MC-De-01-Manual de Calidad ITLA v.6
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MANUAL DE CALIDAD
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INTRODUCCION
El presente Manual de Calidad describe el Sistema de Gestin de la Calidad implementado por el Instituto Tecnolgico de Las Amricas (ITLA) el cual ha sido estructurado conforme a los requerimientos de la Norma ISO 9001 y muestra el compromiso para el cumplimiento de dichos requisitos. Este Manual es un reflejo del empeo y compromiso de todo el personal del ITLA en lograr satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes a travs de la aplicacin eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad y el Mejoramiento Continuo del Servicio Educativo ofrecido. El Manual de Calidad es revisado y aprobado por el Rector y forma parte de los documentos controlados del Sistema de Gestin de Calidad. Copias controladas han sido emitidas a los Responsables de su implementacin y mantenimiento.
_______________________________________ Rector
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TABLA DE CONTENIDO I. PRESENTACION DE LA INSTITUCION.-.................................................................... 5 1. Filosofa Institucional ...................................................................................... 5 a) Misin ............................................................................................................... 6 b) Visin................................................................................................................ 6 c) Valores ............................................................................................................. 6 II. ALCANCE Y EXCLUSIONES.- ..................................................................................... 7 III. TERMINOS Y DEFINICIONES.- ................................................................................ 7 IV. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.- .............................................................. 9 4.1 Requisitos Generales .............................................................................................. 9 a. Procesos Estratgicos .................................................................................... 9 b. Procesos Claves o Misionales ..................................................................... 10 c. Procesos de Soporte o Apoyo ..................................................................... 10 d. Procesos de Monitoreo, Anlisis y Mejora ............................................... 10 4.2 Requisitos de la documentacin....................................................................... 11 4.2.1 Generalidades: ............................................................................................... 11 4.2.2 Manual de Calidad: ........................................................................................ 11 4.2.3 Control de los Documentos ......................................................................... 12 4.2.4 Control de los Registros ............................................................................... 12 V. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION.- ................................................................ 13 5.1 Compromiso de la Direccin ........................................................................... 13 5.2 Enfoque al Cliente ............................................................................................. 13 5.3 Poltica de la Calidad ....................................................................................... 14 5.4 Planificacin ...................................................................................................... 15 5.4.1 Objetivos de la Calidad .............................................................................. 15 5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad .............................. 15 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin ............................................. 16 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad...................................................................... 16 5.5.2 Representante de la Direccin .................................................................. 18 5.5.3 Comunicacin Interna ................................................................................. 18 5.6 Revisin por la Direccin ............................................................................... 18 5.6.1 Generalidades .............................................................................................. 18 5.6.2 Informacin para la Revisin.................................................................. 19 5.6.3 Resultados de la Revisin ....................................................................... 19 VI. GESTION DE LOS RECURSOS.- ............................................................................ 20 6.1 Provisin de los recursos ................................................................................. 20 6.2 Recursos Humanos ............................................................................................ 20 6.2.1 Generalidades .............................................................................................. 20 6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin ................................... 20 6.3 Infraestructura ................................................................................................... 21 6.4 Ambiente de Trabajo ........................................................................................ 22
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VII. REALIZACION DEL PRODUCTO / SERVICIO.- .................................................... 22 7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto ............................................. 22 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente ......................................................... 23 7.2.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto ......... 23 7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Cliente........................ 24 7.2.3 Comunicacin con el Cliente ..................................................................... 25 7.3 Diseo y Desarrollo ........................................................................................ 25 7.4 Compras ............................................................................................................ 27 7.4.1 Proceso de Compras ............................................................................... 27 7.4.2 Informacin de las Compras ................................................................. 27 7.4.3 Verificacin de los Productos Comprados ........................................ 27 7.5 Produccin y Prestacin del Servicio ........................................................ 28 7.5.1 Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio ............... 28 7.5.2 Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del Servicio ............................................................................................................. 29 7.5.3 Identificacin y Trazabilidad ............................................................... 29 7.5.4 Propiedad del Cliente ............................................................................ 29 7.5.5 Preservacin del Producto ................................................................... 30 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin ....................... 30 VIII. 8.0 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA.- .............................................................. 30 8.1 Generalidades .................................................................................................... 30 8.2 Seguimiento y medicin .................................................................................. 31 8.2.1 Satisfaccin del Cliente............................................................................ 31 8.2.2 Auditorias Internas ................................................................................. 31 8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos .......................................... 31 8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto ............................................... 32 8.3 Control del Producto No Conforme ........................................................... 32 8.4 Anlisis de Datos............................................................................................. 32 8.5 Mejora ............................................................................................................... 33 8.5.1 Mejora Continua ...................................................................................... 33 8.5.2 y 8.5.3 Acciones Correctivas y Preventivas ...................................... 33 IX. HISTORIAL DE CAMBIOS.- ................................................................................... 34 ANEXOS
1. 2. 3. 4. 5. Mapa de Procesos ITLA Caracterizaciones de Procesos Estructura de Documentacin Organigrama ITLA (DC DE 02) Objetivos de Calidad (DC DE 03)
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I.
PRESENTACION DE LA INSTITUCION.-
El ITLA establecido en agosto 13 del ao 2000, es una institucin de educacin tcnica concebida con el propsito de formar los recursos humanos necesarios en las reas de alta tecnologa que permitan desarrollar la industria nacional, fomentar la inversin extranjera y la exportacin de productos y servicios tecnolgicos, esto bajo un modelo de Technical College. Sus reas de especializacin o Centros de Excelencia son: Tecnologa de la Informacin, Multimedia, Mecatrnica, Software y Escuela de Idiomas. El ITLA busca formar tcnicos en un lapso de tiempo relativamente corto, por medio de programas innovadores y altamente especializados que fomenten el espritu emprendedor en los mismos. La Organizacin le otorga una titulacin de Tecnlogos (2 aos) o una Certificacin Internacional avalada por alguna de nuestras alianzas estratgicas. Los programas acadmicos que ofrecemos comprenden la docencia a nivel presencial en la forma de materias terico-prcticas integradas en los laboratorios. De igual forma contamos con recursos de e-learning y educacin a distancia en ciertos aspectos del programa como recursos adicionales de docencia. Nuestras ofertas acadmicas, nuestros instructores certificados internacionalmente, laboratorios de ltima generacin y los servicios de excelencia acadmica hacen que nuestros egresados no slo salgan bien formados, sino que tengan una excelente acreditacin nacional e internacional. Para ello, hemos desarrollado alianzas estratgicas con centros que certifican en las reas de tecnologa de la informacin, avalando internacionalmente nuestros estudiantes con sus conocimientos tecnolgicos que les asegurarn mayores oportunidades laborales. Dentro de estas alianzas contamos con compaas reconocidas mundialmente, entre las que podemos destacar: Cisco, Microsoft, Sun Microsystems, CompTIA, Linux Profesional Institute, Oracle y Novell. 1. Filosofa Institucional
El ITLA ha definido su Plan Estratgico 2006-2010, en funcin de un anlisis FODA interno y del entorno. A partir de dicho anlisis se identificaron cuatro (4) ejes estratgicos que contemplan los objetivos y metas de futuro. El Plan Estratgico est orientado a impactar positivamente en la formacin integral de los profesionales para un mejor
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desarrollo econmico, social, cientfico, humano y cultural y adems lograr reducir la brecha digital. a) Misin Formar el capital humano en alta tecnologa, por medio de programas innovadores y altamente especializados, generando en los mismos un espritu emprendedor, altos valores ticos y comprometidos con el desarrollo nacional. Estamos orientados a brindar soluciones tecnolgicas, por medio de la investigacin y el desarrollo de la educacin y las tecnologas de informacin y comunicacin, promoviendo la competitividad nacional para insertar a la Republica Dominicana en el marco internacional en la Sociedad del Conocimiento. b) Visin Ser una institucin Dominicana de Educacin Superior lder, que proporcione las mejores innovaciones en el campo de la Alta Tecnologa, con amplio prestigio y acreditacin, a nivel nacional e internacional, brindando a nuestros estudiantes una formacin con los ms altos estndares acadmicos.
c) Valores
o Innovacin: Nuevas y mejores ideas a favor de nuestra docencia, estudiantes y dems relacionados. o tica: Gua permanente de nuestro pensar, sentir decir y actuar. o Responsabilidad: Detrs de cada institucin, empresa u organizacin, existe un ser humano; ser RESPONSABLES con l, es nuestro principal compromiso. o Pasin: Energa que nos lleva a realizar nuestra labor con mxima entrega en cada momento, poniendo el alma en todo lo que hacemos para alcanzar la perfeccin. o Excelencia: La superacin de las expectativas de nuestros clientes, y el valor agregado que reciben, definen la forma en la que caminamos hacia la excelencia.
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o Proactividad: No esperamos por los hechos; hacemos que estos ocurran. II. ALCANCE Y EXCLUSIONES.-
Este Manual de Calidad aplica a todos los procesos que afectan directamente la calidad de los servicios provistos por el ITLA y que conforman el Sistema de Gestin de la Calidad. Alcance del SGC: Diseo, desarrollo e imparticin de cursos de formacin tcnica especializada, capacitacin continua y el diseo y la prestacin de servicios tecnolgicos a empresas e instituciones en las reas de: Tecnologa de la Informacin, Multimedia, Mecatrnica y Software. En el siguiente punto de la Norma, se han identificado la excusin total de: 7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y Medicin Exclusin total, ya que en los servicios educativos, los dispositivos de seguimiento y medicin son utilizados en las prcticas de laboratorios, no requieren de precisin., y los mismos no afectan la calidad del producto, que en nuestro caso es la docencia, y nuestros equipos son utilizados por los estudiantes para realizar prcticas. III. TERMINOS Y DEFINICIONES.-
Alta Direccin: Est conformada por el Rector, Vicerrectores, Gerentes y Encargados de Centro de Excelencia. Centro de Excelencia: rea de especializacin formada por profesores y/o instructores certificados por lo mejor de la industria a la que pertenecen, con programas tecnolgicos atractivos y actualizados, la infraestructura requerida, laboratorios que cumplen con estndares internacionales, tcnicas y metodologas de enseanzas y aprendizaje que garantizan la calidad de los conocimientos de nuestros egresados. Cursos Abiertos: Son los cursos que forman parte de la oferta acadmica, con cabida para toda clase de clientes. Cursos Cerrados: Son cursos que se imparten a solicitud de empresas o Instituciones pblicas y privadas. Los mismos pueden estar previamente
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definidos en nuestra oferta acadmica o se preparan de acuerdo a las necesidades del cliente. Oferta Acadmica: Planes de Estudios o Cursos regulares ofrecidos por cada rea de especializacin de la Institucin. Parte Interesada: persona o grupo que tiene inters en el desempeo o el xito de la Organizacin. SGC: Sistema de Gestin de la Calidad. Soluciones Tecnolgicas: Servicios ofrecidos por el ITLA a empresa o instituciones pblicas y privadas aprovechando las capacidades disponibles. La provisin de este servicio no debe interferir con el Servicio Educativo, razn de ser de la Institucin. Educacin Permanente: Formato educativo compuesto por cursos cortos, seminarios, talleres, diplomados, conferencias y cualquier otra parte de entrenamiento que supla necesidades puntuales del mercado o bien trace pautas para una ampliacin de su contenido. No importa tema o rea, la educacin permanente es la repuesta a los cambios rpidos del mercado y a la vorgine de los tiempos, combinando educacin, brevedad de tiempo y aval profesional. Educacin Superior: Segn el artculo 22 de la ley 139-01, se establece lo siguiente: Son instituciones de Educacin Superior todas aquellas que ofrecen formacin profesional o acadmica, posterior al nivel medio establecido en la ley 66/97 y que poseen las siguientes caractersticas: a) Son entidades que renen a funcionarios, profesores, estudiantes, empleados y egresados en la tarea de bsqueda y construccin del conocimiento, as como la de la creacin de conciencia sobre las necesidades esenciales de la sociedad, encaminando las investigaciones y sus resultados a la solucin de problemas del pueblo dominicano como medio para elevar la calidad de vida de la poblacin; b) Son entidades sociales, de servicio pblico, abiertas a las diferentes corrientes de pensamiento. Por consiguiente es inadmisible cualquier forma de discriminacin en su seno por razones de nacionalidad, etnia, sexo, condicin social, ideologa, religin o preferencia pblica.
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c) Las instituciones de educacin superior son aquellas dedicadas a la educacin post secundaria, conducente a ttulo de los niveles tcnico superior, grado, y post grado y tienen entre sus propsitos fundamentales contribuir con el desarrollo de la ciencia y la tecnologa, la formacin de tcnicos profesionales, la educacin permanente, la divulgacin de los avances cientficos y tecnolgicos y el servicio a la sociedad; d) Las instituciones de educacin superior deben ofrecer a sus integrantes un ambiente espiritual, pedaggico y material adecuado; contar con los recurso y facilidades infraestructurales que les permitan el cumplimiento de sus funciones, as como los que se correspondan con los requerimientos de su oferta curricular, incorporando los avances de la ciencia y tecnologa en las reas en las cuales incursionan. IV. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.-
4.1 Requisitos Generales El ITLA ha establecido, documentado e implementado un Sistema de Gestin de la Calidad, el cual es revisado peridicamente a fin de mejorar continuamente su eficacia, garantizar la satisfaccin de los clientes y cumplir con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001. Los procesos necesarios del Sistema de Gestin de la Calidad se identificaron y su secuencia e interaccin se presenta en el Mapa de Procesos del Anexo I de este Manual. El SGC del ITLA se organiza en procesos que se han clasificado en: Estratgicos, Misionales, Soporte y de Monitoreo, Anlisis y Mejora, de acuerdo a los criterios siguientes: a. Procesos Estratgicos Son aquellos procesos que definen los lineamientos para la Planeacin Estratgica, Planeacin del SGC y los criterios generales en cuanto a la Oferta Acadmica, Calendario Acadmico, Becas, Calidad, Relaciones con la Comunidad y proporcionan directrices a todos los dems procesos.
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b. Procesos Claves o Misionales Son los procesos que producen salidas directamente relacionadas a la misin de la Institucin y que tienen impacto en el cliente, agregando valor para ste. c. Procesos de Soporte o Apoyo Son aquellos cuyo desarrollo y realizacin sirve de apoyo para la ejecucin de los procesos claves o misionales de la Organizacin, facilitando y completando el buen funcionamiento de los mismos. d. Procesos de Monitoreo, Anlisis y Mejora Son aquellos procesos para dar seguimiento a los procesos del SGC y garantizar la mejora continua. Se han determinado los mtodos y criterios que permiten asegurar que las operaciones y el control de los procesos sean eficaces. Se han identificado indicadores para determinar si se han logrado los resultados deseados y para impulsar la mejora continua. La Caracterizacin de los Procesos es presentada en el Anexo II A- G. La Alta Direccin asegura la disponibilidad de la informacin y recursos necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento a los procesos. Para estos fines la Organizacin prepara un presupuesto anualmente basado en las proyecciones de ingresos y gastos. La Organizacin realiza el seguimiento, anlisis y medicin de estos procesos mediante indicadores, el Plan de Calidad de la Docencia y las Encuestas de Satisfaccin, as como tambin tiene implementados indicadores de desempeo en cada una de las reas para darle seguimiento a los procesos estratgicos y de apoyo. Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados, segn lo establecido en los Procedimientos de Acciones Correctivas y/o Preventivas (PR-GC-05) y de Monitoreo, Anlisis y Mejora (PR-GC-06). La Organizacin tiene procesos subcontratados, tales como: Docencia, Mantenimiento de los acondicionadores de aire, planta elctrica, seguridad, transporte y cafetera. El control de dichos procesos est definido en los Procedimientos de Gestin de la Docencia (PR-AC-01), Monitoreo, Anlisis y
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Mejora (PR-GC-06), Adquisicin de Bienes y Servicios (PR-OP-03), Mantenimiento de Infraestructura (PR-OP-01) y Ejecucin de Solicitudes de TIC (PR-TI-02). 4.2 Requisitos de la documentacin 4.2.1 Generalidades: La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad de la Institucin est establecida y dentro de ella estn: a) Las declaraciones documentadas de la Poltica y Objetivos de la Calidad incluidos en este Manual. b) Este Manual de Calidad, identificado como (MC-DE-01). c) Los procedimientos del SGC que son requeridos por la Norma Internacional ISO 9001 los cuales aparecen citados en los captulos correspondientes de este Manual y en el Listado Maestro de Documentos (LI-GC-01). d) Los documentos requeridos por la Institucin para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos, citados en este Manual y en el Listado Maestro de Documentos (LI-GC-01). e) Tambin incluye los Registros de Calidad requeridos por la Norma Internacional ISO 9001 y los definidos en los diferentes procesos para proporcionar evidencia de la correcta aplicacin de los mismos y del Sistema de Gestin de Calidad, definido en el Listado de Registro de Calidad (LI-GC-02). La Estructura de Documentacin definida se encuentra en el Anexo III. 4.2.2 Manual de Calidad: La Institucin ha establecido y mantiene un Manual de la Calidad siguiendo los requerimientos de la Norma ISO 9001. El alcance as como tambin las exclusiones del SGC han sido definidos en la Seccin 2 de este Manual. Los procedimientos documentados establecidos en el SGC estn referidos en la seccin correspondiente de este Manual y en el Listado Maestro de Documentos (LI-GC-01).
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La interrelacin de los procesos necesarios del Sistema de Gestin de la Calidad est descrita de manera grfica en el Mapa de Procesos del Anexo I de este Manual. 4.2.3 Control de los Documentos La Institucin ha definido los mecanismos necesarios para controlar la documentacin del Sistema de Gestin de Calidad y los documentos de origen externos en el Procedimiento Control de los Documentos (PR-GC01), el mismo define los pasos para: a) La emisin y aprobacin de los documentos antes de su distribucin b) La revisin, actualizacin y aprobacin de la actualizacin c) La identificacin de los cambios y el estado de revisin d) Mantener la disponibilidad de las versiones pertinentes en los puntos de uso e) Garantizar que los documentos permanecen legibles y han sido identificados f) Identificar documentos distribucin de origen externos y controlar su
g) Prevenir el uso de la documentacin obsoleta. 4.2.4 Control de los Registros La Institucin ha establecido un sistema de control de registros de calidad, descrito en el Procedimiento Control de los Registros de Calidad (PR-GC02), el cual incluye los controles necesarios para: la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin, especificado en la Seccin 9 de cada procedimiento y en el Listado de Registros de Calidad (LI-GC-02).
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V.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION.5.1 Compromiso de la Direccin La Alta Direccin del ITLA mantiene el compromiso con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad, as como con la mejora continua de su eficacia, por medio de las declaraciones contenidas en la Misin, Visin y Valores de la Institucin y la Poltica (DC-DE-01) y Objetivos de la Calidad (DC-DE-03). Este compromiso se evidencia principalmente en: a) La comunicacin a todos los empleados de la importancia del cumplimiento con los requisitos del cliente, los aspectos legales y los reglamentarios, definida en el punto 5.5.3 de este Manual. b) El establecimiento y difusin de la Poltica de la Calidad (ver punto 5.3 de este Manual). c) La definicin y divulgacin de los Objetivos de Calidad (ver punto 5.4 de este Manual). d) Las revisiones peridicas al Sistema de Gestin de Calidad, para verificar su eficacia y cumplimiento con la Norma ISO 9001 (ver punto 5.6 de este Manual). e) El aseguramiento de la disponibilidad de los recursos necesarios para que el Sistema de Gestin de la Calidad se mantenga, mejore y pueda satisfacer las necesidades de los clientes. 5.2 Enfoque al Cliente La Alta Direccin del ITLA ha determinado cuales son las necesidades y expectativas actuales y futuras del pas, tomando en cuenta las tendencias de desarrollo y de formacin de los educandos, la evolucin social y tecnolgica. Estas necesidades y expectativas las traduce en requisitos en los Planes y Programas de Estudios para poder satisfacerlas. Este compromiso se establece en la Carta Compromiso con el Estudiante (DC-AR02) y en el acuerdo o contrato con la empresa o institucin, como tambin la Institucin por medio de la Carta Compromiso al Ciudadano se compromete a la mejora continua de sus procesos, est regulada por el Ministerio de Administracin Pblica (MAP).
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El cumplimiento con este compromiso es verificado mediante la aplicacin de Encuestas y la atencin a quejas y sugerencias. Refirase a los puntos 7.2.1 y 8.2.1 de este Manual. Las retroalimentaciones de los clientes se integran en la Organizacin, a partir del anlisis de las encuestas y la comunicacin directa donde se identifican los planes de accin necesarios para corregir las situaciones de insatisfaccin o las tendencias negativas detectadas y aumentar su satisfaccin. Cuando los resultados percibidos se encuentren por debajo de los objetivos definidos en las encuestas, sern considerados como No Conformidades y sern manejadas siguiendo el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (PR-GC-05). La satisfaccin de los clientes tambin se preserva mediante el adecuado tratamiento y resolucin de las quejas y sugerencias de los clientes, segn establecido en el Procedimiento de Monitoreo, Anlisis y Mejora (PR-GC06). 5.3 Poltica de la Calidad La Alta Direccin ha establecido la siguiente Poltica de Calidad:
En el ITLA estamos comprometidos con la satisfaccin de las necesidades y expectativas de nuestros clientes, a travs de la mejora continua de nuestros procesos de servicios educativos y soluciones de alta tecnologa"
Esta poltica refleja el compromiso de la organizacin de cumplir con los requisitos del cliente y de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad. Es adecuada al propsito del ITLA y sirve de apoyo para el logro de los objetivos de calidad. La Poltica de Calidad es revisada para su continua adecuacin en las Revisiones por la Direccin. La difusin y comprensin de esta Poltica se realiza mediante: SGC ITLA
Publicacin en lugares visibles dentro de la Institucin. Reuniones con el personal, explicando su significado y aplicacin. Charla de induccin al personal de nuevo ingreso.
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5.4 Planificacin 5.4.1 Objetivos de la Calidad La Alta Direccin ha establecido, en las funciones y niveles pertinentes dentro de la Organizacin, los Objetivos de la Calidad (DC-DE-03), incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos del producto y as asegurar que se cumpla con la Poltica de Calidad. Los Objetivos de la Calidad son medibles mediante indicadores que son revisados peridicamente. Los resultados y tendencias son analizados y se toman las acciones de lugar en caso de no alcanzar las metas establecidas. Ver Anexo V. 5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad La Alta Direccin ha planificado el Sistema de Gestin de Calidad de manera que puedan cumplirse los Objetivos de Calidad, as como todos los requisitos de la Norma ISO 9001:, los legales y reglamentarios. Para mantener la integridad del Sistema de Gestin de la Calidad cualquier cambio que afecte su operacin es planificado, revisado y autorizado por el Rector. La planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad se logra a travs de: a) Documentos que describen los procesos del Sistema de Calidad. b) Identificacin y provisin de los recursos necesarios. (Ver punto 6 de este Manual). c) Prcticas de mejoramiento continuo en los procesos. (Ver punto 8.5.1 de este Manual). d) La capacitacin del personal a travs de los entrenamientos impartidos. e) El mantenimiento de los registros apropiados relacionados con la aplicacin del Sistema.
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5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad El Organigrama General del ITLA DC-DE-02, Anexo IV, muestra los puestos y lneas de autoridad definidas y establecidas. El propsito bsico, las responsabilidades y competencia de cada posicin mostrada en la referida estructura, estn definidas en las Descripciones de Puestos. Las principales actividades, posiciones y grupos de trabajos directamente relacionados con la calidad son las siguientes: Rector: Ejercer el liderazgo para establecer el compromiso y asegurar la implementacin del SGC en la Organizacin. Asignar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC. Definir las directrices, poltica y objetivos de calidad en el marco de la Norma ISO 9001. Conocer, resultados, avances, operacin y efectividad de las acciones emprendidas en el SGC. Presidir las revisiones por la direccin.
Vicerrectores: Coordinar los requerimientos de recursos relacionados con la efectiva operacin del SGC en sus reas. Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su mbito de influencia y asegurar la implementacin y mantenimiento del SGC en la Organizacin. Elaborar, revisar y autorizar los procedimientos y documentos del SGC en su rea de responsabilidad.
Gerentes: Coordinar los requerimientos de recursos relacionados con la efectiva operacin del SGC en su rea.
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Organizar y dar seguimiento a las acciones de implementacin y mantenimiento del SGC. Asegurar que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Dar seguimiento al cumplimiento de los planes de accin derivados de la reunin de revisin de indicadores. Revisar y autorizar los procedimientos y documentos del SGC en su rea de responsabilidad.
Encargados de Centros de Excelencia: Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su mbito de influencia y asegurar la implementacin y mantenimiento del SGC. Participar en el diseo e implementacin del Plan de Calidad de la Docencia (DC-AC-01) y asegurar su consecucin. Verificar el cumplimiento de los requisitos del cliente. Elaborar y revisar los procedimientos y documentos del SGC en su rea de responsabilidad. Definir acciones correctivas y preventivas al SGC y verificar su cumplimiento.
Representante de la Direccin: Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGC. Monitorear y reportar la efectividad del Sistema de Calidad, a travs del seguimiento a su ejecucin y mantenimiento. Mantener informado a la Alta Direccin sobre el cumplimiento de los indicadores, desempeo del SGC y de cualquier necesidad de mejora. Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la Organizacin. Asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la Norma Estndar ISO 9001. Mantener informado a todo el personal sobre los cambios, correcciones o actualizaciones del SGC.
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Todo el personal del ITLA Se compromete con el logro de los Objetivos de la Calidad. Identifica e informa de cualquier problema que afecte la calidad de su tarea o responsabilidad. Cumplir con los procedimientos definidos en el SGC.
5.5.2 Representante de la Direccin El Rector ha designado al Gerente de Gestin de Calidad y Servicio al Cliente como Representante de la Direccin quien, con independencia de otras responsabilidades, tiene las responsabilidades y autoridades definidas en el 5.5.1 de este Manual. 5.5.3 Comunicacin Interna La Alta Direccin se asegura de que se ha establecido la infraestructura necesaria para asegurar la eficacia del sistema de comunicacin dentro de la Organizacin, la cual es llevada a cabo a travs de diferentes medios, tales como: reuniones, E-mail, Internet, fax, telfono, celulares, entre otros y tambin garantizar la gestin y difusin de conocimiento del Sistema de Gestin de la Calidad. La Organizacin ha definido un Proceso de Induccin a empleados de nuevo ingreso, a travs del cual se da a conocer el Sistema de Gestin de la Calidad establecido en la Organizacin. 5.6 Revisin por la Direccin 5.6.1 Generalidades El Sistema de Gestin de la Calidad es revisado, por lo menos dos (2) vez al ao, por el Rector, Vicerrectores, Gerentes, Encargados de Centros de Excelencia y Encargados de rea, bajo la coordinacin del Representante de la Direccin para asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas, para cumplir con los requisitos de Norma ISO 9001, Poltica de Calidad y los Objetivos de la Calidad.
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La revisin incluye las oportunidades de mejoras y la necesidad de efectuar cambios en el SGC. Los resultados de las revisiones, las informaciones presentadas, las acciones que se toman y el seguimiento a dichas acciones, se conservan como parte de los registros de calidad. 5.6.2 Informacin para la Revisin El Representante de la Direccin es el responsable de convocar, agendar y recolectar los datos para la Revisin por la Direccin, con base en la informacin proporcionada por los dueos de cada proceso. La informacin de entrada para la revisin por la direccin incluye: Resultados de las Auditorias Internas de Calidad. Resultados de las Encuestas de Satisfaccin al Cliente. Resultados de los indicadores de desempeo de los procesos. Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas. Seguimiento a las acciones derivadas de revisiones anteriores. Cambios que pudieran afectar el Sistema de Gestin de la Calidad. Recomendaciones para la mejora del SGC. Revisin de la Poltica de Calidad y los objetivos de Calidad.
5.6.3 Resultados de la Revisin Como resultado de la Revisin por la Direccin del ITLA se establecen acciones orientadas a: Mejorar la efectividad del Sistema de Gestin de Calidad y de sus procesos. Mejorar el servicio educativo y la provisin de los servicios tecnolgicos en relacin con los requisitos del cliente. Determinar la necesidad de recursos y acciones para proveerlos.
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6.1 Provisin de los recursos La Alta Direccin del ITLA determina y proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema de Gestin de Calidad, mejorarlo continuamente y aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Para estos fines, la Organizacin prepara un presupuesto anual basado en las proyecciones de ingresos y gastos. Cada Departamento o Centro de Excelencia presenta el Presupuesto en la base establecida, definiendo la manera ms eficaz y adecuada para la ejecucin del mismo. 6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades Todo el personal que realiza actividades que afectan la calidad del servicio es competente en base a su educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas definidas en las Descripciones de Puesto. La documentacin pertinente se encuentra en el expediente de cada persona ubicado en el Departamento de Gestin Humana. 6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin El ITLA se asegura de: a) Determinar la competencia necesaria para el personal que afecta la calidad del servicio ofrecido. Esta competencia est definida en el perfil de cada puesto y al seleccionar personal se asegura de cumplir con lo establecido en el Procedimiento de Reclutamiento y Seleccin de Personal Administrativo (PR-GH-01) y Procedimiento de Reclutamiento y Seleccin de Personal Docente (PR-GH-03). b) Proporcionar capacitacin tanto para el personal docente, como no docente o tomar otras acciones para satisfacer las necesidades del puesto, definido en el Procedimiento de Capacitacin del Personal (PR-GH-02). Las necesidades de capacitacin pueden surgir de distintas fuentes, tales como:
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Registro de habilidades comparando perfil del puesto con las competencias de la persona que lo ocupa. Cambio de posicin. Ingreso de nuevo personal. Cambios en los procesos. Objetivos de la Organizacin. Evaluaciones de desempeo. Entre otros.
c) Evaluar la eficacia de las acciones de capacitacin mediante la aplicacin del Formato para Encuestas de Eficacia de Capacitacin (FO-GH-03). d) Asegurar que el personal desde su contratacin sea consciente de la importancia de sus actividades y su contribucin al logro de los Objetivos de la Calidad. e) Mantener los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia en los expedientes de cada persona. 6.3 Infraestructura La Organizacin determina y proporciona los requerimientos de la infraestructura de acuerdo a las condiciones particulares y los recursos disponibles de cada Centro de Excelencia y la mantiene a travs de la operacin del Procedimiento de Mantenimiento de Infraestructura (PR-OP01) y Procedimiento de Ejecucin de Solicitudes de TIC (PR-OP-02). La infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del servicio, incluye: a) Aulas, salones audiovisuales, laboratorios, centros de cmputo, centros de informacin (biblioteca), reas verdes, oficinas administrativas, residencias estudiantiles, enfermera transporte y cafetera. b) El hardware y software necesario para impartir las clases y servicios de soporte informtico c) Servicios utilitarios, tales como: Acondicionadores de aire, energa elctrica, planta de emergencia, agua, compresores de aire, chillers.
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Cada Centro de Excelencia ha sido dotado de la infraestructura necesaria para cumplir con los requisitos definidos y las actividades a desarrollar, manteniendo la flexibilidad en las instalaciones para facilitar su crecimiento o ajuste de acuerdo con las necesidades. La Organizacin provee a los estudiantes de transporte gratuito mediante acuerdo con la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses. 6.4 Ambiente de Trabajo La Organizacin determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo y tecnolgico, proporcionando la infraestructura y las condiciones de trabajo adecuadas para el buen desempeo. En el ITLA se proporcionan condiciones ambientales confortables, higinicas y seguras para que el proceso de enseanza y la prestacin del servicio tecnolgico sean libres de riesgos para la salud. Para lograr esto, las reas se encuentran debidamente identificadas y cuando es requerido, se indican las reglas de uso, normas de seguridad y advertencias de riesgos. Para conocer el nivel de satisfaccin de los estudiantes con relacin a la infraestructura y servicios ofrecidos por la Institucin se aplican encuestas a mediados de cada curso o perodo. Refirase al Procedimiento de Monitoreo, Anlisis y Mejora (PR-GC-06). Con el fin de crear un ambiente de participacin e involucramiento de todos los empleados y conocer el nivel de satisfaccin del personal con relacin a diferentes aspectos de la Institucin, se aplica en una base anual la Encuesta de Clima Laboral (FO-GH-27). Refirase al Procedimiento de Monitoreo, Anlisis y Mejora (PR-GC-06). VII. REALIZACION DEL PRODUCTO / SERVICIO.-
7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto La planificacin de la realizacin del servicio educativo es coherente con los requisitos de los dems procesos del SGC y se define en el Plan de Calidad de la Docencia (DC-AC-01), en el Calendario Acadmico y en el Calendario de Aulas y Horarios.
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La Organizacin ha definido la planificacin de la realizacin del Servicio Educativo tomando en cuenta: a) Los Objetivos de la Calidad y los requisitos para ofrecer un servicio educativo de calidad a los estudiantes, los cuales estn contenidos en el Plan de Calidad de la Docencia (DC-AC-01), Programas de Estudios, acuerdo o contrato con la Empresa o Institucin , la Carta Compromiso con el Estudiante (DC-AR-02) y Modelo Educativo. b) Los procesos y documentos para la operacin, control y verificacin del Servicio Educativo, as como los criterios para la aceptacin del mismo, se encuentran incluidos en el Plan de Calidad de la Docencia (DC-AC-01) y el Procedimiento de Gestin de la Docencia (PR-AC-01) Cada Centro de Excelencia gestiona los recursos necesarios para llevar a cabo el desarrollo del Servicio. c) Los registros necesarios para mostrar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen con los requisitos, se generan de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Gestin de la Docencia (PR-AC-01) y los reportes de calificaciones del estudiante. La Organizacin aplica los requisitos citados en Diseo y Desarrollo, punto 7.3 de la Norma, para la Gestin de los procesos de la prestacin de Servicios Tecnolgicos, lo cual se describe en Procedimiento de Manejo y Control de Soluciones Tecnolgicas (PR-ME-01), Procedimiento de Diseo y Desarrollo de Educacin Permanente (PR-AC-02) y Procedimiento de Diseo y Desarrollo de Educacin Superior (PR-AC-04). 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 7.2.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto La Organizacin determina, en los Planes y Programas de Estudios y en el Plan de Calidad de la Docencia (DC-AC-01), los requisitos relacionados con el servicio educativo, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega. Los Planes y Programas de Estudios son aprobados por el Consejo Acadmico, constituyendo la Oferta Acadmica de la Institucin. Al estudiante solicitar el servicio de dicha oferta, se establece el compromiso
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entre las partes, a travs de la Carta Compromiso con el Estudiante (DC-AR02). Cuando una empresa o institucin solicita un curso cerrado o paquete de aprendizaje preparados a la medida se establece un acuerdo o contrato con la descripcin de los requisitos del cliente y los que la organizacin considere necesarios para la prestacin del servicio educativo. Existen requisitos definidos por Cisco, CompTIA, Microsoft, Sun Microsystem, iCarnegie, entre otros, para la obtencin de certificaciones avaladas por stos. Estos requisitos estn definidos en los acuerdos y documentaciones provistas por dichos aliados. El ITLA, a travs de su Unidad de Egresados, mantiene una base de datos con la informacin pertinente de aquellos egresados interesados en pertenecer al banco de elegibles para ser considerados cuando las empresas e instituciones soliciten candidatos con un perfil especfico, esto por medio del Procedimiento de Colocacin Laboral de Egresados (PR-UE-01). La Unidad de Becas, tiene definido requisitos para otorgar becas, los cuales estn indicados en el Procedimiento Manejo de Becas (PR-UB-01). Proyectos Estratgicos define requisitos para la participacin en programas educativos de vinculacin ITLA-Sociedad, en base a lo aprobado en el plan estratgico. Los requisitos legales y reglamentarios estn definidos en la Ley 139-01 de la MESCyT, Reglamentos Internos de la Institucin y el Modelo Educativo. 7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Cliente El ITLA revisa los requisitos relacionados con la oferta acadmica antes de comprometerse a proporcionar su servicio educativo y se asegura de que: a) Estn claramente definidos en los programas de la oferta acadmica. En el caso de solicitud de una empresa o una institucin para cursos cerrados se establece un contrato o carta acuerdo con los requisitos del cliente y los que el ITLA considera necesarios para la prestacin del servicio. b) Se resuelva cualquier diferencia que exista entre los requisitos del contrato con el estudiante, empresa o institucin
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c) Tiene la capacidad de cumplir con los requisitos definidos, lo cual es verificado por los Encargados de Centro, antes de instruir a Registro para abrir las secciones de los cursos. 7.2.3 Comunicacin con el Cliente El ITLA ha establecido, a travs de sus Centros de Excelencia, los mecanismos de comunicacin y difusin interna y externa a fin de dar a conocer a todos los interesados la informacin necesaria del servicio ofrecido. Dentro de estos mecanismos estn: Pgina web, conteniendo la Oferta Acadmica y el Calendario Peridicos con la convocatoria a Inscripcin Ferias y Open House Servicio al Cliente Encuestas Buzones de Quejas y Sugerencias Link 311 ubicado en el Portal Institucional
Cualquier modificacin a los cursos o programas es comunicada al cliente por los Centros de Excelencia, Admisiones y Registro. De igual forma, ha establecido los mtodos para la recepcin y anlisis de la retroalimentacin de los estudiantes y partes interesadas, para ello cuenta con la aplicacin de encuestas de satisfaccin y buzones de quejas y sugerencias. Todas las no conformidades detectadas por estos medios son manejadas de acuerdo a los Procedimientos de Acciones Correctivas y Preventivas (PR-GC-05). 7.3 Diseo y Desarrollo La Direccin General del ITLA travs de la definicin de polticas decide el desarrollo de nuevos servicios educativos y establece las estrategias para su diseo. La Vicerrectora Acadmica establece los lineamientos generales del proyecto de acuerdo a los requerimientos oficiales de la ley de educacin superior y los surgidos de acuerdos establecidos, las polticas institucionales, las caractersticas del ingresante, expectativas de la
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comunidad, empresas y organizaciones profesionales, los estndares ticos, entre otros. La organizacin determina las etapas del diseo y desarrollo, la revisin, verificacin y validacin de cada etapa y las responsabilidades y autoridades de cada actividad, manteniendo los registros apropiados, utilizando la Gua para el Diseo y Desarrollo de Programas Acadmicos. El programa de plan de estudios diseados contiene toda la informacin pertinente segn lo requerido por la Norma del Consejo Nacional de Educacin Superior. Los cambios al diseo y desarrollo son revisados, evaluados y aprobados previos a su implementacin por el Encargado de Centro de Excelencia, Consejo Acadmico y/o Asesor Acadmico, manteniendo los registros de las modificaciones. La validacin de los programas de estudios ser realizada de acuerdo a lo especificado por la ley de educacin o en las revisiones quinquenales. El ITLA ha definido, a travs de su Procedimiento Manejo y Control de Soluciones Tecnolgicas (PR-ME-01), los pasos para el diseo y desarrollo de aquellos requerimientos tecnolgicos, que as lo requieren, tal como, el diseo de piezas solicitado por los clientes a travs de Mercadeo. La planificacin, desarrollo y control del diseo es asignada al Centro de Excelencia que le compete. Para la planificacin se utiliza el Formulario (FO-ME-02) el cual incluye las diferentes etapas del diseo y desarrollo, la revisin, verificacin y validaciones apropiadas para cada etapa, as como tambin las asignaciones de responsabilidades. Los elementos de entrada y los resultados del diseo y desarrollo, se manejan utilizando el Formulario (FO-ME-03).
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7.4 Compras 7.4.1 Proceso de Compras La Organizacin se asegura que la adquisicin de los bienes y servicios que impactan la calidad de los servicios prestados, cumplan con los requisitos especificados en la orden de compras y/o contrato de servicio, segn establecido en el Manual General de Procedimientos de Compras (MC-OP01). Los proveedores son seleccionados en base a los criterios establecidos en el Formulario (FO-OP-02), su capacidad para satisfacer los requisitos de la organizacin y su buena provisin histrica, los cuales son incluidos en el Listado de Proveedores Aprobados por Estado Dominicano. La Organizacin evala y re-evala a sus proveedores utilizando el Formulario (FO-OP-03). Los criterios de seleccin del personal docente subcontratado han sido definidos en la Descripcin de Puesto y en el (FO-GH-06); su evaluacin y re-evaluacin se realiza mediante la aplicacin de encuestas y la evaluacin de desempeo. Refirase a los Procedimiento de Reclutamiento, Seleccin e Induccin del Personal (PR-GH-01), Procedimiento de Seleccin y Reclutamiento del Personal Docente (PR-GH-03) y Monitoreo, Anlisis y Mejora (PR-GC-06). 7.4.2 Informacin de las Compras La Organizacin se asegura de que las especificaciones de las adquisiciones de bienes o servicios sean claras y detalladas antes de comunicrselas al proveedor a travs de la orden de compras o contrato. 7.4.3 Verificacin de los Productos Comprados Los bienes y servicios son verificados al momento de recibirse por el Encargado de Almacn y/o los solicitantes del bien o servicio para asegurarse cumplen los requisitos especificados. Tanto para el ITLA como para sus clientes no existe necesidad particular de verificar la calidad de los tems adquiridos en las instalaciones de sus proveedores. Si se diera el caso, se especificara en el requisito particular de la compra.
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7.5 Produccin y Prestacin del Servicio 7.5.1 Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio La Organizacin planifica y lleva a cabo la prestacin de sus servicios bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen: a) la disponibilidad de informacin que describe las caractersticas y el Perfil del Egresado en los Programas de Estudio, b) la disponibilidad de los procedimientos, instrucciones de trabajo, prcticas y manuales, c) la disponibilidad y manejo de materiales didcticos y para prcticas de laboratorio, d) la disponibilidad de equipos apropiados, tales como, proyectores, equipos de sonido, computadoras, equipos utilizados en las prcticas de laboratorio. Ver Procedimiento de Gestin de la Docencia (PR-AC-01) y el Procedimiento de Manejo y Control de Soluciones Tecnolgicas (PR- ME-01), e) la administracin y asignacin de recursos para la realizacin de servicios tecnolgicos, f) la disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medicin para la realizacin de los servicios definidos en el punto 7.6 de este Manual, g) el seguimiento y la medicin del Servicio prestado se realiza por medio de la Planificacin del curso, Cronograma de Clases, las Calificaciones del estudiante y el formulario (FO-ME-02). Ver Procedimientos de Gestin de la Docencia (PR-AC-01), Monitoreo, Anlisis y Mejora (PR-GC-06), h) la implementacin de actividades de liberacin se realizan al final de cada curso con la generacin de las actas de calificaciones o la entrega de certificado. Actividades posteriores a la entrega son consideradas por la Unidad de Egresados de la Institucin, con el registro de los datos del egresado en el Banco de Datos para su insercin en el Mercado Laboral.
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7.5.2 Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del Servicio Para garantizar que no surjan deficiencias luego de prestado el servicio, la Organizacin valida previamente su capacidad para alcanzar los resultados planificados, asegurando que: a) Los planes y programas de estudio estn bien diseados, b) La infraestructura sea adecuada, c) Los docentes sean competentes para la enseanza y capacitacin a impartir, d) La metodologa de clases es la adecuada, e) Los registros que se llevan permiten un seguimiento de resultados obtenidos a travs del tiempo para detectar causas deficiencias y oportunidades de mejora, f) La frecuencia para verificar capacidades y actualizacin de docentes, programas, objetivos y metodologa es adecuada.
la los de los
Una vez prestado el servicio, la Organizacin mide el grado de satisfaccin de los clientes a travs de las encuestas. Refirase a la Seccin 8.0 Monitoreo, Anlisis y Mejora de este Manual. 7.5.3 Identificacin y Trazabilidad La Organizacin identifica a los estudiantes mediante la asignacin de un nmero de matrcula al momento de la inscripcin; los cursos o programas, con su nombre; los grupos y horarios de clase, en el Calendario de Aulas y Horarios y la trazabilidad del estado o rendimiento acadmico de los estudiantes en las actas de calificaciones emitidas por el Departamento de Registro. Los materiales utilizados para las prcticas y proyectos se identifican mediante una breve descripcin de los mismos. 7.5.4 Propiedad del Cliente La Organizacin maneja, almacena y salvaguarda de manera apropiada los documentos suministrados por los estudiantes para su ingreso, tales como, Acta de Nacimiento, Cdula de Identidad, certificados, ttulos y records de notas para evitar daos y prdidas.
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En la prestacin de servicios tecnolgicos, la Organizacin identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes suministrados por el cliente para su utilizacin, tales como, muestras, dibujos y materiales. Cualquier bien propiedad del cliente es registrado en el Formulario (FO-ME03), en caso que se pierda, deteriore o est inadecuado para su uso, es comunicado al cliente por el Encargado del Centro que ejecuta el proyecto. 7.5.5 Preservacin del Producto En la provisin del servicio educativo, la Organizacin se asegura de preservar mediante una adecuada identificacin, manejo, almacenamiento y proteccin, los documentos acadmicos, tales como, planes y programas de estudio, materiales impresos o electrnicos, equipos y materiales utilizados en las prcticas de laboratorio. La Organizacin provee instalaciones seguras e higinicas y cuenta con servicios de seguridad y control de acceso para garantizar la integridad fsica de los alumnos y personal. Cuenta con una unidad de enfermera que permite atender en forma inmediata eventuales accidentes o problemas de salud. En la prestacin de servicios tecnolgicos, la Organizacin, identifica, almacena y protege el producto durante las etapas del proceso interno hasta la entrega al cliente. 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin Exclusin Total. Ver Seccin 2.0 de este Manual. VIII. 8.0 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA.-
8.1 Generalidades La Organizacin planifica e implementa los procesos de seguimiento, Monitoreo, Anlisis y Mejora necesarios para: a) Demostrar la conformidad de los Servicios. Refirase al punto 8.2.4 de este Manual.
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b) Asegurar la conformidad del SGC. Ver Auditorias Internas 8.2.2 y Revisin por la Direccin 5.6 de este Manual. c) Mejorar continuamente la eficacia del SGC. Refirase al punto 8.5 de este Manual. 8.2 Seguimiento y medicin 8.2.1 Satisfaccin del Cliente El ITLA realiza el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin de los clientes con respecto al cumplimiento de los objetivos propuestos y la calidad de los servicios prestados, mediante la aplicacin de Encuestas de Satisfaccin al finalizar el curso o proyecto, as como, la atencin a quejas y sugerencias. La informacin resultante es procesada estadsticamente para ser analizada y tomar las acciones oportunas. 8.2.2 Auditorias Internas
Para medir el grado de conformidad del SGC con los requisitos de la Norma ISO 9001, con los procedimientos y disposiciones internas establecidas por el ITLA y a su vez, verificar que el SGC est implementado y se mantiene de manera eficaz, se llevan a cabo a intervalos planificados Auditorias Internas de Calidad, segn lo establecido en el Procedimiento de Auditorias Internas de Calidad (PR-GC-03) Este procedimiento incluye el proceso de planificacin, ejecucin, reporte y seguimiento de las auditorias, as como, las responsabilidades atribuidas a los Auditores. 8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos
La Organizacin da seguimiento a los procesos definidos en el Plan de Calidad de la Docencia (DC-AC-01) a travs de los indicadores establecidos, y a los dems procesos del SGC, mediante las Auditorias Internas de Calidad. La organizacin tambin da seguimiento a las soluciones tecnolgicas mediante auditorias internas de calidad, as como tambin por medio de sus indicadores de desempeo, que son revisados en la Revisin por la Direccin.
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Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se toman las acciones de lugar de acuerdo al Procedimiento de Acciones Correctivas o Preventivas (PR-GC-05). 8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto
El seguimiento y medicin del Servicio Educativo se realizan a travs de evaluaciones establecidas en el Plan de Calidad de la Docencia (DC-AC-01) y el Procedimiento de Gestin de la Docencia (PR-AC-01) y registrado en el Acta de Calificaciones del estudiante. Con relacin a Soluciones Tecnolgicas, mediante su indicador de desempeo y Auditoria Interna de Calidad, y el Procedimiento de Producto o Servicio No Conforme (PR-GC04). 8.3 Control del Producto No Conforme Cuando existe incumplimiento en las especificaciones establecidas en el Plan de Calidad de la Docencia, o cualquier requisito que afecte la Calidad del Servicio brindado, la Organizacin lo identifica, controla y registra en el Formulario de Producto/Servicio No Conforme (FO-GC-08) y sigue los pasos indicados en el Procedimiento de Producto No Conforme (PR-GC-04). 8.4 Anlisis de Datos La Organizacin determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del SGC y para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del SGC. Esto es llevado a cabo con la revisin de los indicadores de los procesos. Este anlisis proporciona informacin sobre: a) La satisfaccin de los clientes mediante la aplicacin de encuestas b) La conformidad con los requisitos del servicio educativo, con el cumplimiento del contrato con el alumno, plan de calidad de la docencia, y los planes y programas de cursos. c) Las caractersticas y tendencias de los procesos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas en el Plan de Calidad de la Docencia, revisin de indicadores y en las Revisiones por la Direccin. d) Los proveedores de bienes y servicios incluidos en las listas de proveedores aprobados.
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8.5 8.5.1
En el ITLA se efecta la mejora continua del SGC mediante el uso de la Poltica de la Calidad, los objetivos de la calidad, plan de calidad de la docencia, los resultados de las auditorias, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin, refirase al Procedimiento de Monitoreo, Anlisis y Mejora (PR-GC-06). 8.5.2 y 8.5.3 Acciones Correctivas y Preventivas La Organizacin revisa las no conformidades reales o potenciales detectadas en las Auditorias de Calidad Internas y Externas, Anlisis de datos del Sistema de Gestin de la Calidad, Quejas de los Clientes y de Terceros, Procedimientos No Satisfactorios, Sugerencias de Mejora, Evaluaciones de Satisfaccin y Revisiones por la Direccin y toma acciones para eliminar la causa de la no conformidad y as evitar su recurrencia o prevenir su ocurrencia. En el Procedimiento de Acciones Correctivas y/o Preventivas (PR-GC-05) se establece el mtodo para identificar, analizar y eliminar las causas de las No Conformidades reales o potenciales del SGC y definir acciones que permitan mitigar cualquier impacto causado y emprender las acciones correctivas o preventivas para evitar su reincidencia o prevenir ocurrencia.
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IX.
VERSION
HISTORIAL DE CAMBIOS.FECHA
SECCIN
DESCRIPCIN
REVISADO POR
APROBADO POR
5/28/06 2.0
Manual de Calidad Nuevo Se ampli la definicin del Alcance Se eliminaron las exclusiones parciale a 7.2.1 acpite a) y 7.5.1 acpite f), ya que la Organizacin mantiene actividades posteriores a la entrega a travs de su Unidad de Egresados. Se elimin como exclusin 7.5.2 validacin de los procesos para incluirlo en el manual. Se extrajeron del manual los objetivo de la calidad y se incluyeron como anexo al mismo. Se incluy la Bolsa de Empleo manejada por la Unidad de Egresados con las actividades posteriores a la entrega. Se incluy esta seccin para contemplar la validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio. Se incluy el control de las prcticas y evaluaciones como dispositivo de seguimiento y medicin. Se elimin la exclusin al 7.3 de Diseo y Desarrollo Se elimin el modelo del SGC, basado en procesos. Anexo 1A,dejando el mapa de procesos del anexo 1 Se incluy residencias estudiantiles como parte de la infraestructura Se incluy el Modelo Educativo dentro de los requisitos internos Se Reestructur el Dpto. de Bienestar Estudiantil, pasando la funcin de becas a la Unidad de Becas Se redefini la Subdireccin de Proyectos Sociales, ya que sus programas pasaron a la Gerencia de Proyectos Especiales A. Espinal A. Espinal
7.5.2
A. Espinal
J. A. Tavarez
7.2.1
A. Espinal
J. A. Tavarez
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7.3 7.5.1
7.6 Introd uccin 3.0 4.1 4.2.1 c ye 4.2.2 4 02/06/09 5.1 d 5.4.2 5.4.2 5.5.1 5.5.1
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Inclusin de diseo y desarrollo para el servicio educativo. Se elimin del acpite g) el documento de Seguimiento de la Calidad Docente paso a ser un documento obsoleto. Se cambi la palabra Ingeniera de Software por Software Se cambi la palabra Ingeniera de Software por Software Se cambi el nmero de veces mnimo de revisiones anuales por la direccin de dos a uno. Se corrigi la nomenclatura del procedimiento de ejecucin de solicitudes TIC de PR-ST-02 a PR-OP02 Se cambi la palabra Ingeniera de Software por Software Se cambia el nombre de la Norma de ISO 9001:2000 a 2008 Se suprime el cargo Sub-Directores en la descripcin de Alta Direccin Se cambia el nombre de la Norma de ISO 9001:2000 a 2008 Se cambia el nombre de la Norma de ISO 9001:2000 a 2008 Se cambia el nombre de la Norma de ISO 9001:2000 a 2008 Se cambia el nombre de la Norma de ISO 9001:2000 a 2008 Se cambia el nombre de la Norma de ISO 9001:2000 a 2008 Se introduce el trmino continuo para el mejoramiento Se cambia el nombre de la Norma de ISO 9001:2000 a 2008 en las funciones del Director Ejecutivo Se cambia el nombre de la Norma de ISO 9001:2000 a 2008 del Representante por la Direccin
A. Espinal A. Espinal
J. A. Tavarez J. A. Tavarez
A. Espinal Gerente de Aseguramiento de la Calidad Gerente de Aseguramiento de la Calidad Gerente de Aseguramiento de la Calidad Gerente de Aseguramiento de la Calidad Gerente de Aseguramiento de la Calidad Gerente de Aseguramiento de la Calidad Gerente de Aseguramiento de la Calidad Gerente de Aseguramiento de la Calidad Gerente de Aseguramiento de la Calidad Gerente de Aseguramiento de la Calidad
J. A. Tavarez Director Ejecutivo Director Ejecutivo Director Ejecutivo Director Ejecutivo Director Ejecutivo Director Ejecutivo Director Ejecutivo Director Ejecutivo Director Ejecutivo Director Ejecutivo
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Se cambia el nombre de la Norma de ISO 9001:2000 a 2008 Se cambia el perodo de semestral a anual Se suprime el cargo Sub-Directores Se introduce el Procedimiento de Seleccin y Reclutamiento de Personal Docente PR GH 03 Se cambia el nombre de la Norma de ISO 9001:2000 a 2008 El Director Ejecutivo cambia a Rector Los dispositivos se excluyen de medicin por ser para docencia en el 7.6 Se agrega la Carta Compromiso como medicin para servicio al cliente Se suprime la Escuela de Idiomas. Se cambia Dispositivo por Equipo. Se agrega prrafo explicativo de incidencia de los equipos. Se aade Vicerrectores en la Alta Direccin. Se aclara que los indicadores de desempeo se usan en Monitoreo, Anlisis y Mejora. Se introducen las siglas del Ministerio de Administracin Pblica. Se agregan las responsabilidades de los Vicerrectores.
Gerente de Aseguramiento de la Calidad Gerente de Aseguramiento de la Calidad Gerente de Aseguramiento de la Calidad Gerente de Aseguramiento de la Calidad Gerente de Aseguramiento de la Calidad Gerente de Calidad Gerente de Calidad Gerente de Calidad
Director Ejecutivo Director Ejecutivo Director Ejecutivo Director Ejecutivo Director Ejecutivo Rector
1/6/2010
Rector
5.2
Rector
II
Gerente de Calidad
Rector
III 6 3/8/2010
Rector
IV.4.1. d
Rector
5.2
Rector
5.5.1
SGC ITLA
Rector
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5.5.1
Los Encargados de Centros de Excelencia ya no autorizan procedimientos del SGC. Se agrega el nombre de la nueva posicin de Gerente de Calidad y Servicio al Cliente Se agregan los Vicerrectores en la Revisin por la Direccin. Las encuestas se aplican a mediados, no a final; as tambin cambia el nombre de trimestre a perodo. Asuntos Sociales cambia a Proyectos Estratgicos. SEESCYT cambia a MESCyT. Se suprime Departamento de Mercadeo por Centros de Excelencia. Se suprime Departamento de Mercadeo por Centros de Excelencia. Se agregan Admisiones y Registro. Gerencia Acadmica cambia a Vicerrectora Acadmica. El Procedimiento de Adquisicin de Bienes y Servicios cambia a Manual General de Procedimientos de Compras. Se suprime prrafo explicativo de la exclusin de dispositivos de seguimiento y medicin.
Gerente de Calidad
Rector
5.5.2
Rector
5.6.1
Rector
6.4
Gerente de Calidad
Rector
7.2.1 7.2.1
Rector Rector
7.2.3
Rector
7.2.3
Gerente de Calidad
Rector
7.3
Gerente de Calidad
Rector
7.4
Gerente de Calidad
Rector
7.6
Gerente de Calidad
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Rector
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8.2.3
Se especifica que a las soluciones tecnolgicas se le da seguimiento en las auditorias internas y por indicadores. Aparte de lo anterior del 8.2.3, se aade Procedimiento de Producto o Servicio No Conforme.
Gerente de Calidad
Rector
8.2.4
Gerente de Calidad
Rector
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