Formato - 2-Plan - de - Control - Concurrente AP CERRO BAUL Ok
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Formato - 2-Plan - de - Control - Concurrente AP CERRO BAUL Ok
PLAN
CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
TORATA - MARISCAL NIETO -
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ÍNDICE
________________________________________________________________________________________
DENOMINACIÓN N° Pág.
I. ORIGEN_________________________________________________________________________1
II. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD_____________________________________________________1
2.1.DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA______________________________1
III. DATOS DEL PROCESO____________________________________________________________2
IV. ALCANCE________________________________________________________________________4
V. OBJETIVOS______________________________________________________________________6
VI. PLAZO DEL CONTROL CONCURRENTE Y CRONOGRAMA_______________________________7
VII. BASE NORMATIVA________________________________________________________________8
VIII. PROCEDIMIENTOS________________________________________________________________9
IX. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA___________________________________________________20
X. DOCUMENTOS A EMITIR__________________________________________________________22
PLAN
I. ORIGEN
Esta modalidad del servicio de Control Simultáneo se realiza en el marco de lo dispuesto en Ley n.°
27785 y sus modificatorias, y la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”
aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019 y modificada
por Resoluciones de Contraloría n.os 100-2020-CG, 144-2020-CG y 200-2020-CG de 28 de marzo, 26 de
mayo y 13 de julio de 2020, y, 228 y 264-2021-CG de 22 de octubre y 19 de noviembre de 2021,
respectivamente.
Este servicio de control simultáneo contribuye al logro de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
incluidos en la Agenda 2030, “Objetivo 6 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos"; en específico la meta 6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y
equitativo al agua potable a un precio asequible para todos, 6.2 De aquí al 2030, lograr el acceso a
servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire
libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en
situaciones de vulnerabilidad, y 6.4 De aquí al 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los
recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento
de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de
personas que sufren falta de agua1.
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.
Gráfico n.° 1
Estructura Orgánica
Fuente: Organigrama Municipalidad Distrital de Torata, aprobado con Ordenanza Municipal 006-2012-MDT.
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La inversión pública, con código único de inversiones n.° 2454786, fue declarada viable el 26 de
noviembre de 2019 según Formato n.° 07-A del proyecto de inversión por el monto de S/ 3 444 028,17
(Tres millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil veintiocho con 17/100 soles) la cual considera
actividades de instalación de la línea de conducción de con tubería de HDPE, un reservorio de
almacenamiento circular y demás obras complementarias (muro de contención, cerco perimétrico,
instalación de línea de aducción, red de distribución válvulas de purga y de aire más mitigación
ambiental); instalación de planta de tratamiento convencional, para agua potable, más ambiente para la
planta; instalación de red de desagüe más conexiones domiciliaras y capacitación en educación
sanitaria.
Conforme a las bases integradas para la contratación de la ejecución de la obra, el expediente técnico e
información complementaria, se beneficiará a 1 156 de habitantes, con un servicio de saneamiento de
calidad que comprende el sistema de agua potable, planta de tratamiento convencional, sistema de
alcantarillado y capacitación sanitaria, tal como se detalla en los cuadros siguientes:
Cuadro n.° 1
Componentes de la inversión pública según expediente técnico de la obra
Total por
Componentes
Componente (S/.)
COMPONENTE 01 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 611 209,21
COMPONENTE 02; INSTALACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL 750 699,01
COMPONENTE 03; INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 611 880,89
COMPONENTE 04; CAPACITACIÓN SANITARIA 20 014,33
SUBTOTAL 2 993 803,44
Expediente Técnico 155 525,66
Supervisión 119 752,14
Total (S/.) 3 269 081,24
Fuente: Expediente Técnico actualizado mediante Resolución de Alcaldía n.° 174-2021-A/MDT del 4 de mayo de 2021.
Cuadro n.° 2
Componentes de la inversión pública según bases integradas del proceso de selección
Total por
Componentes
Componente (S/.)
COMPONENTE 01 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 611 209,21
COMPONENTE 02; INSTALACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL 750 699,01
COMPONENTE 03; INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 611 880,89
COMPONENTE 04; CAPACITACIÓN SANITARIA 20 014,33
Total (S/.) 2 993 803,44
Fuente: “Bases integradas al 27 de setiembre de 2021”, de la Licitación pública n.º 01-2021-CS/MDT - Primera convocatoria.
Expediente Técnico
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sesenta y nueve mil ochenta y uno con 24/100 soles), donde además varió la modalidad de Ejecución
Presupuestaria Directa a la modalidad de ejecución por contrata.
Contrato de Obra
Inspección de la Obra
La obra cuenta con un inspector para desarrollar las acciones de supervisión a la ejecución de la obra; a
cargo de Rafael Chacón Hurtado, designado mediante memorándum n.°
008-2022-SGRRHH-GAyR/MDT del 7 de enero de 2022, por el sub gerente de Recursos Humanos y
Bienestar Social de la Entidad.
Ejecución de la Obra
En la obra se vienen ejecutando trabajos en la infraestructura del sistema de agua potable: movimiento
de tierras para la línea de aducción, concreto en muros de contención y acero en reservorio apoyado de
50m3; asimismo, así como, trabajos de concreto armado en los filtros lentos de la planta de tratamiento
de agua. En lo que respecta a la instalación del sistema de red de alcantarillado se encuentra
ejecutándose los trabajos de movimiento de tierras y buzones; según planos y especificaciones técnicas
del expediente técnico.
Al mes de febrero de 2022, según la valorización n.° 4 presentada por el contratista mediante informe
n.° 04-2021-CA/RO del 1 de marzo de 2022, se evidencia un avance físico acumulado ejecutado (global)
del 32.65% porcentaje mayor al 24.57% del monto valorizado programado, encontrándose la obra
adelantada.
Los datos principales de la obra se encuentran en la Ficha Técnica (Apéndice n.° 1).
IV. ALCANCE
La evaluación a desarrollar comprende los hitos de control y actividades de mayor impacto bajo el marco
de Plan de Minimización y manejo de residuos sólidos del INSN SB, siendo los siguientes:
2
Con Registro Único de Contribuyente (RUC) n.° 20198274705
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Cuadro n.° 3
Hitos de control y
actividades de mayor Hitos de control Actividades de mayor impacto
impacto Fase del Proceso
Ejecución contractual Actividad 1: Servicios debidamente acondicionados para
Hito de control n.° 1:
de manejo de residuos en los puntos de origen.
“Pan de Minimización y Actividad 2: Personal debidamente sensibilizado y
Segregación de residuos capacitado (Programa de capacitaciones)
manejo de residuos sólidos
sólidos
Instituto Nacional de Salud Actividad 3: Obligaciones del inspector.
del Niño - San Borja - Actividad 1: Personal capacitado y con equipo de
departamento de Lima” protección personal acorde a las labores a desarrollar
Actividad 2: Vehículos contenedores o coches,
diferenciados por cases de residuos, con tapa articulada y
Hito de control n.° 2: ruedas giratorias.
Actividad 3: Rutas de transporte definidas y señalizadas.
Proceso de recolección y Actividad 4: Establecimiento de horarios
transporte interno
Actividad 5: Control de medidas de seguridad en el
trabajo.
Actividad 6: Obligaciones del inspector.
Actividad 7: Implementaciones de Plan de contingencias
Actividad 1: Infraestructura para el almacenamiento 3 (de
acceso restringido, señalizada, alejadas de zonas de
pacientes, comida y ropa, iluminación, ventilación, paredes
lisas, pisos duros y lavables, pendiente de 1%, agua
desagua y drenaje para avado, elementos que impidan el
acceso de vectores, puerta etc
Hito de control n.° 3: Actividad 2: Programa de limpieza, desinfección y control
de plagas.
Almacenamiento Intermedio Actividad 3: Capacitación de personal
Actividad 4: Control de periodo de almacenamiento (no
más de 48 horas)
Actividad 5: Control de medidas de seguridad en el trabajo
Actividad 6: Obligaciones del inspector.
Actividad 7: Implementaciones de Plan de contingencias
Actividad 1: Infraestructura para el almacenamiento 4
(accesible para maniobras de colector externo, señalizada,
de materia noble , iluminación y ventilación, paredes lisas,
pisos duros y lavables, agua, desagüe, pendiente de 2%,
Hito de control n.° 4: agua desagua y drenaje para avado, elementos que
impidan el acceso de vectores, etc
Actividad 2: Programa de limpieza, desinfección y control
Almacenamiento Central o
de plagas.
fina
Actividad 3: Capacitación de personal
Actividad 4: Control de periodo de almacenamiento (no
más de 12 horas)
Actividad 5: Control de medidas de seguridad en el trabajo
(EPPs, vestuario, servicios higiénicos, etc).
3
El almacenamiento intermedio se implementará si el volumen generados supera 150litros/día por área/piso/servicio
4
Diseñado para un almacenamiento máximo de 48 horas
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Hitos de control y
actividades de mayor Hitos de control Actividades de mayor impacto
impacto Fase del Proceso
Actividad 6: Obligaciones del inspector.
Actividad 7: Implementaciones de Plan de contingencias
Actividad 1: Registros interno de control de residuos
sólidos (pesaje)
Actividad 2: Contar con una EO-RS debidamente
registrada y autorizada por la autoridad competente.
Actividad 3: Unidades de recolección autorizadas, por la
Hito de control n.° 5: Municipalidad y MTC.
Actividad 4: Manifiestos de manejo de residuos sólidos
Recolección y transporte peligrosos.
externo de los residuos Actividad 5: Capacitación de personal (entrenamiento
sólidos específico)
Actividad 6: Control de medidas de seguridad en el trabajo
V. OBJETIVOS
Evaluar y comprobar el cumplimiento del “Plan de minimización y manejo de residuos sólidos del
Instituto Nacional de Salud del Niño en el distrito de San Borja, Lima - 2022” se realiza de acuerdo
las disposiciones legales normativa interna y normativa técnica aplicable (NTS N° 144-MINSA-
2018-DIGESA, aprobado mediante Resolución Ministerial 1295-2018/MINSA).
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El plazo del servicio de Control Concurrente a la ejecución de la obra: “Mejoramiento y ampliación de los
servicios de agua potable y alcantarillado e instalación de la planta de tratamiento de agua para las
asociaciones Cerro Baúl, Alto Yacango, Cerro Mejía, Villa Yacango y Alto Maravillas del centro poblado
de Yacango del distrito de Torata - provincia de Mariscal Nieto - departamento de
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, será del
5 de abril al 15 de noviembre de 2022.
Cuadro n.º 4
Cronograma de actividades
DÍAS Cronograma
N° Actividad
(hábiles) DEL AL
1 Planificación del servicio de control concurrente 2 05/04/2022 06/04/2022
1.1 Elaboración del plan de control concurrente 2 05/04/2022 06/04/2022
1.2 Aprobación del plan de control concurrente 1 06/04/2022 06/04/2022
1.3 Registro del control concurrente 1 06/04/2022 06/04/2022
2 Ejecución del servicio de control concurrente 25 07/04/2022 19/10/2022
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DÍAS Cronograma
N° Actividad
(hábiles) DEL AL
2.1 Hito de control n.° 1 5 07/04/2022 13/04/2022
2.1.1 Acreditación de la comisión de control 1 07/04/2022 07/04/2022
Ejecutar el plan de control concurrente (desarrollar
2.1.2 procedimientos, obtener y valorar evidencia, comunicar reporte 5 07/04/2022 13/04/2022
de avance ante situaciones adversas).
2.2 Hito de control n.° 2 5 12/05/2022 18/05/2022
Ejecutar el plan de control concurrente (Desarrollar
2.2.1 procedimientos, obtener y valorar evidencia, comunicar reporte 5 12/05/2022 18/05/2022
de avance ante situaciones adversas).
2.3 Hito de control n.° 3 5 07/07/2022 13/07/2022
Ejecutar el plan de control concurrente (Desarrollar
2.3.1 procedimientos, obtener y valorar evidencia, comunicar Reporte 5 07/07/2022 13/07/2022
de Avance ante Situaciones Adversas).
2.4 Hito de control n.° 4 5 18/08/2022 24/08/2022
Ejecutar el Plan de Control Concurrente (Desarrollar
2.4.1 procedimientos, obtener y valorar evidencia, comunicar Reporte 5 18/08/2022 24/08/2022
de Avance ante Situaciones Adversas).
2.5 Hito de control n.° 5 5 17/10/2022 21/10/2022
Ejecutar el Plan de Control Concurrente (Desarrollar
2.5.1 procedimientos, obtener y valorar evidencia, comunicar Reporte 5 17/10/2022 21/10/2022
de Avance ante Situaciones Adversas).
3 Elaboración de informe 35 18/04/2022 11/11/2022
3.1 Informe de hito de control n.° 1 5 18/04/2022 22/04/2022
3.1.1 Elaboración de informe de hito de control n.° 1 3 18/04/2022 20/04/2022
3.1.2 Aprobar y remitir el informe de hito de control n.° 1 2 21/04/2022 22/04/2022
3.2 Informe de hito de control n.° 2 5 19/05/2022 25/05/2022
3.2.1 Elaboración de informe de hito de control n.° 2 3 19/05/2022 23/05/2022
3.2.2 Aprobar y remitir el informe de hito de control n.° 2 2 24/05/2022 25/05/2022
3.3 Informe de hito de control n.° 3 5 14/07/2022 20/07/2022
3.3.1 Elaboración de informe de hito de control n.° 3 3 14/07/2022 18/07/2022
3.3.2 Aprobar y remitir el informe de hito de control n.° 3 2 19/07/2022 20/07/2022
3.4 Informe de hito de control n.° 4 5 25/08/2022 01/09/2022
3.4.1 Elaboración de informe de hito de control n.° 4 3 25/08/2022 29/08/2022
3.4.2 Aprobar y remitir el informe de hito de control n.° 4 2 31/08/2022 01/09/2022
3.5 Informe de control concurrente 15 24/10/2022 15/11/2022
Elaborar el informe de control concurrente que incluye la
3.5.1 10 24/10/2022 07/11/2022
evaluación del hito de control n.° 5
Aprobar y remitir el informe de control concurrente que incluye
3.5.2 5 08/11/2022 15/11/2022
la evaluación del hito de control n.° 5
Plazo Total 62
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente.
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La normativa aplicable al proceso en curso objeto del servicio del Control Concurrente es la siguiente:
VIII. PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos que se aplicarán para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el servicio
del Control Concurrente, se detallan a continuación:
Cuadro n.° 5
Procedimientos del hito de control n.° 1
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un monto máximo del 10% del contrato original; y que el contratista los haya
solicitado formalmente dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción
del mismo.
2.2 Verificar que la amortización del adelanto directo se realiza mediante
descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra.
Actividad de Mayor Impacto n.° 3: Pago del Adelanto para Materiales e Insumos.
Procedimientos Responsables
3.1 Verificar si en los documentos del procedimiento de selección, se
establecieron los plazos de solicitud y entrega del adelanto para materiales e
insumos.
3.2 Verificar si las solicitudes de adelanto para materiales e insumos se
realizaron de manera oportuna, en las fechas señaladas en el cronograma de
adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista y teniendo en
consideración los plazos establecidos en los documentos del procedimiento de
selección para su entrega.
3.3 Verificar si la amortización del adelanto para materiales e insumos se
realiza de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Supremo n.° 011-79-VC y
sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
Objetivo específico n.° 2 del Hito de Control n.° 1:
Determinar si los trabajos de los sistemas de agua potable, alcantarillado y PTAP, se ejecutan de acuerdo a lo
establecido en las especificaciones técnicas, planos, diseños y controles de calidad del expediente técnico y
normativa técnica aplicable.
Actividad de Mayor Impacto n.° 4: Proceso constructivo y controles de calidad de los sistemas de agua,
alcantarillado y PTAP.
Procedimientos Responsables
4.1 Compruebe selectivamente que el contratista ejecute los trabajos de agua,
alcantarillado y PTAP de acuerdo con procedimientos y técnicas constructivas
establecidas en las especificaciones técnicas, planos, memoria descriptiva en
cada partida del presupuesto, u otra, sin presentar daños a terceros que cuente
con la conformidad de la supervisión.
4.2 Constate que el contratista haya usado materiales y emplee los equipos
que cumplan con las características ofertadas en los análisis de precios
unitarios de cada una de las partidas del presupuesto.
4.3 Verifique la participación del residente y el personal clave ofertado por el
contratista sea conforme al expediente técnico y bases.
4.4 Verifique si se han realizado oportunamente los controles de calidad de los
trabajos ejecutados y materiales empleados, y se cuenta con los certificados
correspondientes.
4.5 Verifique que en el cuaderno de obra el residente haya efectuado el registro
de ocurrencias, hechos relevantes, consultas; así como, la administración de
riesgos cuando menos semanalmente.
Actividad de Mayor Impacto n.° 5: Modificaciones: Prestaciones adicionales de obra, deductivos vinculantes y
ampliaciones de plazo.
Procedimientos Responsables
Prestaciones adicionales:
5.1 Verifique el sustento técnico, legal emitido por el contratista, la opinión del
proyectista, el análisis y conformidad del inspector o supervisor, así como la
conformidad de los funcionarios competentes de la Entidad para la aprobación
de las prestaciones adicionales, así como, se cuente con los requisitos para su
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Cuadro n.° 6
Procedimientos del hito de control n.° 2
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Procedimientos Responsables
4.1 Verifique a través de las valorizaciones tramitadas y pagadas, que el
contratista cumpla con el calendario de obras valorizado vigente, el cual debe
presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra.
4.2 Constate, en caso que el monto de la valorización acumulada ejecutada a
una fecha determinada sea menor al 80% de lo programado acumulado y, el
retraso sea injustificado, la supervisión haya ordenado al contratista, a través
del cuaderno de obra, a presentar el calendario acelerado de los trabajos y
cuente con la aprobación respectiva.
Objetivo específico n.° 3 del Hito de Control n.° 2:
Determinar si la supervisión de la ejecución de obra se efectúa de acuerdo al contrato de consultoría,
disposiciones legales, especificaciones técnicas y normativa técnica aplicable.
Actividad de Mayor Impacto n.° 5: Control de medidas de seguridad en el trabajo.
Procedimientos Responsables
5.1 Compruebe que los trabajadores vistan el equipo de protección individual y
cuenten con los seguros necesarios para el desempeño de sus funciones
conforme se requiera para la ejecución de los trabajos.
5.2 Verifique que en la obra se haya instalado el equipo de protección colectiva
y se implementen las medidas de seguridad establecidas en el ‘Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado’ y en el ‘Plan para la Vigilancia,
Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo’.
Actividad de Mayor Impacto n.° 6: Obligaciones del inspector.
Procedimientos Responsables
6.1 Analice si la supervisión absolvió las consultas formuladas por el contratista
de la obra, elaboró las valorizaciones conjuntamente con el contratista, dentro
de los plazos establecidos y si, de ser el caso, las trasladó a la entidad para la
opinión del proyectista, en los plazos previstos.
6.2 Compruebe que el supervisor vele por el cumplimiento del expediente
técnico a través de los controles de calidad, inspecciones, informes de los
especialistas de la supervisión, así como su participación permanente y del
personal clave ofertado, y que se emitan informes respecto a solicitudes de
ampliación de plazo y mayores gastos generales oportunamente, de ser el
caso.
Actividad de Mayor Impacto n.° 7: Implementaciones de situaciones adversas.
Procedimientos Responsables
7.1 Verificar el estado situacional de las situaciones adversas advertidas en
informes de hitos de control anteriores.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente.
Cuadro n.° 7
Procedimientos del hito de control n.° 3
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alcantarillado y PTAP.
Procedimientos Responsables
1.1 Compruebe selectivamente que el contratista ejecute los trabajos de agua,
alcantarillado y PTAP de acuerdo con procedimientos y técnicas constructivas
establecidas en las especificaciones técnicas, planos, memoria descriptiva en
cada partida del presupuesto, u otra, sin presentar daños a terceros que cuente
con la conformidad de la supervisión.
1.2 Constate que el contratista haya usado materiales y emplee los equipos
que cumplan con las características ofertadas en los análisis de precios
unitarios de cada una de las partidas del presupuesto.
1.3 Verifique la participación del residente y el personal clave ofertado por el
contratista sea conforme al expediente técnico y bases.
1.4 Verifique si se han realizado oportunamente los controles de calidad de los
trabajos ejecutados y materiales empleados, y se cuenta con los certificados
correspondientes.
1.5 Verifique que en el cuaderno de obra el residente haya efectuado el registro
de ocurrencias, hechos relevantes, consultas; así como, la administración de
riesgos cuando menos semanalmente.
Actividad de Mayor Impacto n.° 2: Modificaciones: Prestaciones adicionales de obra, deductivos vinculantes y
ampliaciones de plazo.
Procedimientos Responsables
Prestaciones adicionales:
2.1 Verifique el sustento técnico, legal emitido por el contratista, la opinión del
proyectista, el análisis y conformidad del inspector o supervisor, así como la
conformidad de los funcionarios competentes de la Entidad para la aprobación
de las prestaciones adicionales, así como, se cuente con los requisitos para su
aprobación y las autorizaciones previas para su ejecución, establecidos en el
reglamento.
2.2 En el caso se determine que el presupuesto adicional deviene de errores o
deficiencias del expediente técnico, verifique que los informes sustentatorios
recomienden al titular de la entidad el deslinde de responsabilidades pertinente;
y las acciones dispuestas al respecto por el titular.
2.3 Verifique la razonabilidad de las soluciones técnicas, considerando
características de la obra, materiales, equipos, controles de calidad, análisis
Costo/Beneficio, y que los precios unitarios utilizados correspondan a la oferta
contractual o los pactados, en caso de partidas nuevas, tengan consistencia de
insumos y rendimientos a una misma fecha.
2.4 En caso de obras adicionales bajo características de emergencia, verifique
que su ejecución fue autorizada y pagada por la entidad cuando el porcentaje
de incidencia acumulado no superó el 15% del monto contractual; o en caso
contrario sólo autorizó la ejecución de los mismos, mientras que para efectuar
el pago se solicitó la autorización previa de la CGR; verificando que se ciñeron
a lo dispuesto en el reglamento y que su no ejecución afecta el ambiente o
ponía en peligro a la población, trabajadores o a la integridad de la obra; según
alcance del contrato.
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Deductivos vinculantes:
2.5 Comprobar que la entidad ha aprobado los deductivos vinculantes y cuente
con el sustento técnico, de acuerdo a lo establecido en la ley.
2.6 En el supuesto que los deductivos vinculantes afecten el plazo contractual,
verifique que los gastos generales se han recalculado conforme a lo
establecido en el reglamento.
Ampliaciones de plazo:
2.7 Compruebe que el contratista en su solicitud de ampliación de plazo
contractual invocó las causales establecidas en el artículo 197 y que el
procedimiento se efectuó en los plazos establecidos en el reglamento, además
analice el sustento de los riesgos informados por el contratista que dieron lugar
a su solicitud.
2.8 Compruebe que el número de días aprobados en la ampliación de plazo
corresponda al período en que se presentaron las causales invocadas y que
éstas hayan modificado la ruta crítica del calendario de avance de obra vigente,
debiendo corroborarse que este calendario esté acorde con el avance real de la
ejecución de la obra.
2.9 En el caso de que la entidad no haya emitido pronunciamiento alguno
dentro de los plazos señalados, y que generó automáticamente la ampliación
del plazo contractual; verifique que dicha omisión no estuvo orientada a
favorecer al contratista.
Objetivo específico n.° 2 del Hito de Control n.° 3:
Establecer si la valorización de la obra al mes de junio de 2022, se efectúa conforme a la ejecución real de los
trabajos, y si el avance de la obra se realiza de acuerdo al calendario de obra vigente.
Actividad de Mayor Impacto n.° 3: Pago de valorizaciones.
Procedimientos Responsables
3.1 Compruebe que las valorizaciones se hayan formulado sobre la base de los
trabajos o prestaciones realmente ejecutados y que los precios unitarios no
hayan excedido a los del valor referencial o del contrato, según el sistema de
contratación que corresponda; además, que se hayan calculado
adecuadamente los reajustes de precios y deducciones.
3.2 Verifique que, en caso de atrasos injustificados en las prestaciones u otros
incumplimientos establecidos en el contrato, se haya informado para la
aplicación de las penalidades que correspondan.
Actividad de Mayor Impacto n.° 4: Calendario de avance de obra.
Procedimientos Responsables
4.1 Verifique a través de las valorizaciones tramitadas y pagadas, que el
contratista cumpla con el calendario de obras valorizado vigente, el cual debe
presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra.
4.2 Constate, en caso que el monto de la valorización acumulada ejecutada a
una fecha determinada sea menor al 80% de lo programado acumulado y, el
retraso sea injustificado, la supervisión haya ordenado al contratista, a través
del cuaderno de obra, a presentar el calendario acelerado de los trabajos y
cuente con la aprobación respectiva.
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Cuadro n.° 8
Procedimientos del hito de control n.° 4
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según corresponda.
Actividad de Mayor Impacto n.° 3: Subsanación de observaciones.
Procedimientos Responsables
3.1 Verifique el levantamiento del pliego de observaciones se efectúe dentro de
los plazos establecidos en el reglamento, de no ser así, constate que la entidad
aplique las penalidades correspondientes por demora, además, de las acciones
tomadas por la entidad ante el vencimiento del 50% del plazo para subsanar,
sin que se haya iniciado los trabajos correspondientes.
Objetivo específico n.° 2 del Hito de Control n.° 4:
Establecer si la obra ha sido culminada de acuerdo a los alcances del expediente técnico, contrato,
modificaciones contractuales y normativa aplicable.
Actividad de Mayor Impacto n.° 4: Cumplimiento del expediente técnico y modificaciones contractuales.
Procedimientos Responsables
4.1 Verifique que el comité de recepción efectúe la recepción de obra dentro de
los plazos previstos en el reglamento; de no ser así constate si existió algún
reconocimiento a favor del contratista.
Actividad de Mayor Impacto n.° 5: Controles, pruebas y/o protocolos de calidad en la recepción de obra.
Procedimientos Responsables
5.1 Compruebe que el contratista presente los documentos que evidencien los
controles o protocolos de calidad requeridos en el expediente técnico de obra.
Actividad de Mayor Impacto n.° 6: Implementaciones de situaciones adversas.
Procedimientos Responsables
6.1 Verificar el estado situacional de las situaciones adversas advertidas en
informes de hitos de control anteriores.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente.
Cuadro n.° 9
Procedimientos del hito de control n.° 5
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Cuadro n.° 10
Comisión de Control y Plazos
Días hábiles
Miembros de la Comisión de
Cargo Profesión Elaboración
Control Planificación Ejecución Total
del Informe
Hito de Control n.° 1: Adelantos, garantías, proceso constructivo de los sistemas de agua, alcantarillado y PTAP, valorización
y modificaciones de obra al mes de marzo 2022.
Supervisor XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ingeniería
2 5 2 9
XXXXX Civil
Jefe de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ingeniería
2 5 3 10
Comisión XXXXX Ambiental
Integrante 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ingeniería
0 3 1 4
XXXXX Civil
Integrante 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Abogado 0 3 1 4
XXXXX -
Hito de Control n.° 2: Proceso constructivo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y PTAP, valorización y
modificaciones de obra al mes de abril de 2022.
Supervisor XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ingeniería
0 5 2 7
XXXXX - Civil
Jefe de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ingeniería
0 5 3 8
Comisión XXXXX - Ambiental
Integrante 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ingeniería
0 3 1 4
XXXXX - Civil
Integrante 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Abogado 0 3 1 4
XXXXX-
Hito de Control n.° 3: Proceso constructivo del sistema de agua, alcantarillado y PTAP, valorización y modificaciones de obra
al mes de junio de 2022.
Supervisor XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ingeniería 0 5 2 7
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Días hábiles
Miembros de la Comisión de
Cargo Profesión Elaboración
Control Planificación Ejecución Total
del Informe
XXXXX - Civil
Jefe de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ingeniería
0 5 3 8
Comisión XXXXX - Ambiental
Integrante 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ingeniería
0 3 1 4
XXXXX - Civil
Integrante 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Abogado 0 3 1 4
XXXXX -
Hito de Control n.° 4: Recepción de obra.
Supervisor XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ingeniería
0 5 2 7
XXXXXXXXXXX Civil
Jefe de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ingeniería
0 5 3 8
Comisión XXXXX - Ambiental
Integrante 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ingeniería
0 3 1 4
XXXXX - Civil
Integrante 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Abogado 0 3 1 4
XXXXX -
Hito de Control n.° 5: Liquidación de contrato de obra.
Supervisor XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ingeniería
0 5 5 10
XXXXX - Civil
Jefe de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ingeniería
0 5 10 15
Comisión XXXXX - Ambiental
Integrante 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ingeniería
0 3 3 6
XXXXX - Civil
Integrante 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Abogado 0 3 3 6
XXXXX -
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente.
Cuadro n.° 11
Costo Horas Hombre y Asignación
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X. DOCUMENTOS A EMITIR
Como resultado del presente servicio de control, se emitirá un Informe de Hito de Control por cada hito
de control evaluado y un Informe de Control Concurrente, que se elevarán para aprobación a las
instancias correspondientes y serán comunicados a la entidad sujeta a control.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de de 2022.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Supervisor Jefe de Comisión
Comisión de Control Comisión de Control
xxxxxxxxxxxxx
Subgerente de Atención de Denuncias
Contraloría General de la República