DC - Ca.8.02-0 Informe Auditoria Tipo
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EQUIPO AUDITOR:
OBJETIVO:
ALCANCE DE AUDITORIA:
CRITERIO DE AUDITORIA:
I. Resumen de la Auditora
La auditora se llev a cabo en la Bodega Central y su objetivo fue medir el grado de
implementacin del Sistema de Gestin de Calidad, y el cumplimiento de la norma ISO 9001:2000.
II. Hallazgos
a) Observaciones:
Las observaciones no constituyen un incumplimiento evidente de algn requisito del Sistema de
Gestin de Calidad, o no son representativas, sin embargo, los responsables deben analizar las
causas y tomar las acciones correctivas o preventivas, segn sea el caso:
Observacin n1 (Ref.):
Observacin n2 (Ref.):
Observacin n3 (Ref.):
Observacin n4 (Ref.):
b) No Conformidades:
Estas constituyen un no cumplimiento de un requisito, por lo que las no conformidades que fueron
detectadas deben ser atendidas por los responsables de rea y tomar acciones correctivas que en el
corto plazo se resuelvan.
No conformidad N2 (Ref.):
c) Oportunidades de Mejora
Estas constituyen un hallazgo que permitira mejorar el proceso o unidad evaluada, de tal manera
que la Gestin se vea favorecida. Estas quedan al criterio de los responsables del rea, las que
pueden ser evaluadas para tomar una accin a seguir.
Grado
Nombre Comentario
Compromiso
[A]: Alto
[M]: Medio
[B]: Bajo
Transmisin: