MGA 001 Manual Del SGA

Descargar como docx, pdf o txt
Descargar como docx, pdf o txt
Está en la página 1de 27

MANUAL DEL

SISTEMA DE
GESTIÓN
AMBIENTAL

Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas


Departamento de Ciencias Ambientales y de la Construcción
INSTITUTO
TECNOLÓGICO
METROPOLITANO

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ALCANCE

“Diseño y prestación de servicios educativos en docencia, investigación y extensión, para


programas tecnológicos, profesionales universitarios y de postgrados en nivel de especialización y
maestría, en el Campus Robledo.

Calle 73 76A-354 Campus Robledo, Medellín, Antioquia, Colombia.

NTC ISO 14001: 2004

Este manual de Gestión Ambiental es propiedad exclusiva del Instituto Tecnológico Metropolitano
y no puede ser reproducido ni total, ni parcialmente, ni facilitado a terceros excepto con la
autorización expresa del Rector.

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTO VERSIÓN No:


AMBIENTAL MGA 001 01
FECHA DE FECHA DE FECHA DE TOTAL
ELABORACION APROBACIÓN MODIFICACIÓN PAGINAS
20-mayo-2014 01-octubre-2014 24-noviembre-2015 25
REVISADO APROBADO
Érica Naslin García Flórez Luz Mariela Sorza Zapata
Director Técnico de Planeación Rectora

Véase Resolución Rectoral 1050 de 2014 “Por medio de la cual se adopta el "Manual del Sistema
de Gestión Ambiental del ITM” y el Acuerdo 01 del 30 de Enero de 2015 “Por medio de la cual se
modifica el alcance del Sistema de Gestión Ambiental ITM”.
TABLA DE CONTENIDO

Nivel de Fecha
Nº SECCIÓN DEL MANUAL
Revisión (d/m/a)
1. OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL 01 20/05/2014

1.1 Objeto 01 20/05/2014

1.2 Alcance 01 20/05/2014

2 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 01 20/05/2014

3 CONTROL DEL MANUAL 01 20/05/2014

3.1 Aprobación 01 20/05/2014

3.2 Revisión 01 20/05/2014

3.3 Actualización y Control 01 20/05/2014

4 CONTEXTO DE LA INSTITUCIÓN 01 20/05/2014

4.1 Localización Geográfica 01 20/05/2014

4.2 Visión Institucional 01 20/05/2014

4.3 Misión Institucional 01 20/05/2014

4.4 Reseña Histórica 01 20/05/2014

5 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 01 20/05/2014

5.1 Política Ambiental 01 20/05/2014

5.2 Planificación 01 20/05/2014

5.2.1 Aspectos ambientales 01 20/05/2014

5.2.2 Requisitos legales y otros requisitos 01 20/05/2014

5.2.3 Objetivos , metas y programas 01 20/05/2014

5.3 Implementación y Operación 01 20/05/2014

5.3.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 01 20/05/2014

5.3.1.1 Recursos 01 20/05/2014

5.3.1.2 Funciones, responsabilidad y autoridad 01 20/05/2014

5.3.2 Competencia, formación y toma de conciencia 01 20/05/2014

5.3.3 Comunicación 01 20/05/2014


Nivel de Fecha
Nº SECCIÓN DEL MANUAL
Revisión (d/m/a)
5.3.4 Documentación 01 20/05/2014

5.3.5 Control de documentos 01 20/05/2014

5.3.6 Control operacional 01 20/05/2014

5.3.7 Preparación y respuesta ante emergencias 01 20/05/2014

5.4 Verificación 01 20/05/2014

5.4.1 Seguimiento y medición 01 20/05/2014

5.4.2 Evaluación del cumplimiento legal 01 20/05/2014

5.4.3 No conformidad y acción correctiva y preventiva 01 20/05/2014

5.4.4 Registros 01 20/05/2014

5.4.5 Auditoría al sistema de gestión ambiental 01 20/05/2014

5.5 Revisión por la Dirección 01 20/05/2014

ANEXOS
Nivel de Fecha
DOCUMENTO
Revisión (d/m/a)
Resolución 433 de 2014 Modifica Comité Ambiental 01 26/05/2014

Resolución 645 de 2014 Redefine Política Ambiental del ITM 01 18/07/2014

Resolución 1050 de 2014 Adopta el Manual SGA 01 01/10/2014


Acuerdo 01 modifica el alcance del Sistema de Gestión Ambiental
01 30/01/2015
ITM
1. OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL

1.1 Objeto

Describir y ser el referente para la implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental
del Instituto Tecnológico Metropolitano, ITM, Institución Universitaria, indicando la
documentación requerida según la Norma NTC-ISO 14001:2004.

1.2 Alcance

“Diseño y prestación de servicios educativos en docencia, investigación y extensión, para


programas tecnológicos, profesionales universitarios y de postgrados en nivel de especialización y
maestría, en el Campus Robledo.

Calle 73 76A-354 Campus Robledo, Medellín, Antioquia, Colombia.

"Design and provision of education in teaching, research and extension, technology programs,
university graduates and postgraduates in level of specialization and master’s degree, in the Campus
Robledo.

Street 73 # 76A-354 Campus Robledo, Medellín, Antioquia, Colombia


2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

A continuación se presentan las definiciones según la Norma ISO 14001:2004 para la


implementación del SGA:

Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada.

Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial.

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que
puede interactuar con el medio ambiente.

Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría.

Auditoria Interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de


la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen
los criterios de auditoría del Sistema de Gestión Ambiental fijado por la organización.

Responsable del Sistema de Gestión Ambiental: Es el equivalente a un profesional que,


independiente de su vinculación contractual, se encargará del Sistema de Gestión Ambiental.

Desempeño Ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus
aspectos ambientales.

Documento: Información y su medio de soporte (papel, disco magnético, óptico o electrónico,


fotografía o muestras patrón o una combinación de estos).

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental para lograr
mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente con la política ambiental de la
organización.

Meta Ambiental: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ella,


que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para
alcanzar dichos objetivos.

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Objetivo Ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental que una
organización establece.

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o


combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tienen sus propias funciones y
administración.

Parte interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental de
una organización.
Política Ambiental: Intenciones y direcciones generales de una organización relacionadas con su
desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la alta dirección.

Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales,


productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación)
la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir
impactos ambientales adversos.

Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso.

Registro documento: Que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las


actividades desempeñadas.

Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Parte del sistema de gestión de una organización, empleada
para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.
3. CONTROL DEL MANUAL

3.1 Aprobación

El Rector es responsable de aprobar por medio de resolución el contenido del manual cuando sea
expedido la primera vez (Anexo 3, Resolución 1050 de 2014). Cuando se modifique la versión,
debe firmar en la casilla “Aprobado” ubicada en la portada del Manual como respaldo a lo definido
y expresado en el documento.

3.2 Revisión

El Representante de la Alta Dirección para el Sistema de Gestión Ambiental es la máxima autoridad


en cuanto al contenido del Manual, por cuanto es el responsable de revisar los cambios en este
documento.

3.3 Actualización y control

El Responsable del Sistema de Gestión Ambiental o quien haga sus veces es el encargado de
mantener actualizado el Manual, realizar los cambios totales o parciales y colocarlo en el espacio
del servidor para el SGA - ITM.

Para los cambios parciales del Manual, se actualiza el nivel de revisión y la fecha. Para un cambio
total se modifica la versión.

El Manual del Sistema de Gestión Ambiental original firmado e impreso se encontrará en la oficina
del Responsable del Sistema de Gestión Ambiental o quien haga sus veces. Las copias impresas del
Manual que tengan los usuarios se consideran copias no controladas.

Nota: Cualquier empleado de la institución puede sugerir a través del líder del proceso, cambios o
modificaciones al manual.

4. CONTEXTO DE LA INSTITUCIÓN

4.1 Localización Geográfica

De acuerdo al alcance del Sistema de Gestión Ambiental, para efectos de la certificación se describe
la localización de los siguientes campus, ubicados en sitios privilegiados de la ciudad de Medellín
por la accesibilidad en distintos medios de transporte:

 Campus Robledo: Situado en la Calle 73 No 76A -354 Vía al Volador, correspondiente a


la comuna 7, barrio Robledo, es la sede Principal de la Institución y donde se concentra la
mayor parte de sus actividades académicas y administrativas. El área del terreno es de 3.2
hectáreas y alberga una serie de edificaciones con un área total construida de 29.610 m2.

4.2 Visión Institucional

Para el año 2021 el INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM, de Medellín, será


una Institución de Educación Superior con vocación tecnológica, reconocida nacional e
internacionalmente por la excelencia académica centrada en la calidad y pertinencia de sus
programas y de sus funciones de docencia, investigación, extensión y administración. El ITM
contará con un modelo flexible y eficiente de organización basado en el liderazgo y aprendizaje
permanentes, que le permitirá cumplir con responsabilidad y equidad social su misión formativa.
4.3 Misión Institucional

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM, de Medellín, es una Institución


Universitaria de carácter público y del orden municipal, que ofrece el servicio de educación
superior para la formación integral del talento humano con excelencia en la investigación, la
innovación, el desarrollo, la docencia, la extensión y la administración, que busca habilitar para la
vida y el trabajo con proyección nacional e internacional desde la dignidad humana y la solidaridad,
con conciencia social y ambiental.

4.4 Reseña Histórica

El Instituto Tecnológico Metropolitano fue fundado el 20 de diciembre de 1944. En esta fecha el


Alcalde de Medellín sancionó el Acuerdo 91 del Concejo Municipal por el cual se creó inicialmente
el Instituto Obrero Municipal al cual se le asignó como misión propender por el adelanto intelectual
de las clases trabajadoras y la desanalfabetización de las mismas. Posteriormente, en el año 1945 se
cambió el nombre por el de Instituto de Cultura Popular. El nuevo instituto hacia énfasis en lo
cultural y la enseñanza gratuita. En el año 1949 se cambió el nombre de Instituto Popular de Cultura
por el de Universidad Obrera, con la finalidad de recuperar la filosofía que inspiró a sus promotores.
A partir de 1953 se denominó Instituto Popular del Municipio de Medellín. Luego de 48 años de
existencia, a favor de la clase trabajadora de la ciudad, el Instituto Popular sufrió su transformación
decisiva en 1991 cuando se reorganizó como un establecimiento de Educación Superior
transformándose así en el Instituto Tecnológico Metropolitano.

En el año 2005 el Instituto Tecnológico Metropolitano obtuvo el cambio de carácter académico y se


convirtió en Institución Universitaria, conservando su vocación de formación tecnológica en
Educación Superior.

Actualmente, la Institución innova sus programas académicos y goza de un amplio reconocimiento


de su trayectoria educativa, ofreciendo a la comunidad programas con pertinencia y calidad, para
dar respuesta a las necesidades locales, regionales y nacionales.

En el año 2014 el ITM obtuvo la Acreditación Institucional en Alta Calidad por parte del Ministerio
de Educación Nacional, la cual la hace la primera Institución de carácter público en obtener dicho
reconocimiento.

5. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Dentro del Plan de Desarrollo ITM “ITM Camino de Ciudad para la Equidad y la Inclusión Social,
2012-2015”, se define lo siguiente en el Eje Temático 3:

Responsabilidad Social y Proyección Institucional:

Es la implementación de mecanismos de interacción y corresponsabilidad para el desarrollo


personal, social y laboral de los estudiantes, egresados, docentes y personal administrativo, entre
el ITM y el círculo familiar, el sector productivo y solidario y los medios de comunicación.
Igualmente, fortalece la promoción, la coordinación, el seguimiento de actividades para la
educación continua y el desarrollo ambiental sostenible, que contribuyen al posicionamiento
institucional a través de la extensión de sus fortalezas.

Objetivo Estratégico:
Generar acciones que evidencien la corresponsabilidad de la Institución, la sociedad, la familia, el
sector productivo y solidario, y el Estado, para la formación integral del ciudadano y el desarrollo
sostenible del entorno.

Proyectos Adscritos: “…2. Proyecto: Gestión Ambiental


ITM” Productos:
a) Plan de Gestión Ambiental formulado. Meta cuatrienio: 100%. (Línea base 2011: 0).
b) Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y ejecutado. Meta cuatrienio: 1. (Línea
base 2011: 0).
c) Campaña de sensibilización ambiental diseñada y ejecutada. Meta cuatrienio: 1 por año. (Línea
base 2011: 0).

Es así que se establece como indicador de Gestión Ambiental de este Eje Temático la
“Implementación del Sistema de Gestión Ambiental bajo normas técnicas de calidad vigentes”, el
cual se refiere a la Norma ISO-14001:2004.

Esta Norma Internacional fue ratificada por la ISO (International Organization for Standardization,
en español, Organización Internacional para la Normalización) en el año 2004, y editada por el
ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y de Certificación, que es bajo el Decreto
2269 de 1993 el organismo nacional de Normalización en Colombia), y describe los requisitos bajo
los cuales se debe implantar un Sistema de Gestión Ambiental, SGA, basada en la metodología
PHVA, Planear – Hacer – Verificar – Actuar.

De acuerdo a lo anterior, el SGA del ITM se encuentra diseñado como se muestra en la siguiente
figura, la cual se elaboró de acuerdo a los requisitos (numerales) de la Norma NTC-ISO 14001:2004:

Figura No. 1. Estructura del SGA


4.2
POLÍTICA AMBIENTAL
4.3 PLANIFICACIÓN 4.3.1Aspectos e Impactos
Ambientales 4.3.2Requisitos Legales y
Otros Requisitos 4.3.3Objetivos, Metas y
4.6 REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN Programas
PLANEAR
ACTUAR

4.4 IMPLEMENTACION Y
4.5 VERIFICACION OPERACIÓN
4.5.1 Seguimiento 4.4.1 Recursos,
y Medición Funciones, Responsabilidad
4.5.2 Evaluación y Autoridad
del Cumplimiento 4.4.2 Competencia,
Legal VERIFICAR HACER Formación y Toma
de
4.5.3 No Conformidad, Conciencia
Acción Correctiva y 4.4.3 Comunicación
Acción Preventiva 4.4.4 Documentación
4.5.4 Control de Registros 4.4.5 Control de Documentos
4.5.5 Auditoría Interna 4.4.6 Control Operacional
4.4.7 Preparación
y Respuesta Ante
El SGA del ITM fue modificado en primera instancia por la Resolución Rectoral 704 de 2011 y
posteriormente por la Resolución Rectoral 433 de 2014, donde se define el Representante por la
Dirección, se modifica el nombre y la conformación del Comité Ambiental y se establecen
Responsabilidades dentro del Sistema, y por última instancia por la Resolución Rectoral 645 de
2014, donde se modifica la Política Ambiental.

En los puntos siguientes se describe el Sistema y la documentación que permite desarrollarlo de


acuerdo a los requisitos de la Norma NTC-ISO 14001:2004.

5.1 POLÍTICA AMBIENTAL

La política ambiental del ITM, adoptada mediante Resolución 645 de 2014 es la siguiente:

“El Instituto Tecnológico Metropolitano, Institución Universitaria de carácter público y del orden
municipal, se compromete con el mejoramiento continuo de la Gestión Ambiental para la
protección de su entorno en el contexto de su actividad misional, de forma articulada con los
procesos administrativos, de docencia, investigación y extensión cumpliendo con la normativa
vigente, con miras a prevenir y mitigar los impactos ambientales adversos y fomentar los impactos
ambientales beneficiosos”

5.2 PLANIFICACIÓN

La Institución organiza sus actividades mediante el enfoque basado en procesos (Mapa de Procesos
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, NTCGP 1000:2009), el cual consiste en
determinar y gestionar, de manera eficaz estas actividades, las cuales, se relacionan entre sí,
mejorando la satisfacción de los clientes y el desempeño como Institución, que debe ser la principal
motivación para la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, y no simplemente la
certificación con una norma, la cual debe verse como un reconocimiento, pero nunca como un fin.

El Mapa de Procesos, muestra la forma como la institución atiende los requerimientos del entorno
definido como cliente (en concordancia con los modelos de gestión de calidad), el cual es atendido
directamente por los procesos misionales, entregando finalmente productos o servicios (factores
claves de éxito) en un contexto de excelencia académica y sujeto a la política de calidad. Los
procesos estratégicos así como el proceso de soporte o apoyo logístico procuran el mejoramiento
continuo o mantenimiento de los estándares de calidad de los procesos misionales.

 Procesos Estratégicos: Son aquellos destinados a definir y controlar las metas de la


organización, sus políticas y estrategias Institucionales, incluyen además procesos relativos a la
fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de
recursos necesarios y revisiones por la dirección. Las áreas que pertenecen a los Procesos
Estratégicos son:

- Dirección de Planeación
- Dirección de Comunicaciones y Publicaciones

 Procesos Misionales: Son aquellos que proporcionan el resultado previsto por la Institución en
el cumplimiento de su objeto social o razón de ser. Generan servicios educativos de calidad, en
un contexto integrado y aportan valor al cliente. Las áreas que pertenecen a los Procesos
Misionales son:

- Bienestar Institucional
- Vicerrectoría de Docencia
- Facultad de Artes y Humanidades
- Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
- Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas
- Facultad de Ingenierías
- Vicerrectoría de Investigación y Extensión Académica
- Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales
- Dirección de Investigaciones
- Dirección de Extensión Académica
- Unidad Estratégica de Negocios

 Procesos de Apoyo: Incluyen todos aquellos procesos para la provisión, racionalización y


optimización de los recursos, fortalecimiento financiero y apoyo al desarrollo humano para el
correcto funcionamiento de los procesos Estratégicos, Misionales y de Evaluación. Garantizan
a la academia condiciones de entorno, masa crítica y servicios de excelente calidad y con
oportunidad, para que pueda cumplir la Misión institucional. Las áreas que pertenecen a los
Procesos de Apoyo son:

- Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural


- Centro de Laboratorios
- Vicerrectoría General
- Dirección Operativa Administración de las Sedes
- Departamento de Personal
- Departamento de Sistemas
- Vicerrectoría Administrativa y Financiera
- Departamento Financiero y Comercial
- Departamento de Área Física y Servicios Generales

 Procesos de Evaluación: Son aquellos procesos de seguimiento y control permanente para una
asesoría ágil y oportuna a la Dirección de la Institución, necesarios para medir y recopilar datos
destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia, la eficiencia y la
efectividad. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones
correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos Misionales, Estratégicos y de
Apoyo. Las áreas que pertenecen a los Procesos de Evaluación son:

- Dirección de Control Interno


- Dirección de Autoevaluación

En la figura No. 2 se presenta el Mapa de Procesos del ITM, los cuales se describen con más detalle
en el Manual del Sistema de Gestión de la Calidad, codificado como MGC 001.
Figura No. 2. Mapa de Procesos del Instituto Tecnológico Metropolitano

En los siguientes puntos se tratarán los requisitos de la Norma NTC-ISO 14001 que están
relacionados con la Planificación:

- Aspectos Ambientales
- Requisitos Legales y Otros Requisitos
- Objetivos, Metas y Programas

5.2.1 Aspectos Ambientales

El ITM ha adoptado un SGA basado en la Norma NTC-ISO-14001, que brinda los requisitos para
establecerlo y administrarlo de manera organizada.

En la Institución se han identificado, evaluado y priorizado los Aspectos Ambientales y sus


respectivos impactos generados por el desarrollo de las actividades en los procesos que interactúan
con el ambiente, originando un cambio adverso o benéfico; teniendo en cuenta para su evaluación
los controles establecidos para minimizar el impacto, la presión sobre el recurso la frecuencia de
ocurrencia, la legislación ambiental y el criterio de las partes interesadas.

Cuando se obtiene el resultado de esta valoración de impactos, se plantean unos controles


adicionales para procurar la minimización del impacto para llevarlo al Comité Ambiental y poder
centralizar inversiones y se logre obtener un resultado que permita integrar intereses económicos y
ambientales al mismo tiempo.

Para llevar a cabo el cumplimiento con este requisito de la norma, que corresponde al numeral
4.3.1, se cuenta con los siguientes documentos:
Cuadro No. 1. Documentos para el Requisito 4.3.1 (Aspectos Ambientales)
Nombre Código
Procedimiento de Identificación de Aspectos, Valoración y Priorización de
PGAP 009
Impactos ambientales
Instructivo Elaboración de Identificación de Aspectos, Valoración y Priorización
IGAP 001
de Impactos ambientales
Matriz de Identificación de Aspectos, Valoración y Priorización de Impactos
MGAP 001
ambientales

5.2.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos

Dentro del SGA, se ha determinado la manera de identificar, evaluar el cumplimiento y actualizar


los requisitos legales ambientales que le son aplicables, así como de aquellos a los que la Institución
ha suscrito de forma voluntaria, como por ejemplo, la Norma ISO 14001, por medio de los
siguientes documentos:

Cuadro No. 2. Documentos para el Requisito 4.3.2 (Requisitos legales y otros requisitos)
Nombre Código
Procedimiento de Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos y
PGAP 002
Evaluación del cumplimiento legal
Matriz de Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos y evaluación del
MGAP 002
cumplimiento legal

5.2.3 Objetivos, Metas y Programas

Para cumplir con este requisito, se elaboró un Procedimiento que describe la manera de determinar
objetivos y metas ambientales que permiten trabajar sobre los aspectos ambientales significativos en
la Institución y efectuar el seguimiento correspondiente a los mismos.

Cada año se deben revisar los objetivos durante las reuniones realizadas por el Comité Ambiental y
modificar, cuando sea necesario, los Programas Ambientales para efectuar el cumplimiento de las
metas.

Para la formulación de estos objetivos y metas, se tuvo en cuenta lo siguiente:

- Que fueran medibles


- Que fueran alcanzables
- Coherentes con la política ambiental
- Incluyen implícitamente los compromisos de prevención de la contaminación
- Incluyen implícitamente el cumplimiento con los requisitos legales aplicables
- Permiten la mejora continua

Los objetivos, metas y programas con los cuales se cumplirán los objetivos se presentan en el
siguiente cuadro:
Cuadro No. 3. Objetivos, metas y programas ambientales
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL METAS PROGRAMAS
ESPECÍFICOS
Promover el desarrollo Programa de uso
Disminuir el
sostenible teniendo como En Construcción eficiente y
consumo de Agua.
referente la política Ahorro de agua.
ambiental del ITM, a través Programa de uso
Disminuir el
de la ejecución de programas eficiente y
consumo de En Construcción
orientados a la prevención y Ahorro de
Energía.
minimización de los energía.
impactos ambientales y la Disminuir la generación
Disminuir la
optimización de los recursos de residuos ordinarios en
generación de Programa de
en los procesos un 5%.
Residuos Manejo Integral
institucionales, fomentando Aumentar la generación
ordinarios en la de Residuos.
entre los miembros de la de residuos reciclables en
Institución.
comunidad ITM una un 5%.
responsabilidad ambiental,
Sensibilizar a la Realizar 4 Campañas Programa de
enmarcada en el
comunidad ITM. Ambientales durante el Sensibilización
cumplimiento de la
año. Ambiental
normatividad ambiental
vigente.

En el siguiente cuadro se relacionan los documentos utilizados para este requisito:

Cuadro No. 4. Documentos para el Requisito 4.3.3 (Objetivos, metas y programas)


Nombre Código
Procedimiento Objetivos, Metas y Programas Ambientales PGAP 003
Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos AGAP 001
Programa de Manejo y Almacenamiento de Sustancias Químicas y Sustancias
AGAP 002
Químicas
Programa de Ahorro y uso eficiente del Agua y la energía AGAP 003
Programa de orden y aseo AGAP 004
Programa de Uso Racional de la Energía AGAP 005

5.3 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

En este punto se explicará el desarrollo de los requisitos relacionados con el “Hacer” dentro de la
metodología PHVA expuesta en la Figura No. 1, que corresponden a los siguientes temas:

- Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad


- Competencia, Formación y Toma de Conciencia
- Comunicación
- Documentación
- Control de Documentos
- Control Operacional
- Preparación y Respuesta Ante Emergencias

5.3.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

5.3.1.1 Recursos
Los recursos en la Institución se asignan anualmente a través del Plan Operativo Anual de
Inversiones, POAI, que abarca los proyectos o actividades que se van a ejecutar durante el año
vigente de acuerdo a los responsables de cada Eje Temático del Plan de Desarrollo rectoral,
relacionando metas, productos, actividades e impactos esperados.

Así mismo, mediante el Proceso de Gestión Financiera se garantizan y administran los recursos
financieros transferidos por el ente central, así como, los recursos captados durante la vigencia
fiscal por concepto de la prestación de servicios educativos, servicios conexos y recursos de capital,
de tal forma que al gestionarlos se posibilite el ejercicio de las funciones sustantivas y la ejecución
de los proyectos institucionales.

De manera anual, la Institución le asigna a la Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas y el


Departamento de Ciencias Ambientales y de la Construcción, unos recursos para la implementación
del SGA, teniendo en cuenta el presupuesto Institucional, con los cuales se planean y ejecutan las
campañas ambientales y se desarrollan las acciones propuestas para la mejora continua.

5.3.1.2 Funciones, Responsabilidad y Autoridad

La autoridad máxima del Instituto Tecnológico Metropolitano para el desarrollo y mantenimiento


del Sistema de Gestión Ambiental es la Alta Dirección de la Institución, que corresponde a la
Rectoría.

Dentro del Sistema de Gestión de la Calidad, se definen las responsabilidades en el “Manual


Especifico de Funciones, Competencias y Requisitos” MTH 001. No obstante, para efectos del
Sistema de Gestión Ambiental en este punto del Manual (Figura No. 3), se establecieron funciones
para cada uno de los miembros del Comité Ambiental, las cuales se describen con mayor detalle en
la Resolución 433 de 2014 (Anexo 1).

El Sistema de Gestión Ambiental dentro de la organización está a cargo del Departamento de


Ciencias Ambientales y de la Construcción, que hace parte de la Facultad de Ciencias Exactas y
Aplicadas, que a su vez, está adscrita a la Vicerrectoría de Docencia. No obstante, la Alta Dirección
nombró como su representante para el Sistema al Director Operativo de Planeación, pues es el
encargado de la formulación, ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos que se
encuentran en el Plan de Desarrollo Institucional y sus instrumentos de ejecución (Plan Indicativo,
Plan Operativo Anual de Inversiones, Plan de Acción).

Figura No. 3. Niveles Organizacionales SGA


Alta Dirección Rector
Representante de la Alta Dirección
Director Técnico de PlaneaciónComité Ambiental

Jefe Departamento Ciencias Ambientales y de laDirector Planeación


Construcción Técnico de
Jefe Departamento Ciencias Exactas y de la Cons
Jefe de Oficina Área Física y
Servicios Generales

Responsable del Sistema de Gestión Ambiental

*El Responsable del Sistema de Gestión Ambiental debe ser un profesional que independientemente
de su contratación, debe tener conocimiento y experiencia en la implementación de Sistemas de
Gestión Ambiental con base en la norma NTC-ISO 14001:2004

Cuadro No. 5. Niveles Organizacionales y Funciones, responsabilidades y Autoridad en el


Sistema de Gestión Ambiental

ASPECTOS E
CARGO IMPACTOS FUNCIÓN RESPONSABILIDAD AUTORIDAD
AMBIENTALES
- Representar la Alta
- Velar porque se Dirección para la
promueva la toma de coordinación y - Asegurar el
Conciencia Ambiental Administración del estricto
- Vigilar que se establezcan Sistema de Gestión cumplimiento de la
procesos de comunicación Ambiental Política Ambiental.
Director apropiados dentro de la - Asegurar que el
Técnico de SI Institución. Sistema de Gestión - Realizar las
Planeación - Verificar la ejecución del Ambiental se Establece, modificaciones,
presupuesto Implementa y Mantiene actualizaciones y
- Participar de la - Mantener Informado aprobaciones
Formulación objetivos, al rector del desempeño necesarias para la
metas y programas de del SGA para su implementación de
seguimiento. revisión, incluyendo la norma ISO 14001
acciones
para la mejora
- Definir y Autorizar
- Revisar el Sistema de - Definir Estrategias
los objetivos, metas y
Gestión Ambiental y las para la
Programas ambientales.
actividades realizadas. implementación,
- Garantizar el
- Revisar los reportes de coordinación,
cumplimiento de
Comité de Auditorías internas y mantenimiento y
normas y requisitos
Gestión externas. mejora continua del
legales ambientales
Ambiental - Atender posibles quejas, Sistema de Gestión
aplicables a la
reclamos y sugerencias Ambiental
institución.
internas y externas, - Asegurar el
- Garantizar la
referidas al sistema de estricto
Implementación del
Gestión Ambiental. cumplimiento de la
SGA, bajo los requisitos
Política Ambiental.
de la norma ISO 14001
- Controlar los documentos
y la formación del SGA
- Asesorar los líderes de
áreas en la Identificación
de aspectos e impactos
Ambientales.
- Asesorar al Comité - Implementar el
- Realizar las
Responsable Ambiental en la Sistema de Gestión
modificaciones,
del Sistema de formulación de objetivos, Ambiental en el ITM,
actualizaciones y
Gestión metas y programas de bajo los requisitos de la
SI aprobaciones
Ambiental seguimiento. norma ISO 14001
necesarias para la
(Docente - Presentar ante el Comité Gestionar recursos para
implementación de
Ocasional) Ambiental, informes de la ejecución de los
la norma ISO 14001
actividades y novedades programas ambientales.
del sistema.
- Recopilar información y
hacer informes solicitados
por los distintos entes de
control conforme a la
normatividad vigente.
- Definir Estrategias para - Asegurar el
la coordinación, estricto
- Garantizar la
mantenimiento y mejora cumplimiento de la
Jefe Implementación del
continúa del SGA Política Ambiental.
Departamento SGA, bajo los requisitos
- Revisar y Aprobar los
de Ciencias de la norma ISO 14001
SI programas del SGA - Realizar las
Ambientales y - Garantizar el
- Revisar los reportes de modificaciones,
de la cumplimiento de la
Auditorías internas y actualizaciones y
Construcción normatividad ambiental
externas aprobaciones
vigente.
- Atender posibles quejas, necesarias para la
reclamos y sugerencias. implementación de
la norma ISO 14001
Decana - Revisar y aprobar la - Aprobar
- Asegurar que el
Facultad de programación anual de Presupuesto para la
Sistema de Gestión
Ciencias presupuesto y actividades implementación del
Ambiental se Establece,
Exactas y de la implementación del Sistema de Gestión
Implementa y Mantiene.
Aplicadas SGA. Ambiental

- Asegurar el
- Además de las funciones
estricto
asignadas al comité. - Garantizar la
cumplimiento de la
- Participar activamente de Implementación del
Jefe de Política Ambiental.
la implementación de los SGA, bajo los requisitos
Oficina Área
Programa de Manejo de de la norma ISO 14001
Física y SI - Realizar las
Residuos Sólidos, Uso - Garantizar el
Servicios modificaciones,
Eficiente y Ahorro de cumplimiento de la
Generales actualizaciones y
Agua, Uso y Ahorro de normatividad ambiental
aprobaciones
Energía y Manejo de vigente.
necesarias para la
Sustancias Químicas.
implementación de
la norma ISO 14001
- Diseñar e implementar el
Plan de Manejo Integral de - Realizar las
Director Residuos Hospitalarios. Garantizar el correcto modificaciones,
Operativo de - Ser co-participe en la funcionamiento del Plan actualizaciones y
Bienestar implementación del de Manejo Integral de aprobaciones
Institucional Programa de uso y Residuos Hospitalarios. necesarias en sus
almacenamiento adecuado procesos.
de sustancias químicas
- Realizar las
Socializar con su equipo de modificaciones,
- Garantizar la
trabajo la documentación actualizaciones y
Profesional Implementación del
que conforma el SGA aprobaciones
Universitario SGA, bajo los requisitos
SI (Procedimientos, necesarias en sus
(Centro de de la norma ISO 14001
instructivos y registros) y procesos, con el fin
Laboratorios) en los laboratorios de
garantizar su de dar cumplimiento
Docencia.
cumplimiento. a la Política
Ambiental
5.3.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia

Para el Sistema de Gestión Ambiental, se cuenta con el Procedimiento de Competencia, Formación


y Toma de Conciencia PGAH 011 donde se determina la manera en la que se realizarán los
procesos de capacitación de acuerdo a las necesidades de cada programa, Perfiles de cargo (FGA
003) y otras necesidades previstas por los Líderes del Proceso del personal que influye en el
Sistema.

Todas estas necesidades de capacitación quedarán plasmadas en el formato FGA 004 Programación
de Capacitaciones del SGA.

Cuadro No. 6. Documentos para el Requisito 4.2.2 (Competencia, formación y toma de


conciencia)
Nombre del documento Código
Procedimiento Competencia, formación y toma de conciencia ambiental PGAH 011
Perfiles de cargo para el Sistema de Gestión ambiental FGA 003
Matriz de Capacitaciones FGA 004

Adicional a lo anterior, dentro de la Institución se identificaron las dependencias cuyo personal


tiene influencia sobre el Sistema de Gestión Ambiental o realiza tareas que potencialmente pueden
causar impactos ambientales significativos, las cuales se subrayan dentro del organigrama
institucional a continuación:

Figura No. 4. Identificación de dependencias que influyen directamente en el SGA

 Dirección de Planeación: Representa la Alta Dirección en el Sistema de Gestión Ambiental y


tiene la autoridad para tomar decisiones de nivel financiero.

 Dirección de Comunicaciones y Publicaciones: Dependencia encargada de gestionar las


comunicaciones de la Institución y publicaciones que manejan sustancias químicas.
 Dirección de Bienestar Institucional: en esta dependencia se gestionan todas las actividades
de bienestar que incluyen la atención de primeros auxilios y manejo de medicamentos y
sustancias químicas.

 Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas: la cual, a través del Departamento de Ciencias


Ambientales y de la Construcción se encarga de administrar el Sistema de Gestión Ambiental,
llevar a cabo las actividades académicas y de investigación en temáticas ambientales.

 Centro de Laboratorios: en los laboratorios de la Institución, no solo se manejan sustancias


químicas, sino que se generan residuos de envases y restos de sustancias químicas y residuos
biológicos que son producto de investigación y docencia.

 Departamento de Personal: encargada del área de Salud Ocupacional, que a su vez,


administra lo concerniente al Plan de Emergencias y de Evacuación.

 Departamento de Sistemas: encargado de realizar labores de mantenimiento de los equipos


de cómputo e impresoras, las cuales en ocasiones generan residuos eléctricos y electrónicos
que se gestionan por medio del Departamento Financiero y Comercial.

 Departamento Financiero y Comercial: en esta dependencia se realizan las gestiones para


dar de baja los bienes muebles de la institución, que incluye aparatos eléctricos y electrónicos.

 Departamento de Área Física y Servicios Generales: dependencia encargada de administrar


las actividades de adecuación de infraestructura de la Institución, mantenimiento eléctrico y
paisajístico, gestión de residuos, y manejo del personal de servicios generales, quienes
manipulan sustancias químicas y residuos.

Las actividades de capacitación y formación adicionales se desarrollan a través del Programa de


Sensibilización Ambiental que se encuentre vigente.

Adicionalmente, se puede contar con el Departamento de Personal para incluir dentro del Plan de
Capacitación anual, ATH 001, aprobado mediante acto administrativo donde se definen las metas y
objetivos de las capacitaciones con sus respectivos responsables de realizarlas, de acuerdo a lo
establecido en el “Procedimiento para el desarrollo de la competencia del talento humano” PTHH
005 del Sistema de Gestión de la Calidad. Este Plan se elabora de acuerdo a las evaluaciones de
desempeño y necesidades de todas las dependencias, y conforme al presupuesto Institucional.

5.3.3 Comunicación

La importancia de las comunicaciones en cualquier organización es fundamental, por ello en la


Institución se cuenta con el proceso “Gestión de la Comunicación”, el cual se encarga de recibir,
evaluar, diseñar y difundir a través de diferentes medios la gestión institucional y la producción
intelectual por medio de estrategias y productos comunicacionales que permitan la promoción y el
posicionamiento de la Institución y sus servicios.

Dentro del proceso de Gestión de la Comunicación se observan estrategias comunicativas y de


difusión en diferentes medios institucionales como el periódico La Tekhné, el Portal Web,
carteleras, ecards, pantalla electrónica, diseño y envío de correos electrónicos a la comunidad
académica, pautas en los programas radiales.
En relación con los aspectos ambientales y el Sistema de Gestión Ambiental, se elaboraron los
documentos relacionados en el Cuadro No. 7, donde se define: qué se comunica, quién lo hace, a
quienes, el medio a emplear, la frecuencia y la confidencialidad hacia un nivel externo de puntos
que son de exclusividad de la Institución. Estas actividades pretenden generar conciencia ambiental
en las personas que inciden en la gestión ambiental institucional.

De acuerdo a lo establecido en el Norma ISO 14001, el Comité Ambiental del ITM ha decidido
comunicar externamente los aspectos ambientales significativos. Esta decisión fue documentada por
medio de acta de reunión. La comunicación se realiza a través del micrositio del Sistema de Gestión
Ambiental.

Cuadro No. 7. Documentos para el Requisito 4.4.3 (Comunicación)


Nombre Código
Procedimiento de Comunicaciones Ambientales PGAH 016
Matriz de Comunicación a las partes Interesadas MGAH 004

5.3.4 Documentación

La estructura documental se encuentra diseñada como se muestra en la siguiente Figura:

Figura No. 5. Estructura documental del Sistema de Gestión Ambiental

MANUAL

PROGRAMAS

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVOS

REGISTROS

La documentación del SGA del Instituto Tecnológico Metropolitano se constituye principalmente


por los siguientes documentos

 El Manual del Sistema de Gestión Ambiental, codificado como MGA 001, donde se
describe de manera general el Sistema y hace referencia a las actividades de la Institución y
documentos relacionados con los requisitos de la Norma ISO 14001.

 Procedimientos: son documentos que describen en detalle actividades importantes en el


Sistema y que ameritan información adicional y describen en forma secuencial la manera
en que se deben realizar las actividades relacionadas con los aspectos ambientales.
Adicionalmente, se cuenta con los procedimientos reglamentarios como Control de
documentos, control de registros y auditoría interna requeridos.
 Programas: Los programas son realizados para la planeación y control de los Impactos
Ambientales significativos. La estructura de los Planes/Programas se divide en dos partes;
una primera, en la que se realiza un diagnóstico cuantitativo o cualitativo de cómo se ha
abordado el tema en la institución. La segunda parte, define un Plan de Acción con las
actividades a realizar para cumplir con la normatividad Ambiental vigente y prevenir o
mitigar los impactos Ambientales significativos.

 Instructivos: Estos documentos se derivan de los procedimientos y permiten describir en


forma más detallada la manera de realizar actividades en las que se puede causar un
impacto ambiental negativo como por ejemplo el manejo y almacenamiento de productos
químicos.

 Registros: Los registros son los formatos debidamente diligenciados tanto electrónicos
como manuales, que permiten demostrar que una actividad fue realizada. Es obligatorio
para el personal operativo que esa información sea diligenciada, en algunos casos por
razones legales, en otros porque constituye el testimonio de la actividad realizada

5.3.5 Control de Documentos

El control de los documentos para el Sistema de Gestión Ambiental del ITM, está dado por el
Procedimiento para la Elaboración y control de los documentos del Sistema de Gestión Ambiental
PGAP 004.

La impresión de los documentos, si es necesaria, se realizará una vez al año antes de la auditoría
externa para evitar un uso excesivo de recursos y éstos se conservarán en la oficina del Sistema de
Gestión Ambiental. Para el control de los cambios en la documentación, el Responsable del Sistema
de Gestión Ambiental o quien haga sus veces atiende la solicitud de creación, anulación, corrección
o modificación de documentos, registrando la naturaleza del cambio en el Listado Maestro de
Documentos Ambientales FGA 001.

Cuadro No. 8. Documentos para el requisito 4.4.5 (Control de Documentos)


Nombre Código
Procedimiento para la Elaboración y Control de Documentos del SGA PGAP 004
Listado Maestro de Documentos internos ambientales FGA 001
Listado Maestro de Documentos de origen externo FGA005

5.3.6 Control Operacional

De acuerdo a los aspectos ambientales identificados, la política ambiental y los objetivos y metas
ambientales, y con el objeto de asegurar que las actividades se realizan bajo condiciones
especificadas, se establecieron los procedimientos, instructivos y formatos relacionados en el
Cuadro No. 9.

Cuadro No. 9. Documentos para el requisito 4.4.6 (Control Operacional)


Nombre del documento Código
Procedimiento de Manejo integral de residuos PGAH 013
Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares ABU 008
Producción diaria de residuos no peligrosos FGA 008
Control de Producción de Compostaje FGA 009
Instructivo para la Operación del Compostador IGAH 002
Procedimiento de Orden y Aseo PGAH 015
Lista de chequeo de orden y aseo FGA 010
Informe de hallazgos y seguimiento de inspecciones de orden y aseo FGA 011
Procedimiento Manejo y Almacenamiento de Productos químicos PGAH 014
Inventario de Sustancias Químicas FGA 007

Adicionalmente se identificaron algunos documentos del Sistema de Gestión de la Calidad que


sirven para el Sistema de Gestión Ambiental como insumo para los indicadores de gestión y
evaluación de los proveedores de servicios.

Cuadro No. 10. Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad para el requisito 4.4.6
(Control Operacional)
Nombre del documento Código
Formulario RH1 de recolección de residuos FBU 083
Formatos para el control de residuos FBU 039
Formato para el control de Medicamentos FBU 092
Manual de Buenas Prácticas para la Interventoría MBS 002

Para asegurar el control sobre los procesos y la ejecución del contrato suscrito con el tercero, la
institución asigna un interventor y/o supervisor al contrato, que se rige por el Manual de Buenas
Prácticas para la Interventoría y lo deja evidenciado en los siguientes documentos: oficio para la
delegación de interventoría, requisitos para la legalización del contrato de persona natural o jurídica,
recibido a satisfacción, informes sobre el desarrollo del contrato, así mismo advierte al interventor
y/o supervisor el nivel de responsabilidad y la procedencia de procesos disciplinarios en caso de
incumplimiento de las obligaciones de su parte.

Adicionalmente, cuando se termina un contrato, se realiza evaluación de proveedores teniendo en


consideración: el cumplimiento de las especificaciones técnicas, el plazo del contrato, los aspectos
administrativos, la calidad del bien o servicio y el servicio postventa. El resultado de esta
evaluación se notifica al proveedor.

5.3.7 Preparación y Respuesta Ante Emergencias

Para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que no solo pueden
tener impactos en el medio ambiente, sino en las personas y cómo responder ante ellos, se cuenta
con el Plan de Emergencia y de Evacuación (ATH 003) administrado a través del área de Salud
Ocupacional de la Institución perteneciente al proceso de Gestión del Talento Humano.

Para la ejecución de este plan se cuenta con la participación de la brigada de emergencias y el


Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, COPASST, y realizan simulacros periódicos
de las situaciones de emergencia identificadas.

Los documentos manejados por el área de Salud Ocupacional en este numeral son:

Cuadro No. 11. Documentos para el requisito 4.4.7 (Preparación y respuesta ante emergencias)
Nombre del documento Código
Procedimiento para el Reporte de Situaciones Ambientales PGAH 006

Cuadro No. 12. Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad para el requisito 4.4.7
(Preparación y respuesta ante emergencias)
Nombre del documento Código
Plan de Emergencia y de Evacuación ATH 003
Procedimiento para la Prevención y atención de emergencias PTHH 012

5.4 VERIFICACIÓN

En este punto se explicará el desarrollo de los requisitos que tiene que ver con el “Verificar” dentro
de la metodología PHVA expuesta en la Figura No. 1, que corresponden a lo siguiente:

- Seguimiento y Medición
- Evaluación del Cumplimiento Legal
- No conformidad, acción correctiva y preventiva
- Control de los Registros
- Auditoría interna

5.4.1 Seguimiento y Medición

Para el cumplimiento con este requisito se elaboró el Procedimiento de Seguimiento y Medición


PGAV 012 donde se desarrollan los indicadores asociados a los impactos ambientales y evaluar el
desempeño ambiental de la Institución. En el siguiente cuadro se relacionan los documentos
utilizados para desarrollar este requisito:

Cuadro No. 13. Documentos para el requisito 4.5.1 (Seguimiento y medición)


Nombre del documento Código
Procedimiento de Seguimiento y Medición PGAV 012
Matriz de Seguimiento y Medición de Indicadores MGAV 003

Para desarrollar individualmente cada indicador propuesto, se utilizará la Ficha Técnica de los
Indicadores de Gestión FPI 004 del Sistema de Gestión de la Calidad anualmente por cada
indicador y se anexará al Informe Anual del Sistema.

Vale la pena anotar, que si se adquieren equipos para realizar algún tipo de medición se mantendrán
calibrados y verificados y se conservarán los respectivos registros.

5.4.2 Evaluación del Cumplimiento Legal

De acuerdo con el Procedimiento de Identificación de requisitos legales y otros requisitos y


evaluación del cumplimiento legal, PGAP 002, descrito en el punto se identifican y evalúan los
requisitos para verificar el cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables al Instituto
Tecnológico Metropolitano y mantendrá los registros asociados a la revisión del cumplimiento
periódicamente.

5.4.3 No conformidad y acción correctiva y preventiva

Para el Sistema de Gestión Ambiental se diseñó el Procedimiento de Acciones Correctivas,


Preventivas y de Mejora PGAA 001, donde se definen responsabilidades para para controlar e
investigar las no conformidades, llevando a cabo acciones encaminadas a la reducción de cualquier
impacto producido, así como para iniciar y completar acciones correctivas y preventivas.
Los pasos para actuar ante las no conformidades incluyen la detección de la no conformidad, real o
potencial y la identificación de sus causas, así como la definición y ejecución de actividades para
eliminar las causas y comprobación de la efectividad de las actividades del plan de acción. También
se incluye el registro de los cambios en los procedimientos de acuerdo a la investigación de causas
realizada.

Cuadro No. 14. Documentos para el requisito 4.5.3 (No conformidad y acción correctiva y
acción preventiva)
Nombre del documento Código
Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora PGAA 001
Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora FGA 018

5.4.4 Control de los Registros

Para el Sistema de Gestión Ambiental, se documentó el “Procedimiento para el control de registros”


PGAP 005 que define los criterios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación,
tiempo de retención y disposición final de los registros ambientales.

Los registros son legibles y se almacenan clasificados y archivados de tal forma que se puedan
consultar con facilidad, están protegidos de daño, pérdida o deterioro. La conservación de los
registros se realiza por un periodo específico según los tiempos determinados para las series y
subseries de las Tablas de Retención Documental, de esta manera se puede acceder a la
documentación en cualquier momento.

La identificación de la totalidad de los registros del Sistema de Gestión Ambiental se encuentra en


el “Listado maestro de registros ambientales” FGA 002.

Cuadro No. 15. Documentos para el requisito 4.5.4 (Control de los Registros)
Nombre del documento Código
Procedimiento Control de Registros PGAP 005
Listado Maestro de Registros Ambientales FGA 002

5.4.5 Auditoría Interna

Las auditorías internas ambientales se realizarán de manera anual o cada que se requiera una
auditoría adicional o complementaria para determinar si el Sistema de Gestión Ambiental cumple
con los requisitos de la norma NTC-ISO 14001 y los procedimientos establecidos en la Institución
para controlar los aspectos ambientales significativos identificados, con el fin de determinar si el
Sistema ha sido adecuadamente implementado y mantenido e informar a la Alta Dirección el
funcionamiento del mismo.

Las auditorías internas ambientales se realizan teniendo en cuenta los documentos relacionados en
el siguiente cuadro:

Cuadro No. 16. Documentos para el requisito 4.5.5 (Auditoría Interna)


Nombre del documento Código
Procedimiento de auditorías internas ambientales PGAV 007
Plan de auditoria interna del SGA FGA 013
Selección del auditor interno del SGA FGA 019
Informe de Auditoria Interna Ambiental FGA 016
Nombre del documento Código
Evaluación de Desempeño del Auditor Interno Ambiental FGA 017
Plan de Acción Auditoría Interna FGA 015

Para realizar las notas de campo y verificación por parte del auditor ambiental, se utilizará la Lista
de Verificación de Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad codificado como FEC
006.

5.5 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La revisión del Sistema de Gestión Ambiental por la Alta Dirección se realiza anualmente, salvo
que se considere necesaria una revisión extraordinaria, para garantizar su mejoramiento y se realiza
de acuerdo al Procedimiento de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Ambiental PGAA
010.

La Alta Dirección revisará el Sistema con la asesoría del Comité Ambiental partiendo de la
información suministrada por el Informe Anual del Sistema de Gestión Ambiental, el cual contiene
los resultados de gestión por cada requisito de la norma. Adicionalmente se incluyen:

- Los resultados de las auditorías internas ambientales y no conformidades del período vigente;
- Nuevos requisitos legales y otros requisitos aplicables o modificaciones;
- Cumplimiento con los objetivos, metas y programas ambientales;
- Comunicaciones de las partes interesadas;
- Otros que se consideren relevantes por la Alta Dirección

De acuerdo a esta revisión, el Rector decidirá si existe la necesidad de realizar cambios en la


política, objetivos, metas, programas y otros elementos que componen el Sistema de Gestión
Ambiental.

Cuadro No. 17. Documentos para el requisito 4.6 (Revisión por la Dirección)
Nombre del documento Código
Procedimiento Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Ambiental PGAA 010
Informe Anual del Sistema de Gestión Ambiental FGA 006

También podría gustarte