Contrato U Orden de Compra o de Servicio
Contrato U Orden de Compra o de Servicio
Contrato U Orden de Compra o de Servicio
1/17
i .exe
Copia simple de contrato de obra y acta de recepcin de obra referente al contrato de obra (cuando se
consigna el nombre del residente en los dos documentos)
Copia simple del contrato suscrito por el profesional con la Empresa Contratista y acta de recepcin de obra.
(Cuando se consigna el nombre del residente en ambos documentos)
En el caso de que en alguno de los documentos solicitados no acredite el nombre del profesional propuesto, se
deber adjuntar una Constancia de conformidad de servicios o Certificado de Trabajo emitido por la empresa
Contratista a quien el profesional prest los servicios, copias simples del Acta de entrega de Terreno, Acta que
solicita la Recepcin de la Obra documentos que solo le corresponde a los residentes de obra.
2.3
EQUIPAMIENTO
EL CONTRATISTA deber contar con el equipamiento mnimo siguiente:
01
01
01
01
01
02
02
01
01
Los planos y las especificaciones son complementarios, en caso de existir discrepancias entre lo que expresan los
diversos "Documentos del Proyecto", se establece que los planos tienen prioridad sobre las especificaciones tcnicas y
stas sobre los metrados y la memoria descriptiva vale en todo cuanto no se oponga a los planos y a las especificaciones
tcnicas. lo no expresamente considerado, regirn las especificaciones y dispositivos de los Reglamentos oficiales
vigentes.
A efectos de ejecutar la obra prevista en armona con los procedimientos de buena construccin y lograr su
funcionalidad y correcta terminacin, es obligacin del postor:
a) Efectuar una inspeccin detenida del terreno o local donde se va ejecutar la obra.
b) Revisar los Documentos del Proyecto.
c) Verificar el abastecimiento de los materiales para la obra
2/17
DENOMINACION DE LA OBRA
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE
LOS SERVICIOS DE CONTROL Y PREVENCION DE LA TB
DEL HOSPITAL MARIA AUXIALIADORA
MONTO TOTAL
Cantidad
Precio
Unitario S/.
Monto Total
S/.
2371,741.63
2371,741.63
2371,741.63
Descripcin
OBRAS EXTERIORES
ESTRUCTURAS
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
02.00.00 OBRAS PRELIMINARES
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CIMIENTO CORRIDO CONCRETO f'c=100
04.01
kg/cm2
Parcial (S/.)
13,543.33
8,000.02
115,157.96
23,398.94
M-1
M-2
S/.
%
S/.
%
S/.
%
13,543.33
100%
8,000.02
100%
115,157.96
100%
S/.
23,398.94
100%
04.02
04.03
SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO
8,793.51
S/.
2,638.05
6,155.46
14,228.86
%
S/.
%
30%
04.04
70%
14,228.86
100%
04.05
948.23
S/.
948.23
332.00
%
S/.
%
100%
04.06
S/.
%
9,189.50
100%
26,621.87
100%
9,667.58
9,189.50
05.02
SOBRECIMIENTO ARMADO
26,621.87
05.03
MUROS
13,376.60
05.04
PLACAS
5,321.04
05.05
COLUMNAS
71,712.00
05.06
VIGAS
64,199.68
05.07
LOSAS ALIGERADAS
63,201.02
05.08
LOSAS MACIZAS
5,944.56
05.09
ESCALERAS
2,488.24
05.10
CISTERNAS
14,038.52
S/.
9,667.58
100%
S/.
%
S/.
%
S/.
%
S/.
%
S/.
%
S/.
%
S/.
%
S/.
M-3
M-4
M-5
332.00
100%
6,019.47
45%
1,596.31
30%
71,712.00
100%
7,019.26
7,357.13
55%
3,724.73
70%
64,199.68
100%
18,960.31
30%
2,972.28
50%
1,492.94
60%
7,019.26
44,240.71
70%
2,972.28
50%
995.30
40%
3/17
06.00.00 ALBAILERIA
78,247.41
ARQUITECTURA
07.00.00 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
60,869.40
08.00.00 CIELORRASOS
23,428.44
91,534.69
36,100.88
128,222.72
38,595.45
13.00.00 PINTURAS
20,919.67
14.00.00 COBERTURAS
16,065.50
15.00.00 VARIOS
63,375.82
54,751.70
S/.
%
S/.
%
S/.
%
S/.
%
6,002.09
100%
6,063.21
100%
1,195.68
100%
6,579.69
100%
1,120.05
S/.
1,120.05
40,971.87
%
S/.
%
100%
40,971.87
100%
1,927.38
S/.
1,927.38
100%
S/.
4,765.36
100%
7,876.98
S/.
7,876.98
61.49
%
S/.
%
100%
61.49
100%
33,440.36
5,506.22
6,002.09
18.02.00
REDES DE DISTRIBUCIN
6,063.21
18.03.00
ACCESORIOS DE REDES
1,195.68
18.04.00
LLAVES Y VALVULAS
6,579.69
18.05.00
18.06.00
9,506.37
15%
16,065.50
100%
38,025.49
60%
7,623.08
100%
33,440.36
100%
5,506.22
100%
7,623.08
60,869.40
100%
23,428.44
100%
91,534.69
100%
23,465.57
65%
S/.
%
S/.
%
S/.
%
17.03.00
50%
38,341.23
49%
54,751.70
100%
6,424.65
100%
6,424.65
REDES DE DERIVACIN
S/.
%
S/.
%
S/.
%
S/.
%
S/.
%
S/.
%
S/.
%
S/.
%
S/.
%
50%
39,906.18
51%
S/.
%
S/.
%
17.02.00
%
S/.
%
4,765.36
12,635.31
35%
128,222.72
100%
38,595.45
100%
20,919.67
100%
15,843.96
25%
4/17
INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDA DE ALUMBRADO Y
21.00.00
TOMACORRIENTE
CENTRO DE LUZ OCTOGONAL EN
21.01.00
TECHO
CENTRO DE LUZ OCTOGONAL EN
21.02.00
PARED
CENTRO DE LUZ OCTOGONAL EN
21.03.00
TECHO PARA VENTILADORES
TOMACORRIENTES NORMALES
21.04.00
EMPOTRADOS PVC EN PARED
TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS
21.05.00
EMPOTRADOS PVC EN PARED
101.43
S/.
%
101.43
100%
207.36
S/.
207.36
100%
S/.
9,492.60
100%
S/.
124.84
100%
9,492.60
124.84
672.76
16,949.75
1,929.15
S/.
538.21
134.55
80%
20%
S/.
16,949.75
100%
S/.
1,929.15
100%
1,248.04
S/.
1,248.04
21.05.00
2,550.96
%
S/.
%
100%
2,550.96
100%
2,297.33
S/.
2,297.33
100%
S/.
248.37
%
S/.
%
S/.
%
S/.
%
S/.
%
S/.
%
S/.
%
S/.
%
S/.
%
100%
6,869.13
100%
7,329.49
100%
1,094.65
100%
21.05.00
248.37
6,869.13
7,329.49
1,094.65
60,833.50
19,067.88
44,843.05
28.00.00 VARIOS
12,150.94
235,285.71
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidades
1,635,130.19
11.89%
10.00%
IGV
Monto a Valorizar Mensualmente
% de Avance Mensual
19%
2,371,741.62
60,833.50
100%
19,067.88
100%
44,843.05
100%
12,150.94
100%
235,285.71
100%
199,505.20 156,643.58 154,117.73 536,519.90
23,721.17 18,624.92 18,324.60 63,792.22
19,950.52 15,664.36 15,411.77 53,651.99
243,176.89 190,932.86 187,854.10 653,964.11
46,203.61 36,277.24 35,692.28 124,253.18
289,380.50 227,210.10 223,546.38 778,217.29
12.20%
9.58%
9.43%
32.81%
588,406.78
69,961.57
58,840.68
717,209.02
136,269.71
853,478.76
35.99%
5/17
6/17
b)
c)
5.2
como anexo al presente contrato, contando con el Visto Bueno del profesional designado de la Gerencia
Regional de Infraestructura.
Calendario Valorizado de Avance de Obra de acuerdo al plazo de ejecucin propuesto y en
concordancia con los siguientes documentos:
EL HOSPITAL a la firma del presente Contrato entrega a EL CONTRATISTA los siguientes documentos:
a) Un juego de Segundos Originales o CD con los archivos magnticos correspondientes de los Planos materia de la
ejecucin de la Obra.
b) Un juego de Bases que incluye el Expediente Tcnico de Obra completo.
7/17
%
20
12.2 EL HOSPITAL a solicitud de EL CONTRATISTA, entregar Adelantos por Materiales o insumos que se utilizarn en la
Obra, los que en conjunto no debern superar el Cuarenta por ciento (40 %) del monto del contrato, concordantes con
las fechas establecidas en su Calendario de Adquisicin de Materiales, para lo cual deber presentar Carta Fianza,
con las caractersticas de solidaria, incondicional, irrevocable, de realizacin automtica al slo requerimiento,
extendida a favor de EL HOSPITAL por un valor igual al monto del adelanto, incluido I.G.V., y vigente hasta la entrega
de los materiales o insumos a satisfaccin de EL HOSPITAL pudiendo reducirse de manera proporcional conforme se
cumpla con el avance de obra, lo cual debe ser verificado y aprobado por el Inspector o Supervisor, segn
corresponda.
El monto del adelanto por cada material se determinar en concordancia con el monto mximo establecido en el
artculo 7, tem D, del Decreto Supremo N 011-79-VC, el metrado del material de acuerdo al Presupuesto y
anlisis de costo unitario, as como debe estar en concordancia con el Calendario de Adquisicin de Materiales.
La solicitud del adelanto para materiales debe cumplir con lo siguiente:
El plazo mximo para la cancelacin del Adelanto para Materiales que solicite el Contratista, ser de quince (15) das
naturales desde que su solicitud fuera declarada conforme, previa presentacin por parte del Contratista de la Carta
Fianza y Factura respectiva.
La amortizacin de los adelantos especficos para materiales se efectuar en las valorizaciones que correspondan, en
un monto igual al material utilizado en ellas, afectado por la relacin entre el ndice Unificado del elemento representativo
objeto del adelanto y el que tuvo en la fecha del Valor Referencial.
9/17
TIPO DE ADELANTO
MONTO TOTAL
DEL 40 %
Adelanto por
Materiales o Insumos
S/.2371,741.63
40
S/.948,696.652
12.3 Los adelantos entregados al CONTRATISTA sern utilizados estrictamente para los fines que fueron otorgados, ello en
virtud del fiel cumplimiento del compromiso asumido con EL HOSPITAL sin perjuicio de las acciones pertinentes a
ejecutarse en caso corresponda.
CLUSULA DCIMO TERCERA.- INICIO DE LAS OBRAS
13.1 EL HOSPITAL mediante Acta, har entrega del terreno al Contratista o su representante legal, definiendo los hitos que lo
delimitan y los puntos geomtricos necesarios para el trazado de la obra. El Trazado de la obra ser ejecutado por el
Contratista con equipo y personal de ste y verificado y aprobado por el Inspector o Supervisor de la obra, segn
corresponda, bajo responsabilidad.
13.2 El plazo entrar a regir segn lo establecido en el Artculo 184 del REGLAMENTO.
13.3 En la fecha de entrega del terreno, se abrir el Cuaderno de Obra debidamente foliado, el mismo que ser firmado en
todas sus pginas por el Supervisor, segn corresponda, y por el residente. Dichos profesionales son los nicos
autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.
13.4 El Cuaderno de Obra deber tener un original con (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas a EL
HOSPITAL. El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del residente. Concluida la
ejecucin de la obra, el original quedar en poder de EL HOSPITAL.
13.5 La obra contratada se ejecutar segn lo indicado en los Planos y las Especificaciones Tcnicas del Proyecto, as como
tambin las dems rdenes emanadas del proceso de seleccin realizada por EL HOSPITAL.
Ocurrencias
Son hechos relevantes relacionados con la ejecucin de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra,
firmando al pie de cada anotacin el Inspector/Supervisor o el Residente, segn quien sea el que efecte la
anotacin. Las solicitudes a EL HOSPITAL que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el
Cuaderno de Obra, se harn directamente a EL HOSPITAL, por medio de comunicacin que deje constancia de dicha
solicitud.
CLUSULA DCIMO CUARTA.- DE LAS PENALIDADES
Se aplicar de acuerdo a lo establecido por el Artculo 165 del REGLAMENTO.
CLUSULA DCIMO QUINTA.- VALORIZACIONES Y PAGOS
15.1 Las valorizaciones sern mensuales y tendrn el carcter de pagos a cuenta. Sern elaboradas por el Supervisor y el
Contratista, en funcin de los metrados ejecutados, con los precios unitarios del Valor Referencial, agregando
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad. El subtotal as obtenido se multiplicar por el
factor de relacin, calculado hasta la quinta cifra decimal. A este monto se agregar el porcentaje correspondiente al
Impuesto General a las Ventas. Se valorizar hasta el total de los metrados del presupuesto de obra.
15.2 Los metrados de obra ejecutados sern formulados conjuntamente por el Contratista y el Supervisor, el veinteavo da de cada
mes y debern ser valorizados tambin en forma conjunta, debiendo presentarse a EL HOSPITAL a ms tardar el da
cinco (5) del mes siguiente. Estos primeros cinco (5) das de cada mes, corresponden al perodo de aprobacin de la
valorizacin por el Supervisor.
15.3 Si el Supervisor no se presenta para la valorizacin conjunta con el Contratista, la efectuar el Contratista. El Inspector o
Supervisor deber revisar los metrados durante el perodo de aprobacin de la valorizacin.
15.4 Las valorizaciones por concepto de contrato principal, reajustes por alzas, adicionales, mayores gastos generales y otros,
sern cancelados en la fecha no posterior al ltimo da del mes siguiente al que corresponde la valorizacin.
10/17
15.5 Los funcionarios que tengan a su cargo la revisin y/o visacin de los metrados, el procesamiento, aprobacin, trmite de las
valorizaciones por concepto de contrato principal, reajuste por alzas, adicionales, mayores gastos generales y otros, en la
medida que intervengan sern responsables de que las valorizaciones se remitan a las dependencias pagadoras para su
cancelacin, dentro de los doce (12) das naturales contados a partir de su recepcin, y en dichas dependencias
pagadoras, los funcionarios que intervengan en el trmite bajo responsabilidad, las harn efectivas dentro de los trece (13)
das naturales siguientes a la fecha de recepcionadas.
15.6 A partir del vencimiento del plazo establecido en el Numeral anterior, el Contratista tendr derecho al reconocimiento del
inters legal de conformidad con el artculo 1244 del Cdigo Civil. El pago de estos intereses se efectuar en las
valorizaciones siguientes.
15.7 Slo ser posible iniciar un procedimiento arbitral dentro de los quince (15) das hbiles de ocurrida la controversia si la
valorizacin de la parte en discusin representa un monto superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado.
15.8 Para el pago de la primera valorizacin, el Contratista deber presentar, copia legalizada del libro de planillas autorizado por
la Autoridad Administrativa de Trabajo competente.
15.9 A partir de la segunda valorizacin, el Contratista deber presentar:
Copia legalizada del libro de planillas correspondiente a los pagos del mes anterior.
Copias legalizadas de las Declaraciones y Comprobantes de Pago de las obligaciones al Seguro Social de Salud (ESSALUD)
y la SUNAT.
Copias legalizadas de las Declaraciones y Comprobantes de Pago por concepto de AFP o SNP, CONAFOVICER y
SENCICO.
15.10 Con la Liquidacin del contrato de Obra EL CONTRATISTA presentar:
Copia certificada de la planilla correspondiente a la obra y los duplicados de las boletas de pago.
Los documentos cancelatorios de Liquidacin que incluya entre otras cosas pagos por concepto de indemnizacin y
vacaciones de los trabajadores de la Obra.
Certificado de habilidad del Residente.
Acta de Recepcin.
CLAUSULA DCIMO SEXTA.- DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS
16.1
Si surgieran discrepancias respecto de la formulacin, aprobacin o valorizacin de los metrados, entre el
Contratista y el supervisor y/o EL HOSPITAL, segn sea el caso, se resolvern en la liquidacin del contrato, sin
perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
16.2
Solo ser posible iniciar un procedimiento de conciliacin o arbitraje dentro de los quince (15) das hbiles despus
de ocurrida la controversia si la valorizacin de la parte en discusin representa un monto superior al cinco por
ciento (5 %) del contrato actualizado.
16.3
La iniciacin de este procedimiento no implica la suspensin del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de
las partes.
11/17
12/17
23.2 Del mismo modo, se ejecutar la garanta de fiel cumplimiento, cuando transcurridos tres (3) das de haber sido
requerido por EL HOSPITAL EL CONTRATISTA no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la
Liquidacin Final del Contrato debidamente consentida o ejecutoriada. Esta ejecucin ser solicitada por un monto
equivalente al citado saldo a cargo de EL CONTRATISTA.
23.3 Las garantas podrn ser ejecutadas cuando EL CONTRATISTA no la hubiere renovado oportunamente, antes de la
fecha de su vencimiento. Contra esta ejecucin, EL CONTRATISTA no tiene derecho a interponer reclamo alguno.
Una vez culminado el Contrato, y siempre que no exista deudas a cargo del Contratista, el monto ejecutado le ser
devuelto a este sin dar lugar al pago de Intereses. Tratndose de las Garantas por Adelantos, no corresponde
devolucin alguna por entenderse amortizado el Adelanto otorgado.
CLUSULA VIGSIMO CUARTA.- SEGUROS
24.1 EL CONTRATISTA se obliga bajo responsabilidad a obtener y presentar a EL HOSPITAL todos los seguros necesarios de
aseguradores autorizados conforme a la Legislacin vigente y a las bases del proceso de seleccin.
24.2 EL CONTRATISTA mantendr vigentes dichos seguros, en su capacidad total hasta que la obra materia del contrato, haya
sido recepcionada por EL HOSPITAL.
CLUSULA VIGSIMO QUINTA.- RECEPCIN DE OBRA: PLAZOS
25.1 La Recepcin de Obra se realizar de acuerdo a lo establecido en el Artculo 210 del REGLAMENTO.
En la fecha de la culminacin de la obra el residente anotar tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicitar la
recepcin de la misma. El Inspector/Supervisor, en un plazo no mayor de cinco (05) das posteriores a la anotacin
sealada, lo informar a EL CONTRATISTA, ratificando o no lo indicado por el residente.
25.2 En caso que el Inspector/Supervisor verifique la culminacin de la obra, EL HOSPITAL proceder a designar un Comit
de Recepcin dentro de los siete (07) das siguientes a la recepcin de la comunicacin del Inspector/Supervisor.
25.3 En un plazo no mayor de veinte (20) das siguientes de realizada su designacin, el Comit de Recepcin, junto con el
Contratista, proceder a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones tcnicas y
efectuar las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.
25.4 Culminada la verificacin, y de no existir observaciones, se proceder a la recepcin de la obra, tenindose por
concluida la misma, en la fecha indicada por el Contratista. El Acta de Recepcin deber ser suscrita por los miembros
del Comit, el Contratista y su Residente.
25.5 De existir observaciones, stas se consignarn en el Acta respectiva y no se recibir la obra. A partir del da siguiente, el
Contratista dispondr de un dcimo (1/10) del plazo de ejecucin de la obra para subsanar las observaciones, plazo
que se computar a partir del quinto da de suscrita el Acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de
observaciones no darn derecho al pago de ningn concepto a favor del contratista ni a la aplicacin de penalidad
alguna.
25.6 Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitar nuevamente la recepcin de la obra en el Cuaderno de Obra, lo
cual ser verificado por el Inspector/Supervisor e informado a EL HOSPITAL, segn corresponda, en el plazo de tres
(03) das siguientes de la anotacin. El Comit de Recepcin se constituir en la obra dentro de los siete (07) das
siguientes de recibido el informe del Inspector/Supervisor. La comprobacin que realizar se sujetar a verificar la
subsanacin de las observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.
25.7 De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comit de Recepcin, se suscribir el Acta de Recepcin
de Obra.
25.8 Si en la segunda inspeccin el Comit de Recepcin constata la existencia de vicios o defectos distintos a las
observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepcin de Obra, informar a EL HOSPITAL
para que este, solicite por escrito al Contratista las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos.
25.9 En caso que el contratista o su residente no estuvieran conformes con las observaciones, anotar su discrepancia en el
Acta. El Comit de Recepcin elevar a la mxima autoridad administrativa de EL HOSPITAL, todo lo actuado con un
14/17
El Contratista presentar la liquidacin debidamente sustentada con la documentacin y clculos detallados, dentro
de un plazo de sesenta (60) das o el equivalente a un dcimo (1/10) del plazo de ejecucin de la obra, el que
resulte mayor, contado desde el da siguiente de la recepcin de obra. Dentro del plazo de treinta (30) das de
recibida, EL HOSPITAL deber pronunciarse, ya sea observando la liquidacin presentada por el Contratista o, de
considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que ste se pronuncie dentro de los quince
(15) das siguientes.
26.3
26.4
La liquidacin quedar consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del
plazo establecido.
26.5
Toda discrepancia respecto a la liquidacin se resuelve segn las disposiciones previstas para la solucin de
controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no
controvertida.
26.6
26.7
Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidacin, culmina definitivamente el contrato y se cierra el
expediente respectivo.
26.8
15/17
----------------------------------EL HOSPITAL
--------------------------------EL CONTRATISTA
17/17