Datos Del Suministro Concepto de Facturación

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NIS 101080923

Recibo Nro. S001 - 28967066


ANA EVELIZ PENAS AQUIJE
MZNA 74 Nro. Puerta 9B Cercado La Tinguiña LA TINGUIÑA
Vencimiento de Contrato : 26/12/2020
Período de Facturación : 04/2020
Fecha de Emisión : 11/05/2020 Medidor: 16548340 HEXING
Vencimiento de pago : 27/05/2020 R:18 - I: 1245 Hoja 01

Datos del Suministro Concepto de Facturación


Descripción Importe
Domicilio: MZNA 74 Nro. Puerta 9B Cercado La Tinguiña LA
TINGUIÑA Cargo Fijo Mensual 3.33
Acceso: JULIO FARFAN ZNA B. MZA-74 LT.9B Energía Activa (592.2 kWh * 0.6097 S/ / kWh) 361.06
Interes Compensatorio 1.94
Sistema Eléctrico ICA Alumbrado Publico 32.85
Mantenimiento y Reposicion 1.13
Sector Típico 2
Tarifa BT5B Residencial SUBTOTAL 400.31
Tensión Baja 220 V I.G.V.18.00 % 72.06
Interes Moratorio 0.25
Pot.Cont.(Kw) 3 Aporte E. Rural Ley 28749 1/1 5.09
TOTAL DEL MES 477.71
Medidor: 16548340 HEXING Redondeo Anterior 0.19
Tipo de Medidor: Electrónico 2 Hilos Deuda anterior 2 meses 476.00
Tipo de Conexión: C1.1 Monofásico - Aéreo
Periodo de Consumo: 07/04/2020 - 06/05/2020
Tipo de Consumo Lec. Ant. Lect. Act. Cte. Consumo
Energía Activa 3958 4551 1.00 592
270

143

171

154

170

164

164

172

216

197

382

216

592

CONSUMO
(kWh)

TOTAL A PAGAR S/ ******953.90


May-19

Ago-19

Sep-19

Ene-20

Feb-20

Mar-20
Nov-19
Jun-19
Abr-19

Oct-19

Abr-20
Dic-19
Jul-19

Información Complementaria
Los derechos de crédito representados por este comprobante de pago
han sido transferidos en dominio fiduciario a un fideicomiso administrado
por La Fiduciaria S. A.

Recargo FOSE 13.32

Información Importante
UNICO AVISO DE SUSPENSION : Estimado Cliente, al día de emisión de esta factura no consta en nuestros registros el pago de las
facturas detalladas en este talón. De no registrarse su pago hasta el 28/05/2020 procederemos a la suspensión del suministro. Si canceló la deuda
desestime este aviso.
Periodo Importe S/ Consumo Histórico en Soles
02/2020 301.50 Mar-20 : S/ 174.50
03/2020 174.50 Feb-20 : S/ 301.50

TOTAL A PAGAR S/ ******953.90


Recibo Nro. 28967066
Periodo Facturado Fecha de Vencimiento
0.101080923.01 - 06/05/20 953.90 DV: 5
04/2020 27/05/2020

Impreso por Impresión y Soluciones TI S.A.C. RUC: 20553575525

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