y
que afectarían a los trabajadores durante el proceso constructivo.
 Calidad del agua
La fase de construcción y operación generará muchas acciones antrópicas
como son los movimientos de tierra, derrames de combustibles y lubricantes,
desarrollo físico de tierras, extracción de materiales de préstamos, evacuación
de las aguas de drenaje, entre otros.

 Erosión
La erosión antrópica se deriva de las actividades del hombre quien interfiere y
rompe el equilibrio existente entre los suelos y la vegetación. En los cortes que

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se realicen por las excavaciones de caja de canal, es casi posible que los cortes
perpendiculares en el tramo del canal se generen fuerzas activas de erosión.
4.7.4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El objetivo del Plan de Manejo Ambiental (PMA) es mitigar los impactos negativos de
la construcción, operación y cierre.
A continuación, se muestran las responsabilidades y obligaciones a tomarse en cuenta
durante la fase constructiva del Proyecto, que recaerán en el ingeniero residente de
obra y/o constructor, supervisor de obra y titular del Proyecto:

Titular del Proyecto:


 Exigir al ingeniero residente y/o constructor, así como al supervisor de obra, el
cumplimiento de los programas y las medidas contemplados en el presente Plan,
así como de cualquier instrucción de índole ambiental que se disponga.
 Solicitar al ingeniero residente modificaciones o medidas adicionales que
considere conveniente para el cuidado y mejoramiento del ambiente, previa
coordinación con la autoridad competente.

4.7.5. Plan de medidas de mitigación de impacto ambiental.


Comprende el suministro de la mano de obra, material, equipo y la ejecución de las
operaciones necesarias para la conservación del entorno medio ambiental, mitigando
los impactos negativos que pudieran presentarse durante la ejecución de los trabajos.
Dentro de estas partidas el Contratista procederá a efectuar sin ser limitativos todos
los trabajos necesarios para:

 La nivelación, conformación y restitución a su estado natural de las áreas


utilizadas para campamentos, talleres e instalaciones del Contratista.
 Eliminación de Aceites, grasas y otros materiales que dañen o perjudiquen el
entorno natural ambiental.
 Eliminación y/o disminución de polvo, ruidos molestos y/o malos olores durante la
ejecución de la obra.
 Sellado de letrinas.

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MITIGACIÓN AMBIENTAL

I. Acondicionamiento de botaderos
El acondicionamiento de botaderos consiste en la dispersión de los materiales
terrosos excedentes como consecuencia de la ejecución de la obra y que tienen
que eliminarse y no constituyan peligro u obstáculo para esta o a terceros; la cual
proviene de las partidas de limpieza y desbroce, demolición de concreto simple y
ciclópeo y excedentes de relleno.
Empleando el tractor de oruga este material se explanará en la zona colindante a
la obra tratando de rellenar partes bajas.
La Supervisión señalara los lugares o zonas de explanación de este material
excedente. Esta partida se ejecutará solo con la aprobación de la Supervisión y
se dará por concluida con la misma.
El volumen de material a considerar en esta partida será autorizado por la
Supervisión y en todo caso no podrá ser superior al presupuestado en el
expediente técnico.
Se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:
Ubicar una zona en la que se deberá ejecutar de forma manual un área de
excavación, de aproximadamente 0.60 de metros de profundidad y de forma
circular se deberá colocar el material de demolición, teniendo en cuenta que el
desmonte sea esparcido de forma uniforme.
Luego toda el área deberá ser recubierta con el material removido inicialmente.
Finalmente se deberá proporcionar un riego con agua para consolidar el área de
relleno.

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Disposición del material excedente


El material retirado podrá ser utilizado para construir plataformas de acceso a las
obras que lo requieran.
Si el material es rico en materia orgánica, podrá ser utilizado como tierras de
abono en áreas donde los terrenos agrícolas de los pobladores se encuentren
degradados, permitiendo de ésta manera recuperarlos.
Se puede considerar el uso de material excedente de obra, como defensa natural
en los canales donde se ha previsto intervención como parte del trazo del canal
existente, para mejorar la forma del bordo.
El volumen a explanar será verificado y autorizado por el Ingeniero Supervisor y
en todo caso el máximo a trabajar será el que se ha considerado en el presupuesto
de la obra. El pago se efectuará cuando el Supervisor haya verificado la
culminación del trabajo autorizado por él.

II. Restauración de áreas afectadas por campamento


La restauración de áreas afectadas por campamento comprende el suministro de
la mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de la restauración de las
áreas afectadas por campamento, una vez concluidas las obras.
Comprende la remoción y demolición de todos los elementos utilizados en el
acondicionamiento del campamento de obra y patio de máquinas y la posterior
limpieza de las áreas afectadas.
El Contratista ejecutará las siguientes acciones comprendidas en esta partida:
 Eliminación de desechos: Los desechos producto del desmantelamiento del
campamento serán trasladados a los depósitos de relleno acondicionados para
tal fin, de tal manera que el ambiente quede libre de materiales de construcción
y desechos en general.
 Clausura de silos y relleno sanitarios: La clausura de silos y rellenos sanitarios,
utilizando para ello el material excavado inicialmente, cubriendo el área
afectada y compactando el material que se use para rellenar.
 Eliminación de pisos: Los restos de los pisos que formaron parte del
campamento deberán ser totalmente levantados y los residuos se trasladarán
a los botaderos indicados por el Supervisor o acondicionados en el área. De
esta forma se garantiza que el ambiente utilizado para estos propósitos quede
libre de desmontes.
 Recuperación de la morfología: Se volverá a nivelar el terreno a las anteriores
condiciones, asimismo las zonas que hayan sido compactadas deben ser
humedecidos y removidas, acondicionándolo de acuerdo al paisaje
circundante.

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 Colocado de una capa superficial de suelo orgánico: Se ejecutará utilizando el


material superficial (suelo orgánico) de 20 -25 cm, que inicialmente fue retirado
y almacenado, antes de la construcción del campamento.
Se determinará las áreas restauradas realmente ejecutadas y aprobadas por el
Supervisor. Se pagará de acuerdo al precio unitario contratado, una vez que el
Supervisor haya verificado la terminación de la restauración del área del
campamento, conforme a las indicaciones de las presentes especificaciones.
III. Restauración de áreas afectadas por preparación de concreto
Comprende el suministro de la mano de obra, herramientas y equipos necesarios
para la ejecución de la restitución de las áreas afectadas por la por la preparación
de concreto, una vez concluidas las obras.
Consiste en la remoción y demolición de todos los elementos de concreto que
resulten como remanentes de la elaboración del concreto utilizado en la
construcción de las estructuras proyectadas.

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La restitución del área afectada contempla las siguientes tareas:


 Limpieza de desechos
Con una cuadrilla de trabajadores, se procederá a limpiar todos los materiales
desechados en el área intervenida, tales como: envases de lubricantes,
plásticos y todo tipo de restos no degradables, los cuales serán transportados
al depósito de desechos respectivo y adecuado para tal fin.
 Eliminación de pisos y restos de concreto
Esta tarea se realiza con una cuadrilla de trabajadores y equipos, que
efectuarán el levantamiento del material de ripio que corresponde al piso y los
restos de mezcla de concreto, el cual debe ser trasladado al depósito de
desechos diseñado en la zona.
 Recuperación de la morfología, se procederá al renivelado del terreno alterado
con una motoniveladora, acondicionándolo de acuerdo al entorno circundante.
 Colocado de una capa superficial de suelo orgánico
Una vez recuperada la morfología del área alterada se procede a colocar la
capa orgánica del suelo (20-25 cm) que previo a su instalación fue retirada y
almacenada adecuadamente.
IV. Revegetación de áreas afectadas
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas
necesarios para la ejecución de la plantación, reforestación, revegetación o
reimplante de pastos y/o arbustos, arboles, plantas de cobertura de terreno y en
general de plantas de zonas o áreas que antes del inicio de los trabajos se
encontraban con vegetación.
La revegetación del área afectada contempla las siguientes tareas:
 Restauración de áreas de vegetación que hayan sido alteradas por el proceso
de construcción del canal, obras de arte, caminos de acceso.
 Restauración de la superficie exterior de los depósitos de deshechos y en las
zonas aledañas donde se haya dañado y perdido la vegetación inicial, para
permitir readecuar el paisaje a la morfología inicial.
V. Sellado de letrinas
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas
necesarios para el sellado y mantenimiento de letrinas y tanques sépticos
utilizados en el campamento y en la zona, durante la ejecución de la obra.
Se deberá rociar cal en las letrinas y/o tanques sépticos para evitar la formación
de gases y neutralizar los procesos químicos orgánicos para luego proceder a
taparlos con material propio de la zona y sellarlos de modo tal que se recupere la
morfología del área afectada.
4.7.6. Programa de salud, seguridad y medio ambiente.
A. Seguridad del Personal
 Revisar periódicamente los equipos, motores y vehículos para su reparación o
reposición.
 Capacitar al personal de obra. (en temas de salud, seguridad y medio ambiente).

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 Usar obligatoriamente el equipo de protección personal (EPP).


B. Equipo de Protección Personal (EPP)
El EPP cumple un papel muy importante en la prevención de daños a la salud. Está
diseñado para proteger a los empleados en el lugar de trabajo de lesiones o
enfermedades serias que puedan resultar del contacto con sustancias o elementos
químicos, físicos, eléctricos, mecánicos y otros.
Los trabajadores que realicen actividades que puedan causar lesiones o trabajen en
zonas que impliquen riesgos para la salud contarán con EPP, el cual está compuesto
por los siguientes:
 Protectores auditivos, máscaras nasales, cascos de seguridad, botas con punta
de acero, guantes, lentes de seguridad (según se la actividad), arneses (trabajos
en altura).
 El personal que trabaje en zonas con niveles altos de ruido (80 db) contará con
protectores auditivos.
C. Procedimientos de Trabajo
Cada tarea especializada que pueda o no ocasionar algún riesgo sobre la salud
contará con un procedimiento específico. Este procedimiento consignará, entre otros
aspectos, lo siguiente:
 La descripción, La responsabilidad, Equipo, Análisis de riesgo.
D. Señalización
Es parte de la prevención de accidentes una adecuada señalización de seguridad y
salud en todas las zonas de trabajo. Algunos tipos de señalización que se deben tener
en cuenta son los siguientes:
 Señalización de advertencia, que previene sobre algún tipo de peligro o situación
potencialmente peligrosa.
 Señales de evacuación, que indican salidas de emergencia y acciones de
evacuación.
 Señales foto luminiscente, las que son señales visibles en condiciones mínimas
de luz.
 Seguridad de obligación, cuyas señales indican la necesidad de realizar una
acción o de utilizar un equipo determinado.
 Señales de prohibición, en las cuales se prohíbe la realización de determinadas
actividades o acciones.
 Señales de socorro, las que indican la ubicación de sistemas y equipos de
emergencia.
4.7.10. Plan de manejo de residuos
El Plan de Manejo de Residuos considera todo el material de descarte y desecho que
se obtenga, producto de las actividades. Este será aplicado para todas las fases del
Proyecto.
 Gestión de Residuos
Los principios básicos que se tendrán en cuenta para la gestión de residuos en
todas las fases del Proyecto son los siguientes:

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a) Generación y segregación: Los residuos producidos, serán recepcionados en


los depósitos colocados en cada ambiente específico. Para el efecto, se
dispondrán de recipientes que faciliten su manipulación, almacenaje del tipo de
residuo esperado (de acuerdo con la instalación donde se ubique) y que
permitan una rápida limpieza.
b) Recolección: La recolección se efectuará según el programa de recojo, con una
frecuencia y horario acorde con la generación diaria esperada.
c) Transporte: La administración del Proyecto determinará, en cuanto se inicie la
operación del Proyecto, los horarios para el transporte de los residuos.
d) Almacenamiento: contarán con un lugar de almacenamiento intermedio que
concentre temporalmente los residuos de estas instalaciones y servicios
cercanos.
e) Disposición final: La Empresa Contratista, contratará una Empresa Prestadora
de servicios debidamente autorizada ante DIGESA, la cual realizará la
disposición final de los residuos, desde el punto de sus actividades.

 Residuos Domésticos
 Los residuos orgánicos provienen principalmente de restos de comida.
 Los residuos de papeles y cartones
 Los residuos de vidrio
 Los residuos de plásticos

 Residuos peligrosos
Los residuos peligrosos como: bolsas de cementos y de aditivos e insumos
peligrosos.
Y los Residuos Peligrosos Inflamables como: hidrocarburos usados, materiales
impregnados con hidrocarburos.
Para el caso de hidrocarburos usados deben ser acumulados en cilindros que
garanticen su almacenamiento, los cuales contaran con sus respectivas bandejas
anti derrames.
Estos se acumularán en el depósito temporal, la disposición final de la misma
estará a cargo de una EPS-RS.
 Residuos Metálicos
Estos se acumularán en el depósito temporal, la disposición final de la misma
estará a cargo de una EPS-RS./ EC-RS, según sea el caso.
 Residuos Generales
Estos residuos son los provenientes de los servicios higiénicos.
A continuación, se presenta la figura N° 08.

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IMAGEN N° 07
Depósitos para residuos

CODIGO DE COLORES SEGÚN NTP 900.058.2005 PARA EL MANEJO DE


RESIDUOS SÓLIDOS

RESIDUOS RESIDUOS
PELIGROSOS PLÁSTICOS

Para el caso de servicios higiénicos la constructora deberá de contar con baños


portátiles según la cantidad de sus operarios y los residuos deberán ser evacuados
por una empresa autorizada.

4.7.7. Plan de contingencia


El objetivo del Plan de Contingencia es proporcionar los lineamientos generales para
dar una respuesta inmediata y eficiente ante las eventualidades posibles para proteger
la salud y la vida humana, y los bienes del Proyecto.
Durante la fase constructiva habrá una brigada de emergencia, la cual será la primera
respuesta. Ante cualquier emergencia, se llamará a la Compañía de Bomberos
Voluntarios del Perú - Lambayeque y a la Policía Nacional del Perú, quienes cuentan
con personal perfectamente entrenado; a su llegada, ellos tomarán el liderazgo y
conducirán la respuesta a la emergencia presentada.
La brigada de emergencia será liderada por el ingeniero residente. Esta estará
integrada por trabajadores de la empresa, los cuales estarán entrenados y participarán
en entrenamientos y ejercicios a fin de encontrarse preparados para responder ante
emergencias.

4.7.8. Plan de capacitación


Como parte del plan de capacitación se ha incorporado temas relacionados a los
temas ambientales y de seguridad. La capacitación y sensibilización son unas de las
más importantes herramientas, pues el Personal toma conciencia de la problemática.
Dicho Plan se implementará en toda la etapa constructiva del Proyecto. Ver Cuadro
de Capacitación y Entrenamiento.
Asimismo, el entrenador tendrá que contar con un área específica para impartir las
capacitaciones, las evidencias de las capacitaciones las registrará en una Lista de
Asistencia.

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CUADRO Nº 85: Plan de Capacitación y Entrenamiento


PLAN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
ITEM TEMAS PÚBLICO DURACIÓN ENTRENADOR
Manejo de Sustancias Toxicas y Ing Residente de la
1 Colaboradores 30 minutos
Peligrosas Obra
Ing Residente de la
2 Manejo de Hidrocarburos Colaboradores 30 minutos
Obra
Ing Residente de la
3 Uso del EPP para Actividades Colaboradores 30 minutos
Obra
Ing Residente de la
4 Uso Responsable del agua Colaboradores 30 minutos
Obra
Ing Residente de la
5 Manejo Residuos Sólidos Colaboradores 30 minutos
Obra
Importancia de la re vegetación, Ing Residente de la
6 Colaboradores 30 minutos
forestación y reforestación Obra
Ing Residente de la
7 Entrenamiento a vigías Colaboradores 30 minutos
Obra
Relación Comunidad, Medio Ing Residente de la
8 Colaboradores 30 minutos
Ambiente Obra

4.7.9. Plan de monitoreo ambiental


El plan de monitoreo ambiental permitirá alcanzar el cumplimiento de las indicaciones
y medidas preventivas y correctivas a fin de lograr la conservación y uso sostenible de
los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente durante la construcción del
Proyecto.

Los objetivos específicos del plan de monitoreo son los siguientes:

 Conocer el efecto real causado por los impactos, a través de mediciones en los
componentes ambientales señalados más adelante.
 Detectar de manera temprana cualquier efecto no previsto y no deseado, de modo
que sea posible controlarlo definiendo y adoptando medidas o acciones
apropiadas y oportunas.

El plan de monitoreo en el área del proyecto considera:


 Calidad de Aguas Superficiales.

 Estación de Monitoreo
Para el monitoreo de calidad de las aguas superficiales se ha considerado (01) punto
de monitoreo de calidad de agua, cuyas coordenadas son: Norte: 9257184, Este:
628889

 Metodología:
El muestreo, la preservación de las muestras y los análisis de laboratorio se
realizarán según el Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua.
Frecuencia:
El monitoreo de la calidad de las aguas superficiales se llevará a cabo al inicio y
final de la construcción.
 Parámetros:

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Los parámetros a ser analizados en las muestras tomadas incluyen: parámetros


generales (pH, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, temperatura), TSS.

4.7.10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


CONCLUSIONES
 El proyecto se hará viable a medida que se cumpla la normativa legal y
constructiva.
 El proyecto no se encuentra incluido en el en el anexo II del Reglamento de la
Ley del SEIA, por lo que no requiere de una evaluación de impacto ambiental.
 Se tomarán las medidas adecuadas para poder mitigar los impactos
identificados para evitar posibles conflictos con las Comunidades vecinas.
 Según los resultados de la Matriz de Leopold el Proyecto se hace viable, puesto
que el puntaje final de los impactos, para la Construcción es positiva.
 El presente estudio es técnica y ambientalmente factible, siempre y cuando se
consideren las medidas de control.
RECOMENDACIONES
 Remitir el presupuesto necesario para las medidas de control propuestas.
 Implementar una adecuada política de operación y mantenimiento de la
infraestructura de riego.
 Establecer programas de monitoreo para la preservación de la flora, fauna,
agua, suelos y aspectos socio-económicos-culturales.
 Cumplir con el Plan de Monitoreo establecido.

4.8. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO (MML).-

4.8.1. Definición de Marco Lógico. -


El Marco Lógico es una técnica utilizada para la formulación de proyectos, el cual
presenta las siguientes características:
 Presenta la naturaleza del problema que se pretende resolver.
 Visualiza las soluciones al problema.
 Recoge los indicadores del éxito del Proyecto.
 Reduce las ambigüedades que podrían surgir al plantear los objetivos del
Proyecto.
 Permite medir el logro de los objetivos, facilitando la comunicación entre las
partes interesadas del proyecto.
 Facilitará la formulación y la posterior evaluación del proyecto.
 Permitirá monitorear los resultados del Proyecto durante su ejecución.
 Contribuye a la evaluación ex post del Proyecto.
.

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Por esta razón, la elaboración del Marco Lógico del Proyecto se ha elaborado para
la alternativa única. Durante la elaboración del Proyecto, se efectuarán las
revisiones, correcciones y aportes del caso.
4.8.2. Contenido del Marco Lógico. -
El Marco Lógico contiene información acerca de los fines, propósitos, acciones y
resultados que desean obtener con la identificación y solución del problema
principal, así mismo contiene los objetivos, indicadores, medios de verificación y
supuestos que se requieren para realizar el seguimiento de todas las actividades
a seguir en el transcurso de la ejecución del proyecto.

4.8.3. Estructura del Marco Lógico. -


La Matriz del Marco Lógico presenta dos entradas de información: la vertical que
consta de 4 columnas, y la horizontal que consta de 4 filas. Las filas que contiene
hacen referencia a los siguientes cuatro niveles de objetivos del Proyecto:
El Fin, constituye el problema sectorial a cuya solución se espera contribuir a través
del Proyecto, que es contribuir al Desarrollo socioeconómico de la población.
Este fin lo hemos relacionado con el último nivel del árbol de objetivos.
El propósito, presenta los cambios que se van a observar al finalizar el Proyecto,
es el objetivo central del Proyecto, que es: LOS AGRICULTORES DEL COMITÉ
DE USUARIOS DEL CANAL JOSE CARLOS MAREATEGUI RECIEBEN UN
EFICIENTE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO. Los componentes, son las
acciones del Proyecto se encuentran relacionados con los medios fundamentales
del mismo.
Las acciones, permitirán el logro de los medios fundamentales los cuales son:
complementarias o independientes. La cual se logra con los financiamientos del
MEF y el GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE, contando con el apoyo de
la Junta de Usuarios y Comisión de Usuarios de Lambayeque.
A su vez, los medios fundamentales permitirá lograr el propósito del proyecto, ya
que al hacerlos viables se estarán atacando las causas directas del problema
central.
Finalmente, lograr el propósito hará posible contribuir con el logro del fin sectorial.
Por esta razón, el orden vertical de esta matriz corresponde a un principio de causa
– efecto evidentemente. El cumplimiento de este principio no es perfecto, puesto
que existen causas (y por tanto efectos) fuera del control del equipo de formulación.
Los objetivos están relacionados con cada fila: fin, propósito, componentes y
acciones. Como se indica en el cuadro del Marco lógico.
Los indicadores han sido utilizados como medida para verificar el cumplimiento del
objetivo.
Los medios de verificación, son las fuentes de información que han sido utilizados
en la elaboración de los indicadores antes mencionados, basándose en
información proporcionada por la Comisión de Usuarios de Lambayeque y Junta
.

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de Usuarios a través del Área de Operaciones del Sistema Mayor y Menor de


Riego.
Los supuestos, se han dado para que los objetivos de cada nivel puedan ser
logrados.
4.8.4. Elaboración del Marco Lógico. -
Por ser la alternativa única viable se ha realizado un análisis de Marco Lógico, el
cual se muestra en el siguiente cuadro:
MATRIZ N° 03: MATRIZ DE MARCO LOGICO

Medios de
Nivel de objetivo Indicadores Supuestos
verificación
Incremento del 3% de los  Estadísticas del INEI.  Los agricultores
ingresos per cápita en el  Estadística del elevan su nivel
Fin: Mejor nivel socio Distrito de Pucala desde el MINAG-DRA socio económico.
económico, de los tercer año de operación del  Estadística del  Se Mantienen las
agricultores de proyecto. Ministerio de la Mujer políticas de
Lambayeque. y Poblaciones Desarrollo Agrario
Vulnerables Regional.
(MIMPV)
 2500 usuarios de riego,  Reportes ALACHL.  Los productos
disponen de una mayor  Reportes e informes agrícolas tienen
cantidad de horas de agua Comisión de buena demanda en
para riego regantes y Junta de el mercado
Propósito: Brindar  Los cultivos incrementan su Usuarios. nacional e
rendimiento de acuerdo a su  Registro DIA-MINAG internacional.
un adecuado servicio
cultivo-Programa Cropwat:  Los precios de
de agua para riego Arroz 9.70% Caña 9.80% a venta de los
partir del primer año de productos son
puesta en marcha del aceptables para los
proyecto. agricultores.

 250 Ha. De terrenos


agrícolas con licencia de  Se mantienen los
agua para riego reciben el  Reportes ALACHL y caudales de la fuente
100% del agua requerida Junta de Usuarios. en los niveles previsto.
para sus cultivos, partir del  Reportes de caudales,  Se respeta los planes
Componentes: primer año de y gastos en operación de uso de aguas y
Adecuada implementación del proyecto. y mantenimiento del planes de cultivo.
Infraestructura de  El caudal disponible para las sistema de comisión  Se implementa y
conducción y áreas de riego es de 0.600 de usuarios. funcionan mecanismo
distribución de agua. m3/seg, a partir del primer  Informes DIA-MINAG de monitoreo de la
año de implementado el  Páginas web y revistas eficiencia de
Adecuados Niveles de proyecto. especializadas. monitoreo de la
agua en las parcelas.  Las eficiencias de riego se  Encuestas y eficiencia en la
Eficiente Gestión del incrementan de 33.5% a 46.6 evaluaciones distribución y en la
Agua para Riego %. periódicas. aplicación.
 Los agricultores mejoran  Revisión de los  Los agricultores
técnicas de riego por instrumentos de obtienen en el
gravedad hasta en 10 has, al gestión. financiamiento para
finalizar el segundo año y técnicas de riego en
hasta 40 has, al finalizar el sus parcelas.
año 9.

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 Los planes de riego son  El enfrentamiento en el


actualizados y utilizados uso de instrumentos
desde el primer año de gestión, se realiza
 El 100% de los integrantes periódicamente
de la Junta de Usuarios cuando se cambia la
conoce el manejo de los Junta.
planes de riego.

Acciones:
1.1 Revestimiento  Revestimiento de Canal  Informes de  Cumplimiento de los
5+021Km de neto Jose Carlos seguimiento físico y compromisos de
canal, con Mareategui S/. financiamiento al financiamiento
concreto f’c =175 4,925,128.13 proyecto. programados para la
 Construcción de Obras de  Informes y ejecución del proyecto.
Kg/cm2.
arte S/.2,420,736.83 documentos sustenta  Los agricultores
 Capacitación y Usuarios de torios de gastos informales se
1.2 Construcción de riego S/15,000 diversos. formalizan con el
Obras de Arte:  Mitigación Ambiental S/  Cuaderno de obra e apoyo de la Junta de
-Construcción de 293,549.59 informe de Usuarios.
Alcantarillas.  Expediente Técnico o supervisión.  Disponibilidad de
-Construcción Tomas Documento Equivalente  Liquidación de obras. recursos para
laterales S/40,000.00.  Acta de determinación levantamiento de
-Construcción de  Supervisión S/ 540,870.55 de obras. información para
puentes vehiculares  Liquidación S/20,00.00.  Verificación en campo monitoreo.
 Costo Total de Inversión y entrevistas a los  Se mantiene interés
1.3 Capacitación de S/11,442,781.55 agricultores. por mejorar técnicas
de riego y buscar
Usuarios en gestión financiamiento.
del agua de riego,
organizaciones de
usuarios, operación y
mantenimiento de la
infraestructura
hidráulica

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I. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONE

La lectura y el análisis de todos los aspectos y componentes desarrollados a lo largo del


estudio de pre inversión a nivel de perfil permiten concluir, en lo siguiente:
 Se va a mejorar el servicio para riego del Canal Jose Carlos Mareategui lo que
conlleva a que los agricultores del comité de usuarios del canal reciban un
adecuado servicio de agua para riego.

 2500 usuarios del agua de Riego, que conducen 2500 ha, beneficiarios directos del
Proyecto van a mejorar su nivel de ingresos económicos, dado por un incremento
en el VBP, al asegurar mayor disponibilidad de agua, por lo tanto, se asegura
mejores niveles de ingreso familiar y mejores condiciones de Vida.

 La alternativa de solución planteada es el Mejoramiento del Canal Jose Carlos


Mariátegui con el revestimiento de 5+021 m. de canal neto y construcción de obras
de arte: Construcción de 06 alcantarillas, 41 tomas laterales y 15 puentes

 El monto de inversión para poner en marcha el proyecto y sus componentes


asciende a la suma de S/ 11’442,781.55 soles. Monto que incluye la formulación
del expediente técnico y el estudio de impacto ambiental; el desarrollo de la
Infraestructura, y supervisión de la obra.

 Del total a invertir corresponde el 100 % al aporte del Tesoro Público que es
canalizada a través de la municipalidad distrital de Pucalá.

 La alternativa planteada para llevar adelante por presentar indicadores de


rentabilidad social mayores como un Valor Actual de los beneficios Netos (VAN)
de S/. 4’609,218.68 soles, una relación beneficio- costo (B/C) de 1.1, una
rentabilidad (TIR) del 3.67% y un Valor Anual Equivalente (VAE) de S/.
686,909.50 soles.

 La Capacitación está orientada a desarrollar un programa de Asistencia Técnica,


teórico practico, que permita que los usuarios de riego beneficiarios del Proyecto
logren en el tiempo establecido según el cronograma de ejecución las metas y
objetivos trazados.

 La sostenibilidad tiene sus bases en la participación activa de la municipalidad


Distrital de Pucalá que busca el financiamiento del proyecto con el aporte del
100% de la inversión y de los usuarios con el compromiso de asumir los costos de
operación y mantenimiento.

 La Usuarios del Subsector Hidráulico Lambayeque, agrupados en la Comisión de


Usuarios de Pampagrandee, deben cumplir con los acuerdos planteados en el
acta de Sostenibilidad firmada.

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PROYECTO DE PRE INVERSIÓN PÚBLICA: “REHABILITACION DEL CANAL JOSE CARLOS MAREATEGUI EN EL SECTOR COLLIQUE ALTO (PROGRESIVA 0+000 - 5+000)
DEL DISTRITO DE PUCALA – PROVINCIA DE CHICLAYO – DEPARTAMENTO DE
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS

Item Descripción UND Metrado Precio Parcial Subtotal Total


01 CANAL DE CONDUCCIÓN 4,925,128.13
01.01 OBRAS PRELIMINARES 54,800.06
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80X3.60M und 1.00 1,217.30 1,217.30
01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA glb 1.00 2,500.00 2,500.00

01.01.03 ALMACÉN DE OBRA Y PATIO DE MÁQUINAS m2 400.00 25.51 10,204.00


01.01.04 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 30,126.00 0.21 6,326.46
01.01.05 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES km 5.02 653.52 3,280.67
01.01.06 DESMONTAJE DE COMPUERTAS EXISTENTES und 48.00 76.84 3,688.32
01.01.07 DEMOLICIÓN DE ESTUCTURAS DE CONCRETO EXISENTE C/EQUIPO m3 387.12 59.37 22,983.31

01.01.08 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 950.00 950.00


01.01.09 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 1,250.00 1,250.00
01.01.10 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 500.00 500.00
01.01.11 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 400.00 400.00
01.01.12 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, glb 1.00 1,500.00 1,500.00
PREVENCION Y CONTROL DEL COVID - 19 EN EL TRABAJO CON
REFERENCIA A LA RM 239-2020 - MINSA
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 685,111.17
01.02.01 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TIERRA CON m3 27,521.15 9.35 257,322.75
MAQUINARIA
01.02.02 RELLENO COMPACTADO DE CAJA DE CANAL CON m3 179.72 26.88 4,830.87
MATERIAL PROPIO
01.02.03 PERFILADO Y REFINE MANUAL DE CAJA DE CANAL m2 35,174.00 1.57 55,223.18
01.02.04 CONFORMACION DE CAPA CORONA EN BERMAS m2 8,786.75 6.29 55,268.66
01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D= 8 Km m3 23,221.99 13.32 309,316.91
01.02.06 BOMBEO DE AGUA DE FILTRACIONES h 240.00 13.12 3,148.80
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3,988,833.03
01.03.01 CONCRETO EN REVESTIMIENTO DE CANAL F'C=175 m2 26,360.25 151.32 3,988,833.03
01.04 VARIOS 196,383.87
01.04.01 JUNTA DE DILATACION m 8,786.75 18.78 165,015.17
01.04.02 CURADO DEL CONCRETO m2 26,360.25 1.19 31,368.70
02 CAMINO DE SERVICIO 1,157,291.36
02.01 OBRAS PRELIMINARES 19,147.03
02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 20,084.00 0.79 15,866.36
02.01.02 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA km 5.02 653.52 3,280.67
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,138,144.33
02.02.01 EXCAVACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE EN CAMINO DE m3 9,813.75 14.50 142,299.38
02.02.02 MEJORAMIENTO DE CAMINO ACCESO A BOTADERO m2 3,200.00 2.34 7,488.00
e=0.20m
02.02.03 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE SERVICIO e=0.25m m2 20,084.00 14.52 291,619.68
02.02.04 AFIRMADO DE CAMINO DE SERVICIO e=0.20m m2 20,084.00 19.29 387,420.36
02.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D= 8 Km m3 23,221.99 13.32 309,316.91
03 ALCANTARILLAS 240,788.32
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 514.33
03.01.01 TRAZOS Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 145.29 3.54 514.33
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 52,800.14
03.02.01 EXCAVACION SIMPLE MANUAL m3 328.51 95.42 31,346.42
03.02.02 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN m2 136.88 1.57 214.90
ZANJAS
03.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR m3 76.04 104.08 7,914.24
CLASIFICACIÓN
AASTHO A-2-4(0)
03.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR (OVER) DE m3 68.44 95.63 6,544.92
03.02.05 ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE m3 410.64 3.19 1,309.94
03.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3 410.64 13.32 5,469.72
Dpro=5KM
03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 12,714.78
03.03.01 CONCRETO F'C=100KG/CM2 EN SOLADO E=0.10m. m2 136.88 92.89 12,714.78
03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 170,271.61
03.04.01 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN ALCANTARILLA m3 100.16 512.00 51,281.92
03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN m2 485.91 59.88 29,096.29
ALCANTARILLA
03.04.03 ARMADURA DE ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 13,390.58 6.67 89,315.17
03.04.04 CURADO EN ALCANTARILLA m2 485.91 1.19 578.23
03.05 VARIOS 4,487.46
03.05.01 JUNTAS WATER STOP 2" m 24.00 29.52 708.48
03.05.02 IMPRIMACION ASFALTICA m2 37.80 24.83 938.57
03.05.03 PREPARACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE e= 2" m2 37.80 21.29 804.76
03.05.04 PINTADO DE PAVIMENTO (SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL) m 50.40 20.68 1,042.27
03.05.05 BISELADO 1/2''x1/2' m 50.40 19.71 993.38
04 TOMAS LATERALES 244,565.63
04.01 OBRAS PRELIMINARES 2,240.78
04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 517.50 0.79 408.83
04.01.02 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA ESTRUCTURAS m2 517.50 3.54 1,831.95
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,169.67
04.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA TOMAS LATERALES m3 173.64 95.42 16,568.73
04.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE m3 11.73 104.08 1,220.86
PRÉSTAMO PARA
ESTRUCTURAS
04.02.03 CAMA DE ARENA PARA TUBERÍA (e = 0.10) m 5.00 13.44 67.20
04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=8Km m3 173.64 13.32 2,312.88
04.03 CONCRETO SIMPLE 60,374.64
04.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 (solado) m3 24.61 271.59 6,683.83
04.03.02 ENROCADO DE PIEDRA ASEN. Y EMBOQUI EN m3 156.46 343.16 53,690.81
CONCRETO F'C= 175 KG/CM2
04.04 CONCRETO ARMADO 117,677.40
04.04.01 CONCRETO EN TOMAS LATERALES F'C=210 kg/cm2 m3 83.35 422.25 35,194.54
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TOMAS m2 652.05 59.88 39,044.75
LATERALES
04.04.03 ACERO DE REFUERZO EN TOMAS LATERALES fy=4,200 kg 6,512.46 6.67 43,438.11
kg/cm2
04.05 VARIOS PUNTOS 44,103.14
04.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFILADA Ø m 92.00 82.18 7,560.56
20"
04.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFILADA Ø m 46.00 16.56 761.76
2"
04.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA TIPO glb 1.00 33,952.14 33,952.14
ARMCO
04.05.04 JUNTA DE DILATACION m 82.80 18.78 1,554.98
04.05.05 CURADO DEL CONCRETO m2 230.00 1.19 273.70
05 PUENTES VEHICULARES 778,091.52
05.01 OBRAS PRELIMINARES 2,796.92
05.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 850.00 0.79 671.50
05.01.02 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA m2 600.40 3.54 2,125.42
ESTRUCTURAS
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 109,730.04
05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA PUENTES VEHICULARES m3 624.38 95.42 59,578.34
05.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE m3 401.95 104.08 41,834.96
PRÉSTAMO PARA ESTRUCTURAS
05.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=8Km m3 624.38 13.32 8,316.74
05.03 CONCRETO SIMPLE 150,015.10
05.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 (solado) m3 60.80 271.59 16,512.67
05.03.02 CONCRETO CICLOPEO FC=175KG/CM2 + 30 % PM. m3 395.68 337.40 133,502.43
05.04 CONCRETO ARMADO 475,398.42
05.04.01 CONCRETO F´C = 245 kg/cm2 EN PUENTES m3 106.49 467.66 49,801.11
05.04.02 CONCRETO F´C = 245 kg/cm2 EN LOSA DE TRANSICIÓN m3 550.22 467.66 257,315.89
05.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PUENTES m2 790.23 59.88 47,318.97
05.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE m2 54.40 51.57 2,805.41
TRANSICIÓN
05.04.05 ACERO DE REFUERZO f'Y=4,200 kg/cm2 EN PUENTES kg 9,979.00 6.67 66,559.93
VEHICULARES
05.04.06 ACERO DE REFUERZO f'Y=4,200 kg/cm2 EN LOSA DE kg 8,216.10 6.28 51,597.11
TRANSICIÓN
05.05 VARIOS 40,151.04
05.05.01 BARANDA DE TUBO FO Ø 6" m 371.00 102.05 37,860.55
05.05.02 NEOPRENO m2 22.80 63.06 1,437.77
05.05.03 JUNTAS ASFÁLTICAS m 76.00 11.22 852.72
06 MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 293,549.59
06.01 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS m3 54,977.87 3.32 182,526.53 182,526.53
06.02 SUELOS 10,145.06
06.02.01 INSTALACIÓN DE LETRINA und 10.00 392.43 3,924.30
06.02.02 POZA PARA RESIDUOS SÓLIDOS m3 101.20 61.47 6,220.76
06.03 FLORA 4,420.00
06.03.01 SIEMBRA DE ÁRBOLES FRUTALES und 500.00 8.84 4,420.00
06.04 AIRE 46,458.00
06.04.01 RIEGO DURANTE LA OBRA hm 360.00 129.05 46,458.00
06.05 SERVIDUMBRE 50,000.00
06.05.01 AFECTACIÓN DE SERVIDUMBRE glb 1.00 50,000.00 50,000.00
COSTO DIRECTO 7,639,414.55
GASTOS GENERALES 10.00% 763,941.46
UTILIDAD 10% 763,941.46
--------------------------------------
SUB TOTAL (1) 9,167,297.46
IGV 18% 1,650,113.54
---------------------------------------
SUB TOTAL (2) 10,817,411.00
-------------------------------
GESTION DEL PROYECTO 9,500.00
EXPEDIENTE TECNICO 40,000.00
GASTOS DE SUPERVISION 540,870.55
GASTOS DE LIQUIDACION 20,000.00
GASTOS DE CAPACITACION 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 11,442,781.55
S10 Página : 1

Análisis de precios unitarios


Presupuesto 0102040 PROYECTO DE PRE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO DE PUCALA DE
LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
Subpresupuesto PROYECTO DE PRE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO DE PUCALA DE Fecha presupuesto 28/03/2023
LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

Partida 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80X3.60M

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,217.30

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 26.22 209.76
0101010005 PEON hh 0.5000 4.0000 18.65 74.60
284.36
Materiales
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.5000 4.55 2.28
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.2520 53.50 13.48
0207030001 HORMIGON m3 0.2520 51.00 12.85
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.3340 23.25 54.27
0231010001 MADERA TORNILLO p2 46.9000 13.20 619.08
0254010002 GIGANTOGRAFIA 2.40X3.60 M und 1.0000 222.45 222.45
924.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 284.36 8.53
8.53

Partida 01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,500.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0292020108 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.0000 2,500.00 2,500.00
MANUALES
2,500.00

Partida 01.01.03 ALMACÉN DE OBRA Y PATIO DE MÁQUINAS

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 25.51

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 26.22 4.20
0101010005 PEON hh 2.0000 0.3200 18.65 5.97
10.17
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.7500 4.25 3.19
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.5000 4.50 2.25
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0900 13.20 1.19
02310500010004 TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 19 mm pln 0.0313 86.00 2.69
02340600010005 PLANCHA GALVANIZADA DE FIERRO DE 1/27'' (1.00MM) und 0.2000 18.00 3.60
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0500 42.10 2.11
15.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.17 0.31
0.31

Partida 01.01.04 LIMPIEZA Y DESBROCE

Rendimiento m2/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m2 0.21

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0107 18.65 0.20
0.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.20 0.01
0.01
S10 Página : 2

Análisis de precios unitarios


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Partida 01.01.05 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES

Rendimiento km/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : km 653.52

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 24.0000 18.65 447.60
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 8.0000 12.71 101.68
549.28
Materiales
0213030001 YESO kg 0.2500 0.95 0.24
0231040002 ESTACAS DE MADERA p2 0.1500 4.50 0.68
0.92
Equipos
0301000009 ESTACION TOTAL día 1.0000 1.0000 10.59 10.59
0301000021 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 8.0000 9.53 76.24
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 549.28 16.48
03014900010001 CORDEL rll 0.0015 8.47 0.01
103.32

Partida 01.01.06 DESMONTAJE DE COMPUERTAS EXISTENTES

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 76.84

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 4.0000 18.65 74.60
74.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 74.60 2.24
2.24

Partida 01.01.07 DEMOLICIÓN DE ESTUCTURAS DE CONCRETO EXISENTE C/EQUIPO

Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 59.37

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.4000 20.60 8.24
0101010005 PEON hh 4.0000 0.8000 18.65 14.92
23.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.16 0.69
03011400020004 MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg hm 1.0000 0.2000 8.49 1.70
03011400060002 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP hm 2.0000 0.4000 84.55 33.82
36.21

Partida 01.01.08 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 950.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203010015 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.0000 950.00 950.00
950.00

Partida 01.01.09 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,250.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203010016 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.0000 1,250.00 1,250.00
1,250.00
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Análisis de precios unitarios


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Partida 01.01.10 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 500.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02671100160007 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.0000 500.00 500.00
500.00

Partida 01.01.11 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 400.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203010017 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.0000 400.00 400.00
400.00

Partida 01.01.12 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID - 19 EN EL
TRABAJO CON REFERENCIA A LA RM 239-2020 - MINSA

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,500.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02671100160008 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA glb 1.0000 1,500.00 1,500.00
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID - 19 EN EL
TRABAJO CON REFERENC
1,500.00

Partida 01.02.01 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TIERRA CON MAQUINARIA

Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3 9.35

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 20.60 1.37
0101010005 PEON hh 5.0000 0.3333 18.65 6.22
7.59
Materiales
0290130025 AGUA m3 0.1700 5.00 0.85
0.85
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.59 0.23
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0667 10.17 0.68
0.91

Partida 01.02.02 RELLENO COMPACTADO DE CAJA DE CANAL CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 26.88

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 26.22 8.74
0101010005 PEON hh 2.0000 0.6667 18.65 12.43
21.17
Materiales
0290130025 AGUA m3 0.1800 5.00 0.90
0.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 21.17 0.64
0301100007 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.3333 12.50 4.17
4.81
S10 Página : 4

Análisis de precios unitarios


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Partida 01.02.03 PERFILADO Y REFINE MANUAL DE CAJA DE CANAL

Rendimiento m2/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m2 1.57

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0133 20.60 0.27
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0400 18.65 0.75
1.02
Materiales
0271050152 CERCHAS DE MADERA und 0.0100 52.37 0.52
0.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.02 0.03
0.03

Partida 01.02.04 CONFORMACION DE CAPA CORONA EN BERMAS

Rendimiento m2/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 6.29

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 26.22 1.05
0101010005 PEON hh 6.0000 0.2400 18.65 4.48
5.53
Materiales
0290130025 AGUA m3 0.0170 5.00 0.09
0.09
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.53 0.17
0301100007 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.0400 12.50 0.50
0.67

Partida 01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D= 8 Km

Rendimiento m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 13.32

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0133 20.60 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 18.65 0.50
0.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.77 0.02
03011600010004 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 hm 1.0000 0.0267 180.00 4.81
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0267 289.10 7.72
12.55

Partida 01.02.06 BOMBEO DE AGUA DE FILTRACIONES

Rendimiento h/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : h 13.12

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 18.65 9.33
9.33
Materiales
02010300010001 GASOLINA 84 gal 0.0340 11.86 0.40
0.40
Equipos
03010400030004 MOTOBOMBA DE 4" (12 HP) hm 0.8000 0.8000 4.24 3.39
3.39
S10 Página : 5

Análisis de precios unitarios


Presupuesto 0102040 PROYECTO DE PRE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO DE PUCALA DE
LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
Subpresupuesto 001 PROYECTO DE PRE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO DE PUCALA DE Fecha presupuesto 28/03/2023
LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

Partida 01.03.01 CONCRETO EN REVESTIMIENTO DE CANAL F'C=175 KG/CM2 e=0.10 M

Rendimiento m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 151.32

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 26.22 13.11
0101010005 PEON hh 3.0000 1.5000 18.65 27.98
41.09
Materiales
02070100050002 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 0.2500 45.00 11.25
0207030001 HORMIGON m3 0.2500 51.00 12.75
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 3.0000 23.25 69.75
0290130025 AGUA m3 0.2500 5.00 1.25
95.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.09 1.23
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.5000 11.50 5.75
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.5000 16.50 8.25
15.23

Partida 01.04.01 JUNTA DE DILATACION

Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 18.78

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 26.22 2.62
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 18.65 1.87
4.49
Materiales
0201010022 BACKER ROD DE 5/8" ESPUMA m 1.0500 0.86 0.90
02100400010002 TECNOPOR DE 1"X4X8' pln 0.0500 10.59 0.53
02221600010025 SELLADOR ELASTOMERICO POLIURETANO gal 0.0900 135.00 12.15
02221600010026 IMPRIMANTE APLICACION ELASTOMERICA POLIURETANO gal 0.0036 120.00 0.43
02221600010027 CINTA MASKINGTAPE pza 0.0900 1.69 0.15
14.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.49 0.13
0.13

Partida 01.04.02 CURADO DEL CONCRETO

Rendimiento m2/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m2 1.19

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0133 18.65 0.25
0.25
Materiales
02221800010015 CURADOR ANTISOL gal 0.0500 15.91 0.80
0.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.25 0.01
03013600010002 MOCHILA PULVERIZADORA hm 1.0000 0.0133 9.80 0.13
0.14
S10 Página : 6

Análisis de precios unitarios


Presupuesto 0102040 PROYECTO DE PRE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO DE PUCALA DE
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Subpresupuesto 001 PROYECTO DE PRE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO DE PUCALA DE Fecha presupuesto 28/03/2023
LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

Partida 02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE

Rendimiento m2/DIA MO. 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.79

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0040 18.65 0.07
0.07
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.07
03011600010004 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 hm 1.0000 0.0040 180.00 0.72
0.72

Partida 02.01.02 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA CAMINO

Rendimiento km/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : km 653.52

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 24.0000 18.65 447.60
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 8.0000 12.71 101.68
549.28
Materiales
0213030001 YESO kg 0.2500 0.95 0.24
0231040002 ESTACAS DE MADERA p2 0.1500 4.50 0.68
0.92
Equipos
0301000009 ESTACION TOTAL día 1.0000 1.0000 10.59 10.59
0301000021 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 8.0000 9.53 76.24
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 549.28 16.48
03014900010001 CORDEL rll 0.0015 8.47 0.01
103.32

Partida 02.02.01 EXCAVACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE EN CAMINO DE SERVICIO

Rendimiento m3/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m3 14.50

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0533 20.60 1.10
0101010005 PEON hh 5.0000 0.2667 18.65 4.97
6.07
Materiales
0290130025 AGUA m3 0.1700 5.00 0.85
0.85
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.07 0.18
03011700020002 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP hm 1.0000 0.0533 138.80 7.40
7.58
S10 Página : 7

Análisis de precios unitarios


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Partida 02.02.02 MEJORAMIENTO DE CAMINO ACCESO A BOTADERO e=0.20m

Rendimiento m2/DIA MO. 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2 2.34

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0040 18.65 0.07
0.07
Materiales
0290130025 AGUA m3 0.0168 5.00 0.08
0.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.07
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10 hm 1.0000 0.0040 190.73 0.76
-12 ton
0301200001 MOTONIVELADORA DE 125HP hm 1.0000 0.0040 249.55 1.00
03012200050005 CAMION CISTERNA (1,500 GLNS.) hm 1.0000 0.0040 107.72 0.43
2.19

Partida 02.02.03 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE SERVICIO e=0.25m

Rendimiento m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2 14.52

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0053 18.65 0.10
0.10
Materiales
0201010023 MATERIAL DE RELLENO m3 0.3250 35.20 11.44
0290130025 AGUA m3 0.0168 5.00 0.08
11.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.10
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10 hm 1.0000 0.0053 190.73 1.01
-12 ton
0301200001 MOTONIVELADORA DE 125HP hm 1.0000 0.0053 249.55 1.32
03012200050005 CAMION CISTERNA (1,500 GLNS.) hm 1.0000 0.0053 107.72 0.57
2.90

Partida 02.02.04 AFIRMADO DE CAMINO DE SERVICIO e=0.20m

Rendimiento m2/DIA MO. 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2 19.29

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0040 18.65 0.07
0.07
Materiales
0207030002 AFIRMADO m3 0.2600 65.20 16.95
0290130025 AGUA m3 0.0168 5.00 0.08
17.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.07
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10 hm 1.0000 0.0040 190.73 0.76
-12 ton
0301200001 MOTONIVELADORA DE 125HP hm 1.0000 0.0040 249.55 1.00
03012200050005 CAMION CISTERNA (1,500 GLNS.) hm 1.0000 0.0040 107.72 0.43
2.19
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Partida 02.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D= 8 Km

Rendimiento m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 13.32

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0133 20.60 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 18.65 0.50
0.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.77 0.02
03011600010004 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 hm 1.0000 0.0267 180.00 4.81
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0267 289.10 7.72
12.55

Partida 03.01.01 TRAZOS Y REPLANTEO PRELIMINAR

Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 3.54

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0960 18.65 1.79
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0320 12.71 0.41
2.20
Materiales
0213030001 YESO kg 0.2500 0.95 0.24
0231040002 ESTACAS DE MADERA p2 0.1500 4.50 0.68
0.92
Equipos
0301000009 ESTACION TOTAL día 1.0000 0.0040 10.59 0.04
0301000021 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0320 9.53 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.20 0.07
03014900010001 CORDEL rll 0.0015 8.47 0.01
0.42

Partida 03.02.01 EXCAVACION SIMPLE MANUAL

Rendimiento m3/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 95.42

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.6000 20.60 32.96
0101010005 PEON hh 2.0000 3.2000 18.65 59.68
92.64
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 92.64 2.78
2.78

Partida 03.02.02 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS

Rendimiento m2/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m2 1.57

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0133 20.60 0.27
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0400 18.65 0.75
1.02
Materiales
0271050152 CERCHAS DE MADERA und 0.0100 52.37 0.52
0.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.02 0.03
0.03
S10 Página : 9

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Partida 03.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR CLASIFICACIÓN AASTHO A-2-4(0)

Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 104.08

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 26.22 8.39
0101010005 PEON hh 2.0000 0.6400 18.65 11.94
20.33
Materiales
0207030002 AFIRMADO m3 1.2000 65.20 78.24
0290130025 AGUA m3 0.1800 5.00 0.90
79.14
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.33 0.61
0301100007 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.3200 12.50 4.00
4.61

Partida 03.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR (OVER) DE TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO Ø 6”

Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 95.63

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 26.22 8.74
0101010005 PEON hh 2.0000 0.6667 18.65 12.43
21.17
Materiales
0207010016 OVER Ø 6” m3 1.1000 62.50 68.75
0290130025 AGUA m3 0.1800 5.00 0.90
69.65
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 21.17 0.64
0301100007 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.3333 12.50 4.17
4.81

Partida 03.02.05 ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dpro=30mts

Rendimiento m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3 3.19

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 18.65 0.30
0.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.30 0.01
03011600010004 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 hm 1.0000 0.0160 180.00 2.88
2.89

Partida 03.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM

Rendimiento m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 13.32

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0133 20.60 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 18.65 0.50
0.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.77 0.02
03011600010004 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 hm 1.0000 0.0267 180.00 4.81
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0267 289.10 7.72
12.55
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Subpresupuesto 001PROYECTO DE PRE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO DE PUCALA DE Fecha presupuesto 28/03/2023
LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

Partida 03.03.01 CONCRETO F'C=100KG/CM2 EN SOLADO E=0.10m.

Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 92.89

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 26.22 2.10
0101010005 PEON hh 4.0000 0.3200 18.65 5.97
8.07
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.2000 57.00 11.40
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.2000 52.00 10.40
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.5000 23.25 58.13
0290130025 AGUA m3 0.4500 5.00 2.25
82.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.07 0.40
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.0800 11.50 0.92
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.0800 16.50 1.32
2.64

Partida 03.04.01 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN ALCANTARILLA

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 512.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 26.22 27.97
0101010005 PEON hh 8.0000 4.2667 18.65 79.57
107.54
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6000 57.00 34.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.4500 52.00 23.40
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 14.0000 23.25 325.50
0290130025 AGUA m3 0.2100 5.00 1.05
384.15
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 107.54 5.38
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.5333 11.50 6.13
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.5333 16.50 8.80
20.31

Partida 03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ALCANTARILLA

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 59.88

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 26.22 17.48
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 18.65 6.22
23.70
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1200 4.25 0.51
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2000 4.53 0.91
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1000 13.20 27.72
02310500010004 TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 19 mm pln 0.0680 86.00 5.85
34.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 23.70 1.19
1.19
S10 Página : 11

Análisis de precios unitarios


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Partida 03.04.03 ARMADURA DE ACERO FY=4200 KG/CM2

Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 6.67

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 26.22 1.05
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 20.60 0.82
1.87
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500 4.25 0.21
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.25 4.46
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.87 0.09
03013300020005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0400 1.04 0.04
0.13

Partida 03.04.04 CURADO EN ALCANTARILLA

Rendimiento m2/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m2 1.19

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0133 18.65 0.25
0.25
Materiales
02221800010015 CURADOR ANTISOL gal 0.0500 15.91 0.80
0.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.25 0.01
03013600010002 MOCHILA PULVERIZADORA hm 1.0000 0.0133 9.80 0.13
0.14

Partida 03.05.01 JUNTAS WATER STOP 2"

Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 29.52

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 26.22 2.62
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 18.65 1.87
4.49
Materiales
02100400010002 TECNOPOR DE 1"X4X8' pln 0.0500 10.59 0.53
02100600010001 WATER STOP PANTAFLEX KB m 1.1000 10.58 11.64
02221600010025 SELLADOR ELASTOMERICO POLIURETANO gal 0.0900 135.00 12.15
02221600010026 IMPRIMANTE APLICACION ELASTOMERICA POLIURETANO gal 0.0036 120.00 0.43
02221600010027 CINTA MASKINGTAPE pza 0.0900 1.69 0.15
24.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.49 0.13
0.13
S10 Página : 12

Análisis de precios unitarios


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Partida 03.05.02 IMPRIMACION ASFALTICA

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 24.83

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 26.22 4.20
4.20
Materiales
0271050161 MATERIALES PARA LA IMPRIMACION ASFALTICA m2 1.0000 20.50 20.50
20.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.20 0.13
0.13

Partida 03.05.03 PREPARACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE e= 2"

Rendimiento m2/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 21.29

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 26.22 3.00
3.00
Materiales
0271050162 PREPARACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE e= 2" m2 1.0000 18.20 18.20
18.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.00 0.09
0.09

Partida 03.05.04 PINTADO DE PAVIMENTO (SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL)

Rendimiento m/DIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m 20.68

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1778 26.22 4.66
4.66
Materiales
0271050163 MATERIALES PARA EL PINTADO DE PAVIMENTO m2 1.0000 15.88 15.88
(SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL)
15.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.66 0.14
0.14

Partida 03.05.05 BISELADO 1/2''x1/2'

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 19.71

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 26.22 2.10
2.10
Materiales
0271050164 MATERIALES PARA EL BISELADO 1/2''x1/2' m 1.0000 17.55 17.55
17.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.10 0.06
0.06
S10 Página : 13

Análisis de precios unitarios


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Partida 04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE

Rendimiento m2/DIA MO. 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.79

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0040 18.65 0.07
0.07
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.07
03011600010004 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 hm 1.0000 0.0040 180.00 0.72
0.72

Partida 04.01.02 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA ESTRUCTURAS

Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 3.54

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0960 18.65 1.79
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0320 12.71 0.41
2.20
Materiales
0213030001 YESO kg 0.2500 0.95 0.24
0231040002 ESTACAS DE MADERA p2 0.1500 4.50 0.68
0.92
Equipos
0301000009 ESTACION TOTAL día 1.0000 0.0040 10.59 0.04
0301000021 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0320 9.53 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.20 0.07
03014900010001 CORDEL rll 0.0015 8.47 0.01
0.42

Partida 04.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA TOMAS LATERALES

Rendimiento m3/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 95.42

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.6000 20.60 32.96
0101010005 PEON hh 2.0000 3.2000 18.65 59.68
92.64
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 92.64 2.78
2.78

Partida 04.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA ESTRUCTURAS

Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 104.08

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 26.22 8.39
0101010005 PEON hh 2.0000 0.6400 18.65 11.94
20.33
Materiales
0207030002 AFIRMADO m3 1.2000 65.20 78.24
0290130025 AGUA m3 0.1800 5.00 0.90
79.14
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.33 0.61
0301100007 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.3200 12.50 4.00
4.61
S10 Página : 14

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Partida 04.02.03 CAMA DE ARENA PARA TUBERÍA (e = 0.10)

Rendimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 13.44

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 26.22 5.24
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 18.65 3.73
8.97
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.1200 35.00 4.20
4.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.97 0.27
0.27

Partida 04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=8Km

Rendimiento m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 13.32

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0133 20.60 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 18.65 0.50
0.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.77 0.02
03011600010004 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 hm 1.0000 0.0267 180.00 4.81
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0267 289.10 7.72
12.55

Partida 04.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 (solado)

Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 271.59

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 26.22 20.98
0101010005 PEON hh 4.0000 1.6000 18.65 29.84
50.82
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 57.00 31.35
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.4500 52.00 23.40
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 6.5000 23.25 151.13
0290130025 AGUA m3 0.2300 5.00 1.15
207.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 50.82 2.54
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.4000 11.50 4.60
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.4000 16.50 6.60
13.74
S10 Página : 15

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Partida 04.03.02 ENROCADO DE PIEDRA ASEN. Y EMBOQUI EN CONCRETO F'C= 175 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 343.16

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1600 26.22 4.20
0101010005 PEON hh 8.0000 0.6400 18.65 11.94
16.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6000 57.00 34.20
0207010011 PIEDRA GRANDE m3 0.5000 55.50 27.75
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5500 52.00 28.60
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 10.0000 23.25 232.50
0290130025 AGUA m3 0.2500 5.00 1.25
324.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.14 0.48
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.0800 11.50 0.92
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.0800 16.50 1.32
2.72

Partida 04.04.01 CONCRETO EN TOMAS LATERALES F'C=210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 422.25

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 26.22 27.97
0101010005 PEON hh 8.0000 4.2667 18.65 79.57
107.54
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6000 57.00 34.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5500 52.00 28.60
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 10.0000 23.25 232.50
0290130025 AGUA m3 0.2500 5.00 1.25
296.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 107.54 3.23
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.5333 11.50 6.13
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.5333 16.50 8.80
18.16

Partida 04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TOMAS LATERALES

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 59.88

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 26.22 17.48
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 18.65 6.22
23.70
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1200 4.25 0.51
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2000 4.53 0.91
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1000 13.20 27.72
02310500010004 TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 19 mm pln 0.0680 86.00 5.85
34.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 23.70 1.19
1.19
S10 Página : 16

Análisis de precios unitarios


Presupuesto 0102040 PROYECTO DE PRE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO DE PUCALA DE
LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
Subpresupuesto 001PROYECTO DE PRE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO DE PUCALA DE Fecha presupuesto 28/03/2023
LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

Partida 04.04.03 ACERO DE REFUERZO EN TOMAS LATERALES fy=4,200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 6.67

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 26.22 1.05
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 20.60 0.82
1.87
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500 4.25 0.21
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.25 4.46
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.87 0.09
03013300020005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0400 1.04 0.04
0.13

Partida 04.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFILADA Ø 20"

Rendimiento m/DIA MO. 330.0000 EQ. 330.0000 Costo unitario directo por : m 82.18

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0242 26.22 0.63
0101010005 PEON hh 5.0000 0.1212 18.65 2.26
2.89
Materiales
0205270002 TUBERIA PVC UF NTP ISO 4435 S-25 Ø=20" m 1.0500 70.00 73.50
02221200010003 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF gal 0.0500 60.00 3.00
0246140003 ANILLO DE JEBE P/TUB. PVC ISO 4435 Ø=20" und 0.2000 5.00 1.00
0276010011 HOJA DE SIERRA und 0.2000 8.50 1.70
79.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.89 0.09
0.09

Partida 04.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFILADA Ø 2"

Rendimiento m/DIA MO. 330.0000 EQ. 330.0000 Costo unitario directo por : m 16.56

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0242 26.22 0.63
0101010005 PEON hh 5.0000 0.1212 18.65 2.26
2.89
Materiales
02191300010016 TUBERIA PVC UF NTP ISO 4435 S-25 Ø=2" m 1.0500 7.50 7.88
02191300010017 ANILLO DE JEBE P/TUB. PVC ISO 4435 Ø=2" m 0.2000 5.00 1.00
02221200010003 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF gal 0.0500 60.00 3.00
0276010011 HOJA DE SIERRA und 0.2000 8.50 1.70
13.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.89 0.09
0.09
S10 Página : 17

Análisis de precios unitarios


Presupuesto 0102040 PROYECTO DE PRE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO DE PUCALA DE
LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
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Partida 04.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 33,952.14

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 30.0000 240.0000 26.22 6,292.80
0101010005 PEON hh 60.0000 480.0000 18.65 8,952.00
15,244.80
Materiales
0271050153 COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 0.50x1.00m und 6.0000 400.00 2,400.00
0271050154 COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 0.75x1.20m und 2.0000 600.00 1,200.00
0271050155 COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 0.90x1.50m und 2.0000 900.00 1,800.00
0271050156 COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 0.60x1.00m und 13.0000 400.00 5,200.00
0271050157 COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 0.80x1.50m und 1.0000 800.00 800.00
0271050158 COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 0.80x1.75m und 3.0000 950.00 2,850.00
0271050159 COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 1.00x1.80m und 1.0000 1,200.00 1,200.00
0271050160 COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 1.20x2.00m und 2.0000 1,400.00 2,800.00
18,250.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15,244.80 457.34
457.34

Partida 04.05.04 JUNTA DE DILATACION

Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 18.78

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 26.22 2.62
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 18.65 1.87
4.49
Materiales
0201010022 BACKER ROD DE 5/8" ESPUMA m 1.0500 0.86 0.90
02100400010002 TECNOPOR DE 1"X4X8' pln 0.0500 10.59 0.53
02221600010025 SELLADOR ELASTOMERICO POLIURETANO gal 0.0900 135.00 12.15
02221600010026 IMPRIMANTE APLICACION ELASTOMERICA POLIURETANO gal 0.0036 120.00 0.43
02221600010027 CINTA MASKINGTAPE pza 0.0900 1.69 0.15
14.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.49 0.13
0.13

Partida 04.05.05 CURADO DEL CONCRETO

Rendimiento m2/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m2 1.19

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0133 18.65 0.25
0.25
Materiales
02221800010015 CURADOR ANTISOL gal 0.0500 15.91 0.80
0.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.25 0.01
03013600010002 MOCHILA PULVERIZADORA hm 1.0000 0.0133 9.80 0.13
0.14
S10 Página : 18

Análisis de precios unitarios


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Partida 05.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE

Rendimiento m2/DIA MO. 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.79

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0040 18.65 0.07
0.07
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.07
03011600010004 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 hm 1.0000 0.0040 180.00 0.72
0.72

Partida 05.01.02 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA ESTRUCTURAS

Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 3.54

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0960 18.65 1.79
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0320 12.71 0.41
2.20
Materiales
0213030001 YESO kg 0.2500 0.95 0.24
0231040002 ESTACAS DE MADERA p2 0.1500 4.50 0.68
0.92
Equipos
0301000009 ESTACION TOTAL día 1.0000 0.0040 10.59 0.04
0301000021 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0320 9.53 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.20 0.07
03014900010001 CORDEL rll 0.0015 8.47 0.01
0.42

Partida 05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA PUENTES VEHICULARES

Rendimiento m3/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 95.42

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.6000 20.60 32.96
0101010005 PEON hh 2.0000 3.2000 18.65 59.68
92.64
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 92.64 2.78
2.78

Partida 05.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA ESTRUCTURAS

Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 104.08

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 26.22 8.39
0101010005 PEON hh 2.0000 0.6400 18.65 11.94
20.33
Materiales
0207030002 AFIRMADO m3 1.2000 65.20 78.24
0290130025 AGUA m3 0.1800 5.00 0.90
79.14
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.33 0.61
0301100007 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.3200 12.50 4.00
4.61
S10 Página : 19

Análisis de precios unitarios


Presupuesto 0102040 PROYECTO DE PRE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO DE PUCALA DE
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Partida 05.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=8Km

Rendimiento m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 13.32

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0133 20.60 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 18.65 0.50
0.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.77 0.02
03011600010004 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 hm 1.0000 0.0267 180.00 4.81
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0267 289.10 7.72
12.55

Partida 05.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 (solado)

Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 271.59

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 26.22 20.98
0101010005 PEON hh 4.0000 1.6000 18.65 29.84
50.82
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 57.00 31.35
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.4500 52.00 23.40
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 6.5000 23.25 151.13
0290130025 AGUA m3 0.2300 5.00 1.15
207.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 50.82 2.54
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.4000 11.50 4.60
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.4000 16.50 6.60
13.74

Partida 05.03.02 CONCRETO CICLOPEO FC=175KG/CM2 + 30 % PM.

Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 337.40

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 26.22 26.22
0101010005 PEON hh 6.0000 3.0000 18.65 55.95
82.17
Materiales
02070100050002 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 0.3000 45.00 13.50
0207030001 HORMIGON m3 0.4900 51.00 24.99
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.5000 23.25 197.63
0290130025 AGUA m3 0.2000 5.00 1.00
237.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 82.17 4.11
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.5000 11.50 5.75
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.5000 16.50 8.25
18.11
S10 Página : 20

Análisis de precios unitarios


Presupuesto 0102040 PROYECTO DE PRE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO DE PUCALA DE
LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
Subpresupuesto 001PROYECTO DE PRE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO DE PUCALA DE Fecha presupuesto 28/03/2023
LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

Partida 05.04.01 CONCRETO F´C = 245 kg/cm2 EN PUENTES

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 467.66

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 26.22 27.97
0101010005 PEON hh 8.0000 4.2667 18.65 79.57
107.54
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 57.00 39.90
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.3800 52.00 19.76
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 12.0000 23.25 279.00
0290130025 AGUA m3 0.2300 5.00 1.15
339.81
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 107.54 5.38
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.5333 11.50 6.13
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.5333 16.50 8.80
20.31

Partida 05.04.02 CONCRETO F´C = 245 kg/cm2 EN LOSA DE TRANSICIÓN

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 467.66

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 26.22 27.97
0101010005 PEON hh 8.0000 4.2667 18.65 79.57
107.54
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 57.00 39.90
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.3800 52.00 19.76
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 12.0000 23.25 279.00
0290130025 AGUA m3 0.2300 5.00 1.15
339.81
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 107.54 5.38
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.5333 11.50 6.13
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.5333 16.50 8.80
20.31

Partida 05.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PUENTES

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 59.88

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 26.22 17.48
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 18.65 6.22
23.70
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1200 4.25 0.51
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2000 4.53 0.91
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1000 13.20 27.72
02310500010004 TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 19 mm pln 0.0680 86.00 5.85
34.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 23.70 1.19
1.19
S10 Página : 21

Análisis de precios unitarios


Presupuesto 0102040 PROYECTO DE PRE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO DE PUCALA DE
LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
Subpresupuesto 001 PROYECTO DE PRE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO DE PUCALA DE Fecha presupuesto 28/03/2023
LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

Partida 05.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE TRANSICIÓN

Rendimiento m2/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 51.57

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 26.22 11.65
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2222 18.65 4.14
15.79
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.1200 4.25 0.51
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2000 4.53 0.91
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1000 13.20 27.72
02310500010004 TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 19 mm pln 0.0680 86.00 5.85
34.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.79 0.79
0.79

Partida 05.04.05 ACERO DE REFUERZO f'Y=4,200 kg/cm2 EN PUENTES VEHICULARES

Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 6.67

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 26.22 1.05
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 20.60 0.82
1.87
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500 4.25 0.21
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.25 4.46
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.87 0.09
03013300020005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0400 1.04 0.04
0.13

Partida 05.04.06 ACERO DE REFUERZO f'Y=4,200 kg/cm2 EN LOSA DE TRANSICIÓN

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 6.28

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 26.22 0.84
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 20.60 0.66
1.50
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0500 4.25 0.21
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.25 4.46
4.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.50 0.08
03013300020005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 1.04 0.03
0.11
S10 Página : 22

Análisis de precios unitarios


Presupuesto 0102040 PROYECTO DE PRE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO DE PUCALA DE
LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
Subpresupuesto 001 PROYECTO DE PRE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO DE PUCALA DE Fecha presupuesto 28/03/2023
LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

Partida 05.05.01 BARANDA DE TUBO FO Ø 6"

Rendimiento m/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m 102.05

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 26.22 26.22
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 18.65 18.65
0101030007 SOLDADOR hh 1.0000 1.0000 15.22 15.22
60.09
Materiales
0204070004 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2", E=2.5mm m 1.0000 25.42 25.42
02380100020006 LIJA DE FIERRO #8 und 0.9000 1.69 1.52
02550800130003 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" kg 0.0500 10.17 0.51
27.45
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 60.09 1.80
0301270007 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP hm 0.5000 0.5000 25.42 12.71
14.51

Partida 05.05.02 NEOPRENO

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 63.06

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.4000 26.22 10.49
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 20.60 32.96
43.45
Materiales
0201050008 NEOPRENE m2 1.0800 16.95 18.31
18.31
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 43.45 1.30
1.30

Partida 05.05.03 JUNTAS ASFÁLTICAS

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 11.22

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 20.60 1.65
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2400 18.65 4.48
6.13
Materiales
0201040002 KEROSENE INDUSTRIAL gal 0.0200 13.00 0.26
02010500010001 ASFALTO RC-250 gal 0.1330 33.90 4.51
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0040 35.00 0.14
4.91
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.13 0.18
0.18
S10 Página : 23

Análisis de precios unitarios


Presupuesto 0102040 PROYECTO DE PRE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO DE PUCALA DE
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Partida 06.01 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS

Rendimiento m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 3.32

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0160 18.65 0.30
0.30
Materiales
0290130025 AGUA m3 0.0500 5.00 0.25
0.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.30 0.02
03011800020001 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 0.0080 343.55 2.75
2.77

Partida 06.02.01 INSTALACIÓN DE LETRINA

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 392.43

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 2.0000 26.22 52.44
0101010005 PEON hh 0.5000 2.0000 18.65 37.30
89.74
Materiales
0271050151 LETRINA TRANSPORTABLE und 1.0000 300.00 300.00
300.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 89.74 2.69
2.69

Partida 06.02.02 POZA PARA RESIDUOS SÓLIDOS

Rendimiento m3/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m3 61.47

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 3.2000 18.65 59.68
59.68
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 59.68 1.79
1.79

Partida 06.03.01 SIEMBRA DE ÁRBOLES FRUTALES

Rendimiento und/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : und 8.84

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 18.65 3.73
3.73
Materiales
0271050150 PLANTON DE ARBOL und 1.0000 5.00 5.00
5.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.73 0.11
0.11
S10 Página : 24

Análisis de precios unitarios


Presupuesto 0102040 PROYECTO DE PRE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO DE PUCALA DE
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LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

Partida 06.04.01 RIEGO DURANTE LA OBRA

Rendimiento hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : hm 129.05

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 18.65 18.65
18.65
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.65 0.56
0301040003 MOTOBOMBA hm 0.5000 0.5000 4.24 2.12
03012200050005 CAMION CISTERNA (1,500 GLNS.) hm 1.0000 1.0000 107.72 107.72
110.40

Partida 06.05.01 AFECTACIÓN DE SERVIDUMBRE

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 50,000.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0400010003 AFECTACION DE SERVIDUMBRE POR TRAZO DE CANAL glb 1.0000 50,000.00 50,000.00
50,000.00
S10 Página : 1

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo


Obra 0102040 PROYECTO DE PRE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO DE PUCALA DE
LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

Subpresupuesto 001 RITO


Fecha 28/03/2023
Lugar 140116 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PUCALA
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA
0101010004 OFICIAL hh 6,920.2011 20.60 142,556.14
0101010003 OPERARIO hh 19,564.3449 26.22 512,977.12
0101010005 PEON hh 71,465.3482 18.65 1,332,828.74
0101030007 SOLDADOR hh 371.0000 15.22 5,646.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 120.7421 12.71 1,534.63

1,995,543.25
MATERIALES
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 40,003.0485 4.25 170,012.96
0207030002 AFIRMADO m3 5,809.5040 65.20 378,779.66
0290130025 AGUA m3 17,089.0762 5.00 85,445.38
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 300.0000 4.25 1,275.00
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 2,142.8194 4.25 9,106.98
02191300010017 ANILLO DE JEBE P/TUB. PVC ISO 4435 Ø=2" m 9.2000 5.00 46.00
0246140003 ANILLO DE JEBE P/TUB. PVC ISO 4435 Ø=20" und 18.4000 5.00 92.00
02070200010001 ARENA FINA m3 0.9040 35.00 31.64
02070200010002 ARENA GRUESA m3 492.3277 52.00 25,601.04
02010500010001 ASFALTO RC-250 gal 10.1080 33.90 342.66
0201010022 BACKER ROD DE 5/8" ESPUMA m 9,313.0275 0.86 8,009.20
0203010017 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.0000 400.00 400.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 95,024.5897 23.25 2,209,321.71
0271050152 CERCHAS DE MADERA und 353.1088 52.37 18,492.31
02221600010027 CINTA MASKINGTAPE pza 800.4195 1.69 1,352.71
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 200.0000 4.50 900.00
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.5000 4.55 2.28
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 396.5192 4.53 1,796.23
0271050153 COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 0.50x1.00m und 6.0000 400.00 2,400.00
0271050156 COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 0.60x1.00m und 13.0000 400.00 5,200.00
0271050154 COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 0.75x1.20m und 2.0000 600.00 1,200.00
0271050157 COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 0.80x1.50m und 1.0000 800.00 800.00
0271050158 COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 0.80x1.75m und 3.0000 950.00 2,850.00
0271050155 COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 0.90x1.50m und 2.0000 900.00 1,800.00
0271050159 COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 1.00x1.80m und 1.0000 1,200.00 1,200.00
0271050160 COMPUERTA TIPO ARMCO O SIMI. MOS 5-00 DE 1.20x2.00m und 2.0000 1,400.00 2,800.00
02221800010015 CURADOR ANTISOL gal 1,353.8080 15.91 21,539.09
02671100160008 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA glb 1.0000 1,500.00 1,500.00
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID - 19 EN EL
TRABAJO CON REFERENC
0203010016 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.0000 1,250.00 1,250.00
0203010015 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.0000 950.00 950.00
0231040002 ESTACAS DE MADERA p2 190.9845 4.50 859.43
02010300010001 GASOLINA 84 gal 8.1600 11.86 96.78
0254010002 GIGANTOGRAFIA 2.40X3.60 M und 1.0000 222.45 222.45
0276010011 HOJA DE SIERRA und 27.6000 8.50 234.60
0207030001 HORMIGON m3 6,784.1977 51.00 345,994.08
02221600010026 IMPRIMANTE APLICACION ELASTOMERICA POLIURETANO gal 32.0168 120.00 3,842.02
0201040002 KEROSENE INDUSTRIAL gal 1.5200 13.00 19.76
0271050151 LETRINA TRANSPORTABLE und 10.0000 300.00 3,000.00
02380100020006 LIJA DE FIERRO #8 und 333.9000 1.69 564.29
02221200010003 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF gal 6.9000 60.00 414.00
0231010001 MADERA TORNILLO p2 4,246.3395 13.20 56,051.68
0201010023 MATERIAL DE RELLENO m3 6,527.3000 35.20 229,760.96
0271050164 MATERIALES PARA EL BISELADO 1/2''x1/2' m 50.4000 17.55 884.52
0271050163 MATERIALES PARA EL PINTADO DE PAVIMENTO m2 50.4000 15.88 800.35
(SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL)
0271050161 MATERIALES PARA LA IMPRIMACION ASFALTICA m2 37.8000 20.50 774.90
0292020108 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.0000 2,500.00 2,500.00
MANUALES
0201050008 NEOPRENE m2 24.6240 16.95 417.38
0207010016 OVER Ø 6” m3 75.2840 62.50 4,705.25
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 738.0304 57.00 42,067.73
0207010011 PIEDRA GRANDE m3 78.2300 55.50 4,341.77
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.2520 53.50 13.48
02070100050002 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 6,708.7665 45.00 301,894.49
0240010001 PINTURA LATEX gal 20.0000 42.10 842.00
02340600010005 PLANCHA GALVANIZADA DE FIERRO DE 1/27'' (1.00MM) und 80.0000 18.00 1,440.00
0271050150 PLANTON DE ARBOL und 500.0000 5.00 2,500.00
0271050162 PREPARACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE e= 2" m2 37.8000 18.20 687.96
02221600010025 SELLADOR ELASTOMERICO POLIURETANO gal 800.4195 135.00 108,056.63
S10 Página : 2

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo


Obra 0102040 PROYECTO DE PRE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO DE PUCALA DE
LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

Subpresupuesto 001 TO
Fecha 28/03/2023
Lugar 140116 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PUCALA
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

02671100160007 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.0000 500.00 500.00


02550800130003 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" kg 18.5500 10.17 188.65
02100400010002 TECNOPOR DE 1"X4X8' pln 444.6775 10.59 4,709.13
02310500010004 TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 19 mm pln 147.3361 86.00 12,670.90
02191300010016 TUBERIA PVC UF NTP ISO 4435 S-25 Ø=2" m 48.3000 7.50 362.25
0205270002 TUBERIA PVC UF NTP ISO 4435 S-25 Ø=20" m 96.6000 70.00 6,762.00
0204070004 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2", E=2.5mm m 371.0000 25.42 9,430.82
02100600010001 WATER STOP PANTAFLEX KB m 26.4000 10.58 279.31
0213030001 YESO kg 318.3075 0.95 302.39

4,102,688.81
EQUIPOS
03012200050005 CAMION CISTERNA (1,500 GLNS.) hm 559.5812 107.72 60,278.09
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1,272.3254 289.10 367,829.27
03011600010004 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 hm 1,364.7016 180.00 245,646.29
03013300020005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1,458.1968 1.04 1,516.52
0301100007 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 590.8927 12.50 7,386.16
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1,835.6607 10.17 18,668.67
03011400060002 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP hm 154.8480 84.55 13,092.40
03014900010001 CORDEL rll 1.9098 8.47 16.18
0301000009 ESTACION TOTAL día 15.0928 10.59 159.83
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 64,811.55
03011400020004 MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg hm 77.4240 8.49 657.33
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 13,883.6851 16.50 229,080.80
03013600010002 MOCHILA PULVERIZADORA hm 360.1129 9.80 3,529.11
0301040003 MOTOBOMBA hm 180.0000 4.24 763.20
03010400030004 MOTOBOMBA DE 4" (12 HP) hm 192.0000 4.24 814.08
0301200001 MOTONIVELADORA DE 125HP hm 199.5812 249.55 49,805.49
0301270007 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP hm 185.5000 25.42 4,715.41
0301000021 NIVEL TOPOGRAFICO hm 120.7421 9.53 1,150.67
03011700020002 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP hm 523.0729 138.80 72,602.52
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10 hm 199.5812 190.73 38,066.12
-12 ton
03011800020001 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 439.8230 343.55 151,101.19
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 13,883.6855 11.50 159,662.38

1,491,353.26
SUBCONTRATOS
0400010003 AFECTACION DE SERVIDUMBRE POR TRAZO DE CANAL glb 1.0000 50,000.00 50,000.00

50,000.00

Total S/. 7,639,585.32


S10 Página : 1

Fórmula Polinómica

Presupuesto 0102040
PROYECTO DE PRE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO DE PUCALA DE
LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

Subpresupuesto 001 PROYECTO DE PRE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO DE PUCALA DE
LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

Fecha Presupuesto 28/03/2023


Moneda NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica 140116 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PUCALA
K= 0.261*(Mr / Mo) + 0.475*(CAAr / CAAo) + 0.186*(Mr / Mo) + 0.078*(DHr / DHo)

Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción


1 0.261 100.000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
2 0.475 6.316 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
32.632 05 AGREGADO GRUESO
61.053 CAA 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I
3 0.186 100.000 M 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL
4 0.078 79.487 DH 30 DOLAR (GENERAL PONDERADO)
20.513 37 HERRAMIENTA MANUAL
S10 Página : 1

Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar


Presupuesto 0102040
PROYECTO DE PRE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO DE PUCALA DE
LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

Subpresupuesto 001
PROYECTO DE PRE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO DE PUCALA DE
LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

Fecha presupuesto 28/03/2023


Moneda NUEVOS SOLES

Indice Descripción % Inicio % Saldo Agrupamiento

02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 0.177 0.000


03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 2.869 3.046 +02
04 AGREGADO FINO 0.336 0.000
05 AGREGADO GRUESO 15.163 15.499 +04
13 ASFALTO 0.024 0.000
21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 28.923 28.923
30 DOLAR (GENERAL PONDERADO) 6.081 6.173 +32+54+72+13
32 FLETE TERRESTRE 0.034 0.000
37 HERRAMIENTA MANUAL 0.848 1.593 +43
39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 0.033 0.033
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 0.745 0.000
47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 26.122 26.122
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 10.708 18.611 +49
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 7.903 0.000
54 PINTURA LATEX 0.022 0.000
72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA 0.012 0.000

Total 100.000 100.000


Id Texto1 Nombre de tarea Duración tri 2, 2023 tri 3, 2023 tri 4, 2023
mar abr may jun jul ago sep oct
1 y co PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA 180 días
PARA RIEGO EN EL CANAL MAREATEGUI DEL DISTRITO PUCALA DE LA
PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

2 01 CANAL DE CONDUCCIÓN 174 días


3 01.01 OBRAS PRELIMINARES 174 días
4 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80X3.60M 1 día
5 01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 60 días

6 01.01.03 ALMACÉN DE OBRA Y PATIO DE MÁQUINAS 2 días


7 01.01.04 LIMPIEZA Y DESBROCE 2 días
8 01.01.05 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES 2 días
9 01.01.06 DESMONTAJE DE COMPUERTAS EXISTENTES 1 día
10 01.01.07 DEMOLICIÓN DE ESTUCTURAS DE CONCRETO EXISENTE C/EQUIPO 5 días

11 01.01.08 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 30 días


12 01.01.09 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 30 días
13 01.01.10 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 30 días
14 01.01.11 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 30 días
15 01.01.12 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, 30 días
PREVENCION Y CONTROL DEL COVID - 19 EN EL TRABAJO CON
REFERENCIA A LA RM 239-2020 - MINSA
16 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20 días
17 01.02.01 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TIERRA CON MAQUINARIA 10 días
18 01.02.02 RELLENO COMPACTADO DE CAJA DE CANAL CON MATERIAL PROPIO 5 días

19 01.02.03 PERFILADO Y REFINE MANUAL DE CAJA DE CANAL 5 días


20 01.02.04 CONFORMACION DE CAPA CORONA EN BERMAS 5 días
21 01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D= 8 Km 5 días
22 01.02.06 BOMBEO DE AGUA DE FILTRACIONES 7 días
23 01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 17 días
24 01.03.01 CONCRETO EN REVESTIMIENTO DE CANAL F'C=175 KG/CM2 e=0.10 M 17 días

25 01.04 VARIOS 12 días


26 01.04.01 JUNTA DE DILATACION 5 días
27 01.04.02 CURADO DEL CONCRETO 7 días
28 02 CAMINO DE SERVICIO 22 días
29 02.01 OBRAS PRELIMINARES 2 días
30 02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE 2 días
31 02.01.02 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA CAMINO 2 días
32 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20 días
33 02.02.01 EXCAVACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE EN CAMINO DE SERVICIO 5 días

34 02.02.02 MEJORAMIENTO DE CAMINO ACCESO A BOTADERO e=0.20m 5 días


35 02.02.03 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE SERVICIO e=0.25m 5 días
36 02.02.04 AFIRMADO DE CAMINO DE SERVICIO e=0.20m 5 días
37 02.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D= 8 Km 5 días
38 03 ALCANTARILLAS 22 días
39 03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día
40 03.01.01 TRAZOS Y REPLANTEO PRELIMINAR 1 día
41 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12 días
42 03.02.01 EXCAVACION SIMPLE MANUAL 3 días
43 03.02.02 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS 4 días

44 03.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR CLASIFICACIÓN 4 días


AASTHO A-2-4(0)
45 03.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR (OVER) DE 4 días
TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO Ø 6”
46 03.02.05 ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE 5 días
EXCAVACIONES Dpro=30mts
47 03.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM 5 días

48 03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2 días


49 03.03.01 CONCRETO F'C=100KG/CM2 EN SOLADO E=0.10m. 2 días
50 03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 12 días
51 03.04.01 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN ALCANTARILLA 1 día
52 03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ALCANTARILLA 2 días
53 03.04.03 ARMADURA DE ACERO FY=4200 KG/CM2 2 días
54 03.04.04 CURADO EN ALCANTARILLA 7 días
55 03.05 VARIOS 7 días
56 03.05.01 JUNTAS WATER STOP 2" 7 días
57 03.05.02 IMPRIMACION ASFALTICA 7 días
58 03.05.03 PREPARACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE e= 2" 7 días
59 03.05.04 PINTADO DE PAVIMENTO (SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL) 7 días
60 03.05.05 BISELADO 1/2''x1/2' 7 días
61 04 TOMAS LATERALES 26 días
62 04.01 OBRAS PRELIMINARES 1 día
63 04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE 1 día
64 04.01.02 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA ESTRUCTURAS 1 día

65 04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 13 días


66 04.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA TOMAS LATERALES 2 días
67 04.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA 2 días
ESTRUCTURAS
68 04.02.03 CAMA DE ARENA PARA TUBERÍA (e = 0.10) 3 días
69 04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=8Km 2 días
70 04.03 CONCRETO SIMPLE 4 días
71 04.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 (solado) 2 días
72 04.03.02 ENROCADO DE PIEDRA ASEN. Y EMBOQUI EN CONCRETO F'C= 175 2 días
KG/CM2
73 04.04 CONCRETO ARMADO 9 días
74 04.04.01 CONCRETO EN TOMAS LATERALES F'C=210 kg/cm2 3 días
75 04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TOMAS LATERALES 3 días
76 04.04.03 ACERO DE REFUERZO EN TOMAS LATERALES fy=4,200 kg/cm2 3 días
77 04.05 VARIOS PUNTOS 20 días
78 04.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFILADA Ø 20" 3 días
79 04.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFILADA Ø 2" 3 días
80 04.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA TIPO ARMCO 1 día
81 04.05.04 JUNTA DE DILATACION 1 día
82 04.05.05 CURADO DEL CONCRETO 1 día
83 05 PUENTES VEHICULARES 76 días
84 05.01 OBRAS PRELIMINARES 1 día
85 05.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE 1 día
86 05.01.02 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVELES PARA ESTRUCTURAS 1 día

87 05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 23 días


88 05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA PUENTES VEHICULARES 10 días
89 05.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA 10 días
ESTRUCTURAS
90 05.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=8Km 3 días
91 05.03 CONCRETO SIMPLE 20 días
92 05.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 (solado) 10 días
93 05.03.02 CONCRETO CICLOPEO FC=175KG/CM2 + 30 % PM. 10 días
94 05.04 CONCRETO ARMADO 35 días
95 05.04.01 CONCRETO F´C = 245 kg/cm2 EN PUENTES 5 días
96 05.04.02 CONCRETO F´C = 245 kg/cm2 EN LOSA DE TRANSICIÓN 5 días
97 05.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PUENTES 10 días
98 05.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE TRANSICIÓN 10 días
99 05.04.05 ACERO DE REFUERZO f'Y=4,200 kg/cm2 EN PUENTES VEHICULARES 10 días

100 05.04.06 ACERO DE REFUERZO f'Y=4,200 kg/cm2 EN LOSA DE TRANSICIÓN 10 días

101 05.05 VARIOS 4 días


102 05.05.01 BARANDA DE TUBO FO Ø 6" 1.5 días
103 05.05.02 NEOPRENO 1.5 días
104 05.05.03 JUNTAS ASFÁLTICAS 1 día
105 06 MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 180 días
106 06.01 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS 1 día
107 06.02 SUELOS 1 día
108 06.02.01 INSTALACIÓN DE LETRINA 1 día
109 06.02.02 POZA PARA RESIDUOS SÓLIDOS 1 día
110 06.03 FLORA 3 días
111 06.03.01 SIEMBRA DE ÁRBOLES FRUTALES 3 días
112 06.04 AIRE 60 días
113 06.04.01 RIEGO DURANTE LA OBRA 60 días
114 06.05 SERVIDUMBRE 60 días
115 06.05.01 AFECTACIÓN DE SERVIDUMBRE 60 días

Tarea

Proyecto: CRONOGRAMA DE G
Fecha: mié 29/03/23

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