Instructivo SILTweb DPR Neuquen
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SILT WEB
Contribuyentes Directos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
INDICE
Indice.................................................................................................................................... 1
1 Requisitos informáticos mínimos: ............................................................................ 2
2 Instalación del Software Domiciliario de Liquidación Tributaria. ........................... 2
3 Objetivo del Programa: .............................................................................................. 7
4 Descripción de las pantallas que componen el sistema: ........................................ 7
4.1 Inicio – Actualización de Datos ................................................................................. 7
4.2 CD01 – Formulario de Inscripción ............................................................................ 8
4.2.1 Opción Persona Física: .............................................................................................11
4.2.2 Opción Persona Jurídica: ..........................................................................................20
4.3 CD03/SID03- Declaración Jurada Mensual ..............................................................24
4.3.1 Liquidación de Impuesto ...........................................................................................26
4.3.2 Liquidación:...............................................................................................................27
4.3.3 Opciones que brinda la aplicación:............................................................................33
4.4 CP02- Declaración Jurada Anual. ............................................................................34
4.5 Retenciones y Percepciones ....................................................................................37
4.6 Como presentar en la WEB las CD02 y CD03 ?.......................................................44
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Consideraciones:
o Si su Sistema Operativo es Windows 98 deberá previamente instalar DCOM 98 que se
encuentra en el mismo directorio ejecutando el archivo DCOM98.exe. Para que tome los
cambios en el sistema, deberá reiniciar su PC, se deberá presionar “Si” cuando se
requiera para que la instalación se complete en forma satisfactoria.
o Si usted ya tiene instalada la versión del sistema de Liquidaciones Fiscales anterior, no
es necesario desinstalarlo. Como parte del proceso de instalación, tendrá la oportunidad
de migrar los datos actuales a la nueva versión.
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6. En el caso que se deje el mismo path, (ruta de acceso al programa), este lo guardará en el
disco C: de su PC, dentro de Archivos de Programas, creando un directorio denominado
“Liquidaciones Fiscales”.
7. Al presionar Aceptar aparecerá otra pantalla en la cual mostrará el nombre del programa.
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Aparecerán las siguientes pantallas, que indican que el proceso de instalación se está
llevando a cabo.
9. Si usted ya tiene instalada la anterior versión del SILT, durante la instalación se le consultará
si desea conservar el archivo Liq_Fiscal.exe, deberá seleccionar el botón No, para que le
actualice con la nueva versión del sistema SILT.
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13. Para ejecutar el Programa de Liquidación Tributaria, deberá ir al Menú “Inicio”, luego cliquear
Programas, Liquidaciones Fiscales y SILT WEB.
14. También podrá generar un Acceso directo al programa, desde el Explorador de la siguiente
manera:
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19.5 Si lo desea podrá cambiar el nombre, posicionando el mouse sobre el ICONO, presionar el
botón derecho del mouse y luego seleccionar “Cambiar nombre”
19.6 Una vez ingresado el nombre, deberá presionar <ENTER> para que tome el nombre
ingresado.
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continuación. Esta acción permitirá adecuar su Base de Datos para que pueda ser utilizada con
la versión del SILT WEB y así continuar trabajando sin necesidad de cargar todos los datos
nuevamente. En caso de que no encuentre una Base de Datos de la versión anterior,
comenzará a utilizar el sistema con una Base de Datos vacía.
Nota: Al momento de actualizar su Base de Datos, también se creará una copia de la misma
sin actualizar.
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4. Para empezar a cargar las DDJJ de los contribuyentes, primero deberá cargar los nombres de
los mismos.
Presione el Botón de “Alta”
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10. Deberá seleccionar si se trata de una persona Física o Jurídica, una vez marcada la opción se
deberá presionar “Próximo”.
Se desplegará la siguiente pantalla en donde deberá ingresar los datos requeridos para confeccionar
el formulario de Inscripción.
El formulario de Inscripción consta de varias solapas en las cuales se deberán ingresar la información
requerida en cada una de ellas:
Personas Físicas:
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Datos a ingresar:
Tipo de Persona: Podrá cambiar en el caso de haberse equivocado de tipo de persona, el tipo
por medio de la Lista Desplegable.
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Estado Civil: Podrá seleccionar una opción por medio de la Lista Desplegable:
Información Complementaria.
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Datos a ingresar:
Domicilio Fiscal:
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Actividades
Datos a ingresar:
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Para seleccionar una actividad deberá posicionarse en la actividad requerida. Para ello podrá
desplazarse por el listado o realizar una búsqueda, con alguna palabra de la descripción o el
código en caso de conocerlo, y presionar la tecla Enter. Luego presionar el botón “Siguiente”.
Si al iniciar la carga de Actividades seleccionó Periodo Fiscal 2009 o anterior y el contribuyente
vende a consumidor final aparecerá la siguiente pantalla:
Este cartel no se observará si al iniciar la carga de actividades, se seleccionó Periodo Fiscal 2010 o
posterior.
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Además, solo se podrá modificar el monto Mínimo de la Actividad por un valor mayor al mínimo que le
corresponde, según haya seleccionado en las opciones de rango al ingresar a “Agregar Actividad”, o
bien será modificado por 0 (cero) si el valor de la Alícuota permitida es 0 (cero).
Una vez completados los datos requeridos para la Actividad, deberá presionar “Aceptar” para que
tome los datos ingresados.
Luego de haber ingresado los datos se deberá guardar la información por medio del botón:
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El sistema muestra nuevamente el cartel de presentación del formulario por si se desea cambiar
la fecha de presentación del mismo.
Se desplegará la siguiente pantalla en donde deberá ingresar los datos requeridos para confeccionar
el formulario de Inscripción.
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La solapa que cambia para persona jurídica es la primera, ya que las otras son iguales que para
personas físicas.
Datos a ingresar:
Tipo de Persona: Podrá seleccionar una opción por medio de la Lista Desplegable.
Razón Social: Denominación de la Sociedad
Fecha creación: Fecha en que se originó la sociedad.
Naturaleza jurídica: Podrá seleccionar una opción por medio de la Lista Desplegable.
Se podrán ingresar hasta 3 responsables de la sociedad, en donde se deberán ingresar los siguientes
datos:
Apellido y nombre del Contribuyente: en este campo se deberá ingresar los datos del
contribuyente que responde por la empresa.
Tipo de Documento: Podrá seleccionar una opción por medio de la Lista Desplegable.
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Una vez ingresada la inscripción (CD01) o las modificaciones que se le hayan realizado a esta se
podrá confeccionar el CD03/SID03 ingresando con el botón:
Al ingresar al formulario CD03 se desplegará la siguiente pantalla, en donde aparecerán los datos
que se ingresaron en el CD01.
Deberá seleccionar el Trámite y el Periodo a Liquidar. En caso de tener datos previos, podrá decidir si
quiere copiar un Periodo liquidado anteriormente seleccionando la casilla en el sector de Copia de
Periodo e indicando que periodo quiere copiar. Los datos copiados podrán ser modificados durante el
proceso de liquidación.
Luego de presionar el botón Aceptar, el sistema verificará si las actividades cargadas en el Formulario
CD01 están actualizadas para el Periodo que desea liquidar. Para ello comparará el año que se
declaró al momento de cargar la actividad en el formulario CD01 y el año del Periodo que se está
liquidando. En caso de no coincidir, mostrará la siguiente ventana donde consultará si se desea
actualizar los valores de las Actividades que no se encuentren actualizadas.
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Los campos que deberán ingresar en la solapa de “Liquidación del Impuesto” son los
siguientes:
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4.3.2 Liquidación:
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Deberá ingresar:
Fecha
Concepto
Monto
N° de Agente o Agente
CUIT
Una vez ingresados estos campos, se deberá presionar la opción “Guardar” y automáticamente
los datos se muestran en la grilla.
Si se desea agregar otro agente presionar el botón “Nuevo”, e ingresar los datos mencionados
anteriormente para el nuevo agente.
“Otros Pagos”: En este campo DEBERÁ ingresar el total de los “Pagos a Cuenta” del Impuesto
a Pagar del período que se está liquidando. Entendiéndose como “Pago a Cta.” a todo otro
pago que no esté comprendido en “Retenciones”, “Percepciones” o “Compensaciones” y en tanto
se refleje en la Cta. Cte. un Crédito Fiscal.-
Cabecera
Podrá ordenar la información por Fecha, Concepto, Monto, Responsable en cada una de las
opciones posibles a ingresar:
-Retenciones
-Percepciones
-Pagos a cuenta
-Compensaciones
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El sistema admite el ingreso de datos desde un archivo externo en formato ASCII de extensión
.txt, con el formato de registro indicado por la D.P.R., puede importarlos para evitar realizar una
carga extensa, a través de la opción “Importar datos”. (Sección ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.)
Se abrirá una pantalla que le permitirá seleccionar desde su disco, el archivo que contenga los
datos a importar. Luego de dar “Abrir”, se despliega una nueva pantalla con la información del
archivo.
Deberá presionar la opción de “Ingresar Datos”, para que el sistema guarde o rechace la
información importada.
Luego de salir de todas las opciones de carga de datos par los conceptos mencionados
anteriormente, volvemos a la pantalla de Liquidación actualizada con cantidades y totales.
Para imprimir el formulario CD03 con los datos ingresados deberá posicionarse en la solapa
“Determinación del Impuesto”
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El campo Importe a Depositar puede ser distinto al Total a Depositar, en este caso el sistema
emitirá un cartel con este mensaje.
Al Aceptar, se le pedirá que seleccione la impresora que utilizará para imprimir los formularios. Si no
tiene una impresora instalada, utilice la que se instala por defecto con el Microsoft Office.
Luego de seleccionar la impresora, se le consultará donde desea guardar el archivo de texto que se
genera con los datos del Formulario CD03 que deberá enviar posteriormente a la DPR a través de su
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Usted podrá imprimir o no este formulario. Ya sea que elija el botón Imprimir o el Cancelar, verá a
continuación la Boleta de Pago del Formulario CD03, que deberá imprimir para poder realizar el pago
en los sitios habilitados
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Notas:
Una vez impreso el Formulario CD03, no se podrán realizar modificaciones en la Declaración del
Periodo, solamente se podrán modificar los datos en la solapa Determinación del Importe. En
caso de que sea necesario realizar alguna modificación, deberá realizar una nueva declaración
mensual en carácter de rectificativa.
Los Formularios se podrán re-imprimir, y cada vez tendrán el mismo número de Comprobante
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Para guardar la
información ingresada.
Para eliminar el
período ingresado.
Formulario IB08
Datos a ingresar:
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Al ingresar a la opción del CP02 se le desplegará la siguiente pantalla en donde deberá cargar el
período a presentar.
Una vez ingresado el período a declarar se habilitarán las solapas para cargar la información
correspondiente a cada una de ellas.
Impuesto anual:
-Se deberá ingresar la Base imponible anual, que será la sumatoria de las bases imponibles
mensuales declaradas en el CP03.
-La alícuota viene dada en forma automática y el impuesto es calculado una vez ingresada la base
imponible anual.
-En el caso de que alguna actividad se encuentre exenta, se deberá tildarla para que no calcule el
impuesto.
Los campos “Exentos”, Grav/No Exento son de salida (los calcula el sistema)
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Al ingresar una nueva declaración anual, se cargarán los datos de las declaraciones juradas
mensuales que se encuentren disponibles en la Base de Datos del contribuyente. Usted deberá
completar la Fecha de Presentación y el Importe Depositado, y también podrá corregir el resto de los
datos en caso de que lo considere necesario.
El detalle del ingreso es por mes y los campos que son de color Gris los calcula en forma automática
el sistema.
En el renglón de “Totales” se visualizaran los totales de cada una de las columnas.
Actividades con mínimos Mensuales: El impuesto será el mayor entre la columna “Impuesto
Mínimo” y total Computable.
Actividades con mínimos Anuales:
Mínimo Mensuales y Anuales:
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Actividades Exentas:
En esta pantalla se detallan las actividades que se encuentran exentas, los datos que se podrán
ingresar son los siguientes:
-Norma Legal
-Número
-Año
-% de exención
-Fecha de Inicio
-Fecha de Finalización
-Ingresos Totales Alcanzados
-Para imprimir la DDJJ Anual, deberá presionar el botón que tiene la impresora.
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-Para ingresarlos debe presionar el botón “Si” desplegándose la siguiente pantalla en el caso de que
se haya presentado el CD01 correspondiente:
-En este caso, deberá ingresar los números correspondientes y luego presionar “Guardar” para que
se actualice la información ingresada.
-Si el Agente de Retención/Percepción no presenta CP01, deberá una vez cargado el NICK ir al
Botón: “ARP”, desplegándose el siguiente mensaje:
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-Al ingresar “NO” el sistema desplegará una pantalla para la carga de los datos del Agente.
-Una vez cargados los datos, se deberá “Guardar” la información ingresada, luego presione el botón
“Salir” para comenzar con el proceso de carga.
-Para comenzar con el proceso de carga deberá ingresar el período a declarar, la fecha de Vto fecha
de Pago que es propuesta por el sistema pero que puede ser modificada.
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-Una vez ingresados estos campos podrán ser confeccionadas las constancias de retención,
presionado el botón:
-Se desplegará la pantalla de Constancia de Retención, en donde se deberán cargar los datos del
contribuyente sujeto a retención:
En el caso de que se haya generado otra constancia para el mismo contribuyente, el sistema posee
una base de datos que guarda dicha información.
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3) Presione el botón caracterizado con una “LUPA”, desplegándose los datos de los
contribuyentes que se encuentran en la Base.
3) Una vez visualizado, se deberá presionar el botón “Aceptar” para que los datos sean tomados
en la constancia.
4) Usted deberá cargar solo los datos del item “Datos de la Operación”
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Datos de la Operación:
Una vez ingresados los datos, se deberá guardar la información para que
quede en la base que posee el sistema y en caso de querer modificar algún
dato antes de imprimir la constancia, se podrá buscar la constancia
deseada por medio del botón que dice “Buscar” caracterizado con una
lupa.
-Para seleccionar alguna, deberá posicionarse en ella y el sistema le mostrará los datos ingresados.
-Si desea modificarla, deberá realizar la modificación correspondiente y luego guardarla para que los
cambios queden actualizados.
-Para imprimir la Constancia de Retención, deberá presionar el botón “Imprimir” obteniendo así la
constancia ingresada.
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-En el caso de querer confeccionar una constancia de Percepción, tendrá que seleccionar el
botón :
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Una vez que ud. tenga generados los archivos de las DDJJ, debe ir a la página de rentas
www.dprneuquen.gov.ar y presentar los mismos. Debe seleccionar la opción “Contr. Registrado”
(contribuyente registrado)
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luego de Presionar aceptar, aparecerá una pantalla de bienvenida, debe elegir la opción
“Presentación DDJJ MENSUAL” o “Presentación DDJJ Anual” dependiendo del caso
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Por último deberá ir a “Examinar” debe buscar el archivo ya generado por el SILT, presiona
“Presentar”, aparecerá otra pantalla en la cual deberá presionar Aceptar para subir definitivamente el
archivo a la WEB.
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