COPESCO v2
COPESCO v2
COPESCO v2
PRESUPUESTO ADICIONAL
Reconocimeinto Cuarentena 66,737.55
Reconocimeinto GG° 78dc 151,664.52
Cobro Covid 20,877.00
Reajustes 273,341.48
Instalacion covid-19 490.00
513,110.55
Contrato 2,606,318.35
Adelanto Directo 260,631.84 E001-37
Adelanto Materiales 521,263.67 E001-38
CONTRACTUAL ADICIONAL
Monto = 1,653,620.60 Monto = 1,159,299.33
VALORIZACION FACTURACION FACTURA VALORIZACION FACTURACION FACTURA
VAL. N°01 22,297.45 E001-39
VAL. N°02 0.00
VAL. N°03 0.00
VAL. N°04 0.00
VAL. N°05 0.00
VAL. N°06 0.00
VAL. N°07 0.00
VAL. N°08 32,950.17 E001- 48 VAL. N°01 64,531.49 E001- 49
VAL. N°09 66,562.15 E001- 50 VAL. N°02 85,564.46 E001- 51
VAL. N°10 17,848.51 E001- 64 VAL. N°03 221,383.67 E001- 65
VAL. N°11 45,829.64 E001- 69 VAL. N°04 174,617.97 E001- 70
VAL. N°12 54,314.57 E001- 74 VAL. N°05 53,713.72 E001- 75
VAL. N°13 7,564.86 E001- 83 VAL. N°06 2,764.11 E001- 84
VAL. N°14 97,818.81 E001- 85 VAL. N°07 170,013.11 E001- 86
VAL. N°15 199,977.27 E001- 88 VAL. N°08 134,146.45 E001- 89
VAL. N°16 98,528.41 E001- 90 VAL. N°09 103,756.34 E001- 91
VAL. N°17 645,502.68 E001- 97 VAL. N°10 192,648.32 E001-98
1,289,194.53 1,203,139.63
Saldo = 364,426.07 Saldo = -43,840.30
PRESUPUESTO ADICIONAL
Reconocimeinto Cu 66,737.55 E001- 72
Reconocimeinto GG 151,664.52 E001- 92
Valorizacion COVID 20,877.00 E001- 94
Reajustes 273,341.48 E001- 59
Instalacion covid-19 490.00
513,110.55 19.69%
RESUMEN CONTRACTUAL RESUMEN ADICIONAL
Contractual = 1,653,620.60 Adicional = 1,159,299.33
VAL. AD AM GG° UTIL REAJUSTE FACTURACION VAL. AD AM GG° UTL REAJUSTE FACTURACION
VAL. N°01 2,099.57 0.00 3,150.62 724.21 0.00 22,297.45
VAL. N°02 0.00
VAL. N°03 0.00
VAL. N°04 0.00
VAL. N°05 0.00
VAL. N°06 0.00
VAL. N°07 0.00
VAL. N°08 3,989.12 7,978.25 5,986.08 1,375.98 0.00 32,950.17 VAL. N°01 7,812.53 15,625.06 11,899.44 2,687.67 0.00 64,531.49
VAL. N°09 6,007.90 254.84 9,015.46 2,072.33 2,863.96 66,562.15 VAL. N°02 0.00 0.00 10,598.61 2,393.85 2,927.51 85,564.46
VAL. N°10 1,777.86 1,267.12 2,667.86 613.24 952.61 17,848.51 VAL. N°03 0.00 0.00 26,706.21 6,032.00 12,274.70 221,383.67
VAL. N°11 4,098.01 0.00 6,149.48 1,413.54 2,869.54 45,829.64 VAL. N°04 0.00 0.00 21,565.20 4,870.82 6,395.90 174,617.97
VAL. N°12 0.00 0.00 6,907.16 1,587.71 0.00 54,314.57 VAL. N°05 0.00 0.00 6,933.27 1,565.98 0.00 53,713.72
VAL. N°13 0.00 0.00 962.02 221.13 0.00 7,564.86 VAL. N°06 0.00 0.00 356.79 80.59 0.00 2,764.11
VAL. N°14 20,204.88 55,543.16 22,450.28 5,160.51 15,162.66 97,818.81 VAL. N°07 0.00 0.00 18,538.76 4,187.25 22,363.44 170,013.11
VAL. N°15 22,502.53 41,259.75 33,767.31 7,761.88 17,182.94 199,977.27 VAL. N°08 0.00 0.00 14,471.88 3,268.69 18,668.86 134,146.45
VAL. N°16 10,261.83 18,766.57 15,398.90 3,539.65 15,966.42 98,528.41 VAL. N°09 0.00 0.00 10,779.67 2,434.75 17,155.60 103,756.34
VAL. N°17 53,796.45 7,779.88 80,726.98 18,556.22 81,355.09 645,502.68 VAL. N°10 0.00 163,261.29 22,504.93 5,083.07 15,506.09 0.00
### 132,849.57 187,182.15 43,026.40 136,353.22 1,289,194.53 7,812.53 178,886.35 144,354.76 32,604.67 95,292.10 1,010,491.31
RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N°8 - FEBRERO 2020 RESUMEN DE VALORIZACION DE ADICIONAL DE OBRA N°1 - FEBRERO 2020
RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR
►MONTO REFERENCIAL : 2,895,909.27 INC. IGV ►MONTO REFERENCIAL ADICIONAL : 1,159,299.33 INC. IGV
►MONTO CONTRATADO : 2,606,318.35 INC. IGV ►MONTO CONTRATADO ADICIONAL : 1,159,299.33 INC. IGV
ADELANTOS OTORGADOS FECHA OBS MONTO S/IGV % PRESUPUESTO MONTO CONTRACTUAL C/IGV 2,606,318.36
1.- Adelanto en Efectivo 7/2/2019 SOLICITADO 220,874.44 10.00% MONTO CONTRACTUAL S/IGV 2,208,744.37
2.- Adelanto de Materiales 7/19/2019 SOLICITADO 441,748.87 20.00%
TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO 662,623.31 30.00% ADELANTOS OTORGADOS FECHA MONTO C/IGV MONTO S/IGV % PRESUPUESTO
1.- Adelanto en Efectivo 7/2/2019 OLICITADO 220,874.44 10.00%
2.- Adelanto de Materiales 7/19/2019 OLICITADO 441,748.87 20.00%
DESCRIPCION MONTO S/. TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO 662,623.31 30.00%
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS NOTA: LOS ADELANTOS HAN SIDO DADOS AL CONTRATO PRINCIPAL
F 01 ESTRUCTURAS 2,751.40
F 02 ARQUITECTURA 21,505.22 DESCRIPCION MONTO S/.
F 03 INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS
F 04 INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES 2,871.97 F 01 ESTRUCTURAS 63,538.18
F 05 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTA 5,400.59 F 02 ARQUITECTURA Y ACABADOS 0.00
COSTO DIRECTO TOTAL 32,529.18 F 03 INSTALACIONES SANITARIAS 0.00
GASTOS GENERALES 18.40% 5,986.08 F 04 INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES 0.00
UTILIDADES 4.23% 1,375.98 COSTO DIRECTO TOTAL 63,538.18
PRESUPUESTO REFERENCIAL 39,891.24 GASTOS GENERALES 0.18728012 11,899.44
F.= 1.000 39,891.24 UTILIDADES 0.04230000076 2,687.67
VALORIZACION CONTRACTUAL S/. 39,891.24 PRESUPUESTO REFERENCIAL 78,125.29
RESUMEN DE REAJUSTES VALORIZACION CONTRACTUAL S/. 78,125.29
F 01 ESTRUCTURAS NO SE SOLICIT Kr= 0.0000 0.00 RESUMEN DE REAJUSTES
F 02 ARQUITECTURA NO SE SOLICIT Kr= 0.0000 0.00 F 01 ESTRUCTURAS NO SE SOLICIT Kr= 0.0000 0.00
F 03 INSTALACIONES SANITARIAS NO SE SOLICIT Kr= 0.0000 0.00 F 02 ARQUITECTURA Y ACABADOS NO SE SOLICIT Kr= 0.0000 0.00
F 04 INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES NO SE SOLICIT Kr= 0.0000 0.00 F 03 INSTALACIONES SANITARIAS NO SE SOLICIT Kr= 0.0000 0.00
F 05 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O CORRECCINO SE SOLICITO 0.00 F 04 INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES NO SE SOLICIT Kr= 0.0000 0.00
REINTEGRO 0.00 REINTEGRO 0.00
VALORIZACION BRUTA (V.B.) S/. 39,891.24 VALORIZACION BRUTA (V.B.) S/. 78,125.29
AMORTIZACIONES AMORTIZACIONES
Amortización Adelantos Directos 3,989.12 Amortización Adelantos Directos 7,812.53
Amortización de Adelantos de materiales 7,978.25 Amortización de Adelantos de materiales 15,625.06
DEDUCCIONES 11,967.37 DEDUCCIONES 23,437.59
deduccion por Adelantos Directos 0.00 deduccion por Adelantos Directos 0.00
Deducción de Adelantos de materiales 0.00 Deducción de Adelantos de materiales 0.00
TOTAL 0.00 TOTAL 0.00
OTROS OTROS
RETENCIONES (RT) RETENCIONES (RT)
Por Fondo De Garantia NO CORRESPONDE 0.00 Por Fondo De Garantia NO CORRESPONDE 0.00
Multa Por Atraso De Obra NO CORRESPONDE 0.00 Multa Por Atraso De Obra NO CORRESPONDE 0.00
Otro 0.00 Otro 0.00
TOTAL 0.00 TOTAL 0.00
VALORIZACION NETA (V.N.) S/. 27,923.87 VALORIZACION NETA (V.N.) S/. 54,687.70
MONTO A FACTURAR Y PAGAR AL CONTRATISTA 27,923.87 MONTO A FACTURAR Y PAGAR AL CONTRATISTA 54,687.70
IGV 18%(VN) 5,026.30 IGV 18%(VN) 9,843.79
TOTAL VN + IGV S/. 32,950.17 TOTAL VN + IGV S/. 64,531.49
MONTO NETO A PAGAR AL CONTRATISTA S/. 32,950.17 MONTO NETO A PAGAR AL CONTRATISTA S/. 64,531.49
97,481.6526
RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N°9 - MARZO 2020 RESUMEN DE VALORIZACION DE ADICIONAL DE OBRA N°2 - MARZO 2020
RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR
►MONTO REFERENCIAL : 2,895,909.27 INC. IGV ►MONTO REFERENCIAL ADICIONAL : 1,159,299.33 INC. IGV
►MONTO CONTRATADO : 2,606,318.35 INC. IGV ►MONTO CONTRATADO ADICIONAL : 1,159,299.33 INC. IGV
ADELANTOS OTORGADOS FECHA OBS MONTO S/IGV % PRESUPUESTO MONTO CONTRACTUAL C/IGV 2,606,318.36
1.- Adelanto en Efectivo 7/2/2019 SOLICITADO 220,874.44 10.00% MONTO CONTRACTUAL S/IGV 2,208,744.37
2.- Adelanto de Materiales 7/19/2019 SOLICITADO 441,748.87 20.00%
TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO 662,623.31 30.00% ADELANTOS OTORGADOS FECHA MONTO C/IGV MONTO S/IGV % PRESUPUESTO
1.- Adelanto en Efectivo 7/2/2019 OLICITADO 220,874.44 10.00%
2.- Adelanto de Materiales 7/19/2019 OLICITADO 441,748.87 20.00%
DESCRIPCION MONTO S/. TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO 662,623.31 30.00%
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS NOTA: LOS ADELANTOS HAN SIDO DADOS AL CONTRATO PRINCIPAL
MONTO NETO A PAGAR AL CONTRATISTA S/. 66,562.15 MONTO NETO A PAGAR AL CONTRATISTA S/. 85,564.46
152,126.61
RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N°10 - OCTUBRE 2020 RESUMEN DE VALORIZACION DE ADICIONAL DE OBRA N°3 - OCTUBRE 2020
RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR
►ENTIDAD EJECUTORA : : Pan COPESCO Nacional ►ENTIDAD EJECUTORA : : Pan COPESCO Nacional
: : “MEJORAM IENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INFORM ACION, ORIENTACI ONY ASI STENCIA TÉCNICA EN COM ERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA Y REGION DE
►OBRA ASI STENCIA TÉCNICA EN COM ERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA Y REGION DE HUANUCO” ►OBRA HUANUCO”
►CONTRATISTA : : NEILL MICHAEL RUBIO GABRIEL ►CONTRATISTA : : NEILL MICHAEL RUBIO GABRIEL
►SUPERVISOR : : CONSORCIO SUPERVISOR EDIFICACIONES- Plan COPESCO Nacional ►SUPERVISOR : : CONSORCIO SUPERVISOR EDIFICACIONES-Plan COPESCO Nacional
►MODALIDA DE EJECUCION : : SUMA ALZADA ►MODALIDA DE EJECUCION : : SUMA ALZADA
►MONTO REFERENCIAL : 2,895,909.27 INC. IGV ►MONTO REFERENCIAL ADICIONAL : 1,159,299.33 INC. IGV
►MONTO CONTRATADO : 2,606,318.35 INC. IGV ►MONTO CONTRATADO ADICIONAL : 1,159,299.33 INC. IGV
ADELANTOS OTORGADOS FECHA OBS MONTO S/IGV % PRESUPUESTO MONTO CONTRACTUAL C/IGV 2,606,318.36
1.- Adelanto en Efectivo 7/2/2019 SOLICITADO 220,874.44 10.00% MONTO CONTRACTUAL S/IGV 2,208,744.37
2.- Adelanto de Materiales 7/19/2019 SOLICITADO 441,748.87 20.00%
TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO 662,623.31 30.00% ADELANTOS OTORGADOS FECHA MONTO C/IGV MONTO S/IGV % PRESUPUESTO
1.- Adelanto en Efectivo 7/2/2019 OLICITADO 220,874.44 10.00%
2.- Adelanto de Materiales 7/19/2019 OLICITADO 441,748.87 20.00%
DESCRIPCION MONTO S/. TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO 662,623.31 30.00%
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS
F 01 ESTRUCTURAS 9,290.80 DESCRIPCION MONTO S/.
F 02 ARQUITECTURA 0.00 RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS
F 03 INSTALACIONES SANITARIAS 484.91 F 01 ESTRUCTURAS 142,396.39
F 04 INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES 3,638.34 F 02 ARQUITECTURA Y ACABADOS 0.00
F 05 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTA 1,083.44 F 03 INSTALACIONES SANITARIAS 0.00
COSTO DIRECTO TOTAL 14,497.49 F 04 INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES 203.98
GASTOS GENERALES 18.40% 2,667.86 COSTO DIRECTO TOTAL 142,600.37
UTILIDADES 4.23% 613.24 GASTOS GENERALES 0.18728012 26,706.21
PRESUPUESTO REFERENCIAL 17,778.59 UTILIDADES 0.04230000076 6,032.00
VALORIZACION CONTRACTUAL S/. 17,778.59 PRESUPUESTO REFERENCIAL 175,338.58
RESUMEN DE REAJUSTES VALORIZACION CONTRACTUAL - ADICIONAL S/. 175,338.58
F 01 ESTRUCTURAS 248.86 RESUMEN DE REAJUSTES
F 02 ARQUITECTURA 176.00 F 01 ESTRUCTURAS 12,255.01
F 03 INSTALACIONES SANITARIAS 54.17 F 02 ARQUITECTURA Y ACABADOS 4.51
F 04 INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES 117.90 F 03 INSTALACIONES SANITARIAS 11.74
F 05 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTA 355.68 F 04 INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES 3.44
REINTEGRO 952.61 REINTEGRO 12,274.70
VALORIZACION BRUTA (V.B.) S/. 18,731.20 VALORIZACION BRUTA (V.B.) S/. 187,613.28
AMORTIZACIONES AMORTIZACIONES
Amortización Adelantos Directos 1,777.86 Amortización Adelantos Directos NO CORRESPONDE 0.00
Amortización de Adelantos de materiales 1,267.12 Amortización de Adelantos de materiales NO CORRESPONDE 0.00
DEDUCCIONES 3,044.98 DEDUCCIONES 0.00
deduccion por Adelantos Directos 285.08 deduccion por Adelantos Directos 0.00
Deducción de Adelantos de materiales 275.28 Deducción de Adelantos de materiales 0.00
TOTAL 560.36 TOTAL 0.00
OTROS OTROS
RETENCIONES (RT) RETENCIONES (RT)
Por Fondo De Garantia NO CORRESPONDE 0.00 Por Fondo De Garantia NO CORRESPONDE 0.00
Multa Por Atraso De Obra NO CORRESPONDE 0.00 Multa Por Atraso De Obra NO CORRESPONDE 0.00
Otro 0.00 Otro 0.00
TOTAL 0.00 TOTAL 0.00
VALORIZACION NETA (V.N.) S/. 15,125.86 VALORIZACION NETA (V.N.) S/. 187,613.28
MONTO A FACTURAR Y PAGAR AL CONTRATISTA 15,125.86 MONTO A FACTURAR Y PAGAR AL CONTRATISTA 187,613.28
IGV 18%(VN) 2,722.65 IGV 18%(VN) 33,770.39
TOTAL VN + IGV S/. 17,848.51 TOTAL VN + IGV S/. 221,383.67
MONTO NETO A PAGAR AL CONTRATISTA S/. 17,848.51 MONTO NETO A PAGAR AL CONTRATISTA S/. 221,383.67
239,232.18
RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N°11 - NOVIEMBRE 2020 RESUMEN DE VALORIZACION DE ADICIONAL DE OBRA N°4 - NOVIEMBRE 2020
RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR
►ENTIDAD EJECUTORA : : Pan COPESCO Nacional
ASI STENCIA TÉCNICA EN COM ERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA Y REGION DE
►ENTIDAD EJECUTORA : : Pan COPESCO Nacional
: : “MEJORAM IENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INFORM ACION, ORIENTACI ONY
►OBRA HUANUCO”
►OBRA ASI STENCIA TÉCNICA EN COM ERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA Y REGION DE HUANUCO” ►CONTRATISTA : : NEILL MICHAEL RUBIO GABRIEL
►CONTRATISTA : : NEILL MICHAEL RUBIO GABRIEL ►SUPERVISOR : : CONSORCIO SUPERVISOR EDIFICACIONES-Plan COPESCO Nacional
►SUPERVISOR : : CONSORCIO SUPERVISOR EDIFICACIONES- Plan COPESCO Nacional ►MODALIDA DE EJECUCION : : SUMA ALZADA
►MODALIDA DE EJECUCION : : SUMA ALZADA
►MONTO REFERENCIAL ADICIONAL : 1,159,299.33 INC. IGV
►MONTO REFERENCIAL : 2,895,909.27 INC. IGV ►MONTO CONTRATADO ADICIONAL : 1,159,299.33 INC. IGV
►MONTO CONTRATADO : 2,606,318.35 INC. IGV
MONTO CONTRACTUAL C/IGV 2,606,318.36
ADELANTOS OTORGADOS FECHA OBS MONTO S/IGV % PRESUPUESTO MONTO CONTRACTUAL S/IGV 2,208,744.37
1.- Adelanto en Efectivo 7/2/2019 SOLICITADO 220,874.44 10.00%
2.- Adelanto de Materiales 7/19/2019 SOLICITADO 441,748.87 20.00% ADELANTOS OTORGADOS FECHA MONTO C/IGV MONTO S/IGV % PRESUPUESTO
TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO 662,623.31 30.00% 1.- Adelanto en Efectivo 7/2/2019 OLICITADO 220,874.44 10.00%
2.- Adelanto de Materiales 7/19/2019 OLICITADO 441,748.87 20.00%
TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO 662,623.31 30.00%
DESCRIPCION MONTO S/. NOTA: LOS ADELANTOS SOLO HAN SIDO DADOS AL CONTRATO PRINCIPAL
MONTO NETO A PAGAR AL CONTRATISTA S/. 45,829.64 MONTO NETO A PAGAR AL CONTRATISTA S/. 174,617.97
220,447.61
RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N°12 - DICIEMBRE 2020 RESUMEN DE VALORIZACION DE ADICIONAL DE OBRA N°5 - DICIEMBRE 2020
RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR
►MONTO REFERENCIAL : 2,895,909.27 INC. IGV ►MONTO REFERENCIAL ADICIONAL : 1,159,299.33 INC. IGV
►MONTO CONTRATADO : 2,606,318.35 INC. IGV ►MONTO CONTRATADO ADICIONAL : 1,159,299.33 INC. IGV
ADELANTOS OTORGADOS FECHA OBS MONTO S/IGV % PRESUPUESTO MONTO CONTRACTUAL C/IGV 2,606,318.36
1.- Adelanto en Efectivo 7/2/2019 SOLICITADO 220,874.44 10.00% MONTO CONTRACTUAL S/IGV 2,208,744.37
2.- Adelanto de Materiales 7/19/2019 SOLICITADO 441,748.87 20.00%
TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO 662,623.31 30.00% ADELANTOS OTORGADOS FECHA MONTO C/IGV MONTO S/IGV % PRESUPUESTO
1.- Adelanto en Efectivo 7/2/2019 OLICITADO 220,874.44 10.00%
2.- Adelanto de Materiales 7/19/2019 OLICITADO 441,748.87 20.00%
DESCRIPCION MONTO S/. TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO 662,623.31 30.00%
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS NOTA: LOS ADELANTOS SOLO HAN SIDO DADOS AL CONTRATO PRINCIPAL
MONTO NETO A PAGAR AL CONTRATISTA S/. 54,314.57 MONTO NETO A PAGAR AL CONTRATISTA S/. 53,713.72
108,028.292
RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N°13 - DICIEMBRE 2020 RESUMEN DE VALORIZACION DE ADICIONAL DE OBRA N°6 - DICIEMBRE 2020
RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR
: : “ MEJORAMI ENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INFORM ACION, ORIENTACION Y
►ENTIDAD EJECUTORA :: ::Pan COPESCODE
“MEJORAMIENTO Nacional
L OS SERVICIOS PUBLICOS DE INFORMACION, ORIENTACION Y ►ENTIDAD EJECUTORA : : Pan COPESCO
ASISTENCIA TÉCNICANacional
ENCOM ERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA Y REGION DE
►OBRA ASISTENCIA TÉCNICA EN COMERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA Y REGION DE HUANUCO” ►OBRA HUANUCO”
►CONTRATISTA : : NEILL MICHAEL RUBIO GABRIEL ►CONTRATISTA : : NEILL MICHAEL RUBIO GABRIEL
►SUPERVISOR : : CONSORCIO SUPERVISOR EDIFICACIONES- Plan COPESCO Nacional ►SUPERVISOR : : CONSORCIO SUPERVISOR EDIFICACIONES-Plan COPESCO Nacional
►MODALIDA DE EJECUCION : : SUMA ALZADA ►MODALIDA DE EJECUCION : : SUMA ALZADA
►MONTO REFERENCIAL : 2,895,909.27 INC. IGV ►MONTO REFERENCIAL ADICIONAL : 1,159,299.33 INC. IGV
►MONTO CONTRATADO : 2,606,318.35 INC. IGV ►MONTO CONTRATADO ADICIONAL : 1,159,299.33 INC. IGV
ADELANTOS OTORGADOS FECHA OBS MONTO S/IGV % PRESUPUESTO MONTO CONTRACTUAL C/IGV 2,606,318.36
1.- Adelanto en Efectivo 7/2/2019 SOLICITADO 220,874.44 10.00% MONTO CONTRACTUAL S/IGV 2,208,744.37
2.- Adelanto de Materiales 7/19/2019 SOLICITADO 441,748.87 20.00%
TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO 662,623.31 30.00% ADELANTOS OTORGADOS FECHA MONTO C/IGV MONTO S/IGV % PRESUPUESTO
1.- Adelanto en Efectivo 7/2/2019 OLICITADO 220,874.44 10.00%
2.- Adelanto de Materiales 7/19/2019 OLICITADO 441,748.87 20.00%
DESCRIPCION MONTO S/. TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO 662,623.31 30.00%
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS NOTA: LOS ADELANTOS SOLO HAN SIDO DADOS AL CONTRATO PRINCIPAL
MONTO NETO A PAGAR AL CONTRATISTA S/. 7,564.86 MONTO NETO A PAGAR AL CONTRATISTA S/. 2,764.11
10,328.9766
RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N°14 - ENERO 2021 RESUMEN DE VALORIZACION DE ADICIONAL DE OBRA N°7 - ENERO 2021
RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR
►ENTIDAD EJECUTORA :: :: Pan COPESCO
“MEJORAM Nacional
IENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INFORM ACION, ORIENTACI ONY ►ENTIDAD EJECUTORA :ASI
: Pan COPESCO
STENCIA TÉCNICANacional
EN COM ERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA Y REGION DE
►OBRA ASI STENCIA TÉCNICA EN COM ERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA Y REGION DE HUANUCO” ►OBRA HUANUCO”
►CONTRATISTA : : NEILL MICHAEL RUBIO GABRIEL ►CONTRATISTA : : NEILL MICHAEL RUBIO GABRIEL
►SUPERVISOR : : CONSORCIO SUPERVISOR EDIFICACIONES- Plan COPESCO Nacional ►SUPERVISOR : : CONSORCIO SUPERVISOR EDIFICACIONES-Plan COPESCO Nacional
►MODALIDA DE EJECUCION : : SUMA ALZADA ►MODALIDA DE EJECUCION : : SUMA ALZADA
►MONTO REFERENCIAL : 2,895,909.27 INC. IGV ►MONTO REFERENCIAL ADICIONAL : 1,159,299.33 INC. IGV
►MONTO CONTRATADO : 2,606,318.35 INC. IGV ►MONTO CONTRATADO ADICIONAL : 1,159,299.33 INC. IGV
ADELANTOS OTORGADOS FECHA OBS MONTO S/IGV % PRESUPUESTO MONTO CONTRACTUAL C/IGV 2,606,318.36
1.- Adelanto en Efectivo 7/2/2019 SOLICITADO 220,874.44 10.00% MONTO CONTRACTUAL S/IGV 2,208,744.37
2.- Adelanto de Materiales 7/19/2019 SOLICITADO 441,748.87 20.00%
TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO 662,623.31 30.00% ADELANTOS OTORGADOS FECHA MONTO C/IGV MONTO S/IGV % PRESUPUESTO
1.- Adelanto en Efectivo 7/2/2019 OLICITADO 220,874.44 10.00%
2.- Adelanto de Materiales 7/19/2019 OLICITADO 441,748.87 20.00%
DESCRIPCION MONTO S/. TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO 662,623.31 30.00%
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS NOTA: LOS ADELANTOS SOLO HAN SIDO DADOS AL CONTRATO PRINCIPAL
MONTO NETO A PAGAR AL CONTRATISTA S/. 97,818.81 MONTO NETO A PAGAR AL CONTRATISTA S/. 170,013.11
267,831.92
RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N°15 - FEBRERO 2021 RESUMEN DE VALORIZACION DE ADICIONAL DE OBRA N°8 - FEBRERO 2021
RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR
►MONTO REFERENCIAL : 2,895,909.27 INC. IGV ►MONTO REFERENCIAL ADICIONAL : 1,159,299.33 INC. IGV
►MONTO CONTRATADO : 2,606,318.35 INC. IGV ►MONTO CONTRATADO ADICIONAL : 1,159,299.33 INC. IGV
ADELANTOS OTORGADOS FECHA OBS MONTO S/IGV % PRESUPUESTO MONTO CONTRACTUAL C/IGV 2,606,318.36
1.- Adelanto en Efectivo 7/2/2019 SOLICITADO 220,874.44 10.00% MONTO CONTRACTUAL S/IGV 2,208,744.37
2.- Adelanto de Materiales 7/19/2019 SOLICITADO 441,748.87 20.00%
TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO 662,623.31 30.00% ADELANTOS OTORGADOS FECHA MONTO C/IGV MONTO S/IGV % PRESUPUESTO
1.- Adelanto en Efectivo 7/2/2019 OLICITADO 220,874.44 10.00%
2.- Adelanto de Materiales 7/19/2019 OLICITADO 441,748.87 20.00%
DESCRIPCION MONTO S/. TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO 662,623.31 30.00%
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS NOTA: LOS ADELANTOS SOLO HAN SIDO DADOS AL CONTRATO PRINCIPAL
MONTO NETO A PAGAR AL CONTRATISTA S/. 199,977.27 MONTO NETO A PAGAR AL CONTRATISTA S/. 134,146.45
334,123.72 Facturado
13,364.95 Detracciones
320,758.77 Deposito
100,636.45 05/04/02021
191,978.27 4/6/2021
292,614.72 Deposito
28,144.05 Sunat
RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N°16 - MARZO 2021 RESUMEN DE VALORIZACION DE ADICIONAL DE OBRA N°9 - MARZO 2021
RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR
►ENTIDAD EJECUTORA : : Pan COPESCO Nacional ►ENTIDAD EJECUTORA : : Pan COPESCO Nacional
: : “MEJORAM IENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INFORM ACION, ORIENTACI ONY ASI STENCIA TÉCNICA EN COM ERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA Y REGION DE
►OBRA ASI STENCIA TÉCNICA EN COM ERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA Y REGION DE HUANUCO” ►OBRA HUANUCO”
►CONTRATISTA : : NEILL MICHAEL RUBIO GABRIEL ►CONTRATISTA : : NEILL MICHAEL RUBIO GABRIEL
►SUPERVISOR : : CONSORCIO SUPERVISOR EDIFICACIONES- Plan COPESCO Nacional ►SUPERVISOR : : CONSORCIO SUPERVISOR EDIFICACIONES-Plan COPESCO Nacional
►MODALIDA DE EJECUCION : : SUMA ALZADA ►MODALIDA DE EJECUCION : : SUMA ALZADA
►MONTO REFERENCIAL : 2,895,909.27 INC. IGV ►MONTO REFERENCIAL ADICIONAL : 1,159,299.33 INC. IGV
►MONTO CONTRATADO : 2,606,318.35 INC. IGV ►MONTO CONTRATADO ADICIONAL : 1,159,299.33 INC. IGV
ADELANTOS OTORGADOS FECHA OBS MONTO S/IGV % PRESUPUESTO MONTO CONTRACTUAL C/IGV 2,606,318.36
1.- Adelanto en Efectivo 7/2/2019 SOLICITADO 220,874.44 10.00% MONTO CONTRACTUAL S/IGV 2,208,744.37
2.- Adelanto de Materiales 7/19/2019 SOLICITADO 441,748.87 20.00%
TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO 662,623.31 30.00% ADELANTOS OTORGADOS FECHA MONTO C/IGV MONTO S/IGV % PRESUPUESTO
1.- Adelanto en Efectivo 7/2/2019 OLICITADO 220,874.44 10.00%
2.- Adelanto de Materiales 7/19/2019 OLICITADO 441,748.87 20.00%
DESCRIPCION MONTO S/. TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO 662,623.31 30.00%
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS NOTA: LOS ADELANTOS SOLO HAN SIDO DADOS AL CONTRATO PRINCIPAL
MONTO NETO A PAGAR AL CONTRATISTA S/. 98,528.41 MONTO NETO A PAGAR AL CONTRATISTA S/. 103,756.34
202,284.75 Facturado
8,091.39 Detracciones
194,193.36 Deposito
RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N°17 - ABRIL 2021 RESUMEN DE VALORIZACION DE ADICIONAL DE OBRA N°10 - ABRIL 2021
RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR
►MONTO REFERENCIAL : 2,895,909.27 INC. IGV ►MONTO REFERENCIAL ADICIONAL : 1,159,299.33 INC. IGV
►MONTO CONTRATADO : 2,606,318.35 INC. IGV ►MONTO CONTRATADO ADICIONAL : 1,159,299.33 INC. IGV
ADELANTOS OTORGADOS FECHA OBS MONTO S/IGV % PRESUPUESTO MONTO CONTRACTUAL C/IGV 2,606,318.36
1.- Adelanto en Efectivo 7/2/2019 SOLICITADO 220,874.44 10.00% MONTO CONTRACTUAL S/IGV 2,208,744.37
2.- Adelanto de Materiales 7/19/2019 SOLICITADO 441,748.87 20.00%
TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO 662,623.31 30.00% ADELANTOS OTORGADOS FECHA MONTO C/IGV MONTO S/IGV % PRESUPUESTO
1.- Adelanto en Efectivo 7/2/2019 OLICITADO 220,874.44 10.00%
2.- Adelanto de Materiales 7/19/2019 OLICITADO 441,748.87 20.00%
DESCRIPCION MONTO S/. TOTAL DEL ADELANTO OTORGADO 662,623.31 30.00%
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS NOTA: LOS ADELANTOS SOLO HAN SIDO DADOS AL CONTRATO PRINCIPAL
MONTO NETO A PAGAR AL CONTRATISTA S/. 645,502.68 MONTO NETO A PAGAR AL CONTRATISTA S/. 0.00
S/ 1,247,381.49
RESUMEN CONT
%EJEC.
VAL. MES MONTO (1) % EJEC. VAL ACUM
ACUM
S/ 947,755.35
RESUMEN CONTRACTUAL
Contratado S/IGV=
REAJUSTES Y AMORT AD
AMORT AM (4) (1)+(2)-(3)-(4) PAGO CON IGV
DEDUCCIONES (2) (3)
0.00 S/ 2,099.57 S/ - S/ 18,896.14 S/ 22,297.45
0.00 S/ 3,989.12 S/ 7,978.25 S/ 27,923.87 S/ 32,950.17
2,592.31 S/ 6,007.90 S/ 254.84 S/ 56,408.61 S/ 66,562.15
392.25 S/ 1,777.86 S/ 1,267.12 S/ 15,125.86 S/ 17,848.51
1,956.56 S/ 4,098.01 S/ - S/ 38,838.68 S/ 45,829.64
0.00 S/ - S/ - S/ 46,029.30 S/ 54,314.57
0.00 S/ - S/ - S/ 6,410.90 S/ 7,564.86
9,036.72 S/ 20,204.88 S/ 55,543.16 S/ 82,897.29 S/ 97,818.81
8,209.26 S/ 22,502.53 S/ 41,259.75 S/ 169,472.26 S/ 199,977.27
9,908.80 S/ 10,261.83 S/ 18,766.57 S/ 83,498.65 S/ 98,528.41
70,648.05 S/ 53,796.45 S/ 7,779.88 S/ 547,036.17 S/ 645,502.68
RESUMEN CONTRACTUAL
Adicional S/IGV=
REAJUSTES Y AMORT AD
AMORT AM (4) (1)+(2)-(3)-(4) PAGO CON IGV
DEDUCCIONES (2) (3)
FACTURA
E001-39
E001- 48
E001- 50
E001- 64
E001- 69
E001- 74
E001- 83
E001- 85
E001- 88
E001- 90
S/ -
S/ 982,457.06
FACTURA
E001- 49
E001- 51
E001- 65
E001- 70
E001- 75
E001- 84
E001- 86
E001- 89
E001- 91
S/ -