04 Al 16. Formatos Totora 2 Junio
04 Al 16. Formatos Totora 2 Junio
04 Al 16. Formatos Totora 2 Junio
45.17
………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Ing. Ing.
Supervisor de Obra Residente de Obra
Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul
ANEXO N° 04
VALORIZACIÓN DE AVANCE FÍSICO DE OBRA
Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul
ANEXO N° 05
VALORIZACION FINAL POR MAYORES METRADOS (sin ampliación presupuestal)
………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Ing. Ing.
Supervisor de Obra Residente de Obra
Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul
ANEXO N° 04
VALORIZACIÓN DE AVANCE FÍSICO DE OBRA
Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul
ANEXO N° 06
RESUMEN DE VALORIZACION FISICA DE OBRA
CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TRES LAGUNAS, DISTRITO DE CHUGUR, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO
Nombre de la Inversión:
CAJAMARCA
CUI 2492002
Codigo de Expediente CAJ1-2020 Presupuesto S/. 122,734.26
Tipo de Accion (Qocha, ZI, …) QOCHA Fecha de inicio de obra 5/10/2021
Codigo de Obra CAJ1-2020-Q1 Plazo de ejecución 45 Dias calendarios
Residente Ing.Reinerio Vásquez Idrogo Fecha de termino de obra 6/23/2021
Supervsior Ing. Juan Antonio Rodriguez Cajas Fecha de valorizacion 5/28/2021
Fte. Fto. ……………………………………..
RUBRO S/. %
1. Valorizacion Final de obra según metrado y presupuesto base del expediente aprobado 45,995.69 51.44%
2. Valorziación Final de Avance de los Mayores Metrados (sin ampliación presupuestal): 0.00 0
………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Ing. Ing.
Supervisor de Obra Residente de Obra
Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul
ANEXO N° 06A
CALCULO DEL REAJUSTE MENSUAL Y TOTAL, POR MATERIAL
Material: …………………………… Precio de Compra S/. Precio de Compra S/. Precio de Compra S/.
LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
Precio en Presup. S/. Precio en Presup. S/. Precio en Presup. S/.
UNID. 8 Reajuste Unitario S/. Reajuste Unitari
Reajuste Unitario S/. Reajuste UnitarioReajuste Unitario S/.
DISTRIBUCION DEL CONSUMO Y REAJUSTES PARCIALES MENSUALES
CONSUMO REAJUSTE UNITARIO REAJUSTE REAJUSTE UNITARIO REAJUSTE REAJUSTE UNITARIO REAJUSTE TOTAL REAJUSTE
MES/AÑO MENSUAL PARCIAL (S/) PARCIAL (S/) PARCIAL (S/) PARCIAL (S/) PARCIAL (S/) PARCIAL (S/) (S/)
A B C D E=C*D F G H I J K L=E+H+K
TOTAL
………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Ing. Ing.
Supervisor de Obra Residente de Obra
Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul
ANEXO N° 06B
RESUMEN DEL REAJUSTE MENSUAL Y TOTAL
N° MATERIALES E INSUMOS Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 TOTAL (S/)
1 Material:
ACUMULADO
………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Ing. Ing.
Supervisor de Obra Residente de Obra
Unidad Ejecutora
ANEXO N° 07 Fondo Sierra Azul
PLANILLA DE METRADOS
Nombre de de la Inversión: CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TRES LAGUNAS, DISTRITO DE CHUGUR, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
CUI: 2492002 Nombre de obra: Totora 2 Código de obra: CAJ1-2020-Q1 Fecha: 25/06/2021
PLANILLA DE METRADOS
Nombre de de la Inversión: CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TRES LAGUNAS, DISTRITO DE CHUGUR, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
CUI: 2492002 Nombre de obra: Totora 2 Código de obra: CAJ1-2020-Q1 Fecha: 25/06/2021
PLANILLA DE METRADOS
Nombre de de la Inversión: CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TRES LAGUNAS, DISTRITO DE CHUGUR, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
CUI: 2492002 Nombre de obra: Totora 2 Código de obra: CAJ1-2020-Q1 Fecha: 25/06/2021
01.03.02 CONCRETO
01.03.02.01 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 102.98 102.98
01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 25.39 25.39
01.03.02.03 CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA SOLADO e=2" m2 2.75 2.75
01.03.02.04 CONCRETO F´C=210 KG/CM2. m3 2.14 2.14
01.03.02.05 MAMPOSTERIA DE PIEDRA (f'c=210 kg/cm2+60%PM) m3 0.00 0.00
01.03.03 MISCELANEO
01.03.03.01 JUNTA DE DILATACION CON SELLO ELASTOMERICO POLIURETANO e=1" m 0.00 0.00
01.03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TOMA glb 1.00 1.00
01.03.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CÁMARA DE DESCARGA glb 1.00 1.00
1.04 ALIVIADERO DE DEMASIAS
01.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.01.01 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO C/MAQUINARIA m3 250.29
PLANILLA DE METRADOS
Nombre de de la Inversión: CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TRES LAGUNAS, DISTRITO DE CHUGUR, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
CUI: 2492002 Nombre de obra: Totora 2 Código de obra: CAJ1-2020-Q1 Fecha: 25/06/2021
01.04.02 CONCRETO
01.04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 61.17
2 2.5 0.6 3
4 3.5 0.6 8.4
2 4 0.6 4.8
2 5 0.6 6
4 9.2 0.6 22.08
4 1 0.6 2.4
4 2.7 0.6 6.48
4 3.34 0.6 8.01
PLANILLA DE METRADOS
Nombre de de la Inversión: CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TRES LAGUNAS, DISTRITO DE CHUGUR, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
CUI: 2492002 Nombre de obra: Totora 2 Código de obra: CAJ1-2020-Q1 Fecha: 25/06/2021
CODIGO DE INVERSION:
2492002
ACTIVIDAD EN EJECUCION:
CONSTRUCCION DE QOCHA
CODIGO DE OBRA:
Caj1-2020-Q1
FECHA: 5/11/2021 TIPO DE EQUIPO: EXCAVADORA HIDRAULICA POTENCIA 87 - 170 HP
MAÑANA TARDE
ANEXO N° 09
CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL (LA) RECARGA HIDRICA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TRES LAGUNAS, DISTRITO DE CHUGUR,
NOMBRE DE LA INVERSIÓN:
PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
CODIGO DE INVERSION:
2492002
ACTIVIDAD EN EJECUCION:
CONSTRUCCION DE QOCHA
COIGO DE OBRA:
Caj1-2020-Q1
TIPO DE EQUIPO:
EXCAVADORA HIDRAULICA POTENCIA 87 - 170 HP PERIODO: 10/05/2021 al 29/05/2021
HORAS TRABAJADAS
ITEM DIA FECHA C.U/ HM S/. UNIDAD PARCIAL S/. OBSERVACIONES
H M H. TOT
1 1 5/11/2021 5 0 5.00 280 HM 1,400.00 En la mañana realizo Limpieza y desbroce de terreno natural c/ maquinaria y en la tarde
realizo excavacion de mateiral suelto con maquinaria
2 2 5/12/2021 1 0 1.00 280 HM 280.00 Se solicito al proveedor de maquinaria via cuaderno de obra que cambie al operador por
falta de experiencia
4 4 5/16/2021 4 0 4.00 280 HM 1,120.00 Relleno compactado con material de prestamo c/maquinaria
NOMBRE DE LA INVERSIÓN
- CUI:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
_____________________________________________________ _________________________________
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA FIRMA DEL SUPERVISOR DE OBRA
(**) El Residente de obra declara que a la vista del DNI, las firmas corresponden a
las personas identificadas
Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul
ANEXO N° 11
DECLARACION JURADA DE PLANILLA DE PAGO MANO DE OBRA
CUI : ……………………….. TIPO DE ACCION (QOCHA, ZI, REF, FORES, …): ………………………
……………………… CODIGO DE OBRA: ….... ………………………
……………………… PERIODO: Del _ _ _ al _ _ _ del mes de _ _ _ _ _ _ _, 20_ _
Género 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 COSTO
TOTAL IMPORTE TOTAL
N° APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORIA DNI N° JORNALES UNITARIO S/.
F M L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M JORNAL S/.
1 Topógrafo
2 Operario
3 Oficial
4 Peones
TOTAL
Los que abajo suscribimos; declaramos y certificamos que los dias consignados en la presente planilla, constan en el Control Diario de Asistencia de Personal de Obra, por lo que deben ser pagados a los trabajadores que figuran en la presente planilla.
NOMBRE DE LA INVERSIÓN
- CUI:
NOMBRE Y CÓDIGO DE
Costo FECHA:
OBRA:
Unidad
(**) Material
N° APELLIDOS Y NOMBRES N° DNI Cantidad Unitario Total FIRMA Y HUELLA DIGITAL (*)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
_____________________________________________________ _________________________________
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA FIRMA DEL SUPERVISOR DE OBRA
(***) El Residente de obra declara que a la vista del DNI, las firmas corresponden
a las personas identificadas
Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul
ANEXO N° 13
DECLARACION JURADA DE PAGO DE PLANILLA - FLETE RURAL
Género 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI N° CANTIDAD UNIDAD MATERIAL COSTO SUB TOTAL S/. IMPORTE TOTAL
UNITARIO S/. S/.
F M L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M
TOTAL
Los que suscribimos; declaramos y certificamos que los dias consignados en la presente planilla, constan en el Control Diario de Personal de Obra - Flete Rural
Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul
ANEXO N° 14
RELACIÓN DE MATERIALES EN ALMACÉN VALORIZADO
………………………………………………………………….. ………………………………………………………………..……
Ing Residente de Obra Ing. Supervisor de Obra
Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul
ANEXO N° 14A
MOVIMIENTO DE ALMACEN
ENTIDAD : UNIDAD EJECUTORA-036 FONDO SIERRA AZUL
DIRECCION : Av. Mateo Pumacahua N° 1158, Jesús María - Lima.
OBRA :
………………………..
CODIGO DE INVERSION :
………………………..
----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
Supervisor de Obra Residente de Obra
Nombre:………………………………………….. Nombre:…………………………………………..
CIP: …………………………………………………. CIP: ………………………………………………….
Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul
ANEXO N° 15
FICHA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO Y SUPERVISION
CUI: TIPO DE ACCION: CODIGO DE OBRA: FECHA DE REPORTE
2492002 Construcción de qocha Totora 2 CAJ1-2020-Q1 6/25/2021
NOMBRE INVERSIÓN:
PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN
PERFIL ( ) COSTO DIRECTO : S/. 89,424.83
FICHA ( ) GASTOS GENERALES : S/. 21,622.73
EXPED (X) GASTOS DE SUPERVISION : S/. 8,686.70
COMITÉ ( ) GASTOS DE GESTIÓN : S/. 11,673.34
GASTOS DE LIQUIDACION : S/. 3,000.00
PRESUPUESTO TOTAL APROBADO : S/. 134,407.60
INFORMACIÓN MENSUAL
AVANCE FÍSICO VALORIZADO DE LA ACTIVIDAD
PROGR. ANTERIOR ACUM. ACTUAL ACUMULADO SALDO
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
VALORIZADO VALORIZ. % AVANCE VALORIZ. % AVANCE VALORIZ. % AVANCE VALORIZ. % AVANCE
01.01 OBRAS PROVICIONALES Y PRELIMINARES
01.03.03.01 JUNTA DE DILATACION CON SELLO ELASTOMERICO POLIURETANO e=1" - - - 2.10 100.00
m 2.100 - - -
01.03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TOMA 1.00 1.00 100.00 - -
glb 1.000 - - 100.00
01.03.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CÁMARA DE DESCARGA 1.00 1.00 100.00 - -
glb 1.000 - - 100.00
01.04 ALIVIADERO DE DEMASIAS
MANO DE OBRA
PERIODO DE PLANILLA
N° DESCRIPCIÓN OPERARIO OFICIAL TOPÓGRAFO PEON
TOTAL
Del: Al: Jornales Cost/Jorn Jornales Cost/Jorn Jornales Cost/Jorn Jornales Cost/Jorn
1 Planilla N° 01 5/10/2021 5/15/2021 0 80.000 0 70.00 6.00 120.00 18 60.00 1,800.00
2 Planilla N° 02 5/16/2021 5/22/2021 7 80.000 0 70.00 0.00 120.00 18 60.00 1,640.00
3 Planilla N° 03 5/26/2021 5/29/2021 4 80.000 0 70.00 0.00 120.00 12 60.00 1,040.00
4 Planilla N° 04 5/31/2021 6/26/2021 25 80.000 0 70.00 6.00 120.00 114 60.00 9,560.00
TOTAL 14,040.00
EJECUTADO
PRESUPUESTO
DESCRIPCION (EXPED. TÉCN.)
ANTERIOR % ACTUAL % ACUMULADO % SALDO
1.00 COSTO DIRECTO 89,424.83 36,591.64 40.92% 40,113.15 44.86% 76,704.79 85.78% 12,720.04
1.10 BIENES 34,539.82 14,716.64 42.61% 12,733.50 36.87% 27,450.14 79.47% 7,089.69
1.20 SERVICIOS 54,885.01 21,875.00 39.86% 27,379.66 49.89% 49,254.66 89.74% 5,630.35
2.00 GASTOS GENERALES 21,622.73 6,538.66 30.24% 16,764.21 77.53% 23,302.87 107.77% - 1,680.14
2.10 BIENES 2,487.30 302.66 12.17% 70.00 2.81% 372.66 14.98% 2,114.64
2.20 SERVICIOS 19,135.43 6,236.00 32.59% 16,694.21 87.24% 22,930.21 119.83% - 3,794.78
3.00 GASTOS DE SUPERVISION 8,686.70 2,800.00 32.23% 5,200.00 59.86% 8,000.00 92.09% 686.70
3.10 BIENES 389.30 - - - 0.00% - 0.00% 389.30
3.20 SERVICIOS 8,297.40 2,800.00 33.75% 5,200.00 62.67% 8,000.00 96.42% 297.40
4.00 GASTOS DE GESTIÓN 11,673.34 476.23 4.08% 3,476.14 29.78% 3,952.37 33.86% 7,720.97
4.10 BIENES 120.00 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 120.00
4.20 SERVICIOS 11,553.34 476.23 4.12% 3,476.14 30.09% 3,952.37 34.21% 7,600.97
5.00 GASTOS DE LIQUIDACION 3,000.00 - - - 0.00% - 0.00% 3,000.00
5.10 BIENES - - - - 0.00% - 0.00% -
5.20 SERVICIOS 3,000.00 - - - 0.00% - 0.00% 3,000.00
TOTAL 134,407.60 46,406.53 34.53% 65,553.50 48.77% 111,960.03 83.30% 22,447.57
OBSERVACIONES:
…………………………………………..
Ing. Supervisor de Obra
Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul
ANEXO N° 16
MANIFIESTO DE GASTOS
Inversión: CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL (LA) RECARGA HIDRICA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TRES LAGUNAS, DISTRITO DE CHUGUR, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
CUI: 2492002 Accion: CONSTRUCCION DE QOCHA TOTORA 2 Codigo de Obra: CAJ1-2020-Q1 Fecha: 6/25/2021
Departamento: CAJAMARCA Provincia: HUALGAYOC Localidad: TRES LAGUNAS Monto Desembolsado S/. 134,407.60
Ingeniero residente: ING.REINERIO VÁSQUEZ IDROGO Ingeniero supervisor o Inspector: ING. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CAJAS
Coordinador regional: ING. ROSAS REYNALDO ROMERO Asistente Administrativo: SANDRA POLO TERRONES
Item Fecha de compra Factura, Boleta, DJ, Proveedor Orden de Servicio/Compra SIAF Material o Insumo o Gastos Generales Unidad Cantidad Precio Unit. S/. Monto Adquirido S/.
Planilla,..N° Adquirida
HIPERCONSTRUCCION SAC 936 2685 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 11.00 115.00 1,265.00
4/7/2021 FACT. ELECT. F001-003863 M & L NEGOFER S.A.C. 404 1257 UNION ADAPTADOR BRIDA 6" PARA TUBERIA HDPE DE 160 MM (INC. ACCESORIOS) UNID. 2 184.00 368.00
4/7/2021 FACT. ELECT. F001-003863 M & L NEGOFER S.A.C. 404 1257 EMPAQUETADURA ENLONADO 4MM P/ BRIDA 6" UNID. 2 6.00 12.00
4/7/2021 FACT. ELECT. F001-003863 M & L NEGOFER S.A.C. 404 1257 PERNO DE FIERRO ZINCADO 5/8" x 5 1/2 INC. TUERCA Y ARANDELA PLANA UNID. 16 3.50 56.00
4/7/2021 FACT. ELECT. F001-003863 M & L NEGOFER S.A.C. 404 1257 VALVULA COMPUERTA DE 6" BRIDADA C/VOLANTE UNID. 1 297.5 297.50
4/7/2021 FACT. ELECT. F001-003859 M & L NEGOFER S.A.C. 406 1259 UNION MECANICA PARA TUBERIA HDPE DE 160 MM UNID. 3 130 390.00
DERIVADOS DE LA MADERA SRLTDA. 444 1368 LISTON DE MADERA 2" X 1" X 10΄ UNID. 5 5.80 29.00
DERIVADOS DE LA MADERA SRLTDA. 444 1368 TABLON DE MADERA DE 1 1/2" X 10" X 10΄ UNID. 2 43.75 87.50
DERIVADOS DE LA MADERA SRLTDA. 444 1368 LISTON DE MADERA 3" X 1 1/2" X 10΄ UNID. 0 13.13 -
DERIVADOS DE LA MADERA SRLTDA. 444 1368 LISTON DE MADERA 2" X 2" X 10΄ UNID. 6 11.67 70.02
DERIVADOS DE LA MADERA SRLTDA. 444 1368 LISTON DE MADERA 3" X 2" X 10΄ UNID. 0 17.5 -
DERIVADOS DE LA MADERA SRLTDA. 444 1368 LISTON DE MADERA 3" X 3" X 10΄ UNID. 0 26.25 -
DERIVADOS DE LA MADERA SRLTDA. 444 1368 ROLLIZO DE EUCALIPTO 4" X 5M UNID. 0 20 -
DERIVADOS DE LA MADERA SRLTDA. 444 1368 TRIPLAY DE 1.22 X 2.44 X 8 MM UNID. 0 70 -
-
5/19/2021 LABORIANO HERNANDEZ ELVER 987 2868 LISTON DE MADERA 1" X 2" X 10΄ UNID 2 6.00 12.00
5/19/2021 LABORIANO HERNANDEZ ELVER 987 2868 LISTON DE MADERA 2" X 2" X 10΄ UNID 140 11.50 1,610.00
5/19/2021 LABORIANO HERNANDEZ ELVER 987 2868 LISTON DE MADERA 2" X 3" X 10΄ UNID 0 17.50 -
5/19/2021 LABORIANO HERNANDEZ ELVER 987 2868 MADERA ROLLIZO DE D=3" X 3.00 M UNID 0 25.00 -
5/19/2021 LABORIANO HERNANDEZ ELVER 987 2868 TRIPLAY DE 1.20 X 2.40 X 18MM UNID 25 128.00 3,200.00
Item Fecha de compra Factura, Boleta, DJ, Proveedor Orden de Servicio/Compra SIAF Material o Insumo o Gastos Generales Unidad Cantidad Precio Unit. S/. Monto Adquirido S/.
Planilla,..N° Adquirida
4/20/2021 FACT. ELECT. E001-1325 GREEN FIELDS COMPANY S.A.C. 291 1109 CALAMINA DE 0.14 mm x 80 cm x 1.80 m UNID. 2 18.29 36.58
4/20/2021 FACT. ELECT. E001-1327 GREEN FIELDS COMPANY S.A.C. 292 1110 CALAMINA DE 0.14 mm x 80 cm x 3.60 m UNID. 0 29.50 -
4/20/2021 FACT. ELECT. E001-1328 GREEN FIELDS COMPANY S.A.C. 293 1111 BALDE DE PLASTICO DE 5 GALONES UNID. 3 37.17 111.51
4/12/2021 FACT. ELECT. E001-827 FASTER INGENIEROS S.A.C - FASTERING 317 1137 CODO HDPE 160 MM x 45° - SDR 11 - PE 100 - PN 6 BAR UNID. 1 85.00 85.00
4/12/2021 FACT. ELECT. E001-827 FASTER INGENIEROS S.A.C - FASTERING 317 1137 NIPLE (HDPE) 160 MM x 0.70M - SDR 26 - PE 100 - PN 6 BAR UNID. 1 100.00 100.00
GRINGE SAC 661 1968 BISAGRA DE 1"X3" UNID. 3 4.30 12.90
GRINGE SAC 661 1968 CANDADO DE 30MM BR CON ARMELLA UNID. 0 12.00 -
GRINGE SAC 661 1968 MALLA RASHEL 95% SOMBRA M2 6 11.00 66.00
GRINGE SAC 661 1968 PLASTICO DOBLE ANCHO AZUL (1.50M) MT 0 5.00 -
GRINGE SAC 661 1968 TACHOS PARA RESIDUOS (50LT) UNID. 2 55.00 110.00
SILVA H&F SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L. 972 2775 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 DIAMETRO 3/8" VAR. 22 23.50 517.00
SILVA H&F SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L. 972 2775 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) BLS 191 27.50 5,252.50
GRINGE SAC 1026 2936 ACELERANTE DE FRAGUA GAL. 3.00 40.30 120.90
GRINGE SAC 1026 2936 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE GAL. 3.00 48.10 144.30
GRINGE SAC 1026 2936 ALAMBRE NEGRO RECOGIDO N° 16 KG 5.00 7.80 39.00
GRINGE SAC 1026 2936 ALAMBRE NEGRO RECOGIDO N° 8 KG 20.00 7.80 156.00
GRINGE SAC 1026 2936 CINTA AUTOADHESIVA MASKING TAPE 25mm X 55 yd UNID. 2.00 5.20 10.40
GRINGE SAC 1026 2936 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" KG 13.00 7.80 101.40
GRINGE SAC 1026 2936 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 5.00 7.80 39.00
GRINGE SAC 1026 2936 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" KG 8.00 7.80 62.40
GRINGE SAC 1026 2936 IMPRIMANTE PARA ELASTOMERICO GAL. 2.00 146.90 293.80
GRINGE SAC 1026 2936 RODON DE ESPUMA DE POLIOLEFINA D=1 1/4" M 25.00 4.42 110.50
GRINGE SAC 1026 2936 SELLADOR ELASTOMERICO POLIURETANO X 1 gal UNID. 2.00 199.60 399.20
GRINGE SAC 1026 2936 TECNOPOR (1" DE ESPESOR) PLN. 2.00 27.00 54.00
GRINGE SAC 1026 2936 THINNER GAL. 1.00 19.50 19.50
GRINGE SAC 1026 2936 PINTURA ESMALTE GAL. 1.00 45.50 45.50
GRINGE SAC 1026 2936 BROCHA 4" UNID. 1.00 36.40 36.40
5/3/2021 FACT. ELECT. N° E001-127 PROCONSTRUCCIONES SAC 680 2025 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°16 KG. 0.00 6.00 -
5/3/2021 FACT. ELECT. N° E001-127 PROCONSTRUCCIONES SAC 680 2025 BOLSA DE BASURA DE 50LT X50BOLSA PQT 1.00 12.00 12.00
5/3/2021 FACT. ELECT. N° E001-127 PROCONSTRUCCIONES SAC 680 2025 CAL HIDRATADA BOLSA X25KG BOLSA 2.00 19.80 39.60
5/3/2021 FACT. ELECT. N° E001-127 PROCONSTRUCCIONES SAC 680 2025 CEMENTO PORLANT TIPO 1 (42.5KG) BOLSA 2.00 23.50 47.00
5/3/2021 FACT. ELECT. N° E001-127 PROCONSTRUCCIONES SAC 680 2025 CILINDRO DE 55 GALONES DE PVC UNID 3.00 96.00 288.00
5/3/2021 FACT. ELECT. N° E001-127 PROCONSTRUCCIONES SAC 680 2025 CLAVO PARA MADERA DE 2" KG 2.00 6.00 12.00
5/3/2021 FACT. ELECT. N° E001-127 PROCONSTRUCCIONES SAC 680 2025 CLAVO PARA MADERA DE 3" KG 0.00 6.00 -
5/3/2021 FACT. ELECT. N° E001-127 PROCONSTRUCCIONES SAC 680 2025 CLAVO PARA MADERA DE 4" KG 0.00 6.00 -
5/3/2021 FACT. ELECT. N° E001-127 PROCONSTRUCCIONES SAC 680 2025 CLAVO DE CALAMINA 2.5" D 0.2MM KG 0.25 9.90 2.48
5/3/2021 FACT. ELECT. N° E001-127 PROCONSTRUCCIONES SAC 680 2025 GRAPA MALLA 3/4" X1/4" KG 0.50 16.00 8.00
5/3/2021 FACT. ELECT. N° E001-127 PROCONSTRUCCIONES SAC 680 2025 MANGUERA PARA RIEGO DE 3/4" MTS. 50.00 1.60 80.00
5/3/2021 FACT. ELECT. N° E001-127 PROCONSTRUCCIONES SAC 680 2025 PINTURA ESMALTE 1/4 DE GALON UNID 1.00 14.00 14.00
5/3/2021 FACT. ELECT. N° E001-127 PROCONSTRUCCIONES SAC 680 2025 TUBERIA PVC- SAL D 4"X 3MT UNID 1.00 27.00 27.00
5/3/2021 FACT. ELECT. N° E001-127 PROCONSTRUCCIONES SAC 680 2025 YESO BOLSA 25KG UNID 3.00 14.90 44.70
Item Fecha de compra Factura, Boleta, DJ, Proveedor Orden de Servicio/Compra SIAF Material o Insumo o Gastos Generales Unidad Cantidad Precio Unit. S/. Monto Adquirido S/.
Planilla,..N° Adquirida
15/04/2021 FACT. ELECT. E001-143 MULTISERVICIOS GENERALES AGROFORESTAL S.R.L. 540 1532 ARCO DE SIERRA X 12 PULGADAS UNID. 1 26.00 26.00
15/04/2021 FACT. ELECT. E001-143 MULTISERVICIOS GENERALES AGROFORESTAL S.R.L. 540 1532 PICO PUNTA Y PALA + MANGO DE MADERA UNID. 1 35.00 35.00
15/04/2021 FACT. ELECT. E001-143 MULTISERVICIOS GENERALES AGROFORESTAL S.R.L. 540 1532 BARRETA HEXAGONAL D. 1” L=1.6 M.(PUNTA Y PALA) UNID. 1 75.00 75.00
15/04/2021 FACT. ELECT. E001-143 MULTISERVICIOS GENERALES AGROFORESTAL S.R.L. 540 1532 CARRETILLA BUGUI C/LLANTA NEUMATICA, CAP= 5.5 PIE3 UNID. 3 155.00 465.00
15/04/2021 FACT. ELECT. E001-143 MULTISERVICIOS GENERALES AGROFORESTAL S.R.L. 540 1532 CINCEL PUNTA DIAMETRO 1" L= 8" UNID. 1 12.00 12.00
15/04/2021 FACT. ELECT. E001-143 MULTISERVICIOS GENERALES AGROFORESTAL S.R.L. 540 1532 CINCEL PLANO PUNTA 1" L= 8" UNID. 1 12.00 12.00
15/04/2021 FACT. ELECT. E001-143 MULTISERVICIOS GENERALES AGROFORESTAL S.R.L. 540 1532 COMBA DE 16 LIBRAS + MANGO DE MADERA UNID. 1 80.00 80.00
15/04/2021 FACT. ELECT. E001-143 MULTISERVICIOS GENERALES AGROFORESTAL S.R.L. 540 1532 HOJA DE SIERRA DE METAL DE 12 PULGADAS UNID. 1 8.00 8.00
15/04/2021 FACT. ELECT. E001-143 MULTISERVICIOS GENERALES AGROFORESTAL S.R.L. 540 1532 MARTILLO CARPINTERO UNID. 1 24.00 24.00
15/04/2021 FACT. ELECT. E001-143 MULTISERVICIOS GENERALES AGROFORESTAL S.R.L. 540 1532 PALA TIPO CUCHARA CON MANGO DE MADERA UNID. 2 30.00 60.00
15/04/2021 FACT. ELECT. E001-143 MULTISERVICIOS GENERALES AGROFORESTAL S.R.L. 540 1532 PALA TIPO RECTA CON MANGO DE MADERA UNID. 2 30.00 60.00
15/04/2021 FACT. ELECT. E001-143 MULTISERVICIOS GENERALES AGROFORESTAL S.R.L. 540 1532 RASTRILLO DE 18 DIENTE CON MANGO DE MADERA UNID. 1 20.00 20.00
15/04/2021 FACT. ELECT. E001-143 MULTISERVICIOS GENERALES AGROFORESTAL S.R.L. 540 1532 SERRUCHO DE 20" UNID. 1 20.00 20.00
15/04/2021 FACT. ELECT. E001-143 MULTISERVICIOS GENERALES AGROFORESTAL S.R.L. 540 1532 WINCHA DE LONA DE 50M UNID. 1 48.00 48.00
15/04/2021 FACT. ELECT. E001-143 MULTISERVICIOS GENERALES AGROFORESTAL S.R.L. 540 1532 WINCHA DE METALICA DE 5M UNID. 1 12.00 12.00
FASTER INGENIEROS S.A.C. - FASTERING 868 2518 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 300 gr/m2, ACTIVIDAD: CAJ1-2020-Q1 M2 462 6.10 2,818.20
FASTER INGENIEROS S.A.C. - FASTERING 870 2520 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 300 gr/m2, ACTIVIDAD: CAJ1-2020-Q3 M2 0 6.10 -
FASTER INGENIEROS S.A.C. - FASTERING 869 2519 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 300 gr/m2, ACTIVIDAD: CAJ1-2020-Q2 M2 0 6.10 -
FASTER INGENIEROS S.A.C. - FASTERING 871 2521 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 300 gr/m2, ACTIVIDAD: CAJ1-2020-Q4 M2 0 6.10 -
FASTER INGENIEROS S.A.C. - FASTERING 872 2522 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 300 gr/m2, ACTIVIDAD: CAJ1-2020-Q6 M2 0 6.10 -
30/04/2021 FACT. ELECT. E001-305 O & B INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. 683 2011 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 300 gr/m2 M2 40 5.30 209.35
30/04/2021 FACT. ELECT. E001-305 O & B INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. 683 2011 POLYLOCK 3" TIPO C UNID 2 168.00 336.00
Item Fecha de compra Factura, Boleta, DJ, Proveedor Orden de Servicio/Compra SIAF Material o Insumo o Gastos Generales Unidad Cantidad Precio Unit. S/. Monto Adquirido S/.
Planilla,..N° Adquirida
08/04/2021 FACT.ELECT. E001-821 FASTER INGENIEROS S.A.C. - FASTERING 315 1135 TUBERIA LISA - HDPE DE 160MM x 6MT - SDR 26 - PE 100 - PRESION NOMINAL 6 BAR UNID 4 245.00 980.00
SERVICIOS GENERALES MARMAX S.A.C. - MARMAX S.A.C. 84 556 ASPIRINA X 500 MG X 10 UND BLISTER 1 8.5 8.50
SERVICIOS GENERALES MARMAX S.A.C. - MARMAX S.A.C. 84 556 ALCOHOL AL 96%X120 ML FR 1 2.4 2.40
SERVICIOS GENERALES MARMAX S.A.C. - MARMAX S.A.C. 84 556 ALGODÓN ESTERIL X 100 GR BLS 1 1.6 1.60
SERVICIOS GENERALES MARMAX S.A.C. - MARMAX S.A.C. 84 556 AMOXICILINA DE 500 MG X 10 UNID BLISTER 1 4.5 4.50
SERVICIOS GENERALES MARMAX S.A.C. - MARMAX S.A.C. 84 556 BOTIQUIN DE MADERA DE 20X30 Cm UNID. 1 23 23.00
SERVICIOS GENERALES MARMAX S.A.C. - MARMAX S.A.C. 84 556 DICLOFENACO GEL X 50G UNID. 1 8 8.00
SERVICIOS GENERALES MARMAX S.A.C. - MARMAX S.A.C. 84 556 BUSCAPINA DE 250 MG X 10 UNID BLISTER 1 15 15.00
SERVICIOS GENERALES MARMAX S.A.C. - MARMAX S.A.C. 84 556 ESPARADRAPO ANTIALERGICO UNID. 1 7 7.00
SERVICIOS GENERALES MARMAX S.A.C. - MARMAX S.A.C. 84 556 GASA ESTERIL X 10 UNID. SOBRE 1 1.6 1.60
SERVICIOS GENERALES MARMAX S.A.C. - MARMAX S.A.C. 84 556 GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX PAR 1 1.5 1.50
SERVICIOS GENERALES MARMAX S.A.C. - MARMAX S.A.C. 84 556 NAPROXENO BLISTER 1 3.3 3.30
SERVICIOS GENERALES MARMAX S.A.C. - MARMAX S.A.C. 84 556 PARACETAMOL DE 500 MG X 10 UND BLISTER 1 2 2.00
SERVICIOS GENERALES MARMAX S.A.C. - MARMAX S.A.C. 84 556 AGUA OXIGENADA X 120 ML FR 1 2.4 2.40
SERVICIOS GENERALES MARMAX S.A.C. - MARMAX S.A.C. 84 556 TIJERA ESCOLAR (NARANJA) UNID. 1 2 2.00
SERVICIOS GENERALES MARMAX S.A.C. - MARMAX S.A.C. 84 556 TINTURA DE ARNICA X 60 ML FR 1 2 2.00
SERVICIOS GENERALES MARMAX S.A.C. - MARMAX S.A.C. 84 556 YODO X 120 ML FR 1 6 6.00
SERVICIOS GENERALES MARMAX S.A.C. - MARMAX S.A.C. 84 556 VENDA ELASTICA DE 3" X 5 Yd ROLLO 1 1.50 1.50
SERVICIOS GENERALES MARMAX S.A.C. - MARMAX S.A.C. 84 556 CURITAS ADHESIVOS X 25 UNID PQT 1 1.70 1.70
Item Fecha de compra Factura, Boleta, DJ, Proveedor Orden de Servicio/Compra SIAF Material o Insumo o Gastos Generales Unidad Cantidad Precio Unit. S/. Monto Adquirido S/.
Planilla,..N° Adquirida
SERVICIOS 49,254.66
9.00 ALQUILER DE EQUIPOS MENORES
ZATEL ENTERPRISE E.I.R.L 770 1334 ALQUILER DE NIVEL TOPOGRAFICO (INCLUYE TRIPODE Y MIRAS TOPOGRAFICAS) UNID. 0 360 -
IRIGOIN OBLITAS ROSBER 992 1770 ALQUILER DE NIVEL TOPOGRAFICO (INCLUYE TRIPODE Y MIRAS TOPOGRAFICAS) UNID. 1 360.00 360.00
ZATEL ENTERPRISE E.I.R.L 1345 2349 ALQUILER DE ESTACION TOTAL (INCLUYE BASTONES, PRISMAS Y TRIPODE) - DIA 0 100.00 -
ACTIVIDAD: CAJ1-2020-Q2, CAJ1-2020-Q4, CAJ1-2020-Q6
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES HELCOS SRL 1552 2753 ALQUILER DE APISONADOR, POTENCIA HP 5-10, ACTIVIDAD: CAJ1- HM 20 45.00 900.00
2020-Q1, CAJ1-2020-Q3
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES HELCOS SRL 1258 2179 ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO - POTENCIA HP 25-130, HM 15.25 180.00 2,745.00
CAPACIDAD (1.7-10) tn, ACTIVIDAD: CAJ1-2020-Q1
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES HELCOS SRL 1258 2179 ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 966H, CAPACIDAD (4.5)M3, ACTIVIDAD: CAJ1- HM 150.00 5,250.00
2020-Q1 35
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES HELCOS SRL 1257 2178 ALQUILER DE VOLQUETE, CAPACIDAD (8-12)M3, ACTIVIDAD: CAJ1-2020-Q3 HM 0 150.00 -
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES HELCOS SRL 1233 2132 ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS U ORUGAS, 87-157 CAPACIDAD HM 0 160.00 -
(1.0–1.7) yd³, ACTIVIDAD: CAJ1-2020-Q2
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES HELCOS SRL 1233 2132 ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE LLANTAS U ORUGAS - POTENCIA HP 87-170, HM 0 280.00 -
CAPACIDAD (1.0–1.7) yd³, ACTIVIDAD: CAJ1-2020-Q2
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES HELCOS SRL 1234 2129 ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS U ORUGAS, 87-157 CAPACIDAD HM 0 160.00 -
(1.0–1.7) yd³, ACTIVIDAD: CAJ1-2020-Q4
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES HELCOS SRL 1234 2129 ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE LLANTAS U ORUGAS - POTENCIA HP 87-170, HM 0 280.00 0.00
CAPACIDAD (1.0–1.7) yd³, ACTIVIDAD: CAJ1-2020-Q4
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES HELCOS SRL 1235 2130 ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE LLANTAS U ORUGAS - POTENCIA HP 87-170, HM 0 280.00 0.00
CAPACIDAD (1.0–1.7) yd³, ACTIVIDAD: CAJ1-2020-Q6
HELCOS SRL - CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO DE FLETE TERRESTRE - TRASLADO DE MATERIALES, ACTIVIDADES: CAJ1-
19/05/2021 FACT. ELECT. N° E001-14 HELCOS SRL RDE - 143-2021 2020-Q1, CAJ1-2020-Q3 GLB 0.50 1,200.00 600.00
19/04/2021 FACT. N° 001-00260 MULTISERVICIOS AGROFORESTAL, CONSTRUYE Y SIEMBRA 614 1797 ALCOHOL PURO AL 96% (1 LT) UNID. 2 14.50 29.00
S.R.L.
Item Fecha de compra Factura, Boleta, DJ, Proveedor Orden de Servicio/Compra SIAF Material o Insumo o Gastos Generales Unidad Cantidad Precio Unit. S/. Monto Adquirido S/.
Planilla,..N° Adquirida
OGAMIG SAC 23 411 ENGRAPADOR CON SACAGRAPAS PARA 25 HOJAS UNID. 0 7.85 -
OGAMIG SAC 23 411 FOLDER MANILA A-4 PAQUETE X 25 UNID. PQT 0 5.12 -
OGAMIG SAC 23 411 GRAPAS 26/6 (CAJA DE 5000 UNIDADES) CAJA 1 2.07 2.07
OGAMIG SAC 23 411 PERFORADOR (2 HUECOS) PEQUEÑO PARA 15-HOJAS UNID. 1 4.66 4.66
OGAMIG SAC 23 411 RESALTADOR UNID. 1 1.38 1.38
OGAMIG SAC 23 411 FASTENER PAQUETE X 25 UNID. PQT 1 3.13 3.13
OGAMIG SAC 52 500 PAPEL BOND A-4 - 80GR. PQT. 500 UNID. PQT 4.00 12.15 48.60
SERVICIOS 22,930.21
18.00 PROTOCOLOS DE PREVENCION Y SEGURIDAD PARA LA EJECUCION DE OBRAS
HIDMOR SERVICIOS GENERALES SRL 400 622 PRUEBAS RAPIDA DE ANTIGENO PARA DESCARTE DE COVID-19 SERVICIO 1 90.00 90.00
13/04/2021 FACT. N° 001-0056 GUEVARA EDQUEN ANA MARIA 629 961 MOVILIDAD DE PERSONAL, PARA LAS ACTIVIDADES CAJ1-2020-Q2, CAJ1-2020-Q4, DIA 0 350.00 -
CAJ1-2020-Q6
RAMIREZ MUÑOZ CARLOS JAVIER 1415 2462 SERVICIO DE ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO, ACTIVIDAD: CAJ1-2020-Q1, CAJ1- UNID. 13.00 90.00 1,170.00
2020-Q3, CAJ1-2020-Q2, CAJ1-2020-Q4, CAJ1-2020-Q6
13/05/2021 FACT. 001-012857 MORENO ZAVALETA JUAN JOSE RDE - 143-2021 SERVICIO DE IMPRESIONES UNID 248 0.20 49.60
13/05/2021 FACT. 001-012857 MORENO ZAVALETA JUAN JOSE RDE - 143-2021 SERVICIO DE COPIAS TAMAÑO A4 UNID 50 0.10 5.00
21.00 SERVICIO DE LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
20/04/2021 FACT.ELECT. F001-000274 URBINA VASQUEZ HUMBERTO JAIME RDE - 143-2021 SERVICIO DE LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UNID. 1 20.00 20.00
FUSTAMANTE MUÑOZ WILLIAN OMAR 1692 3025 SERVICIO DE ALMACENERO DE OBRA, ACTIVIDAD: CAJ1-2020-Q1, CAJ1-2020-Q3 SERVICIO 1.000 4,000.00 2,000.00
CADILLO LIMAS EFRAIN EDUARDO 816 1501 SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, ACTIVIDAD: CAJ1-2020-Q2, CAJ1- SERVICIO 0 8,500.00 0.00
2020-Q4, CAJ1-2020-Q6
19/05/2021 RHE N° E001-9 FERNANDEZ GALLARDO BRYAN STUARD 1085 1901 SERVICIO DE APOYO DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS SERVICIO 1 1,578.94 745.61
Item Fecha de compra Factura, Boleta, DJ, Proveedor Orden de Servicio/Compra SIAF Material o Insumo o Gastos Generales Unidad Cantidad Precio Unit. S/. Monto Adquirido S/.
Planilla,..N° Adquirida
SERVICIOS -
24.00 ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTOS
HIPERCONSTRUCCION S.A.C. 1126 1949 SERVICIO DE MOVILIDAD DE PERSONAL - ACTIVIDAD: CAJ1-2020-Q1, CAJ1-2020-Q3 DIA 0 280.00 -
16/04/2021 RHE N° E001 - 73 RODRIGUEZ CAJAS JUAN ANTONIO 521 768 SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA - ACTIVIDAD: CAJ1-2020-Q1, CAJ1-2020-Q3, SERVICIO 1.00 24,000.00 8,000.00
CAJ1-2020-Q5
SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA - ACTIVIDAD: CAJ1-2020-Q2, CAJ1-2020-Q4-
05/04/2021 RHE N° E001 - 58 IDROGO SALAZAR ELMER 457 697 SERVICIO 0.00 24,000.00 -
CAJ1-2020-Q6
27.00
SERVICIOS
30.00 GASTO POR CONTRATACION DE SERVICIOS
14/04/2021 RHE N° E001-29 REYNALDO ROMERO ROSAS SOLEDA 237 343 SERVICIO DE COORDINACION TECNICA DE OBRA SERVICIO 1 9,474.00 2,896.49
20/04/2021
RHE N° E001 - 09, 11 POLO TERRONES SANDRA ISABEL 213 320 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA - LOGISTICA EN LA REVISION, SERVICIO 1 7,578.95 633.53
SEGUIMIENTO, REGISTRO Y ACTUALIZACION DE LOS REQUERIMIENTOS
5/05/2021
03/05/2021 RHE N° E001-53 BALLADARES SANCHEZ KARLA AGUSTINA 389 589 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 1 3,789.47 422.35
DOCUMENTOS OBSERVADOS
TOTAL
ANEXO N° 24
INFORE DE ACTIVIDADES Y CONTROL DE OBRA
CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA
Nombre de la Inversión PARA EL SISTEMA DE RIEGO TRES LAGUNAS, DISTRITO DE CHUGUR, Presupuesto S/. 122,734.26
CUI 2492002 PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA Fecha de inicio de obra 5/10/2021
Tipo de Accion (Qocha, ZI, …) QOCHA Plazo de ejecución 45 Dias calendarios
Codigo de Obra CAJ1-2020-Q1 Fecha de termino de obra 6/23/2021
Residente Ing.Reinerio Vásquez Idrogo Fecha de valorizacion 5/29/2021
Supervsior Ing. Juan Antonio Rodriguez Cajas
9 6/7/2021 Etracción de champa para colocar en el espaldón del dique, debido a la ausencia de roca Esta acción se lleva a cabo debido a la ausencia de roca
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Ing.
Supervisor de Obra