Taller Resuelto

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1. Se constituye fondo de caja menor por valor de $650.000, para su manejo la empresa designa a la Sra. Martha Vargas, c

Debe
110510 Caja menor 650,000
111005 Bancos nacionales
650,000

 2. Se realiza reembolso caja menor con cheque Nro. 091841:

Recibo de caja por $50.000 cancelados por servicio transporte (Taxi).


Compra de elementos de cafetería por valor $101.500, IVA incluido según facturas 010, 780, 600, 900.
Compra de elementos de papelería por valor de $140.500 IVA incluido, según facturas 1200, 34. 467, 890.
Compra de elementos de aseo por valor de $234.000 IVA incluido, según factura 450.
Servicio de fotocopias por valor de $90.000 IVA incluido, según facturas, 2, 45, 67, 89, 90. 100.
Autenticaciones por valor de $34.000 IVA incluido, según facturas, 36, 90, 100.

529545 Taxis y buses


529525 Aseo y cafeteria
240802 Iva descontable en gastos
529530 Papeleria y fotocopias
240802 Iva descontable en gastos
529525 Aseo y cafeteria
240802 Iva descontable en gastos
529530 Papeleria y fotocopias
240802 Iva descontable en gastos
524005 Notariales
240802 Iva descontable en gastos
111005 Bancos nacionales

3.Vende mercancías a la empresa La Honestidad Ltda. (R. C) por valor de $10.300.000.oo más IVA, según factura 819 nos c
Debe
413536 Comercio al por mayor y menor
240805 Iva generado en ventas
130505 Clientes nacionales 12. 257.000
12. 257.000

130505 Clientes nacionales


111005 Bancos nacionales 6,128,500
6,128,500

4.Compra mercancías a la cooperativa Ltda. (RC) según factura Nro. 80, por valor de 5.500.000 más IVA, cancela 50% con c
Debe
143536 Mercancia no fabricada por la empresa 5,500,000
240801 Iva descontable en compras 1,045,000
111005 Bancos nacionales
220505 Proveedores nacionales
6,545,000

5. Se otorga un préstamo al mensajero de la empresa por valor de $300.000, para ser descontados por nomina en dos cuo
Debe
136515 Educación 300,000
111005 Bancos nacionales
300,000

6.La empresa la Honestidad Ltda, cancela el saldo de la factura 819, con cheque.
Debe
130505 Clientes nacionales
110505 Caja general 6,128,500
6,128,500

7. Cancelamos a la cooperativa Ltda el saldo de la factura 80, por tranferencia de la cuenta de ahorros.
Debe
220505 Proveedores nacionales 3,272,500
111005 Bancos nacionales
3,272,500
empresa designa a la Sra. Martha Vargas, con cheque Nro. 091839.

Haber

650,000
650,000

o según facturas 010, 780, 600, 900.


uido, según facturas 1200, 34. 467, 890.
según factura 450.
cturas, 2, 45, 67, 89, 90. 100.
, 36, 90, 100.

Debe Haber
50,000 101500 16%
85,294
16,206
118,067
22,433
196,639
37,361
75,630
14,370
28,571
5,429
650,000
650,000 650,000

0.000.oo más IVA, según factura 819 nos cancelan el 50% con Cheque y el saldo a 30 días
Haber
10,300,000
1,957,000

12,257,000

6,128,500

6,128,500

r de 5.500.000 más IVA, cancela 50% con cheque 080 y el saldo a 60 días.
Haber
3,272,500
3,272,500
6,545,000

ra ser descontados por nomina en dos cuotas.


Haber

300,000
300,000

Haber
6,128,500

6,128,500

e la cuenta de ahorros.
Haber

3,272,500
3,272,500
16240

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