Ejercicio 01 - Shalom

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CURSO CONTABILIDAD III

Practica 01: Llenado y centralización del Registro de Compras


Datos de la empresa
Denominación: Shalom E.I.R.L.
RUC: 20232234491
Periodo: Marzo del 2019

La empresa Shalom E.I.R.L. Se dedica a la compra de abarrotes, en el mes de


Marzo del 2019 realiza las siguientes compras:

- 03/03 Compra muebles de oficina a Encasa S.A.C. con RUC 20395404521


seg. F/001-725 por S/ 3,500.- inc. IGV

- 05/03 Recibe de Telefónica del Perú S.A.A. con RUC 20100017491 el Recibo
T58-8589 por S/ 800.- más IGV por concepto de consumo de telefonía mes de
Febrero. Fecha de vencimiento 15/03, fecha de emisión 28/02

- 10/03 El Sr. Felipe Herrera Dávila identificado con RUC 10741296365 emite
RH/001-251 S/ 800 por asesoría contable del mes de Marzo.

- 15/03. Compra mercadería a Hipermercados Tottus S.A con RUC


20508565934 según Factura Electrónica 021-58749 por S/ 5,500.-, la compra
fue al crédito.

- 18/03 Compra mercadería a la empresa Supermercados Peruanos S.A. con


RUC 20100070970 seg. F/001-2992 por S/ 1,800.- más IGV.

- 21/03 Compra útiles de escritorio a Copy Ventas S.R.L. 20132051322 seg.


F/003-8542 por S/ 400.- inc. IGV.

- 25/03 Compra mercadería a Albarracín E.I.R.L. con RUC 20125248812seg.


BV/001-25242 por S/ 300.-

- 30/03 Nos emiten la Nota de Crédito 001-051 por error en facturación de


Telefónica del Perú por S/ 30.- que corresponde al recibo recepcionado el
05/03

- 31/03 Nos emiten la Nota de débito ND/001-528 por intereses cobrados de la


compra de mercadería al crédito Tottus S.A. por S/ 150.- correspondiente a la
operación del 15/03

Realizar:

Llenado del Registro de Compras 14.1


Asiento de Centralización en el Libro Diario 5.1

Docente: Mg. CPC Ana María Roncal Morales


CURSO CONTABILIDAD III

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

8
PERIODO:
RUC:
RAZON SOCIAL:

Adquisicio
nes
Gravadas
Nº del destinadas
Num comprobante Adquisiciones a Adquisicion
ero de pago, Gravadas operacione es gravadas
Corr docuemnto Nº Referencia del comprobante de
Destinadas s destinadas a
elati Comprobante de pago de orden del pago
Fecha de Informacion del Proveedor a operaciones garvadas operaciones
vo o documento formulario o documento original que se
emision Gravadas y/o de y/o no Valor
del Fecha fisico o virtual, modifica
del Exportacion exportacio gravadas de las
Regi de Nº de DUA, DSI (A) nya (C) Tipo
comprob adquisi-
stro Vencimi o liquidacion CUENTA operacione Importe CUENTA de
ante ciones ISC
o ento de cobranzas u CONTABLE s no Total CONTABLE Camb
de pago no
Codi o fecha otros gravadas io
o gravadas
go de pago documentos (B)
documen (D)
Unic emitidos
to
o Nº serie o Año por sunat para Documento de Nº del
de la Codigo de acreditar Identidad comprob
oper de la emisi el credito fiscal Apellido y Nombres Base Base Base ante
TIPO Tipo
ación dependen on en la Denominacion Imponibl IGV Impo IGV Impo IGV Fecha Serie de pago
(10) (10)
cia de la importacion Tipo o Razon Social e nible nible o
Aduanera Dua Numero docume
(2)
(11) o DSI nto

TOTALES

Docente: Mg. CPC Ana María Roncal Morales


CURSO CONTABILIDAD III

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 8

CUENTA CONTABLE ASOCIADA


NÚME REFERENCIA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
A LA OPERACIÓN
RO
CORRE
FECH
LATIVO GLOSA O
A DE NÚMERO
O DESCRIPCION CÓDIGO
LA DEL
COIGO DE LA DEL LIBRO NÚMERO
OPER DOCUME
UNICO OPERACIÓN O CORRELA CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
ACIÓN NTO
DE LA REGISTRO TIVO
SUSTENT
OPERA (TABLA 8)
ATORIO
CIÓN

-----------VIENEN-----------

Docente: Mg. CPC Ana María Roncal Morales


TOTALES
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Docente: Mg. CPC Ana María Roncal Morales

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