Servicios Móviles: Sr. Abner Eliseo Perez Lozano
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NIT 800.153.993-7
Sr. ABNER ELISEO PEREZ LOZANO
CIUDAD: GUACAMAYAS/BOYACA
DIRECCIÓN: VEREDA WIRAGON
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5599794318
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764029415430 DE 27-May-2022 PREFIJO E, INTERVALO No. 5578523001 AL 5628523000. VIGENCIA DE 18 MESES
$35,900 Ilimitados 25 GB* IlimitadosTodo
Destino
CUFE= 2965b9028a224a17c0be7dfe8a6c4f0fc4b6acc512a084933568a18c3ce9d510af109e43781aeb89c2bb251daed6c913
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DEUDA ANTERIOR
Descripción Valor Valor
Cargos anteriores $254,030.48
Pagos Recibidos $-272,428.00
$-18,397.52
CARGOS FIJOS
Descripción Fecha Inicial Fecha Final Valor Valor
Servicio Datos 05-Ago-2022 04-Sep-2022 $23,832.77
Cargo Fijo Mensual 05-Ago-2022 04-Sep-2022 $6,129.27 $35,900.00
Impuestos $5,937.96
OTROS CONCEPTOS
Descripción Valor Valor
AJUSTES/REVERSION DE PAGOS Y CHEQUES DEVUELTOS
Descuento cartera Aj.-Pago 17-Jul-2022 $-87,252.48
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS $-87,053.43
R . INTERÉS DE MORA, FACTURA NO. 1424926318072022 $161.83
Impuestos $37.22
EQUIPO A CRÉDITO
Descripción Valor Valor
Total Equipos Financiados $102,851.83
Impuestos $2,797.16
$105,648.99
SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR
COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7 Sr. ABNER ELISEO PEREZ LOZANO
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REFERENCIA DE PAGO: 5435427901
NO. DE IDENTIFICACIÓN: CC.: 1051266688
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5599794318
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 05-Jul-2022 a 04-Ago-2022
NÚMERO CELULAR: 3134353054
(415)7707175320010(8020)5435427901(3902)14174703
Valor a pagar por Servicio + Suplementarios + Equipo 141,747.03 SUSPENSIÓN A PARTIR DE: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque
TOTAL A PAGAR: $141,747.03
Cód. Banco Cheque Nº
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* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
Impuestos IVA:5,723.54 Consumo:251.64 * La tasa de interés moratorio es del 33.32% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.
FECHA DE CARGA DE MINUTOS
MINUTOS: 05-Ago-2022
PERÍODO DE FACTURACIÓN
FACTURACIÓN: 05-Jul-2022 a 04-Ago-2022
FECHA DE FACTURACIÓN
FACTURACIÓN: 05-Ago-2022
TOTAL A PAGAR $141,747.03
DETALLES DE EQUIPO A CRÉDITO
DETALLE DEL MES PARA EQUIPOS A CRÉDITO: ALC TCL20LT775B GF +WATCH
No. Crédito Valor Capital Tasa de Pago a Interés Interés IVA Cuota Vr. Cuota Mes
Crédito Fin Período Interés E.A Capital Corriente Mora Interés
9876520009529180 653,532.26 565,402.33 29.53% 88,129.93 14,721.90 0.00 2,797.16 3 de 12 105,648.99
La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija.
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COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA
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LÍNEA 3134353054
350 347 50
291
MINUTOS/SEGUNDOS
GIGAS
22.92 22.30 24.92
140 20 18.93
13.61
70 10
0 0
ENE-FEB FEB-MAR MAR-ABR ABR-MAY MAY-JUN JUN-JUL PROM FEB-MAR MAR-ABR ABR-MAY MAY-JUN JUN-JUL JUL-AGO PROM
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Marque esta casilla para cancelar Servicio y Servicios Suplementarios * Marque esta casilla para cancelar Equipo
(415)7707175320010(8020)1435427900(3902)03609804 (415)7707175320010(8020)4124403025(3902)10564899
REFERENCIA DE PAGO:1435427900 REFERENCIA DE PAGO:4124403025
Valor a pagar por Servicios + Suplementarios 36,098.04 Valor a pagar por Equipo 105,648.99
FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque
Cód. Banco Cheque Nº Cód. Banco Cheque Nº
* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
Sr. ABNER ELISEO PEREZ LOZANO
Número Celular : 3134353054
Código Interno : 1.43542790
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Información general:
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las
sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del
pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica
Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: [email protected]
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a
través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacionelectrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la
presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.
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